Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Интертич (Interteach) - отражение в бухгалтерском и налоговом учете
    Неисключительное право - правильное отражение в бухгалтерском и налоговом учете
    Вебинар 24 апреля 13.00. Инвентаризац...
    Вебинар 19 июня 13:00. Дивиденды: офо...
    Договор опциона - учет в налоговом и бухгалтерском учете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение операций по возвратной таре в бухгалтерском и налоговом учетах     
    Ольга Робертовна
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Фев 09, 2009 12:10:21 Сообщить модератору   

    У нас на предприятии возникла проблема оформления отгрузки товара на поддонах (возвратной таре) в бухгалтерском и налоговом учете, подскажите кто сталкивался с данной проблемой. Консультации разных аудиторских фирм не дали нужных результатов, так как мнения данных специалистов расходятся.
    По данному виду ТМЦ нас интересует: каким документом оформляется отгрузка товара на поддонах ( возвратной таре), могут ли это быть две разные накладные – отдельно на товар, отдельно на тару, как оформить счет-фактуру, с указанием тары или без, так как возвратная тара согласно ст.231 п.3 пп. 5 Налогового кодекса 2009 года не является оборотом по реализации. И если возвратная тара все-таки включается в счет-фактуру, то каким образом производить возврат тары, через возвратную накладную или приходную. В случае когда возврат оформляется возвратной накладной выписывается дополнительная счет-фактура, в котором содержится отрицательное значение?
    А также интересует вопрос оплаты залога по возвратной таре – пробивается ли фискальный чек через ККА, или выписывается приходный кассовый ордер.
    Спасибо всем кто ответит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёнка
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Фев 18, 2009 18:19:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня такая проблемка: нам выставляют материалы, накладные с возвратной тарой, а в счет-фактуру её не включают. Нужно ли нам ёё оприходовать, и что делать дальше? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 18, 2009 19:08:04   

    Мы только отпускали возвратную тару:
    1. Реализация - 1210-1310
    2. Возврат тары - 1310-1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёнка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Фев 19, 2009 09:06:36 Сообщить модератору   

    1210-это реализация, но в кодексе сказано, что отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации, как тогда отражается это в декларации по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 19, 2009 09:36:26   

    Алёнка
    Алёнка говорит:
    отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации,

    Обратите внимание на ст.231 п.3 пп.5. НК РК обзац"Если тара не возвращена в установленный срок,ст-ть такой тары включается в оборот по реализации"
    С ув.

    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

    Извиняюсь-Абзац

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июн 29, 2009 17:09:09   

    Цитата:
    Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК
    Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;


    Можно ли указывать при отпуске возвратную многооборотную тару в счете-фактуре? Если она не является ОБОРОТОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ? Или указывать ее только в накладной по реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Июн 29, 2009 17:19:57 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    указывать ее только в накладной по реализации

    и то одной строкой возвратная тара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июн 29, 2009 17:24:49   

    Христина Ивановна
    А почему одной строкой? Как нам потом контролировать возврат, если отдали несколько видов тары?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июн 29, 2009 17:25:57 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    если отдали несколько видов тары

    всю ее и перечисляете проставляя количество.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и на тару у клиента при любом виде рассчета берете доверенность.

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    потом, когда он вам ее возвращает, даете доверенность ему на получение возвратной тары.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июн 29, 2009 17:29:32   

    Христина Ивановна
    В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт ?

    И в счет-фактуре получается возвратную тару не указываем.

    А на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июн 29, 2009 17:32:44 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт

    я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/.

    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    Raybek говорит:
    на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить

    ваш документ от поставщика, в котором также указано, что тара возвратная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Июн 29, 2009 17:38:11   

    Христина Ивановна
    Цитата:
    я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/.

    Что-то вроде накладной? А его нумерацию отдельно вести? И как его назвать "Накладная на возвратную тару"? Просто сейчас настраиваю учет возвратной тары в Бухгалтерии 1С 8.1. Отпускают товар вместе с возвратной тарой через документ "Реализация товаров и услуг". Я туда приделал табличную часть "Возвратная тара" к уже имеющимся "Товары" и "Услуги". Получается из одного документа две накладные будут распечатываться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Июн 29, 2009 17:39:59 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Получается из одного документа две накладные будут распечатываться

    да, было бы замечательно, если бы вы это смогли реализовать это в 1С.

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    и в накладной на возврат тары обязательно было бы указано к накладной на отпуск товара на сторону № такой от такого-то

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июн 30, 2009 14:16:56   

    Теперь по проводкам собственной возвратной тары вопрос. Very Happy

    Раньше делались следующие проводки:
    а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1310
    б) при возврате возвратной тары Дт1310-Кт1210

    В каком-то из номеров "Бюллетня бухгалтера" (млин никак не могу теперь найти в каком) прочитал, что вовзратная тара должна учитываться на счете 1350 (Прочие запасы).
    И соответственно проводки должны быть следующие:
    а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1350
    б) при возврате возвратной тары Дт1350-Кт1210

    Но у нас вся тара учитывается на счете 1310. И какая-либо тара отдельно не выделяется как "Возвратная". Сегодня она возвратная, завтра мы можем ее продать. Вся тара "гуляет" между цехами, складами и собственными торговыми точками.

    Ну и вот, значит, (чтобы и волки были сыты и овцы целы) придумал следующую промежуточную проводку:
    а) при отпуске возвратной тары сначала Дт1350-Кт1310,
    а потом уже, Дт1210-Кт1350
    б) при возврате возвратной тары сначала Дт1310-Кт1350
    а потом уже, Дт1350-Кт1210

    Насколько правомерная корреспонденция счетов 1310 и 1350?

    И как вообще правильно делать проводки по собственной возвратной таре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Июн 30, 2009 14:28:25 Сообщить модератору   

    Raybek, в части подраздела не критично.
    1310 или 1350.
    Вы решаете сами и прописываете (в иделале) в своей учетной политике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Июн 30, 2009 14:29:31   

    И еще вдогонку по возвратной таре вопрос - раз уж углубились, разжуем тему до конца Very Happy

    Цитата:
    Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК
    Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;


    Как мне считать эти месяцы? Если считать в календарных месяцах и тару отдали концом месяца, тогда все ясно. Например: отдали 31.12.2008г. - соответственно должны отдать через шесть меясцев 30.06.2009 года.

    А как считать если отдали например 15.12.2008 года??? Какая дата возврата через шесть месяцев???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Июн 30, 2009 14:37:28 Сообщить модератору   

    Raybek, мое мнение - считать именно месяцами, а не днями.
    Иначе в кодексе было бы так и прописано "... составляет сто восемьдесят календарных дней" (так для статуса резидента, например, написано в Кодексе)

    А шесть месяцев - это точно та же дата, но через шесть месяцев.
    Т.е. от 31/12/08 это будет 31/06/09
    Т.е. от 15/12/08 это будет 15/06/09

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Июн 30, 2009 14:41:55   

    Elis
    Спасибо Elis! И еще один вопрос. Какие проводки делаются при несвоеременном возврате тары (более 6 месяцев), для того чтобы включить в оборот по реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Июн 30, 2009 14:55:32 Сообщить модератору   

    Просто отражаете реализацию.
    Как будто вы продали покупателю эту тару.
    И проводки соответственно реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Июн 30, 2009 14:57:44   

    А как быть с предыдущей проводкой Дт1210-Кт1310? Сторнировать? Или Дт1310-Кт1210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Июн 30, 2009 15:02:20 Сообщить модератору   

    Сторнировать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июл 01, 2009 09:23:50   

    Еще один вопрос - сталкиваюсь по ходу. Very Happy Какой будет дата в итоге: 31.12.2008+6 месяцев? 30.06.2009 или 01.07.2009? Ведь июнь кончается 30-м числом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Июл 01, 2009 10:03:49 Сообщить модератору   

    Ха! Интересный вопрос...
    Если судить по расчету банками банковских кредитов, то 30/06/08.
    Думаю, это тоже лучше в учетной политике прописать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Июл 01, 2009 10:24:18   

    В 1С 8.1 нашел функцию

    Цитата:
    ДобавитьМесяц(<Дата>,<Число месяцев>)


    возвращает дату

    Если на входе дата 31.12.2008 и число месяцев 6, то возвращает дату 30.06.2009.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июл 01, 2009 11:50:32   

    Доделал в 1С 8.1 документ "Реализация товаров и услуг" для отпуска возвратной тары:

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    В документе "Реализация товаров и услуг" добавилась табличная часть "Вовзратная тара"

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Дата возврата тары считается по договору и дате документа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Июл 01, 2009 11:54:57 Сообщить модератору   

    Raybek
    Молодец, все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июл 01, 2009 11:55:29   

    Добавилась отдельная печатная форма для возвратной тары. То бишь возвратная тара в печатной форме накладной не отображается.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Сама печатная форма по возвратной накладной

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    А это накладная из того же документа

    Добавлено спустя 58 секунд:

    При проведении документа, где есть возвратная тара

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

    Христина Ивановна и другие знатоки бухгалтерии
    Посмотрите пожалуйста - что неправильно? Может есть какие-нибудь предложения и дополнения? Хочу закончить с отпуском возвратной тары и двигаться дальше: документ "Возврат тары получателем", отдельный отчет по возвратной таре для контроля свовременного возврата, формирование документа "Реализация товаров и услуг" на основании документа "Реализация товаров и услуг" (где есть возвратная тара, если просрочили с возвратом).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BEN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 26, 2010 12:29:36   

    Raybek Здравствуйте,
    Можно ли приобрести у Вас модуль учета возвратной тары, у меня похожая деятельность и готового решения найти не получается. А писать времени нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Май 26, 2010 15:10:25   

    BEN
    Embarassed Надо же какой комплимент. Да я так отдам за спасибо - она потому что только на одном предприятии используется и по полной не тестировалась, а там если что добавить - доработаете под себя. Мыло в личку киньте куда выслать cf.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Armageddon
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Июн 04, 2010 06:55:41 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, что влезаю, но: для отпуска возвратной тары логичнее (да и правильнее) использовать документ "Накладная на отпуск запасов (возвратной тары) на сторону" , а при возврате тары оформлять документ "Накладная - требование". Эти документы в принципе и задумывались для подобных операций. Вот только в типовой 1С таких документов нет (печатная форма 3-8 не в счет), а отпуск на сторону почему-то приравнен к реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Апр 11, 2017 11:01:59   

    Добрый день! Отпускаем товар в поддонах. Покупатель может эти поддоны вернуть, в этом случае мы вернем за них деньги. А может и не возвращать, по желанию.
    Верно ли вести учет поддонов как обычная реализация товара. При реализации выписываю накладную и счет-фактуры, при возврате выписываю дополнительный счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Апр 20, 2017 14:20:47   

    Пангея, у меня такая же ситуация, веду учет как обычную реализацию, для меня это оптимально, так как обороты большие, и тара не всегда возвращается.
    Но у меня другой вопрос, как делать возврат денег за те поддоны которые вернули. С юр. лицами без проблем, а вот с физическими лицами не могу разобраться. Купил товар с поддоном на 200,0 тыс выбиваю один чек на 200,0 возвращает поддон за 5,0 тыс, чек я должна назад требовать назад или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Апр 20, 2017 14:41:53   

    Dinaaxm говорит:
    чек я должна назад требовать назад или нет?

    Предлагаю:
    Так как речь идет о возврате товара, считаю,что надо требовать чек.
    Но если чек утерян,то
    http://www.balans.kz/topic57877.html?print=yes&postorder=desc
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz