» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Naiman
Добавлено: #1  Вт Авг 19, 2008 10:38:25
Заголовок сообщения: Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420

:o скажите пожалуйста, в прогр. 1 С в оборотке счет 1420 при закрытие периода - "Закрытие периода
Налог на добавленную стоимость (13%)
Налог/взнос: Начислено/уплачено
Налог на добавленную стоимость (13%)
во второй графе
<...>""Закрытие периода
Налог на добавленную стоимость(14%)Налог/взнос: Начислено/уплачено
Налог на добавленную стоимость (13%) почему он так закрывает, визде пролазила не получается



Автор: NoName
Добавлено: #2  Вт Авг 19, 2008 10:58:33
Заголовок сообщения:

А вы уверены, что у вас 8 версия?
Спрашиваю потому, что там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

Скорее всего, у вас 7.7.
Попробуйте посмотреть ОСВ по забалансовому счету "ОБ".



Автор: JyliyaS
Добавлено: #3  Вт Авг 19, 2008 11:07:46
Заголовок сообщения:

Я думаю нужно проверить документы, вы наверное где то выбили документ с 14 % НДС


Автор: Naiman
Добавлено: #4  Вт Авг 19, 2008 11:36:29
Заголовок сообщения:

там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

да у меня версия 7.7

:x нет, закрытие периода! а когда делаю закрытие месяца он закрывает как надо по 13%, когда закрываю квартал это ведь и есть закрытие периода тогда он закрывает в одной графе по 14 %



Автор: Мара
Добавлено: #5  Вт Авг 19, 2008 11:49:27
Заголовок сообщения:

Naiman
А что с суммами? они правильные?
Короче я посмотрела свою оборотку. Там тоже есть комментарий про 14% при закрытии 1-го квартала и сумма, которая "перешла" с прошлого года когда было 14%.



Автор: Naiman
Добавлено: #6  Вт Авг 19, 2008 11:53:15
Заголовок сообщения:

:cry: суммы правильные


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Ср Янв 14, 2009 12:44:18
Заголовок сообщения:

Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Ср Янв 14, 2009 12:45:30
Заголовок сообщения:

Работаю в 8.0 версии


Автор: Solitary
Добавлено: #9  Ср Янв 14, 2009 14:02:17
Заголовок сообщения:

Вы проводили документы: "Расчет ИПН и ОПВ и удержаний", "Расчет СН и СО" ?
и к тому же, в 8-ке проводки "рисуются" на основании документа "Отражение З/п в регламентированном учете".

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Anonymous говорит:
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...


откройте "Журнал документов по з/п" и посмотрите как вы провели удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы



Автор: NurLan_
Добавлено: #10  Чт Янв 15, 2009 22:15:05
Заголовок сообщения:

Приветствую всех! У меня 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 259, при начислении амортизации ОС в оборотно-сальдовой ведомости показывает цифры и по Дт и по Кт. Это правильно или что-то не так?


Автор: Den
Добавлено: #11  Чт Янв 15, 2009 22:43:01
Заголовок сообщения:

Скорее всего в справочнике ФА поле "счет затрат" стоит 2410 или что врятли 2420, оч часто вижу :)


Автор: LUDO
Добавлено: #12  Вт Май 19, 2009 10:24:54
Заголовок сообщения:

Доброго дня всем форумчанам!Подскажите пожалуйста новичку : :oops: могут ли быть на конец года остатки одновременно по счетам 3130 и 1420?ситуация такая;проводки например
по 3кв 1420 3310 600 тен
1210 3130 1000 тен
3130 1030 300 тен

по 4 кв 1210 3130 2000 тен
3130 1420 2000 тен
1420 3310 3000 тен
т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге
сч 1420-3000тенге
так может быть? :(



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Вт Май 19, 2009 10:50:06
Заголовок сообщения:

3кв нет закрывающих проводок
Дт3130 Кт1420=600
LUDO говорит:
т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге

Да, недоплатили за 3 кв.=начислено НДС 1000 минус НДС в зачет 600= 400 к оплате, а оплачено всего 300.
4кв. всё в норме

Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

LUDO говорит:
сч 1420-3000тенге

Почему, должны быть только 600 незакрытые за 3 кв.2009
За 4 кв. ведь есть такие проводки-
LUDO говорит:
3130 1420 2000 тен


Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Возможно что это остатки за прошлые периоды, на начало 3 квартала.



Автор: LUDO
Добавлено: #14  Вт Май 19, 2009 12:06:12
Заголовок сообщения:

Елена большое спасибо за помощь.но пока нет все ясно
Пусть с-до на нач. 3 кв по счетам=0,тогда по итогам 3 кв :с-до 1420=0,3130=100
в 4 кв начислен НДС=2000,НДС в зачет=5000(но в это м-це беру только 2000,а 3000 оставляю на следующий период?)или по итогу года должна сделать проводку 3130 1420 "-"3000



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Вт Май 19, 2009 12:19:25
Заголовок сообщения:

Тогда за 3кв. должно быть так
Дт1420 Кт3310 =600
Дт1210 Кт3130=1000
Дт3130 Кт1420=600
Сальдо 1420 дт=0
Сальдо 3130 кт=100
LUDO говорит:
НДС в зачет=5000

Тогда за 4кв. должно быть так
Дт1420 Кт3310 =5000
Дт1210 Кт3130=2000
Дт3130 Кт1420=2000
Сальдо 1420 дт=3000 (5000-2000)
Сальдо 3130 кт=100



Автор: LUDO
Добавлено: #16  Вт Май 19, 2009 13:59:34
Заголовок сообщения:

с проводками разобралась,а как быть с ж.о.№5"Обязательства по налогам",я в 1с8 формирую обороты счета 3100,согласно этого получается что у меня долг по оплате ндс( с-до по сч 3130=100),ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 :shock: ,или так и должно быть?


Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Вт Май 19, 2009 15:34:26
Заголовок сообщения:

LUDO говорит:
ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000

Почему, ведь в ЖО есть графы по данному счету -1420.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Вы помимо 1с еще и журналы ведете?



Автор: LUDO
Добавлено: #18  Вт Май 19, 2009 15:45:58
Заголовок сообщения:

Я не вела,но думаю что нужно вести,ведь ж.о. никто не отменя,а как вы ведете?


Автор: Елена Т
Добавлено: #19  Вт Май 19, 2009 15:54:40
Заголовок сообщения:

Те же самые журналы можно распечатать из 1с.
Я распечатываю ОСВ (первую по списку в отчетах) и по ней крыжа каждый счет распечатываю анализы счетов и ОСВ по счету. Также распечатываю шахматную ведомость и главную книгу.
Проверки были, претензий не было.



Автор: LUDO
Добавлено: #20  Вт Май 19, 2009 16:03:16
Заголовок сообщения:

А у меня еще ни одной проверки не было...вот и сижу голову себе "забиваю",как сделать чтоб проверка с наименьшими потерями прошла...последую вашему примеру!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ