Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Налоговым Комитетом предприятие призн...
    1с предприятие 7.7 и 8-ка
    Как найти предприятие
    Новое предприятие - ТОО
    Бездействующее предприятие
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1 С предприятие 8.1 (8.1.10.50)     
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Окт 01, 2008 15:07:24 Сообщить модератору   

    В разделе "прдажа" не получается ввести на основании счета -акт об оказании производственных услуг а потом СФ.Документы формируются а номенклатуру надо вводить заново.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 01, 2008 17:14:39 Сообщить модератору   

    Для этого в счете на оплату должны быть именно услуги.
    Они должны быть внесены на закладке "Услуги", и в карточке номенклатуры должен быть флажок "Услуга".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 01, 2008 17:49:40 Сообщить модератору   

    Акт об оказании производственных услуг 00000000009 от 01.10.2008 17:46:39
    Проводка № 1 <Затраты от реализации произв. услуг в план.ценах>: не заполнен счет дебета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 01, 2008 18:00:02 Сообщить модератору   

    В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
    Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.
    Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 01, 2008 18:37:15   

    NoName говорит:

    В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
    Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.
    Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.

    НАБОЛЕЛО ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 02, 2008 09:26:07 Сообщить модератору   

    NoName говорит:
    В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги.
    Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.
    Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары.
    Потому что с товарами - так не получится.
    понимаю вас хорошо одну галочку поставил "услуги"но галочку вторую не могу найти в восьмой версии немного все напутали товарисчи программисты. В 7,7 пользуюсь постоянно и товарами и услугами и другими разделами справочников но здесь пока что то не получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 03, 2008 10:38:33 Сообщить модератору   

    уже все перепробовал, в номенклатуре услуг поставил прочее , никак не проводится отвечает "Акт об оказании производственных услуг 00000000009 от 02.10.2008 17:46:39
    Проводка № 1 <Затраты от реализации произв. услуг в план.ценах>: не заполнен счет дебета. Буду ждать программиста .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Окт 06, 2008 09:05:00 Сообщить модератору   

    Демка 1с8,1 у меня есть всего весит 35,5к с проводками разбираюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан-
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 15, 2008 15:36:57 Сообщить модератору   

    В документах счет на предоплату, акт об оказании производственных услуг, реалиция товаров, и счет фактура не меняется порядковый номер документа, в чем проблема непонятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 15, 2008 16:23:05 Сообщить модератору   

    сан- говорит:
    В документах счет на предоплату, акт об оказании производственных услуг, реалиция товаров, и счет фактура не меняется порядковый номер документа, в чем проблема непонятно.


    В 1С8 номер документа меняется через "Действия - Редактировать номер". Этого ваш "программист" тоже не знал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 15, 2008 16:28:54 Сообщить модератору   

    Стоящая подсказка, редактируется . Вот я и говорю зачем на курсы ходить когда есть баланс и команда Баланса

    Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:

    Уважаемый-ая NoName подскажите еще пож-та.Проводки по зарплате почемуто не формируются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Окт 15, 2008 19:04:59 Сообщить модератору   

    Документ "Отражение зарплаты в учете" пробовали делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Любовь
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Ноя 29, 2008 13:37:06 Сообщить модератору   

    На сообщение №6. Мой руководитель заказал и получил типографскую продукцию. Так вот, помимо накладных ему дали еще на руки и акты на выполнение работ. Получается у меня на один выписанный счет-фактуру два первичных документа. И я не могу доказать, что это неверно, меня заставляют принять их оба. Принимайте оба, а акт можете не проводить. Но тогда зачем нужен документ?! Какими словами объяснить моему руководству , инициатору появления этого акта, что это неверно? Акт на выпуск готовой продукции делается в конце месяца и сличается с накладными, поступившими на склад готовой продукции за этот месяц. Но причем мы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Ноя 29, 2008 13:48:30 Сообщить модератору   

    Любовь говорит:
    Но тогда зачем нужен документ?! Какими словами объяснить моему руководству , инициатору появления этого акта, что это неверно? Акт на выпуск готовой продукции делается в конце месяца и сличается с накладными, поступившими на склад готовой продукции за этот месяц. Но причем мы?


    А мы причем ?

    Объясните, что вообще произошло и в чём проблема.
    Я вот смог только понять, что вы, вернее ваш руководитель "заказал и получил типографскую продукцию". В остальном - слова вроде все знакомые, но смысл как-то ускользает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Ноя 29, 2008 14:24:00 Сообщить модератору   

    Любовь
    А вы ничего не путаете? Смысл действительно несколько ускользает. Так понимаю что вам выписали "накладную на товары" и акты на выполненые услуги. Закрыли все одной счет фактурой. Так что-же здесь неправильного? Услуги отдельно, товары отдельно. А счет-фактура может быть одна на все...
    Но вот причем здесь "Акт на выпуск готовой продукции"? Это вообще-то внутренний документ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Любовь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Ноя 29, 2008 15:11:46 Сообщить модератору   

    Выписали накладную, например открытки 3000 шт на сумму 225000 и акт с записью открытки 3000 шт на сумму 225000 . Я понимаю услуга-это например , мы дали бумагу, а нам оказали услугу -распечатали на этой бумаге открытки. Но фактически нам продали товар, уже готовые открытки. При чем здесь услуга? Товар мы получали сами, не было даже товаро-транспортных услуг. Соласна, что Акт на выпуск это внутренний документ. Я понимаю, мы купили товар на N-ю сумму и нам оказали услуги на М-ю сумму, то есть товар отдельно и услуга отдельно. Но здесь сумма и количество во всех длкументах одинакова, да и не было никаких услуг, но документ почему-то непременно нужен. Не пойму, для чего?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вс Ноя 30, 2008 00:37:50 Сообщить модератору   

    Получили товар по ГТД фактурная стоимость 913900 RUB, таможенная стоимость 921990,34 RUB (4010657,98 тенге), там.сбор 7505,5 тенге, там.пошлина 401065,8 тенге, НДС 522361,21. Забиваю все в окошечки 1С, пишет другую сумму НДС-574 499,81тенге. Я что-то делаю не так или не проставила что-то? Подскажите, пжл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Дек 01, 2008 13:59:15 Сообщить модератору   

    Любовь говорит:
    Выписали накладную, например открытки 3000 шт на сумму 225000 и акт с записью открытки 3000 шт на сумму 225000 . Я понимаю услуга-это например , мы дали бумагу, а нам оказали услугу -распечатали на этой бумаге открытки. Но фактически нам продали товар, уже готовые открытки. При чем здесь услуга? Товар мы получали сами, не было даже товаро-транспортных услуг. Соласна, что Акт на выпуск это внутренний документ. Я понимаю, мы купили товар на N-ю сумму и нам оказали услуги на М-ю сумму, то есть товар отдельно и услуга отдельно. Но здесь сумма и количество во всех длкументах одинакова, да и не было никаких услуг, но документ почему-то непременно нужен. Не пойму, для чего?!

    А не проще ли позвонить их бухгалтеру и выяснить этот вопрос... Подозреваю что просто ошиблись. В вашем случае только приход товара действителен..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Дек 01, 2008 14:48:57 Сообщить модератору   

    Любовь
    Заплатили за открытки сколько?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Дек 01, 2008 15:24:52 Сообщить модератору   

    Nata105 говорит:
    Получили товар по ГТД фактурная стоимость 913900 RUB, таможенная стоимость 921990,34 RUB (4010657,98 тенге), там.сбор 7505,5 тенге, там.пошлина 401065,8 тенге, НДС 522361,21. Забиваю все в окошечки 1С, пишет другую сумму НДС-574 499,81тенге. Я что-то делаю не так или не проставила что-то? Подскажите, пжл.


    Наталья, уточняйте следующие вопросы:
    Почему разница в инвойсе и ГТД? Когда Вы пишете таможенная стоимость - это стоимость товара, указанная в ГТД? Вам же расписывать товар в докумете Поступление ТМЗ (импорт), на какую сумму будете ориентироваться?
    Какой курс на дату выпуска продукции? (Дата выпуска - в штампике таможни)
    Какая версия 1С?

    Давайте пробовать вместе разбираться. Smile Я давненько с таможней не работала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Дек 01, 2008 20:03:05 Сообщить модератору   

    При поступлении ТМЗ товар будет на сумму 913900 RUB по российской счет-фактуре. Курс в ГТД: 1 RUB=4,35, евро=150,11, 1 USD=120,13; 1С-8.1. А счет-фактуры доставки от границы РК до Уральска, разгрузки - это услуги сторонних организаций?

    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

    По российской счет-фактуре общая стоимость 913900 РУБ, курс 1 руб=4,35, 1 ЕВРО=150,11, 1 долл=120,13
    Поступление ТМЗ буду делать по счет-фактуре, т.е. 913900? А погрузка, выгрузка ЖД это услуги сторонних организаций? Сертификат НацЭКС - товар или услуга? Ведь мы его не продаем дальше, а берем для подтверждения соответствия ввозимой продукции стандартам РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Дек 02, 2008 12:04:39 Сообщить модератору   

    Nata105 говорит:
    А счет-фактуры доставки от границы РК до Уральска, разгрузки - это услуги сторонних организаций?

    Так точно, заполняем эту счет-фактуру как услуги сторонней организации.

    Nata105 говорит:
    По российской счет-фактуре общая стоимость 913900 РУБ, курс 1 руб=4,35П... Поступление ТМЗ буду делать по счет-фактуре, т.е. 913900?

    Да, именно эту фактуру расписываем в табличной части накладной на приход ТМЗ (Импорт). Стоимость расписываем как в инвойсе - в той валюте, в которой товар отпускался!

    Nata105 говорит:
    А погрузка, выгрузка ЖД это услуги сторонних организаций? Сертификат НацЭКС - товар или услуга? Ведь мы его не продаем дальше, а берем для подтверждения соответствия ввозимой продукции стандартам РК.

    Да, погрузка-выгрузка - как услуги сторонней организации. Думаю, что сертификат тоже заполняем как услуги. Дело в том, что все суммы услуг будут автоматически раскидываться пропорционально на стоимость товара.
    И потом, по услугам - разные поставщики, а в Накладной на приход ТМЗ по импорту выбираем только поставщика товара.
    Во вкладке "Дополнительные расходы" мы уже вытаскиваем из журнала услуг сторонних организаций те, которые относятся к данной операции (транспортные усл, погрузка-разгрузка, сертификация...)

    Я уточняю, что я работала в 1С 7,7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Любовь
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Дек 04, 2008 08:23:10 Сообщить модератору   

    На Сообщение: №19 Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:48:57""

    --------------------------------------------------------------------------------

    Любовь
    Заплатили за открытки сколько?

    Новичок, Вы правильно заметили, заплатили 225000, но документов два и акт совершенно не нужен,но как это доказать? Говорят, пусть документ будет. В общем, не заморачиваясь больше , оставляю акт без проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Дек 04, 2008 09:49:46 Сообщить модератору   

    Любовь
    В сч-фактуре есть графа товарно-транспортная накладная, там указывается документ основание для этой сч-фактуры, этот документ и отразите в учете, а второй пусть на всякий случай лежит где-нибудь у шкапчике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Чт Дек 04, 2008 11:00:52 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    А подскажите кто знает,про исполнительные листы
    У сотрудника был долг пришел ИЛ из суда выплачивать 50% от З/П
    до выплаты долга,а потом 25%
    заполнила в 1С 8.1 ИЛ на 50%,выплачивала,теперь нужно поменять на 25%,незнаю как это сделать,поменять % на 25? или закрыть этот ИЛ и завести новый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Чт Фев 05, 2009 13:33:29 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, как поменять соц. отчисления на 4%??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Фев 05, 2009 14:32:49   

    Нерезидент Баланса говорит:
    как поменять соц. отчисления на 4%?

    Регистр сведений - ставки, сборы, отчисления.

    Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    закрыть этот ИЛ и завести новый?

    завести новый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Чт Фев 05, 2009 14:42:03 Сообщить модератору   

    Compas
    СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Фев 05, 2009 14:50:33 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Здравствуйте,

    А подскажите кто знает,про исполнительные листы

    У сотрудника был долг пришел ИЛ из суда выплачивать 50% от З/П

    до выплаты долга,а потом 25%

    заполнила в 1С 8.1 ИЛ на 50%,выплачивала,теперь нужно поменять на 25%,незнаю как это сделать,поменять % на 25? или закрыть этот ИЛ и завести новый?

    Я бы завела новый и период указала с которого начинаю удерживать 25%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Фев 27, 2009 11:09:49   

    Подскажите, как начислить дивиденды, с помощью док-та - регистрация прочих доходов в целью налогообложения, но дивиденты, в моем случае, с этого года не облагаются ИПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Мар 04, 2009 03:06:30 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Подскажите, как начислить дивиденды

    Операция (БУ и НУ)
    Мелена говорит:
    с помощью док-та - регистрация прочих доходов в целью налогообложения

    Этот документ позволяет исчислить налоги, но на основании Операции его ввести нельзя. Просто "ручками" считаете ИПН и проводкой отражаете в той же Операции.
    Мелена говорит:
    дивиденты, в моем случае, с этого года не облагаются ИПН?

    В каком "моем"? Если соблюдены условия пп. 7 п. 1 ст. 156 Кодекса-2009 (про 3 года и отсутствие недропользователей), то не облагаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ОК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Мар 11, 2009 21:59:30   

    Открыли ИП на ОУР,работаем в новой 8ке, вопрос: как увязать бух учет и налоговый, если по налоговому учету формируется ФНО 100, а мне надобно 220?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Мар 12, 2009 00:03:45 Сообщить модератору   

    Елена_ОК говорит:
    Открыли ИП на ОУР,работаем в новой 8ке, вопрос: как увязать бух учет и налоговый, если по налоговому учету формируется ФНО 100, а мне надобно 220?

    Обновиться до 1.5.9.7, там есть 220.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Пт Мар 13, 2009 13:23:40 Сообщить модератору   

    Добрый день помогите пожалуйста сложилось токая ситуация прежний бухгалтер неправильно оформил платежное порочения на перечисление ОПВ, Соц отчислений, ИПН и Соц налога и деньги к нам вернулись обратно потом было инкассовые операции деньги сняли со счета как мне это все правильно оформить в 1С и как показать это в 100 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Мар 13, 2009 14:17:23   

    Добрый день!

    Подскажите, что в такой ситуации надо сделать:

    при вводе операции вручную проводки внесены по бухгалтерскому учету, на верхней понели операции есть значок "Заполнить", я так понимаю это для автоматичес. заполнения по налоговому учету, но при нажатии на "Заполнить" в нал. учете проводки не появляются.
    Что для этого необходимо сделать, помогите пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Мар 13, 2009 14:36:15   

    Солнышко
    Зайдите по вкладке "Налоговый учет" и тоже сделайте "заполнить"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Мар 13, 2009 14:48:38   

    Galina_h, а Вы пробовали так сделать, потому что я так делала и без результатно.

    Добавлено спустя 30 минут 10 секунд:

    Galina_h, надо войти в "Предприятие" затем "План счетов" и там зайти в "Соотв. счетов бух. и нал. " заполнить там все и тогда в операциях будет заполняться нал. учет.

    Буду рада если кому помогу. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Мар 16, 2009 01:17:20   

    Cleaner говорит:
    Обновиться до 1.5.9.7, там есть 220.00

    Может быть Вы мне сможите помочь?
    Все релизы обновлялись без проблем, но обновление с 1.5.8.12 до 1.5.9.7 - сама конфигурация обновлятстя без проблем - затем пытаешься запустить бухгалтерию "и все"

    Добавлено спустя 40 секунд:

    "В связи с существенной модернизацией механизма ограничения прав доступа блок процедур обновления информационной базы для переноса предыдущих настроек доступа вынесен в специальную форму "Запуск пакета обработок обновления конфигурации", которая может быть вызвана после обновления конфигурации из меню Справка - Дополнение к описанию"
    У меня в меню Справка - Дополнение к описанию – вообще отсутствует в конфигурации

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    Вот "проблемы" постаралась объединить

    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

    "ОЙ" - простите - добавила дважды одинаковые файлы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Мар 16, 2009 01:40:50 Сообщить модератору   

    Таньчик говорит:
    затем пытаешься запустить бухгалтерию "и все"

    Бывает... Если никак не запускается - тестирование и исправление БД с обязательным архивным копированием.
    Хотя больше похоже на то, что релиз платформы нужно обновить, сейчас актуален 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
    Таньчик говорит:
    У меня в меню Справка - Дополнение к описанию – вообще отсутствует в конфигурации

    Это в режиме предприятия

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Мар 16, 2009 02:09:16   

    Cleaner говорит:
    Хотя больше похоже на то, что релиз платформы нужно обновить, сейчас актуален 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

    Вы правы я оказывается "сижу" на платформе 8.1.9.57.
    Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ?

    Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

    Я в смысли имея ввиду, что описание платформ есть точно, а обновлений не вижу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Мар 16, 2009 02:24:08 Сообщить модератору   

    Таньчик говорит:
    Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ?

    В выпуске за 2 квартал 2008 г. должен быть 8.1.11 релиз, выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел.
    Если Вы подписаны на ИТС, Вам разве доступ к сайту не предоставили?

    Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:

    Cleaner говорит:
    выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел

    В 1 квартале нету платформы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Мар 16, 2009 04:02:47   

    Cleaner говорит:
    Таньчик говорит:
    Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ?

    В выпуске за 2 квартал 2008 г. должен быть 8.1.11 релиз, выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел.
    Если Вы подписаны на ИТС, Вам разве доступ к сайту не предоставили?

    Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:

    Cleaner говорит:
    выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел

    В 1 квартале нету платформы.

    Я подписана на ИТС. Доступ к сайту у меня есть, но днем я почему то не смогла начать скачиван. выходила ошибка - вот я и запаниковала. Качаю сейчас. Но ооочень долгая песня. Хотя ? Может я опять глуплю - нужно поэтапно обновлять? Или можно платформу 8.1.9.57 сразу обновить до платформы 8.1.13?

    Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды:

    Ура! Заработало после обновления платформы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Мар 16, 2009 09:25:41 Сообщить модератору   

    На
    Таньчик говорит:
    нужно поэтапно обновлять?

    Не обязательно, платформу можно сразу последний релиз.

    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

    Таньчик говорит:
    Обновила платформу на 8.1.10 и все заработало

    Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13.

    Добавлено спустя 19 секунд:

    Таньчик говорит:
    Обновила платформу на 8.1.10 и все заработало

    Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Brusnikaбух
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Июн 24, 2009 10:42:32 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Здравтсвуйте!!! Подскажите пожалуйста :пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет? Что делать? Разговаривала со своими програмистами, так они и сами не знают, вроде галочки везде стоят, а себестоимость не списывается!!

    Помогите!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Июн 24, 2009 11:00:34 Сообщить модератору   

    Brusnikaбух говорит:
    Здравтсвуйте!

    И Вам не хворать.
    Brusnikaбух говорит:
    пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет?

    А я теперь сам должен догадаться, что у Вас Управление торговлей, Комплексная или УТП?
    Brusnikaбух говорит:
    вроде галочки везде стоят, а себестоимость не списывается!

    Определитесь с партионным учетом ТМЗ, нужен он Вам или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Июн 24, 2009 11:01:30   

    Brusnikaбух говорит:
    пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет?

    Каким документом пытаетесь и что делали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Июн 24, 2009 11:05:20 Сообщить модератору   

    Brusnikaбух
    "Предприятие" - "Дата актуальности учета" - откройте.
    Что у вас там в табличке прописано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive_
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Июн 24, 2009 11:07:43 Сообщить модератору   

    Darjal прав. Как-то сам натыкался на эти грабли, пока в модуль не залез - не разобрался

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Ср Июн 24, 2009 11:09:45 Сообщить модератору   

    Эти грабли еще с год назад были - ТАКИЕ ГРАБЛИ!!!! Всем граблям грабли Very Happy ... Сейчас нормально все работает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Brusnikaбух
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Июн 24, 2009 11:38:04 Сообщить модератору   

    Дата актуальности учета 01.01.09, Пытаю списать как положено, через склад списании ТМЗ, а версия точно не управление торговлей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz