Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оборотно- сальдовая ведомость по налоговому учету .
    Оборотно Сальдовая Ведомость № Висит красным уплаченный Соц.налог и КПН.
    Вебинар 28 сентября 13.00. Бухучет дл...
    01 октября 14:00. Факультатив №112. П...
    Оборотно-сальдовая ведомость в 1С Бух...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420     
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 19, 2008 10:38:25   

    Surprised скажите пожалуйста, в прогр. 1 С в оборотке счет 1420 при закрытие периода - "Закрытие периода
    Налог на добавленную стоимость (13%)
    Налог/взнос: Начислено/уплачено
    Налог на добавленную стоимость (13%)
    во второй графе
    <...>""Закрытие периода
    Налог на добавленную стоимость(14%)Налог/взнос: Начислено/уплачено
    Налог на добавленную стоимость (13%) почему он так закрывает, визде пролазила не получается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 19, 2008 10:58:33 Сообщить модератору   

    А вы уверены, что у вас 8 версия?
    Спрашиваю потому, что там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

    Скорее всего, у вас 7.7.
    Попробуйте посмотреть ОСВ по забалансовому счету "ОБ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 19, 2008 11:07:46   

    Я думаю нужно проверить документы, вы наверное где то выбили документ с 14 % НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 19, 2008 11:36:29   

    там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

    да у меня версия 7.7

    Mad нет, закрытие периода! а когда делаю закрытие месяца он закрывает как надо по 13%, когда закрываю квартал это ведь и есть закрытие периода тогда он закрывает в одной графе по 14 %

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 19, 2008 11:49:27   

    Naiman
    А что с суммами? они правильные?
    Короче я посмотрела свою оборотку. Там тоже есть комментарий про 14% при закрытии 1-го квартала и сумма, которая "перешла" с прошлого года когда было 14%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 19, 2008 11:53:15   

    Crying or Very sad суммы правильные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Янв 14, 2009 12:44:18 Сообщить модератору   

    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Ср Янв 14, 2009 12:45:30 Сообщить модератору   

    Работаю в 8.0 версии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 14, 2009 14:02:17 Сообщить модератору   

    Вы проводили документы: "Расчет ИПН и ОПВ и удержаний", "Расчет СН и СО" ?
    и к тому же, в 8-ке проводки "рисуются" на основании документа "Отражение З/п в регламентированном учете".

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Anonymous говорит:
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...


    откройте "Журнал документов по з/п" и посмотрите как вы провели удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NurLan_
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Янв 15, 2009 22:15:05 Сообщить модератору   

    Приветствую всех! У меня 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 259, при начислении амортизации ОС в оборотно-сальдовой ведомости показывает цифры и по Дт и по Кт. Это правильно или что-то не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Янв 15, 2009 22:43:01 Сообщить модератору   

    Скорее всего в справочнике ФА поле "счет затрат" стоит 2410 или что врятли 2420, оч часто вижу Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LUDO
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 19, 2009 10:24:54   

    Доброго дня всем форумчанам!Подскажите пожалуйста новичку : Embarassed могут ли быть на конец года остатки одновременно по счетам 3130 и 1420?ситуация такая;проводки например
    по 3кв 1420 3310 600 тен
    1210 3130 1000 тен
    3130 1030 300 тен

    по 4 кв 1210 3130 2000 тен
    3130 1420 2000 тен
    1420 3310 3000 тен
    т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге
    сч 1420-3000тенге
    так может быть? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3500 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 19, 2009 10:50:06 Сказали Спасибо❤   

    3кв нет закрывающих проводок
    Дт3130 Кт1420=600
    LUDO говорит:
    т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге

    Да, недоплатили за 3 кв.=начислено НДС 1000 минус НДС в зачет 600= 400 к оплате, а оплачено всего 300.
    4кв. всё в норме

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    LUDO говорит:
    сч 1420-3000тенге

    Почему, должны быть только 600 незакрытые за 3 кв.2009
    За 4 кв. ведь есть такие проводки-
    LUDO говорит:
    3130 1420 2000 тен


    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Возможно что это остатки за прошлые периоды, на начало 3 квартала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LUDO
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 19, 2009 12:06:12   

    Елена большое спасибо за помощь.но пока нет все ясно
    Пусть с-до на нач. 3 кв по счетам=0,тогда по итогам 3 кв :с-до 1420=0,3130=100
    в 4 кв начислен НДС=2000,НДС в зачет=5000(но в это м-це беру только 2000,а 3000 оставляю на следующий период?)или по итогу года должна сделать проводку 3130 1420 "-"3000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3500 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Май 19, 2009 12:19:25 Сказали Спасибо❤   

    Тогда за 3кв. должно быть так
    Дт1420 Кт3310 =600
    Дт1210 Кт3130=1000
    Дт3130 Кт1420=600
    Сальдо 1420 дт=0
    Сальдо 3130 кт=100
    LUDO говорит:
    НДС в зачет=5000

    Тогда за 4кв. должно быть так
    Дт1420 Кт3310 =5000
    Дт1210 Кт3130=2000
    Дт3130 Кт1420=2000
    Сальдо 1420 дт=3000 (5000-2000)
    Сальдо 3130 кт=100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LUDO
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 19, 2009 13:59:34   

    с проводками разобралась,а как быть с ж.о.№5"Обязательства по налогам",я в 1с8 формирую обороты счета 3100,согласно этого получается что у меня долг по оплате ндс( с-до по сч 3130=100),ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 Shocked ,или так и должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3500 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 19, 2009 15:34:26   

    LUDO говорит:
    ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000

    Почему, ведь в ЖО есть графы по данному счету -1420.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Вы помимо 1с еще и журналы ведете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LUDO
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 19, 2009 15:45:58   

    Я не вела,но думаю что нужно вести,ведь ж.о. никто не отменя,а как вы ведете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3500 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 19, 2009 15:54:40 Сказали Спасибо❤   

    Те же самые журналы можно распечатать из 1с.
    Я распечатываю ОСВ (первую по списку в отчетах) и по ней крыжа каждый счет распечатываю анализы счетов и ОСВ по счету. Также распечатываю шахматную ведомость и главную книгу.
    Проверки были, претензий не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LUDO
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Май 19, 2009 16:03:16   

    А у меня еще ни одной проверки не было...вот и сижу голову себе "забиваю",как сделать чтоб проверка с наименьшими потерями прошла...последую вашему примеру!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz