Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    возмещение вреда
    Страховое возмещение по ДТП
    Возмещение ущерба
    Возмещение курсовой разницы
    Возмещение материального ущерба
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возмещение НДС     
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 17, 2008 11:29:31 Сообщить модератору   

    Добрый день хотела спросить у нас такая ситуация,компании возместили НДС оплаченный за нерезидента.Как и где указать этот доход в декларации по НДС???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 17, 2008 11:59:00   

    Ekaterina
    Ekaterina говорит:
    компании возместили НДС оплаченный за нерезидента.Как и где указать этот доход в декларации по НДС???

    Ваш вопрос не совсем точен,в декларации по НДС отражается сумма облагаемого оборота и в сумма НДС уплаченного в бюджет в Вашем случае.(если я правильно понял).
    Сумма оборота и сумма уплаченого НДС в бюджет,отражается в ф.300.11"НДС,подлежащий уплате за нерезидента",а затем, при заполнении этой формы,Вы сможете проследить дальнейшее движение этих сумм в других прилож.ф 300.00.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 17, 2008 12:00:12   

    Ekaterina говорит:
    компании возместили НДС оплаченный за нерезидента.

    а кто возместил-то? я не видела, что бы к косвенным налогам как-то Конвенция могла быть применена. Это тот самый случай или что у вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 17, 2008 12:04:00 Сообщить модератору   

    Нет,это не расходы по нерезидентам,это доход по неризедентам.Мы получили возмещение НДС по компаниям Евросоюза.И это наш доход,как мне его показать как доход освобожденный???Или не на територии РК 215 ст???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 17, 2008 12:11:24   

    Ekaterina
    Извините за мою не внимательность.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 17, 2008 12:11:57   

    Ekaterina
    т.е. у вас ситуация, что вы платили по счетам каких-то стран включая НДС и теперь вам эти страны вернули НДС. Вы когда эти оплаты проводили, куда "девали НДС", который был в цене? Вы же не могли его в зачёт брать. я так понимаю?
    Этот случай?

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    если так то я думаю, что это просто доход прочий, зачем его в 300ой показывать? это не ж реализация как я понимаю....

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    215 - про импорт облагаемый, а тут вы деньги получаете - это ж не импорт.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 17, 2008 12:18:12 Сообщить модератору   

    quote="Мара"].е. у вас ситуация, что вы платили по счетам каких-то стран включая НДС и теперь вам эти страны вернули НДС. Вы когда эти оплаты проводили, куда "девали НДС", который был в цене? Вы же не могли его в зачёт брать. я так понимаю?
    Этот случай?[/quot

    ситуация такая нам оказывали услуги компании входящие в Евросоюз,по законодательству этот НДС нам возместили,так как он подлежит возмещению,писали письмо в НК о возмещении,там блин сумма не большая просто как я не покажу ее в доходе,хотя фактически мне вернули эти несчастные 800 000.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 17, 2008 12:23:41   

    Ну я вас всё спрашиваю, вы куда эту сумму дели, оплачивая? Показали зачёт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 17, 2008 12:31:05 Сообщить модератору   

    Мы оплатили его и там в той стране и у себя в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 17, 2008 12:43:48   

    Ekaterina
    ну правда - ну чего вы по чайной ложке информацию выдаёте........
    что это значит - платили в той стране и в РК? там в счёте, а в РК - отдельной платёжкой? И где вы это уже отразили в 300ой? взяли в зачёт уплаченный в РК или нет? если нет, то где он у вас в учёте-то? Понятно, что если вы расходом его показывали - то доход появися, а если он у вас дебиторкой был? то другой же расклад

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 17, 2008 14:10:35 Сообщить модератору   

    Да мы его оплатили у нас по платежке,а там с нас просто удержали.Естественно при факте оплаты мы его взяли в зачет и показали в 300 в 11 приложении по неризедентам.Теперь нам его вернули,и я не знаю где мне его теперь показать???В оборотах не на территории РК???Хотя это не так.Или в освобожденном???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 17, 2008 14:25:19   

    Ekaterina
    Может в том же приложении допиком за минусом той же суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 17, 2008 14:26:53 Сообщить модератору   

    Нет,в нк обьясняют что это доход,и должна его отразить в оборотной части (где оборот??)просто где именно они не знают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 17, 2008 14:49:11   

    Ekaterina говорит:
    Да мы его оплатили у нас по платежке,а там с нас просто удержали
    Не пойму я вашу эту фразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Сен 17, 2008 16:29:45 Сообщить модератору   

    Прошу вашего совета.Это было в августе мне надо уже сдавать декларацию,я подумала может не надо вообще включать его в оборот.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Сен 17, 2008 16:47:05 Сказали Спасибо❤   

    И так - вы оплатили счёт в стоимости счёта НДС "сидел". т-а-ак, вы на зачёт не имели право т.к. за нерезидента надо платить самим, платёжкой и только тогда взять в зачёт, т-а-ак.
    И так получается вы в расходе по сделке показали НДС, уплаченный не в РК, а в зачёте он оказался из-за адм. процедуры с НК.
    Вывод: в зачёте он имеет право остаться т.к. вы выполнили все адм. процедуры. Ну а из расхода должен как бы быть "убран", как ранее отнесённый в расход, что и произойдёт, когда отразите доходом. Думаю, что в 300ой этому доходу не место, т.к. это не реализация, а прочий доход, который видимо будет отражён в к-нить приложении 100ой формы.
    Я так думаю.

    Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:

    Это и сразу я пыталась предложить.... по 300ой
    Ekaterina говорит:
    может не надо вообще включать его в оборот.?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 17, 2008 16:59:43 Сообщить модератору   

    Спасибо.Я тоже так думаю,так как это скорее будут прочие доходы.Просто меня совсем запутали налоговики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz