Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Было ли письмо на продление сдачи деклараций за 1 квартал?
    Как правильно сформировать проводки п...
    Когда оплачивается ИПН (ФНО 220)в теч...
    Авансовые платежи 2010 после сдачи при отсрочке сдачи Декл-2009
    При продлении срока сдачи ф.100, когд...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Дополнительные Деклараций по НДС после сдачи ликвидацонной     
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 16, 2010 11:11:23   

    Добрый день!
    Подскажите пожайлусто:
    нами была сдана ликвидационная декларация по НДС 25.12.09, мы сняты с учета по НДС, но я обнаружила неправильное оформление реестра, а точнее 300.08 не заполнила графу Н (начисленный НДС), остальное все верно, могу ли я сейчас сдать дополнительную декларацию с исправлением данной ошибки?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 16, 2010 11:22:42 Сообщить модератору   

    Тата79
    можете, но посмотрите Событие 5 http://balans.kz/viewtopic.php?p=353199#353199

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 16, 2010 11:37:26   

    Айнука, но нас сняли с учета не по причинам указанным в п.4 ст. 571, мы просто не стали проходить перерегистацию по НДС(так как наши объемы небольшие, мы ИП) мы просто сдали ликвид.декларацию, а заявление о снятии с учета по НДС у нас не приняли, сказали что и так снимут без заявления. Следовательно я не попадаю под Событие 5 и могу сдать доп. отчетность по электронке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Сен 29, 2010 21:56:01   

    Здравствуйте , подскажите ,если мы сдаем доп .по ликвидационной отчетности, как мы должны указать в ф300 , доп по уведомлению или по леквидации и добавить номер уведомления? почему потому что у нас пришло уведомление по леквидационной форме в приложении 7 мы пропустили одного покупателя , т.е и нам надо ответить на это уведомление , как нам быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НаталиКЗ
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 30, 2010 08:03:34   

    Вы должны сдать дополнительную по уведомлению, поставить галочку в этой графе, указать номер и дату уведомления. В доп. форме исправить наружения выявленные в уведомлении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 30, 2010 12:05:03   

    Вопрос можно задать на счет адм штрафа, мы не успели ответить на кам.уведомление по НДС и нам налоговая орестовала р/счет наложили нам за несвоевременный ответ адм.штрафа, подскажите где можно постотреть по какой ст. суммуа штрафа у нас 6 уведомлений. Помогите пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 30, 2010 15:08:25   

    почитайте главу 16 Административного кодекса, ст. 206 по-моему подходит под ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 30, 2010 22:05:11   

    Господа, у меня вопрос, ТОО шку с 2010 года перевели с общеустановленного режима на упращенку, писалось письмо о снятии с учета по НДС, а 4 квартал 2009г сдали, как очередную, в 2010 300 не сдавалось, чем это чревато???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz