Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г
|
|
#51 Чт Апр 30, 2009 15:26:14
|
Сообщить модератору
|
|
Нужно ли включать в реестр полученных сф, счета фактуры без НДС?
И в сумму приобретенных товаров работ услуг включать те суммы которые без НДС, строка 300.00.012 (многое покупали у ИП, а они без НДС работают)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Чт Апр 30, 2009 18:45:53
|
Сообщить модератору
|
|
Актуальный вопрос.Я тоже этим интересуюсь.Раньше формировался отдельно реестр по приобретению без НДСа, а сейчас сумма по приобретению в течении налогового квартала формируется общая, а в реестре расшифровка счетов с НДСом, неувячока вышла! В правилах по этому поводу никаких разъяснений
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#53 Пт Май 01, 2009 00:26:31
|
Сообщить модератору
|
|
Sofi говорит: |
Нужно ли включать в реестр полученных сф, счета фактуры без НДС? |
Нерезидент Баланса говорит: |
Я тоже этим интересуюсь. |
- Почему стюардессы вежливые?
- Ха, а куда они денутся!
З.Ы. Включать все СФ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Пт Май 01, 2009 15:49:31
|
|
|
Sofi говорит: |
И в сумму приобретенных товаров работ услуг включать те суммы которые без НДС, строка 300.00.012 (многое покупали у ИП, а они без НДС работают)? |
В реестр включать.. это понятно .. А в самой форме 300 где отражать обороты без НДС ? или не отражать ? в 300.00.12 не получится включать , а правилах написано... 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Больше негде указать, кто нибудь уже заполнял НДС , поделитесь опытом, куда отнесли БЕЗ НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#55 Пт Май 01, 2009 20:00:03
|
Сообщить модератору
|
|
Янка говорит: |
300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Больше негде указать, кто нибудь уже заполнял НДС , поделитесь опытом, куда отнесли БЕЗ НДС? |
Никуда. Не указал вовсе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Пт Май 01, 2009 23:38:34
|
Сообщить модератору
|
|
У меня в строке 300.00.012 отразилась общая сумма по приобретению и с НДС и без, а в графе В сумма НДС соответственно только по приобретению с НДС, получилось не соответствие! Подскажите как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#57 Вс Май 03, 2009 16:01:31
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
У меня в строке 300.00.012 отразилась общая сумма по приобретению и с НДС и без, а в графе В сумма НДС соответственно только по приобретению с НДС, получилось не соответствие! Подскажите как быть? |
в инструкции к форме 300 - написано -
16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
в приложение 300.07 по инструкции получается мы должны перечислить все полученные счет-фактуры и с НДС и без НДС. Соответствие между суммой по строке 300.00.12А и суммой по приложению 300.07 в инструкции нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#58 Вс Май 03, 2009 16:11:45
|
|
|
HB94 говорит: |
Соответствие между суммой по строке 300.00.12А и суммой по приложению 300.07 в инструкции нет. |
не об этом соответсвии идет речь, а об 300.0012А и 12 В ..
вопрос: указывать ли в 12А обороты полученные БЕЗ НДС? если да, то в этом случае 12В сумма НДС не будет соответствовать обороту без НДС в 12 А . не будет ли это нарушением?
А то что в прилож 300.08 нужно включать все с\ф полученные и без НДС и с НДС итак понятно и они сумма не всегда равна будет с бротом по стр 300.00.12А
Так было и в 2008 году. Изменилось то что в 2009 в 300 ф нет строки , где указывать оборот по полученным услугам , товарам БЕЗ НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#59 Вс Май 03, 2009 16:23:16
|
Сообщить модератору
|
|
Да, тоже мучалась вчера с 300, думала куда вставить сумму оборота без НДС , например выписки банка, счет фактура отсутствует. В результате поставила в 300.00.012А всю сумму с НДС и без. В реестре не указывала. Сплошной ребус.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalja
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#60 Вс Май 03, 2009 20:57:07
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, кто заполнил форму 300 - строка 300.00.12, как правильно. Чего то не могу сообразить, сумма указывается вместе с товаром, услугами, приобретенными и без НДС, или только с НДС. В 300.00.12 III ставлю только с НДС. Если нет заполнений строк I и II, значит, в общей получается так же. А где же указываем приобретение без НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#61 Вс Май 03, 2009 23:28:33
|
|
|
Natalja говорит: |
Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, кто заполнил форму 300 - строка 300.00.12, как правильно. Чего то не могу сообразить, сумма указывается вместе с товаром, услугами, приобретенными и без НДС, или только с НДС. В 300.00.12 III ставлю только с НДС. Если нет заполнений строк I и II, значит, в общей получается так же. А где же указываем приобретение без НДС? |
Я указала в строке 300.00.012 сумму приобретения с НДС и без НДС, исходя из того что при проверке специалистами НК оборота по приобретению всегда стыкуют ф.300 (строку где мы указываем оброт по приобретению с НДС и без НДС) и ф.100 (строку оборота по приобретению в приложении № 8 (2008г). Выявленную разницу приходится объяснять, а разница обычно бывает например из-за суммовой разницы, товаров, услуг приобретенных за пределами РК (например при командировке). Поэтому считаю что указывать нужно обязательно оборот по приобретению и без НДС, а строки I, II, III они ведь в том числе и в итоге не должны равнятся строке 300.00.012.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#62 Пн Май 04, 2009 00:06:28
|
Сообщить модератору
|
|
Ирыч говорит: |
Я указала в строке 300.00.012 сумму приобретения с НДС и без НДС |
Кому Правила пишутся...
Цитата: |
16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А
|
Ирыч говорит: |
исходя из того что при проверке специалистами НК оборота по приобретению всегда стыкуют ф.300 (строку где мы указываем оброт по приобретению с НДС и без НДС) и ф.100 (строку оборота по приобретению в приложении № 8 (2008г) |
А причем тут 2008 год? Сейчас какой? Вы 100.00 на 2009 год видели?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#63 Пн Май 04, 2009 00:34:47
|
|
|
[quote]16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А
Да вы правы, перечитала еще раз правила. Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается? А не подскажите еще, как вы считаете в приложении 7 мы указываем счета фактуры выданные по реализации в РК и по реализации на эскпорт, или только в РК?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#64 Пн Май 04, 2009 00:42:55
|
Сообщить модератору
|
|
Ирыч говорит: |
Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается? |
Выходит.
Ирыч говорит: |
в приложении 7 мы указываем счета фактуры выданные по реализации в РК и по реализации на эскпорт, или только в РК? |
Все.
Правила говорит: |
36. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных в отчетном периоде по реализованным товарам, работам, услугам |
Указываем все СФ, независимо от характера реализации.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ирыч говорит: |
Выходит что оброт по приобретению без НДС в декларации совсем нигде не отражается? |
Небольшая поправка. Отражаются СФ в 300.08.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#67 Пн Май 04, 2009 14:56:41
|
|
|
Да меня тоже интересует в 300.08 надо ли указывать счета-фактуры Без НДС или нет? И на чем основывается ваше мнение в ту или другую сторону? Просто читала правила, там даже близко нет упоминания про счета-фактуры Без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Scorp 3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#71 Пн Май 04, 2009 15:49:03
|
|
|
Да Elis? у Вас как-то мозги по другому заточены, я в правилах запуталась, начитаю читать и пошли ссылки, так что к конзу уже не помню что именно искала...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Пн Май 04, 2009 16:23:38
|
|
|
Elis
пнятно и спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ещё вопрос, может чуть не в тему, в письме разъяснении от НУ про нумерацию счетов-фактур написано, что должно быть не больше восьми знаков, это же не значит, что их должно быть и не меньше тех же 8 знаков?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#73 Пн Май 04, 2009 16:31:48
|
Сообщить модератору
|
|
А если по чекам каким купили товар, то в этом Реестре Ф300.08 не надо указывать.
Но зато эти суммы оборотов надо указать в полях основной формы 300.00.012
Там тоже нет обязательного требования, чтобю Ф 300.00.012 А и В равнялась сумме из реестра.
К тому же 300.00.012 II А и В вообще берется из 5 Приложения, там сумма должна равняться итого по Приложению.
А суммы 300.00.012 I и 300.00.012 III расшифровываются в 300.08, но не обязательно в полном размере.
По оборотам может не совпадать, т.к. есть приобретение по чекам, по накладным от неплательщиков без СФ.
По НДС может не совпадать, т.к. имеем право на НДС если он " выделен отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика; "
Это мое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#74 Пн Май 04, 2009 16:40:28
|
Сообщить модератору
|
|
Строка 300.00.012 III По прочим документам устаноленным ст.256 НК. Согласно этой статье, получается, что включаем только те СФ которые с НДС (т.к. п 1 говорит о том, что принимаем те СФ которые содержат св-во по НДС и сумму НДС, получается, что без НДС не указываем в 300-й?! )
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#75 Пн Май 04, 2009 18:27:10
|
|
|
Elis
Все таки в 300.00.12 I включаем сумму оборотов полученных БЕЗ НДС? А в Правилах написано 1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЕщеОдинБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#77 Вт Май 05, 2009 00:38:30
|
Сообщить модератору
|
|
Зухра говорит: |
А если товары приобретены без счетов фактур, то их вообще отражать в 300 не нужно? |
Вообще.
Нерезидент Баланса говорит: |
В результате поставила в 300.00.012А всю сумму с НДС и без. В реестре не указывала |
Хорошая трава.
Sofi говорит: |
Согласно этой статье, получается, что включаем только те СФ которые с НДС |
А какое соответствие между строкой 300.00.012 и приложением 300.08? Я не нашел такого соответствия. Не путайте кислое с соленым.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Scorp 3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#78 Вт Май 05, 2009 14:15:22
|
Сообщить модератору
|
|
Вести так сказать с полей. Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару: В правилах составления к ф. 300 нет не слова, о том, что надо включать обороты от не плательшиков в ф. 300.00. На сегодняшний день правила действуют:
1. В строке 300.00.012А обороты по приобретению от плательщиков не отражать.
2. В форме 300.08 с/ф от не плательщиков не отражать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#79 Вт Май 05, 2009 14:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Scorp 3 говорит: |
. В строке 300.00.012А обороты по приобретению от плательщиков не отражать.
2. В форме 300.08 с/ф от не плательщиков не отражать. |
не понятно, поподробней..
т.е. по приобретенным- от не плательщиков НДС сумму в реестре не отражать, а по реализованным- не отражать не плательщиков НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Scorp 3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#80 Вт Май 05, 2009 14:38:48
|
Сообщить модератору
|
|
Как подробнее?
Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару:
В форме 300.08 отражаются с/ф полученные только от плательшиков НДС. (он еще сказал, что идут уведы на эту тему за 08г, я не понял за что)
В строке 300.00.012А не отражать обороты по приобретению от не плательщиков (чеки ККМ с накладной). Т.е отражаются только обороты от плательщиков, по которым идет в зачет (с/ф, билеты со всеми реквизитами и выделением НДС, коммунальные).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#81 Вт Май 05, 2009 18:13:00
|
|
|
Scorp 3 говорит: |
Как подробнее?
Разговор с нач. отдела по НДС по г. Павлодару:
В форме 300.08 отражаются с/ф полученные только от плательшиков НДС. (он еще сказал, что идут уведы на эту тему за 08г, я не понял за что)
В строке 300.00.012А не отражать обороты по приобретению от не плательщиков (чеки ККМ с накладной). Т.е отражаются только обороты от плательщиков, по которым идет в зачет (с/ф, билеты со всеми реквизитами и выделением НДС, коммунальные). |
Тоже уточняла по этому поводу в отделе НДС в НД по ЗКО. Тоже сказали что отражаются только обороты от плательщиков, то что приобреталось без НДС не отражается.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Anega говорит: |
Уважаемые коллеги! Никто не сталкивался с такой проблемой, в реестре полученных счетов фактур формы 300.08 не сохраняется итого НДС к зачету (строка 1), даже если вписать вручную, цифра после сохранения формы исчезает. Что делать? или отправлять без итога? И еще почему-то не проставляется нумерация периода 1 квартал, показывается только 2009 год, как исправить, подскажите. Заранее благодарна за помощь. |
У меня сначала было нормально. Потом начась такая же история.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Вт Май 05, 2009 18:20:40
|
|
|
А если приобретаем у плательщиков НДС , но сч/ф без НДС, или еще вариант в одной сч/ф оборот с НДС в одной строке, а в другой строке оборот без НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Вт Май 05, 2009 18:33:18
|
|
|
38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.
Это из правил.
Есть счет-фактура - заполняете, нету- не заполняете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Вт Май 05, 2009 18:46:03
|
|
|
А в какой строке отразить приобретение товара, не связанного с получение СГД? (НДС в зачет не беру, поставщик плательщик НДС)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#87 Вт Май 05, 2009 18:52:48
|
|
|
Цитата: |
7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе);
8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе). |
G- указываете НДС по счф
H-указываете 0
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#88 Вт Май 05, 2009 18:55:52
|
|
|
Елена Т говорит: |
G- указываете НДС по счф
H-указываете 0 |
По 8-му приложению мне все понятно. Не понятно, в какую строку самой декларации?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Сначала в 300.00.012III, а потом корректировать в 100.06.010 с "-"?
Раньше в Кодексе 2008 ст.236 п. НДС не брался в зачет по товарам, связанных с проведением мероприятий, не относящихся к предпринимательской деятельности, а теперь
Статья 257. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет
1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением:
1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота;
Это означает то же самое?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#91 Вт Май 05, 2009 19:18:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Scorp 3 говорит: |
Я спрашивал об изменениях четко прописывающих правила заполнения строки 300.00.012. Не могу для себя понять:
1. В строку 300.00.012 III забивать сумму с приложения 300.08 ?
2. В строку 300.00.012 забивать весь оборот, в т.ч. без НДС (чеки с накладной) по аналогии с 300.05 за 08г. ? |
Вот нашла письмо об изменениях, может быть опоздала.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Но все равно возникает вопрос что пишется в строке 300.00.012 III А?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#92 Вт Май 05, 2009 19:52:27
|
|
|
Scorp 3 говорит: |
1. В строку 300.00.012 III забивать сумму с приложения 300.08 ? |
Мое мнение - Нет.
Заполняется 300.00.012 согласно правилам данной строки, в которых нет упоминания про 300.08.
В правилах 300.08 нет упоминания о переносе в какую-либо строку основной формы.
Цитата: |
1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А; |
Scorp 3 говорит: |
2. В строку 300.00.012 забивать весь оборот, в т.ч. без НДС (чеки с накладной) по аналогии с 300.05 за 08г. ? |
Да. Только оборот отдельно, НДС отдельно как по документу. Вот если НДС не можете взять в зачет по какойто причине, то тогда сумму НДС корректируете в приложении 300.06 по строке 300.06.010-300.06.026.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#93 Вт Май 05, 2009 21:21:57
|
|
|
На форуме Салыка Кымбат Баубекова пишет:
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17.04.2009 г. № 165 внесены изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г № 611 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности», в соответствии с которыми в подпункте 1) пункта 16 Правил предусмотрено, что в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам. услугам, приобретенным в РК, в том числе по товарам, работам. услугам, приобретенным без НДС.
Следовательно, товары, работы, услуги, приобретенные без НДС, указываются в строке 300.00.012 А.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#94 Вт Май 05, 2009 23:00:50
|
|
|
Елена Т говорит: |
Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А; |
А подразумевает ли эта фраза, что строка 300.00.012А должна равняться сумме этих строк? По моему мнению не должна?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#96 Вт Май 05, 2009 23:16:21
|
|
|
Янка говорит: |
вопрос: указывать ли в 12А обороты полученные БЕЗ НДС? если да, то в этом случае 12В сумма НДС не будет соответствовать обороту без НДС в 12 А . |
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17.04.2009 г. № 165 внесены изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г № 611 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности»: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=185223#185223
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Scorp 3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#99 Ср Май 06, 2009 08:37:24
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
Сейчас.
Правила еще раз перечитаю... |
Доброе утро!!!!подскажите пожалуйста где можно взять эти самые правила??? весь нэт облазила и нигде не могу найти!!! Заранее огромное спасибо!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Scorp 3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|