Нужно ли отражать суммы по страхованию в форме 300.00 приложение 300.08?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Фев 09, 2010 13:39:37
|
Сообщить модератору
|
|
Счет-фактура не выписана,но почему-то предыдущий бухгалтер на основании выписанного счета(они ссылаются на ст.263 15 подпункт 4 НК "Оформление счета-фактуры не требуется в случаях-при предоставлении товаров (работ,услуг),освобождаемых от НДС."),отправляла сей документ на счет 3310,и он естественно выгружается у нас в реестр 300.08.Может счет неверен.Как быть?Заранее благодарю за ответы!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Фев 09, 2010 13:44:43
|
|
|
Sure говорит: |
отправляла сей документ на счет 3310,и он естественно выгружается у нас в реестр 300.08 |
Это не счет-фактура оформленная по ст.263 НК и не надо было ее заполнять в 1с в реквизите "счет-фактура" данные этого счета.
Тогда она и не попадет в 300.08.
Добавлено спустя 49 секунд:
А счет 3310 ни при чем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вт Фев 09, 2010 13:48:42
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Это не счет-фактура оформленная по ст.263 НК и не надо было ее заполнять в 1с в реквизите "счет-фактура" данные этого счета. |
Елена Т говорит: |
А счет 3310 ни при чем |
согласна
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Фев 09, 2010 15:08:53
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Тогда она и не попадет в 300.08. |
да, вроде же в реестр 300.08 попадают счета-фактуры, которые вы занесли в 1С.
Sure говорит: |
Счет-фактура не выписана,но почему-то предыдущий бухгалтер на основании выписанного счета |
счет на оплату и счет-фактура разные же вещи.
Sure
вам надо сделать не проведенным или удалить счет-фактуру в вашей базе и тогда все правильно заполнится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Фев 09, 2010 15:22:16
|
Сообщить модератору
|
|
Nemo
Жму,спасибо!Какими проводками отрегулировать тогда этот документ?(страхование автотранспортных средств,страхование груза)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Нашла ответы в другой теме,всем спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Апр 29, 2010 15:34:02
|
|
|
Добрый день. По страхованию ГПО работадателя страховая компания выписала счет фактуру. По идее я должна ее показать в 300.08, полной суммой. Но она же не списывается у меня за один раз, она же разбита на 12 месяцев. Не подскажите как лучше сделать (то есть если показывать то какой суммой).
С Уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Апр 29, 2010 15:38:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы не путайте декларацию по НДС и вычеты по КПН. Счет-фактуру вы должны показать в том периоде и той датой когда она была вам отписана, на на вычеты будете относить, как РБП. Эта разница всегда объяснима.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Чт Апр 29, 2010 16:49:34
|
Сообщить модератору
|
|
Счет фактура получена была в каком периоде и на какую сумму? Если в 1 квартале, то вы ее все суммой и указываете в реестре за 1 квартал
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вам же счет фактуру никто не будет разбивать на 12 месяцев и за каждый мес отдельно выдавать док-т, поэтому в 300.08 показываете в том периоде в котором получена счф и полной суммой, на которую данная счф выставлена
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|