Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 320.00/328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Кабинет онлайн форм на Балансе
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Налоговый Кодекс онлайн. Сравнительные таблицы.
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
    Ставки: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%.
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Делай великое, не обещая великого. /Пифагор/

    Самое интересное на Балансе:
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Интертич (Interteach) - отражение в бухгалтерском и налоговом учете Пт Мар 20, 2009 19:27:15
    Неисключительное право - правильное отражение в бухгалтерском и налоговом учете Пн Ноя 18, 2013 20:32:52
    Вебинар 24 апреля 13.00. Инвентаризац... Вт Май 08, 2012 12:37:45
    Вебинар 19 июня 13:00. Дивиденды: офо... Чт Июл 12, 2012 15:51:00
    Списание дебиторской задолженности в бухгалтерском и налоговом учете Пн Фев 02, 2015 14:05:05
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение операций по возвратной таре в бухгалтерском и налоговом учетах     
    Ольга Робертовна
    Нерезидент Баланса

      


    1 ссылка на это сообщение Пн Фев 09, 2009 12:10:21 В закладку Ответить с цитатой

    У нас на предприятии возникла проблема оформления отгрузки товара на поддонах (возвратной таре) в бухгалтерском и налоговом учете, подскажите кто сталкивался с данной проблемой. Консультации разных аудиторских фирм не дали нужных результатов, так как мнения данных специалистов расходятся.
    По данному виду ТМЦ нас интересует: каким документом оформляется отгрузка товара на поддонах ( возвратной таре), могут ли это быть две разные накладные – отдельно на товар, отдельно на тару, как оформить счет-фактуру, с указанием тары или без, так как возвратная тара согласно ст.231 п.3 пп. 5 Налогового кодекса 2009 года не является оборотом по реализации. И если возвратная тара все-таки включается в счет-фактуру, то каким образом производить возврат тары, через возвратную накладную или приходную. В случае когда возврат оформляется возвратной накладной выписывается дополнительная счет-фактура, в котором содержится отрицательное значение?
    А также интересует вопрос оплаты залога по возвратной таре – пробивается ли фискальный чек через ККА, или выписывается приходный кассовый ордер.
    Спасибо всем кто ответит.
             Позвать специалиста
    Алёнка
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Ср Фев 18, 2009 18:19:29 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте! У меня такая проблемка: нам выставляют материалы, накладные с возвратной тарой, а в счет-фактуру её не включают. Нужно ли нам ёё оприходовать, и что делать дальше? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Ср Фев 18, 2009 19:08:04 В закладку Ответить с цитатой

    Мы только отпускали возвратную тару:
    1. Реализация - 1210-1310
    2. Возврат тары - 1310-1210
             Позвать специалиста
    Алёнка
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Чт Фев 19, 2009 09:06:36 В закладку Ответить с цитатой

    1210-это реализация, но в кодексе сказано, что отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации, как тогда отражается это в декларации по НДС?
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +4686 | 10446

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Чт Фев 19, 2009 09:36:26 В закладку Ответить с цитатой

    Алёнка
    Алёнка говорит:
    отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации,

    Обратите внимание на ст.231 п.3 пп.5. НК РК обзац"Если тара не возвращена в установленный срок,ст-ть такой тары включается в оборот по реализации"
    С ув.

    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

    Извиняюсь-Абзац
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:09:09 В закладку Ответить с цитатой

    Цитата:
    Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК
    Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;


    Можно ли указывать при отпуске возвратную многооборотную тару в счете-фактуре? Если она не является ОБОРОТОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ? Или указывать ее только в накладной по реализации?
             Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:19:57 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek говорит:
    указывать ее только в накладной по реализации

    и то одной строкой возвратная тара.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:24:49 В закладку Ответить с цитатой

    Христина Ивановна
    А почему одной строкой? Как нам потом контролировать возврат, если отдали несколько видов тары?
             Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:25:57 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek говорит:
    если отдали несколько видов тары

    всю ее и перечисляете проставляя количество.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и на тару у клиента при любом виде рассчета берете доверенность.

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    потом, когда он вам ее возвращает, даете доверенность ему на получение возвратной тары.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:29:32 В закладку Ответить с цитатой

    Христина Ивановна
    В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт ?

    И в счет-фактуре получается возвратную тару не указываем.

    А на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить?
             Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:32:44 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek говорит:
    В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт

    я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/.

    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    Raybek говорит:
    на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить

    ваш документ от поставщика, в котором также указано, что тара возвратная.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:38:11 В закладку Ответить с цитатой

    Христина Ивановна
    Цитата:
    я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/.

    Что-то вроде накладной? А его нумерацию отдельно вести? И как его назвать "Накладная на возвратную тару"? Просто сейчас настраиваю учет возвратной тары в Бухгалтерии 1С 8.1. Отпускают товар вместе с возвратной тарой через документ "Реализация товаров и услуг". Я туда приделал табличную часть "Возвратная тара" к уже имеющимся "Товары" и "Услуги". Получается из одного документа две накладные будут распечатываться?
             Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Пн Июн 29, 2009 17:39:59 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek говорит:
    Получается из одного документа две накладные будут распечатываться

    да, было бы замечательно, если бы вы это смогли реализовать это в 1С.

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    и в накладной на возврат тары обязательно было бы указано к накладной на отпуск товара на сторону № такой от такого-то
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:16:56 В закладку Ответить с цитатой

    Теперь по проводкам собственной возвратной тары вопрос. Very Happy

    Раньше делались следующие проводки:
    а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1310
    б) при возврате возвратной тары Дт1310-Кт1210

    В каком-то из номеров "Бюллетня бухгалтера" (млин никак не могу теперь найти в каком) прочитал, что вовзратная тара должна учитываться на счете 1350 (Прочие запасы).
    И соответственно проводки должны быть следующие:
    а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1350
    б) при возврате возвратной тары Дт1350-Кт1210

    Но у нас вся тара учитывается на счете 1310. И какая-либо тара отдельно не выделяется как "Возвратная". Сегодня она возвратная, завтра мы можем ее продать. Вся тара "гуляет" между цехами, складами и собственными торговыми точками.

    Ну и вот, значит, (чтобы и волки были сыты и овцы целы) придумал следующую промежуточную проводку:
    а) при отпуске возвратной тары сначала Дт1350-Кт1310,
    а потом уже, Дт1210-Кт1350
    б) при возврате возвратной тары сначала Дт1310-Кт1350
    а потом уже, Дт1350-Кт1210

    Насколько правомерная корреспонденция счетов 1310 и 1350?

    И как вообще правильно делать проводки по собственной возвратной таре?
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:28:25 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek, в части подраздела не критично.
    1310 или 1350.
    Вы решаете сами и прописываете (в иделале) в своей учетной политике.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:29:31 В закладку Ответить с цитатой

    И еще вдогонку по возвратной таре вопрос - раз уж углубились, разжуем тему до конца Very Happy

    Цитата:
    Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК
    Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;


    Как мне считать эти месяцы? Если считать в календарных месяцах и тару отдали концом месяца, тогда все ясно. Например: отдали 31.12.2008г. - соответственно должны отдать через шесть меясцев 30.06.2009 года.

    А как считать если отдали например 15.12.2008 года??? Какая дата возврата через шесть месяцев???
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    17 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:37:28 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek, мое мнение - считать именно месяцами, а не днями.
    Иначе в кодексе было бы так и прописано "... составляет сто восемьдесят календарных дней" (так для статуса резидента, например, написано в Кодексе)

    А шесть месяцев - это точно та же дата, но через шесть месяцев.
    Т.е. от 31/12/08 это будет 31/06/09
    Т.е. от 15/12/08 это будет 15/06/09
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:41:55 В закладку Ответить с цитатой

    Elis
    Спасибо Elis! И еще один вопрос. Какие проводки делаются при несвоеременном возврате тары (более 6 месяцев), для того чтобы включить в оборот по реализации?
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    19 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:55:32 В закладку Ответить с цитатой

    Просто отражаете реализацию.
    Как будто вы продали покупателю эту тару.
    И проводки соответственно реализации.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 14:57:44 В закладку Ответить с цитатой

    А как быть с предыдущей проводкой Дт1210-Кт1310? Сторнировать? Или Дт1310-Кт1210?
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    21 ссылка на это сообщение Вт Июн 30, 2009 15:02:20 В закладку Ответить с цитатой

    Сторнировать.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 09:23:50 В закладку Ответить с цитатой

    Еще один вопрос - сталкиваюсь по ходу. Very Happy Какой будет дата в итоге: 31.12.2008+6 месяцев? 30.06.2009 или 01.07.2009? Ведь июнь кончается 30-м числом.
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    23 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 10:03:49 В закладку Ответить с цитатой

    Ха! Интересный вопрос...
    Если судить по расчету банками банковских кредитов, то 30/06/08.
    Думаю, это тоже лучше в учетной политике прописать.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 10:24:18 В закладку Ответить с цитатой

    В 1С 8.1 нашел функцию

    Цитата:
    ДобавитьМесяц(<Дата>,<Число месяцев>)


    возвращает дату

    Если на входе дата 31.12.2008 и число месяцев 6, то возвращает дату 30.06.2009.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 11:50:32 В закладку Ответить с цитатой

    Доделал в 1С 8.1 документ "Реализация товаров и услуг" для отпуска возвратной тары:

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    В документе "Реализация товаров и услуг" добавилась табличная часть "Вовзратная тара"

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Дата возврата тары считается по договору и дате документа
             Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса

      


    26 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 11:54:57 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek
    Молодец, все правильно.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    27 ссылка на это сообщение Ср Июл 01, 2009 11:55:29 В закладку Ответить с цитатой

    Добавилась отдельная печатная форма для возвратной тары. То бишь возвратная тара в печатной форме накладной не отображается.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Сама печатная форма по возвратной накладной

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    А это накладная из того же документа

    Добавлено спустя 58 секунд:

    При проведении документа, где есть возвратная тара

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

    Христина Ивановна и другие знатоки бухгалтерии
    Посмотрите пожалуйста - что неправильно? Может есть какие-нибудь предложения и дополнения? Хочу закончить с отпуском возвратной тары и двигаться дальше: документ "Возврат тары получателем", отдельный отчет по возвратной таре для контроля свовременного возврата, формирование документа "Реализация товаров и услуг" на основании документа "Реализация товаров и услуг" (где есть возвратная тара, если просрочили с возвратом).
             Позвать специалиста
    BEN с 16.10.2007
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +8 | 153

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
    28 ссылка на это сообщение Ср Май 26, 2010 12:29:36 В закладку Ответить с цитатой

    Raybek Здравствуйте,
    Можно ли приобрести у Вас модуль учета возвратной тары, у меня похожая деятельность и готового решения найти не получается. А писать времени нет.
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +272 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    29 ссылка на это сообщение Ср Май 26, 2010 15:10:25 В закладку Ответить с цитатой

    BEN
    Embarassed Надо же какой комплимент. Да я так отдам за спасибо - она потому что только на одном предприятии используется и по полной не тестировалась, а там если что добавить - доработаете под себя. Мыло в личку киньте куда выслать cf.
             Позвать специалиста
    Armageddon
    Нерезидент Баланса

      


    30 ссылка на это сообщение Пт Июн 04, 2010 06:55:41 В закладку Ответить с цитатой

    Извиняюсь, что влезаю, но: для отпуска возвратной тары логичнее (да и правильнее) использовать документ "Накладная на отпуск запасов (возвратной тары) на сторону" , а при возврате тары оформлять документ "Накладная - требование". Эти документы в принципе и задумывались для подобных операций. Вот только в типовой 1С таких документов нет (печатная форма 3-8 не в счет), а отпуск на сторону почему-то приравнен к реализации.
             Позвать специалиста
    Пангея с 26.10.2010
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +5 | 392

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    31 ссылка на это сообщение Вт Апр 11, 2017 11:01:59 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день! Отпускаем товар в поддонах. Покупатель может эти поддоны вернуть, в этом случае мы вернем за них деньги. А может и не возвращать, по желанию.
    Верно ли вести учет поддонов как обычная реализация товара. При реализации выписываю накладную и счет-фактуры, при возврате выписываю дополнительный счет-фактуры.
             Позвать специалиста
    Dinaaxm с 05.09.2008
    Сертификат CAP | Астана
    Спасибки: +2 | 81

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    32 ссылка на это сообщение Чт Апр 20, 2017 14:20:47 В закладку Ответить с цитатой

    Пангея, у меня такая же ситуация, веду учет как обычную реализацию, для меня это оптимально, так как обороты большие, и тара не всегда возвращается.
    Но у меня другой вопрос, как делать возврат денег за те поддоны которые вернули. С юр. лицами без проблем, а вот с физическими лицами не могу разобраться. Купил товар с поддоном на 200,0 тыс выбиваю один чек на 200,0 возвращает поддон за 5,0 тыс, чек я должна назад требовать назад или нет?
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +4686 | 10446

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    33 ссылка на это сообщение Чт Апр 20, 2017 14:41:53 В закладку Ответить с цитатой

    Dinaaxm говорит:
    чек я должна назад требовать назад или нет?

    Предлагаю:
    Так как речь идет о возврате товара, считаю,что надо требовать чек.
    Но если чек утерян,то
    http://www.balans.kz/topic57877.html?print=yes&postorder=desc
    С ув.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    8 809 080 7290 (платная справочная служба, для Казахстана только с городских номеров)

    balans.kz, 2006-2018 Hosting hoster.kz