1 С предприятие 8.1 (8.1.10.50)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Ср Окт 01, 2008 18:00:02
|
Сообщить модератору
|
|
В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится.
Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 01, 2008 18:37:15
|
|
|
NoName говорит: |
В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится.
Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится. |
НАБОЛЕЛО ?????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Окт 02, 2008 09:26:07
|
Сообщить модератору
|
|
NoName говорит: |
В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится.
Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
Потому что с товарами - так не получится. |
понимаю вас хорошо одну галочку поставил "услуги"но галочку вторую не могу найти в восьмой версии немного все напутали товарисчи программисты. В 7,7 пользуюсь постоянно и товарами и услугами и другими разделами справочников но здесь пока что то не получается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 03, 2008 10:38:33
|
Сообщить модератору
|
|
уже все перепробовал, в номенклатуре услуг поставил прочее , никак не проводится отвечает "Акт об оказании производственных услуг 00000000009 от 02.10.2008 17:46:39
Проводка № 1 <Затраты от реализации произв. услуг в план.ценах>: не заполнен счет дебета. Буду ждать программиста .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Окт 15, 2008 16:23:05
|
Сообщить модератору
|
|
сан- говорит: |
В документах счет на предоплату, акт об оказании производственных услуг, реалиция товаров, и счет фактура не меняется порядковый номер документа, в чем проблема непонятно. |
В 1С8 номер документа меняется через "Действия - Редактировать номер". Этого ваш "программист" тоже не знал?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Окт 15, 2008 16:28:54
|
Сообщить модератору
|
|
Стоящая подсказка, редактируется . Вот я и говорю зачем на курсы ходить когда есть баланс и команда Баланса
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Уважаемый-ая NoName подскажите еще пож-та.Проводки по зарплате почемуто не формируются.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Любовь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Сб Ноя 29, 2008 13:37:06
|
Сообщить модератору
|
|
На сообщение №6. Мой руководитель заказал и получил типографскую продукцию. Так вот, помимо накладных ему дали еще на руки и акты на выполнение работ. Получается у меня на один выписанный счет-фактуру два первичных документа. И я не могу доказать, что это неверно, меня заставляют принять их оба. Принимайте оба, а акт можете не проводить. Но тогда зачем нужен документ?! Какими словами объяснить моему руководству , инициатору появления этого акта, что это неверно? Акт на выпуск готовой продукции делается в конце месяца и сличается с накладными, поступившими на склад готовой продукции за этот месяц. Но причем мы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Сб Ноя 29, 2008 13:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
Любовь говорит: |
Но тогда зачем нужен документ?! Какими словами объяснить моему руководству , инициатору появления этого акта, что это неверно? Акт на выпуск готовой продукции делается в конце месяца и сличается с накладными, поступившими на склад готовой продукции за этот месяц. Но причем мы? |
А мы причем ?
Объясните, что вообще произошло и в чём проблема.
Я вот смог только понять, что вы, вернее ваш руководитель "заказал и получил типографскую продукцию". В остальном - слова вроде все знакомые, но смысл как-то ускользает.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Сб Ноя 29, 2008 14:24:00
|
Сообщить модератору
|
|
Любовь
А вы ничего не путаете? Смысл действительно несколько ускользает. Так понимаю что вам выписали "накладную на товары" и акты на выполненые услуги. Закрыли все одной счет фактурой. Так что-же здесь неправильного? Услуги отдельно, товары отдельно. А счет-фактура может быть одна на все...
Но вот причем здесь "Акт на выпуск готовой продукции"? Это вообще-то внутренний документ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Любовь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Сб Ноя 29, 2008 15:11:46
|
Сообщить модератору
|
|
Выписали накладную, например открытки 3000 шт на сумму 225000 и акт с записью открытки 3000 шт на сумму 225000 . Я понимаю услуга-это например , мы дали бумагу, а нам оказали услугу -распечатали на этой бумаге открытки. Но фактически нам продали товар, уже готовые открытки. При чем здесь услуга? Товар мы получали сами, не было даже товаро-транспортных услуг. Соласна, что Акт на выпуск это внутренний документ. Я понимаю, мы купили товар на N-ю сумму и нам оказали услуги на М-ю сумму, то есть товар отдельно и услуга отдельно. Но здесь сумма и количество во всех длкументах одинакова, да и не было никаких услуг, но документ почему-то непременно нужен. Не пойму, для чего?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nata105
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Вс Ноя 30, 2008 00:37:50
|
Сообщить модератору
|
|
Получили товар по ГТД фактурная стоимость 913900 RUB, таможенная стоимость 921990,34 RUB (4010657,98 тенге), там.сбор 7505,5 тенге, там.пошлина 401065,8 тенге, НДС 522361,21. Забиваю все в окошечки 1С, пишет другую сумму НДС-574 499,81тенге. Я что-то делаю не так или не проставила что-то? Подскажите, пжл.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пн Дек 01, 2008 13:59:15
|
Сообщить модератору
|
|
Любовь говорит: |
Выписали накладную, например открытки 3000 шт на сумму 225000 и акт с записью открытки 3000 шт на сумму 225000 . Я понимаю услуга-это например , мы дали бумагу, а нам оказали услугу -распечатали на этой бумаге открытки. Но фактически нам продали товар, уже готовые открытки. При чем здесь услуга? Товар мы получали сами, не было даже товаро-транспортных услуг. Соласна, что Акт на выпуск это внутренний документ. Я понимаю, мы купили товар на N-ю сумму и нам оказали услуги на М-ю сумму, то есть товар отдельно и услуга отдельно. Но здесь сумма и количество во всех длкументах одинакова, да и не было никаких услуг, но документ почему-то непременно нужен. Не пойму, для чего?! |
А не проще ли позвонить их бухгалтеру и выяснить этот вопрос... Подозреваю что просто ошиблись. В вашем случае только приход товара действителен..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Дек 01, 2008 15:24:52
|
Сообщить модератору
|
|
Nata105 говорит: |
Получили товар по ГТД фактурная стоимость 913900 RUB, таможенная стоимость 921990,34 RUB (4010657,98 тенге), там.сбор 7505,5 тенге, там.пошлина 401065,8 тенге, НДС 522361,21. Забиваю все в окошечки 1С, пишет другую сумму НДС-574 499,81тенге. Я что-то делаю не так или не проставила что-то? Подскажите, пжл. |
Наталья, уточняйте следующие вопросы:
Почему разница в инвойсе и ГТД? Когда Вы пишете таможенная стоимость - это стоимость товара, указанная в ГТД? Вам же расписывать товар в докумете Поступление ТМЗ (импорт), на какую сумму будете ориентироваться?
Какой курс на дату выпуска продукции? (Дата выпуска - в штампике таможни)
Какая версия 1С?
Давайте пробовать вместе разбираться. Я давненько с таможней не работала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nata105
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Пн Дек 01, 2008 20:03:05
|
Сообщить модератору
|
|
При поступлении ТМЗ товар будет на сумму 913900 RUB по российской счет-фактуре. Курс в ГТД: 1 RUB=4,35, евро=150,11, 1 USD=120,13; 1С-8.1. А счет-фактуры доставки от границы РК до Уральска, разгрузки - это услуги сторонних организаций?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
По российской счет-фактуре общая стоимость 913900 РУБ, курс 1 руб=4,35, 1 ЕВРО=150,11, 1 долл=120,13
Поступление ТМЗ буду делать по счет-фактуре, т.е. 913900? А погрузка, выгрузка ЖД это услуги сторонних организаций? Сертификат НацЭКС - товар или услуга? Ведь мы его не продаем дальше, а берем для подтверждения соответствия ввозимой продукции стандартам РК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Дек 02, 2008 12:04:39
|
Сообщить модератору
|
|
Nata105 говорит: |
А счет-фактуры доставки от границы РК до Уральска, разгрузки - это услуги сторонних организаций? |
Так точно, заполняем эту счет-фактуру как услуги сторонней организации.
Nata105 говорит: |
По российской счет-фактуре общая стоимость 913900 РУБ, курс 1 руб=4,35П... Поступление ТМЗ буду делать по счет-фактуре, т.е. 913900? |
Да, именно эту фактуру расписываем в табличной части накладной на приход ТМЗ (Импорт). Стоимость расписываем как в инвойсе - в той валюте, в которой товар отпускался!
Nata105 говорит: |
А погрузка, выгрузка ЖД это услуги сторонних организаций? Сертификат НацЭКС - товар или услуга? Ведь мы его не продаем дальше, а берем для подтверждения соответствия ввозимой продукции стандартам РК. |
Да, погрузка-выгрузка - как услуги сторонней организации. Думаю, что сертификат тоже заполняем как услуги. Дело в том, что все суммы услуг будут автоматически раскидываться пропорционально на стоимость товара.
И потом, по услугам - разные поставщики, а в Накладной на приход ТМЗ по импорту выбираем только поставщика товара.
Во вкладке "Дополнительные расходы" мы уже вытаскиваем из журнала услуг сторонних организаций те, которые относятся к данной операции (транспортные усл, погрузка-разгрузка, сертификация...)
Я уточняю, что я работала в 1С 7,7
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Любовь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Чт Дек 04, 2008 08:23:10
|
Сообщить модератору
|
|
На Сообщение: №19 Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:48:57""
--------------------------------------------------------------------------------
Любовь
Заплатили за открытки сколько?
Новичок, Вы правильно заметили, заплатили 225000, но документов два и акт совершенно не нужен,но как это доказать? Говорят, пусть документ будет. В общем, не заморачиваясь больше , оставляю акт без проводки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Дек 04, 2008 09:49:46
|
Сообщить модератору
|
|
Любовь
В сч-фактуре есть графа товарно-транспортная накладная, там указывается документ основание для этой сч-фактуры, этот документ и отразите в учете, а второй пусть на всякий случай лежит где-нибудь у шкапчике.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Дек 04, 2008 11:00:52
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
А подскажите кто знает,про исполнительные листы
У сотрудника был долг пришел ИЛ из суда выплачивать 50% от З/П
до выплаты долга,а потом 25%
заполнила в 1С 8.1 ИЛ на 50%,выплачивала,теперь нужно поменять на 25%,незнаю как это сделать,поменять % на 25? или закрыть этот ИЛ и завести новый?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Чт Фев 05, 2009 14:32:49
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
как поменять соц. отчисления на 4%? |
Регистр сведений - ставки, сборы, отчисления.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Нерезидент Баланса говорит: |
закрыть этот ИЛ и завести новый? |
завести новый.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Чт Фев 05, 2009 14:50:33
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Здравствуйте,
А подскажите кто знает,про исполнительные листы
У сотрудника был долг пришел ИЛ из суда выплачивать 50% от З/П
до выплаты долга,а потом 25%
заполнила в 1С 8.1 ИЛ на 50%,выплачивала,теперь нужно поменять на 25%,незнаю как это сделать,поменять % на 25? или закрыть этот ИЛ и завести новый? |
Я бы завела новый и период указала с которого начинаю удерживать 25%.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пт Фев 27, 2009 11:09:49
|
|
|
Подскажите, как начислить дивиденды, с помощью док-та - регистрация прочих доходов в целью налогообложения, но дивиденты, в моем случае, с этого года не облагаются ИПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Ср Мар 04, 2009 03:06:30
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена говорит: |
Подскажите, как начислить дивиденды |
Операция (БУ и НУ)
Мелена говорит: |
с помощью док-та - регистрация прочих доходов в целью налогообложения |
Этот документ позволяет исчислить налоги, но на основании Операции его ввести нельзя. Просто "ручками" считаете ИПН и проводкой отражаете в той же Операции.
Мелена говорит: |
дивиденты, в моем случае, с этого года не облагаются ИПН? |
В каком "моем"? Если соблюдены условия пп. 7 п. 1 ст. 156 Кодекса-2009 (про 3 года и отсутствие недропользователей), то не облагаются.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Ср Мар 11, 2009 21:59:30
|
|
|
Открыли ИП на ОУР,работаем в новой 8ке, вопрос: как увязать бух учет и налоговый, если по налоговому учету формируется ФНО 100, а мне надобно 220?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Чт Мар 12, 2009 00:03:45
|
Сообщить модератору
|
|
Елена_ОК говорит: |
Открыли ИП на ОУР,работаем в новой 8ке, вопрос: как увязать бух учет и налоговый, если по налоговому учету формируется ФНО 100, а мне надобно 220? |
Обновиться до 1.5.9.7, там есть 220.00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Мар 13, 2009 13:23:40
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день помогите пожалуйста сложилось токая ситуация прежний бухгалтер неправильно оформил платежное порочения на перечисление ОПВ, Соц отчислений, ИПН и Соц налога и деньги к нам вернулись обратно потом было инкассовые операции деньги сняли со счета как мне это все правильно оформить в 1С и как показать это в 100 форме
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пт Мар 13, 2009 14:17:23
|
|
|
Добрый день!
Подскажите, что в такой ситуации надо сделать:
при вводе операции вручную проводки внесены по бухгалтерскому учету, на верхней понели операции есть значок "Заполнить", я так понимаю это для автоматичес. заполнения по налоговому учету, но при нажатии на "Заполнить" в нал. учете проводки не появляются.
Что для этого необходимо сделать, помогите пожалуйста?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пт Мар 13, 2009 14:48:38
|
|
|
Galina_h, а Вы пробовали так сделать, потому что я так делала и без результатно.
Добавлено спустя 30 минут 10 секунд:
Galina_h, надо войти в "Предприятие" затем "План счетов" и там зайти в "Соотв. счетов бух. и нал. " заполнить там все и тогда в операциях будет заполняться нал. учет.
Буду рада если кому помогу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Пн Мар 16, 2009 01:17:20
|
|
|
Cleaner говорит: |
Обновиться до 1.5.9.7, там есть 220.00 |
Может быть Вы мне сможите помочь?
Все релизы обновлялись без проблем, но обновление с 1.5.8.12 до 1.5.9.7 - сама конфигурация обновлятстя без проблем - затем пытаешься запустить бухгалтерию "и все"
Добавлено спустя 40 секунд:
"В связи с существенной модернизацией механизма ограничения прав доступа блок процедур обновления информационной базы для переноса предыдущих настроек доступа вынесен в специальную форму "Запуск пакета обработок обновления конфигурации", которая может быть вызвана после обновления конфигурации из меню Справка - Дополнение к описанию"
У меня в меню Справка - Дополнение к описанию – вообще отсутствует в конфигурации
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вот "проблемы" постаралась объединить
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
"ОЙ" - простите - добавила дважды одинаковые файлы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#39 Пн Мар 16, 2009 01:40:50
|
Сообщить модератору
|
|
Таньчик говорит: |
затем пытаешься запустить бухгалтерию "и все" |
Бывает... Если никак не запускается - тестирование и исправление БД с обязательным архивным копированием.
Хотя больше похоже на то, что релиз платформы нужно обновить, сейчас актуален 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Таньчик говорит: |
У меня в меню Справка - Дополнение к описанию – вообще отсутствует в конфигурации |
Это в режиме предприятия
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Мар 16, 2009 02:09:16
|
|
|
Cleaner говорит: |
Хотя больше похоже на то, что релиз платформы нужно обновить, сейчас актуален 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) |
Вы правы я оказывается "сижу" на платформе 8.1.9.57.
Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Я в смысли имея ввиду, что описание платформ есть точно, а обновлений не вижу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Пн Мар 16, 2009 02:24:08
|
Сообщить модератору
|
|
Таньчик говорит: |
Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ? |
В выпуске за 2 квартал 2008 г. должен быть 8.1.11 релиз, выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел.
Если Вы подписаны на ИТС, Вам разве доступ к сайту не предоставили?
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Cleaner говорит: |
выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел |
В 1 квартале нету платформы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Пн Мар 16, 2009 04:02:47
|
|
|
Cleaner говорит: |
Таньчик говорит: |
Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ? |
В выпуске за 2 квартал 2008 г. должен быть 8.1.11 релиз, выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел.
Если Вы подписаны на ИТС, Вам разве доступ к сайту не предоставили?
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Cleaner говорит: |
выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел |
В 1 квартале нету платформы. |
Я подписана на ИТС. Доступ к сайту у меня есть, но днем я почему то не смогла начать скачиван. выходила ошибка - вот я и запаниковала. Качаю сейчас. Но ооочень долгая песня. Хотя ? Может я опять глуплю - нужно поэтапно обновлять? Или можно платформу 8.1.9.57 сразу обновить до платформы 8.1.13?
Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды:
Ура! Заработало после обновления платформы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#43 Пн Мар 16, 2009 09:25:41
|
Сообщить модератору
|
|
На
Таньчик говорит: |
нужно поэтапно обновлять? |
Не обязательно, платформу можно сразу последний релиз.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Таньчик говорит: |
Обновила платформу на 8.1.10 и все заработало |
Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13.
Добавлено спустя 19 секунд:
Таньчик говорит: |
Обновила платформу на 8.1.10 и все заработало |
Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Brusnikaбух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#44 Ср Июн 24, 2009 10:42:32
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Здравтсвуйте!!! Подскажите пожалуйста :пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет? Что делать? Разговаривала со своими програмистами, так они и сами не знают, вроде галочки везде стоят, а себестоимость не списывается!!
Помогите!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#45 Ср Июн 24, 2009 11:00:34
|
Сообщить модератору
|
|
Brusnikaбух говорит: |
Здравтсвуйте! |
И Вам не хворать.
Brusnikaбух говорит: |
пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет? |
А я теперь сам должен догадаться, что у Вас Управление торговлей, Комплексная или УТП?
Brusnikaбух говорит: |
вроде галочки везде стоят, а себестоимость не списывается! |
Определитесь с партионным учетом ТМЗ, нужен он Вам или нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Июн 24, 2009 11:01:30
|
|
|
Brusnikaбух говорит: |
пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет? |
Каким документом пытаетесь и что делали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Brusnikaбух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|