Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП по патенту приобрел бокс в августе...
    как правильно сдать доп.декл по 300ф за 2009г
    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    как правильно заполнить приложение 300.07 и 300.08
    Как правильно заполнить Приложение 1 Декларации 700.00?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г     
    Sofi
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Апр 30, 2009 15:26:14 Сообщить модератору   

    Нужно ли включать в реестр полученных сф, счета фактуры без НДС?
    И в сумму приобретенных товаров работ услуг включать те суммы которые без НДС, строка 300.00.012 (многое покупали у ИП, а они без НДС работают)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #52 Чт Апр 30, 2009 18:45:53 Сообщить модератору   

    Актуальный вопрос.Я тоже этим интересуюсь.Раньше формировался отдельно реестр по приобретению без НДСа, а сейчас сумма по приобретению в течении налогового квартала формируется общая, а в реестре расшифровка счетов с НДСом, неувячока вышла! В правилах по этому поводу никаких разъяснений Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Май 01, 2009 00:26:31 Сообщить модератору   

    Sofi говорит:
    Нужно ли включать в реестр полученных сф, счета фактуры без НДС?

    Нерезидент Баланса говорит:
    Я тоже этим интересуюсь.

    - Почему стюардессы вежливые?
    - Ха, а куда они денутся!

    З.Ы. Включать все СФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Пт Май 01, 2009 15:49:31   

    Sofi говорит:
    И в сумму приобретенных товаров работ услуг включать те суммы которые без НДС, строка 300.00.012 (многое покупали у ИП, а они без НДС работают)?

    В реестр включать.. это понятно .. А в самой форме 300 где отражать обороты без НДС ? или не отражать ? в 300.00.12 не получится включать , а правилах написано... 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Больше негде указать, кто нибудь уже заполнял НДС , поделитесь опытом, куда отнесли БЕЗ НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Май 01, 2009 20:00:03 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Больше негде указать, кто нибудь уже заполнял НДС , поделитесь опытом, куда отнесли БЕЗ НДС?

    Никуда. Не указал вовсе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #56 Пт Май 01, 2009 23:38:34 Сообщить модератору   

    У меня в строке 300.00.012 отразилась общая сумма по приобретению и с НДС и без, а в графе В сумма НДС соответственно только по приобретению с НДС, получилось не соответствие! Подскажите как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    HB94
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Вс Май 03, 2009 16:01:31   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У меня в строке 300.00.012 отразилась общая сумма по приобретению и с НДС и без, а в графе В сумма НДС соответственно только по приобретению с НДС, получилось не соответствие! Подскажите как быть?


    в инструкции к форме 300 - написано -
    16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
    в приложение 300.07 по инструкции получается мы должны перечислить все полученные счет-фактуры и с НДС и без НДС. Соответствие между суммой по строке 300.00.12А и суммой по приложению 300.07 в инструкции нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Вс Май 03, 2009 16:11:45   

    HB94 говорит:
    Соответствие между суммой по строке 300.00.12А и суммой по приложению 300.07 в инструкции нет.

    не об этом соответсвии идет речь, а об 300.0012А и 12 В ..
    вопрос: указывать ли в 12А обороты полученные БЕЗ НДС? если да, то в этом случае 12В сумма НДС не будет соответствовать обороту без НДС в 12 А . не будет ли это нарушением?

    А то что в прилож 300.08 нужно включать все с\ф полученные и без НДС и с НДС итак понятно и они сумма не всегда равна будет с бротом по стр 300.00.12А
    Так было и в 2008 году. Изменилось то что в 2009 в 300 ф нет строки , где указывать оборот по полученным услугам , товарам БЕЗ НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #59 Вс Май 03, 2009 16:23:16 Сообщить модератору   

    Да, тоже мучалась вчера с 300, думала куда вставить сумму оборота без НДС , например выписки банка, счет фактура отсутствует. В результате поставила в 300.00.012А всю сумму с НДС и без. В реестре не указывала. Сплошной ребус.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalja
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Вс Май 03, 2009 20:57:07 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, кто заполнил форму 300 - строка 300.00.12, как правильно. Чего то не могу сообразить, сумма указывается вместе с товаром, услугами, приобретенными и без НДС, или только с НДС. В 300.00.12 III ставлю только с НДС. Если нет заполнений строк I и II, значит, в общей получается так же. А где же указываем приобретение без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Вс Май 03, 2009 23:28:33   

    Natalja говорит:
    Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, кто заполнил форму 300 - строка 300.00.12, как правильно. Чего то не могу сообразить, сумма указывается вместе с товаром, услугами, приобретенными и без НДС, или только с НДС. В 300.00.12 III ставлю только с НДС. Если нет заполнений строк I и II, значит, в общей получается так же. А где же указываем приобретение без НДС?


    Я указала в строке 300.00.012 сумму приобретения с НДС и без НДС, исходя из того что при проверке специалистами НК оборота по приобретению всегда стыкуют ф.300 (строку где мы указываем оброт по приобретению с НДС и без НДС) и ф.100 (строку оборота по приобретению в приложении № 8 (2008г). Выявленную разницу приходится объяснять, а разница обычно бывает например из-за суммовой разницы, товаров, услуг приобретенных за пределами РК (например при командировке). Поэтому считаю что указывать нужно обязательно оборот по приобретению и без НДС, а строки I, II, III они ведь в том числе и в итоге не должны равнятся строке 300.00.012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пн Май 04, 2009 00:06:28 Сообщить модератору   

    Ирыч говорит:
    Я указала в строке 300.00.012 сумму приобретения с НДС и без НДС

    Кому Правила пишутся...
    Цитата:
    16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А

    Ирыч говорит:
    исходя из того что при проверке специалистами НК оборота по приобретению всегда стыкуют ф.300 (строку где мы указываем оброт по приобретению с НДС и без НДС) и ф.100 (строку оборота по приобретению в приложении № 8 (2008г)

    А причем тут 2008 год? Сейчас какой? Вы 100.00 на 2009 год видели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пн Май 04, 2009 00:34:47   

    [quote]16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А
    Да вы правы, перечитала еще раз правила. Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается? А не подскажите еще, как вы считаете в приложении 7 мы указываем счета фактуры выданные по реализации в РК и по реализации на эскпорт, или только в РК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пн Май 04, 2009 00:42:55 Сообщить модератору   

    Ирыч говорит:
    Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается?

    Выходит.
    Ирыч говорит:
    в приложении 7 мы указываем счета фактуры выданные по реализации в РК и по реализации на эскпорт, или только в РК?

    Все.
    Правила говорит:
    36. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных в отчетном периоде по реализованным товарам, работам, услугам

    Указываем все СФ, независимо от характера реализации.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Ирыч говорит:
    Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается?

    Cleaner говорит:
    Выходит

    Небольшая поправка. Отражаются СФ в 300.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зухра
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пн Май 04, 2009 08:41:33   

    А если товары приобретены без счетов фактур, то их вообще отражать в 300 не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пн Май 04, 2009 13:37:06   

    Cleaner

    в 300.08 прописываем все входящие доки, и с НДС, и без?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Май 04, 2009 14:56:41   

    Да меня тоже интересует в 300.08 надо ли указывать счета-фактуры Без НДС или нет? И на чем основывается ваше мнение в ту или другую сторону? Просто читала правила, там даже близко нет упоминания про счета-фактуры Без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Май 04, 2009 15:02:50   

    Както модераторов надо заманить на нашу ветку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пн Май 04, 2009 15:37:03 Сообщить модератору   

    Сейчас.
    Правила еще раз перечитаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Пн Май 04, 2009 15:40:57 Сообщить модератору   

    Elis. Про 300.00.012 разьясните пожалуста по подробнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Пн Май 04, 2009 15:49:03   

    Да Elis? у Вас как-то мозги по другому заточены, я в правилах запуталась, начитаю читать и пошли ссылки, так что к конзу уже не помню что именно искала... read

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Май 04, 2009 16:23:38   

    Elis
    пнятно и спасибо.

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    ещё вопрос, может чуть не в тему, в письме разъяснении от НУ про нумерацию счетов-фактур написано, что должно быть не больше восьми знаков, это же не значит, что их должно быть и не меньше тех же 8 знаков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пн Май 04, 2009 16:31:48 Сообщить модератору   

    А если по чекам каким купили товар, то в этом Реестре Ф300.08 не надо указывать.
    Но зато эти суммы оборотов надо указать в полях основной формы 300.00.012

    Там тоже нет обязательного требования, чтобю Ф 300.00.012 А и В равнялась сумме из реестра.
    К тому же 300.00.012 II А и В вообще берется из 5 Приложения, там сумма должна равняться итого по Приложению.

    А суммы 300.00.012 I и 300.00.012 III расшифровываются в 300.08, но не обязательно в полном размере.
    По оборотам может не совпадать, т.к. есть приобретение по чекам, по накладным от неплательщиков без СФ.
    По НДС может не совпадать, т.к. имеем право на НДС если он " выделен отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика; "

    Это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sofi
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пн Май 04, 2009 16:40:28 Сообщить модератору   

    Строка 300.00.012 III По прочим документам устаноленным ст.256 НК. Согласно этой статье, получается, что включаем только те СФ которые с НДС (т.к. п 1 говорит о том, что принимаем те СФ которые содержат св-во по НДС и сумму НДС, получается, что без НДС не указываем в 300-й?! )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Пн Май 04, 2009 18:27:10   

    Elis
    Все таки в 300.00.12 I включаем сумму оборотов полученных БЕЗ НДС? А в Правилах написано 1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Май 04, 2009 18:44:47 Сообщить модератору   

    В минфине сказали по поводу необлагаемых оборотов, что правила изменят задним числом и их нужно отражать в строке 300.00.012 А.

    Хотите верьте хотите нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Вт Май 05, 2009 00:38:30 Сообщить модератору   

    Зухра говорит:
    А если товары приобретены без счетов фактур, то их вообще отражать в 300 не нужно?

    Вообще.
    Нерезидент Баланса говорит:
    В результате поставила в 300.00.012А всю сумму с НДС и без. В реестре не указывала

    Хорошая трава.
    Sofi говорит:
    Согласно этой статье, получается, что включаем только те СФ которые с НДС

    А какое соответствие между строкой 300.00.012 и приложением 300.08? Я не нашел такого соответствия. Не путайте кислое с соленым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Вт Май 05, 2009 14:15:22 Сообщить модератору   

    Вести так сказать с полей. Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару: В правилах составления к ф. 300 нет не слова, о том, что надо включать обороты от не плательшиков в ф. 300.00. На сегодняшний день правила действуют:
    1. В строке 300.00.012А обороты по приобретению от плательщиков не отражать.
    2. В форме 300.08 с/ф от не плательщиков не отражать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Вт Май 05, 2009 14:21:10 Сообщить модератору   

    Scorp 3 говорит:
    . В строке 300.00.012А обороты по приобретению от плательщиков не отражать.
    2. В форме 300.08 с/ф от не плательщиков не отражать.

    не понятно, поподробней..
    т.е. по приобретенным- от не плательщиков НДС сумму в реестре не отражать, а по реализованным- не отражать не плательщиков НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вт Май 05, 2009 14:38:48 Сообщить модератору   

    Как подробнее?
    Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару:
    В форме 300.08 отражаются с/ф полученные только от плательшиков НДС. (он еще сказал, что идут уведы на эту тему за 08г, я не понял за что)
    В строке 300.00.012А не отражать обороты по приобретению от не плательщиков (чеки ККМ с накладной). Т.е отражаются только обороты от плательщиков, по которым идет в зачет (с/ф, билеты со всеми реквизитами и выделением НДС, коммунальные).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алена
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Май 05, 2009 18:13:00   

    Scorp 3 говорит:
    Как подробнее?
    Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару:
    В форме 300.08 отражаются с/ф полученные только от плательшиков НДС. (он еще сказал, что идут уведы на эту тему за 08г, я не понял за что)
    В строке 300.00.012А не отражать обороты по приобретению от не плательщиков (чеки ККМ с накладной). Т.е отражаются только обороты от плательщиков, по которым идет в зачет (с/ф, билеты со всеми реквизитами и выделением НДС, коммунальные).

    Тоже уточняла по этому поводу в отделе НДС в НД по ЗКО. Тоже сказали что отражаются только обороты от плательщиков, то что приобреталось без НДС не отражается.

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

    Anega говорит:
    Уважаемые коллеги! Никто не сталкивался с такой проблемой, в реестре полученных счетов фактур формы 300.08 не сохраняется итого НДС к зачету (строка 1), даже если вписать вручную, цифра после сохранения формы исчезает. Что делать? или отправлять без итога? И еще почему-то не проставляется нумерация периода 1 квартал, показывается только 2009 год, как исправить, подскажите. Заранее благодарна за помощь.

    У меня сначала было нормально. Потом начась такая же история.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вт Май 05, 2009 18:20:40   

    А если приобретаем у плательщиков НДС , но сч/ф без НДС, или еще вариант в одной сч/ф оборот с НДС в одной строке, а в другой строке оборот без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Май 05, 2009 18:24:04   

    Марта говорит:
    А если

    Заполняете 300.08, НДС в зачет- указывается сумма указанная в счет-фактуре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Май 05, 2009 18:28:36   

    Т.е. плательщики в любом виде идут в приложение 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Вт Май 05, 2009 18:33:18   

    38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.
    Это из правил.
    Есть счет-фактура - заполняете, нету- не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вт Май 05, 2009 18:46:03   

    А в какой строке отразить приобретение товара, не связанного с получение СГД? (НДС в зачет не беру, поставщик плательщик НДС)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Вт Май 05, 2009 18:52:48   

    Цитата:
    7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе);
    8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе).

    G- указываете НДС по счф
    H-указываете 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Вт Май 05, 2009 18:55:52   

    Елена Т говорит:
    G- указываете НДС по счф
    H-указываете 0

    По 8-му приложению мне все понятно. Не понятно, в какую строку самой декларации?

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

    Сначала в 300.00.012III, а потом корректировать в 100.06.010 с "-"?
    Раньше в Кодексе 2008 ст.236 п. НДС не брался в зачет по товарам, связанных с проведением мероприятий, не относящихся к предпринимательской деятельности, а теперь
    Статья 257. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет
    1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением:
    1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота;
    Это означает то же самое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Вт Май 05, 2009 19:03:08 Сказали Спасибо❤   

    Заполняете как буто приняли НДС в зачет, а потом делаете корректировку НДС по строке 300.06.010-300.06.026.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Май 05, 2009 19:07:06   

    S76 говорит:
    Сначала в 300.00.012III, а потом корректировать в 100.06.010 с "-"?

    100.06.010 = 300.06.010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Май 05, 2009 19:18:19 Сказали Спасибо❤   

    Scorp 3 говорит:
    Я спрашивал об изменениях четко прописывающих правила заполнения строки 300.00.012. Не могу для себя понять:
    1. В строку 300.00.012 III забивать сумму с приложения 300.08 ?
    2. В строку 300.00.012 забивать весь оборот, в т.ч. без НДС (чеки с накладной) по аналогии с 300.05 за 08г. ?

    Вот нашла письмо об изменениях, может быть опоздала.

    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

    Но все равно возникает вопрос что пишется в строке 300.00.012 III А?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Май 05, 2009 19:52:27   

    Scorp 3 говорит:
    1. В строку 300.00.012 III забивать сумму с приложения 300.08 ?

    Мое мнение - Нет.
    Заполняется 300.00.012 согласно правилам данной строки, в которых нет упоминания про 300.08.
    В правилах 300.08 нет упоминания о переносе в какую-либо строку основной формы.
    Цитата:
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;

    Scorp 3 говорит:
    2. В строку 300.00.012 забивать весь оборот, в т.ч. без НДС (чеки с накладной) по аналогии с 300.05 за 08г. ?

    Да. Только оборот отдельно, НДС отдельно как по документу. Вот если НДС не можете взять в зачет по какойто причине, то тогда сумму НДС корректируете в приложении 300.06 по строке 300.06.010-300.06.026.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dishka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Май 05, 2009 21:21:57   

    На форуме Салыка Кымбат Баубекова пишет:

    Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17.04.2009 г. № 165 внесены изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г № 611 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности», в соответствии с которыми в подпункте 1) пункта 16 Правил предусмотрено, что в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам. услугам, приобретенным в РК, в том числе по товарам, работам. услугам, приобретенным без НДС.
    Следовательно, товары, работы, услуги, приобретенные без НДС, указываются в строке 300.00.012 А.
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Май 05, 2009 23:00:50   

    Елена Т говорит:
    Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;

    А подразумевает ли эта фраза, что строка 300.00.012А должна равняться сумме этих строк? По моему мнению не должна?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Вт Май 05, 2009 23:07:33 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    А подразумевает ли эта фраза, что строка 300.00.012А должна равняться сумме этих строк?

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Вт Май 05, 2009 23:16:21   

    Янка говорит:
    вопрос: указывать ли в 12А обороты полученные БЕЗ НДС? если да, то в этом случае 12В сумма НДС не будет соответствовать обороту без НДС в 12 А .

    Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17.04.2009 г. № 165 внесены изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г № 611 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности»: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=185223#185223

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Вт Май 05, 2009 23:34:53   

    Марта говорит:
    Вот нашла письмо об изменениях, может быть опоздала.

    Elis говорит:
    Было внесение изменений.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=179322#179322

    На два сообщения выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Ср Май 06, 2009 08:12:10 Сообщить модератору   

    Так, жить становится интереснее. Появился приказ: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=185111#185111

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ely@
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Ср Май 06, 2009 08:37:24 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Сейчас.
    Правила еще раз перечитаю...


    Доброе утро!!!!подскажите пожалуйста где можно взять эти самые правила??? Embarassed весь нэт облазила и нигде не могу найти!!! Sad Заранее огромное спасибо!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Ср Май 06, 2009 08:55:29 Сообщить модератору   

    Здесь, у 300.00 лежат внутри архива. http://urist.kz/content/view/86/62/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 2 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz