Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Когда платить НДС за нерезидента?
    Когда платить налог на наружную рекламу?
    Когда платить налог на им-во за сдаваемую в аренду квартиру.
    Реализация услуг нерезиденту - когда не надо платить НДС?
    ТОО перешло с ОУР на УР, согласно пис...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС когда платить и как     
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Окт 19, 2008 19:29:21 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите, мы-тоо , общеуст режим, у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Окт 19, 2008 19:58:35   

    Галия А.К. говорит:
    у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам?

    Должны перечислить НДС, который получился у Вас в строке 300.00.25 Декларации по НДС (это при условии, что Вы ее правильно заполнили). НДС перечисляется платежным поручением в бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам
    Бенифициар: Ваш Налоговый комитет
    РНН: РНН Вашего НК
    ИИК: 000080900
    Банк бенифициара: Комитет казначейства МФ РК г. Астана
    БИК: 195301070
    Назначение платежа: НДС за 3 квартал 2008 г.
    КНП: 911
    КБК: 105101
    Как видите, реквизиты те же самые, как и по другим налогам, только отличаются по КБК и назначению платежа.
    Советую внимательно прочитать гл.40,41 Налогового Кодекса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Окт 19, 2008 20:05:16 Сообщить модератору   

    спасибо, еще вопрос форма 300.00- была реализация, пропорц метод- какие должны быть приложения( №1,5,12)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Окт 19, 2008 20:12:37   

    Галия А.К.
    12-е приложение для сельхозпроизводителей, а у Вас может быть 10-е, если были зачеты из прошлого периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Окт 19, 2008 20:17:44 Сообщить модератору   

    А 1 и 5 надо, зачеты из прош периодов- это значит мы что то приобрели (с НДС) оплатили во втором квартале,а документы нам выдали только в третьем?(извините я не бухг., но прошу помощи)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Окт 19, 2008 20:24:28   

    Галия А.К.
    зачеты из прош. периодов - это строка 300.00.26 прошлой Декларации. Мне трудно объяснить по другому не бухгалтеру, прочтите те главы НК, которые я указала выше, может многие вопросы отпадут сами собой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Окт 19, 2008 20:45:57 Сообщить модератору   

    хорошо, а приложения 1 и 5 все-таки надо или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Окт 19, 2008 20:50:25   

    Галия А.К.
    Если у Вас была реализация, то 1-е прилож., если было поступление (услуг, товара, материалов), то 5-е прилож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Окт 19, 2008 21:22:30 Сообщить модератору   

    спасибо! Smile

    Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:

    Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг)

    Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:

    Пожалуйста кто-нибудь ответьте!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Окт 19, 2008 22:39:32 Сообщить модератору   

    Помогите! у меня еще вопрос - при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011?

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    Прошу помощи!

    Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:

    Помогите с вопросом про строку 300.00.007 (ПО ГТД я поняла)!!!

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Окт 20, 2008 00:09:54 Сообщить модератору   

    Пожалуйста помогите.. Sad

    Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:

    SOS Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Окт 20, 2008 00:21:25   

    Галия А.К. говорит:
    опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25)

    Не надо
    Галия А.К. говорит:
    [при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011?

    эта сумма включается в строку 300.00.12
    Галия А.К. говорит:
    Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг)

    Вы же в сообщении №1 написали, что у Вас была реализация с НДС

    Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:

    Галия А.К.
    Читайте пояснения рядом с номером строки 300.00.007

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Окт 20, 2008 00:38:52 Сообщить модератору   

    спасибо,

    во втором квартале не было реализации (я просто сейчас сдаю доп.за 2 квартал) , а если посчитать по этой формуле получится 0.и потом при подсчете строки300.00.021 тоже ноль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Окт 20, 2008 00:51:54   

    Галия А.К. говорит:
    во втором квартале не было реализации

    Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия А.К.
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Окт 20, 2008 01:05:06 Сообщить модератору   

    спасибо!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz