» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли отражать суммы по страхованию в форме 300.00 приложение 300.08?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sure
Добавлено: #1  Вт Фев 09, 2010 12:38:52
Заголовок сообщения: Нужно ли отражать суммы по страхованию в форме 300.00 приложение 300.08?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=334895#334895
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,страхование автотранспортных средств у нас в 1 С сидит в реестре счетов-фактур полученных,проводим ли мы ее в ф.300.0 по реестру - 300.08?

из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=14303 = Solitary



Автор: Nemo
Добавлено: #2  Вт Фев 09, 2010 12:42:37
Заголовок сообщения:

Sure говорит:
страхование автотранспортных средств у нас в 1 С сидит в реестре счетов-фактур полученных

а разве страховщики дают Счета-фактуры?



Автор: Solitary
Добавлено: #3  Вт Фев 09, 2010 12:52:20
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
а разве страховщики дают Счета-фактуры?

многие выписывают сч/ф



Автор: Sure
Добавлено: #4  Вт Фев 09, 2010 13:39:37
Заголовок сообщения:

Счет-фактура не выписана,но почему-то предыдущий бухгалтер на основании выписанного счета(они ссылаются на ст.263 15 подпункт 4 НК "Оформление счета-фактуры не требуется в случаях-при предоставлении товаров (работ,услуг),освобождаемых от НДС."),отправляла сей документ на счет 3310,и он естественно выгружается у нас в реестр 300.08.Может счет неверен.Как быть?Заранее благодарю за ответы!


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Вт Фев 09, 2010 13:44:43
Заголовок сообщения:

Sure говорит:
отправляла сей документ на счет 3310,и он естественно выгружается у нас в реестр 300.08

Это не счет-фактура оформленная по ст.263 НК и не надо было ее заполнять в 1с в реквизите "счет-фактура" данные этого счета.
Тогда она и не попадет в 300.08.

Добавлено спустя 49 секунд:

А счет 3310 ни при чем.



Автор: Sure
Добавлено: #6  Вт Фев 09, 2010 13:48:32
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
А счет 3310 ни при чем.

Так как это финансовые услуги ,отправляем на другой счет?Например 1620?
С ув.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Вт Фев 09, 2010 13:48:42
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Это не счет-фактура оформленная по ст.263 НК и не надо было ее заполнять в 1с в реквизите "счет-фактура" данные этого счета.

Елена Т говорит:
А счет 3310 ни при чем

согласна



Автор: Nemo
Добавлено: #8  Вт Фев 09, 2010 15:08:53
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Тогда она и не попадет в 300.08.

да, вроде же в реестр 300.08 попадают счета-фактуры, которые вы занесли в 1С.
Sure говорит:
Счет-фактура не выписана,но почему-то предыдущий бухгалтер на основании выписанного счета

счет на оплату и счет-фактура разные же вещи.
Sure
вам надо сделать не проведенным или удалить счет-фактуру в вашей базе и тогда все правильно заполнится.



Автор: Sure
Добавлено: #9  Вт Фев 09, 2010 15:22:16
Заголовок сообщения:

Nemo
Жму,спасибо!Какими проводками отрегулировать тогда этот документ?(страхование автотранспортных средств,страхование груза)

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Нашла ответы в другой теме,всем спасибо!



Автор: Nemo
Добавлено: #10  Вт Фев 09, 2010 15:30:18
Заголовок сообщения:

Sure
я на Расходы будущих периодов провожу страхование.
Дт1620 Кт3310-провожу услугу
Дт7110 или 7211 Кт 1620-Списываем на расходы



Автор: Диночка
Добавлено: #11  Чт Апр 29, 2010 15:34:02
Заголовок сообщения:

Добрый день. По страхованию ГПО работадателя страховая компания выписала счет фактуру. По идее я должна ее показать в 300.08, полной суммой. Но она же не списывается у меня за один раз, она же разбита на 12 месяцев. Не подскажите как лучше сделать (то есть если показывать то какой суммой).
С Уважением



Автор: Милли
Добавлено: #12  Чт Апр 29, 2010 15:38:45
Заголовок сообщения:

Вы не путайте декларацию по НДС и вычеты по КПН. Счет-фактуру вы должны показать в том периоде и той датой когда она была вам отписана, на на вычеты будете относить, как РБП. Эта разница всегда объяснима.


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #13  Чт Апр 29, 2010 16:49:34
Заголовок сообщения:

Счет фактура получена была в каком периоде и на какую сумму? Если в 1 квартале, то вы ее все суммой и указываете в реестре за 1 квартал

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Вам же счет фактуру никто не будет разбивать на 12 месяцев и за каждый мес отдельно выдавать док-т, поэтому в 300.08 показываете в том периоде в котором получена счф и полной суммой, на которую данная счф выставлена



Автор: Nemo
Добавлено: #14  Чт Апр 29, 2010 16:57:03
Заголовок сообщения:

тем более, что счет-фактура без НДС


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #15  Чт Апр 29, 2010 16:59:02
Заголовок сообщения:

в декларации 300 она будет у Вас в строке 300.00.016


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ