НДС когда платить и как
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вс Окт 19, 2008 19:29:21
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите, мы-тоо , общеуст режим, у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вс Окт 19, 2008 19:58:35
|
|
|
Галия А.К. говорит: |
у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам? |
Должны перечислить НДС, который получился у Вас в строке 300.00.25 Декларации по НДС (это при условии, что Вы ее правильно заполнили). НДС перечисляется платежным поручением в бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам
Бенифициар: Ваш Налоговый комитет
РНН: РНН Вашего НК
ИИК: 000080900
Банк бенифициара: Комитет казначейства МФ РК г. Астана
БИК: 195301070
Назначение платежа: НДС за 3 квартал 2008 г.
КНП: 911
КБК: 105101
Как видите, реквизиты те же самые, как и по другим налогам, только отличаются по КБК и назначению платежа.
Советую внимательно прочитать гл.40,41 Налогового Кодекса
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Окт 19, 2008 20:12:37
|
|
|
Галия А.К.
12-е приложение для сельхозпроизводителей, а у Вас может быть 10-е, если были зачеты из прошлого периода
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вс Окт 19, 2008 20:17:44
|
Сообщить модератору
|
|
А 1 и 5 надо, зачеты из прош периодов- это значит мы что то приобрели (с НДС) оплатили во втором квартале,а документы нам выдали только в третьем?(извините я не бухг., но прошу помощи)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Окт 19, 2008 20:24:28
|
|
|
Галия А.К.
зачеты из прош. периодов - это строка 300.00.26 прошлой Декларации. Мне трудно объяснить по другому не бухгалтеру, прочтите те главы НК, которые я указала выше, может многие вопросы отпадут сами собой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Окт 19, 2008 20:50:25
|
|
|
Галия А.К.
Если у Вас была реализация, то 1-е прилож., если было поступление (услуг, товара, материалов), то 5-е прилож.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вс Окт 19, 2008 21:22:30
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо!
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг)
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Пожалуйста кто-нибудь ответьте!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вс Окт 19, 2008 22:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите! у меня еще вопрос - при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Прошу помощи!
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:
Помогите с вопросом про строку 300.00.007 (ПО ГТД я поняла)!!!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Окт 20, 2008 00:21:25
|
|
|
Галия А.К. говорит: |
опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25) |
Не надо
Галия А.К. говорит: |
[при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011? |
эта сумма включается в строку 300.00.12
Галия А.К. говорит: |
Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг) |
Вы же в сообщении №1 написали, что у Вас была реализация с НДС
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Галия А.К.
Читайте пояснения рядом с номером строки 300.00.007
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Пн Окт 20, 2008 00:38:52
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо,
во втором квартале не было реализации (я просто сейчас сдаю доп.за 2 квартал) , а если посчитать по этой формуле получится 0.и потом при подсчете строки300.00.021 тоже ноль.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Окт 20, 2008 00:51:54
|
|
|
Галия А.К. говорит: |
во втором квартале не было реализации |
Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|