| Что является доходом ИП на упрощенке | 
	
		| 
			| yrogov Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Чт Авг 07, 2008 17:27:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! 
 Извиняюсь за чайниковский вопрос: Что является доходом ИП на основе упрощенной декларации без НДС?
 
 Ситуация следующая:
 Зарегистрирован ИП. Заключили договор на выполнение услуг  ТОО, которое работает на общеустановленом порядке с НДС. Оплата согласно договора поквартально. ТОО нужны для отчетности счета-фактуры. Имеем ли мы право выписывать счет-фактуры без указания НДС? И что будет являться доходом ИП, с которого собственно и платятся налоги. Сумма выставленных счетов-фактур или фактически полученные средства на расчетный счет? Даты выставления счетов-фактур и фактическая оплата отличаются по кварталам. Как при этом отчитываться?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Авг 08, 2008 11:32:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В НК четко прописано - маетод начисления. Если Вы оказываете услуги, значит четко можете разделить факт оказания услуг и факт оплаты, вот по факту оказания услуг Вы выставляеете счет-фактуру. И именно сумма НСФ и будет являться доходом ИП. А оплата совсем другая сторона медали. И для исчисления НДС будет расчте с суммы выставленных НСФ. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| yrogov Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Чт Авг 14, 2008 13:27:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здрасти всем! Помогите разобраться  У меня вопрос по упрощенки для ИП (а именно, когда продается имущество используемое в пред. деят-ти).         Сог-но ст.370. п.п.4 "Объектом налогообложения является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением доходов, ранее обложенных налогом, при наличии документов, подтверждающих удержание налога у источника выплаты, и (или) разового талона. Не являются объектом налогообложения имущественный доход и прочие доходы индивидуального предпринимателя, не облагаемые у источника выплаты в соответствии со статьей 163 настоящего Кодекса, за исключением дохода, полученного от сдачи в аренду имущества".  Что подразумевается под словом "доход"? Могу я обратиться к Налоговому кодексу, где дается определение совокупный годовой доход? Ст.80 п.9 "доходы от превышения стоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом подгруппы (группы)" Если я не ошибаюсь ИП ведет бух. учет в соответствии с нац. стандартами. И имущество - это ничто иное, как фиксированный актив, состоящий на балансе у ИП, которое облагается имущ. налогом. Тогда почему ИП должен платить ипн не облагаемый со всей суммы реализации? А если он продает себе в убыток? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Чт Авг 14, 2008 15:45:06 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | Тогда почему ИП должен платить ипн не облагаемый со всей суммы реализации? |  
 А разве Вы платите со всей суммы реализации?
 
 Думаю ст.80 НК Вам не подойдет, может воспользоваться ст.166 п.2?
 Доходом от прироста стоимости при реализации имущества, является положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью его приобретения?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Чт Авг 14, 2008 16:07:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| "А разве Вы платите со всей суммы реализации? " В том то и дело, что не хочу. Просто сейчас встал вопрос, я реализую магазин, а налоговики сказали плати 3% от стоимости реализации. Вот и решила выяснить, правомерно это.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Чт Авг 14, 2008 16:12:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Кари говорит: |  
	  | 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | Тогда почему ИП должен платить ипн не облагаемый со всей суммы реализации? |  
 А разве Вы платите со всей суммы реализации?
 
 Думаю ст.80 НК Вам не подойдет, может воспользоваться ст.166 п.2?
 Доходом от прироста стоимости при реализации имущества, является положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью его приобретения?
 |  
 Нет не подойдет. Имущественный доход - от имущества не используемого в предпринимательской деятельности
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Чт Авг 14, 2008 16:26:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | налоговики сказали плати 3% |  
 Ну, вот видите 3%.
 
 Кто пользуется ст.80 - платят 30%
 А кто пользуется ст.166 - те платят 10 %.
 
 А у Вас всего лишь 3%
   
 Не расстраивайтесь, другого Кодекса пока нет
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Чт Авг 14, 2008 16:59:50 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Кари"] 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | налоговики сказали плати 3% |  Кто пользуется ст.80 - платят 30%
 А кто пользуется ст.166 - те платят 10 %.
 
 Да, они-то платят от дохода реализованного имущества (т.е. доход на разницу). А если я к примеру купила оборудование за 1000 тг  реализовала его спустя 2-3 года за 500 тг и что? с 500тг 3% еще заплати налог? Я почему-то считала доход, это когда есть прибыль... Я понимаю, что упрощенная система подразумевает налогооблажение с дохода, без учета вычетов, но это все таки основные средства...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Авг 14, 2008 17:22:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Нет, т.к имущество индивидуального предпринимателя 
 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | состоящий на балансе у ИП |  
 Поэтому, считается, как доход предпринимателя и облагается 3%,
 но я подставляла на цифрах, все равно выгоднее заплатить 3%
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #14  Чт Авг 14, 2008 17:32:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Кари говорит: |  
	  | Нет, т.к имущество индивидуального предпринимателя 
 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | состоящий на балансе у ИП |  
 Поэтому, считается, как доход предпринимателя и облагается 3%,
 но я подставляла на цифрах, все равно выгоднее заплатить 3%
 |  Но в ст353п1 написано " объектом налогообложениея для юр.лиц и ип являются основные средства и нематериальные активы."
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Человек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #15  Чт Авг 14, 2008 17:36:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Просто я к чему, если мое имущество облагается налогом на имущество (как используемое в предпринимательской деятельности), то это основные средства. Я понимаю, что выгоднее заплатить 3%, чем 10 или 30. Но если я продаю имущество с убытком для себя, почему я должна платить налог?(да же и 3%) 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Авг 15, 2008 11:04:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Человек говорит: |  
	  | Просто я к чему, если мое имущество облагается налогом на имущество (как используемое в предпринимательской деятельности), то это основные средства. Я понимаю, что выгоднее заплатить 3%, чем 10 или 30. Но если я продаю имущество с убытком для себя, почему я должна платить налог?(да же и 3%) |  
 Что ж!!! это издержки Упрощенного режима налогообложения... Почему то когды Вы торговали Товарами (услугами) - вас этот вопрос не затрагивал.
 
 Есть выходы:
 1. Либо продать (официально) за 500 тенге (3%),
 2. Перейти на общеустановленный режим и потом продать (10% на положительную разницу)
 3. Закрыть контору и продать имущество (в этом случае "дяде Сэму" вообще ничего платить не надо, при условии что Вы владеете этим имуществом больше года)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Авг 18, 2008 11:14:52 |  |  
				| 
 |  
			
				|  Скажите пожалуйста, если в отчетном периоде не было ни поступлении ни выбытии активов,  я должна здавать 701 форму пустографку? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |