Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420
|
|
#1 Вт Авг 19, 2008 10:38:25
|
|
|
скажите пожалуйста, в прогр. 1 С в оборотке счет 1420 при закрытие периода - "Закрытие периода
Налог на добавленную стоимость (13%)
Налог/взнос: Начислено/уплачено
Налог на добавленную стоимость (13%)
во второй графе
<...>""Закрытие периода
Налог на добавленную стоимость(14%)Налог/взнос: Начислено/уплачено
Налог на добавленную стоимость (13%) почему он так закрывает, визде пролазила не получается
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вт Авг 19, 2008 10:58:33
|
Сообщить модератору
|
|
А вы уверены, что у вас 8 версия?
Спрашиваю потому, что там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.
Скорее всего, у вас 7.7.
Попробуйте посмотреть ОСВ по забалансовому счету "ОБ".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Авг 19, 2008 11:36:29
|
|
|
там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.
да у меня версия 7.7
нет, закрытие периода! а когда делаю закрытие месяца он закрывает как надо по 13%, когда закрываю квартал это ведь и есть закрытие периода тогда он закрывает в одной графе по 14 %
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Авг 19, 2008 11:49:27
|
|
|
Naiman
А что с суммами? они правильные?
Короче я посмотрела свою оборотку. Там тоже есть комментарий про 14% при закрытии 1-го квартала и сумма, которая "перешла" с прошлого года когда было 14%.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Янв 14, 2009 12:44:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Янв 14, 2009 14:02:17
|
Сообщить модератору
|
|
Вы проводили документы: "Расчет ИПН и ОПВ и удержаний", "Расчет СН и СО" ?
и к тому же, в 8-ке проводки "рисуются" на основании документа "Отражение З/п в регламентированном учете".
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Anonymous говорит: |
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет... |
откройте "Журнал документов по з/п" и посмотрите как вы провели удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NurLan_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Чт Янв 15, 2009 22:15:05
|
Сообщить модератору
|
|
Приветствую всех! У меня 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 259, при начислении амортизации ОС в оборотно-сальдовой ведомости показывает цифры и по Дт и по Кт. Это правильно или что-то не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Май 19, 2009 10:24:54
|
|
|
Доброго дня всем форумчанам!Подскажите пожалуйста новичку : могут ли быть на конец года остатки одновременно по счетам 3130 и 1420?ситуация такая;проводки например
по 3кв 1420 3310 600 тен
1210 3130 1000 тен
3130 1030 300 тен
по 4 кв 1210 3130 2000 тен
3130 1420 2000 тен
1420 3310 3000 тен
т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге
сч 1420-3000тенге
так может быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Май 19, 2009 10:50:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
3кв нет закрывающих проводок
Дт3130 Кт1420=600
LUDO говорит: |
т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге |
Да, недоплатили за 3 кв.=начислено НДС 1000 минус НДС в зачет 600= 400 к оплате, а оплачено всего 300.
4кв. всё в норме
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
LUDO говорит: |
сч 1420-3000тенге |
Почему, должны быть только 600 незакрытые за 3 кв.2009
За 4 кв. ведь есть такие проводки-
LUDO говорит: |
3130 1420 2000 тен |
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Возможно что это остатки за прошлые периоды, на начало 3 квартала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Май 19, 2009 12:06:12
|
|
|
Елена большое спасибо за помощь.но пока нет все ясно
Пусть с-до на нач. 3 кв по счетам=0,тогда по итогам 3 кв :с-до 1420=0,3130=100
в 4 кв начислен НДС=2000,НДС в зачет=5000(но в это м-це беру только 2000,а 3000 оставляю на следующий период?)или по итогу года должна сделать проводку 3130 1420 "-"3000
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Май 19, 2009 12:19:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда за 3кв. должно быть так
Дт1420 Кт3310 =600
Дт1210 Кт3130=1000
Дт3130 Кт1420=600
Сальдо 1420 дт=0
Сальдо 3130 кт=100
LUDO говорит: |
НДС в зачет=5000 |
Тогда за 4кв. должно быть так
Дт1420 Кт3310 =5000
Дт1210 Кт3130=2000
Дт3130 Кт1420=2000
Сальдо 1420 дт=3000 (5000-2000)
Сальдо 3130 кт=100
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Май 19, 2009 13:59:34
|
|
|
с проводками разобралась,а как быть с ж.о.№5"Обязательства по налогам",я в 1с8 формирую обороты счета 3100,согласно этого получается что у меня долг по оплате ндс( с-до по сч 3130=100),ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 ,или так и должно быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Май 19, 2009 15:34:26
|
|
|
LUDO говорит: |
ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 |
Почему, ведь в ЖО есть графы по данному счету -1420.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вы помимо 1с еще и журналы ведете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Май 19, 2009 15:54:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Те же самые журналы можно распечатать из 1с.
Я распечатываю ОСВ (первую по списку в отчетах) и по ней крыжа каждый счет распечатываю анализы счетов и ОСВ по счету. Также распечатываю шахматную ведомость и главную книгу.
Проверки были, претензий не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Май 19, 2009 16:03:16
|
|
|
А у меня еще ни одной проверки не было...вот и сижу голову себе "забиваю",как сделать чтоб проверка с наименьшими потерями прошла...последую вашему примеру!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|