Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    уведомление по НДС за 4 кв, ошибочно представленная ФНО
    Ошибочно сданная отчетность
    Отправила ошибочно доп отчетность вместо очередной
    Как отозвать ошибочно представленную отчетность по форме 101.01 за 2013 год?
    Представленная через КН ф. 328.00 не отражается в журнале налогового инспектора
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ошибочно представленная отчетность с последствиями.     
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 19, 2008 09:40:45 Сообщить модератору   

    Привет всем. У меня вопрос. Я по ошибке отправила форму 101.02 за 2007 год дополнительную. Crying or Very sad Как мне теперь быть письма написала сдала в канцилярию,отзыв тоже сдала. Теперь я подозреваю у меня будут штрафы за несвоеврменое предостовление налоговой отчетности? Я отправила своевременно пустографки за 2008 год (знаю грех, но был первый раб.день,а число было 21.) Но пустографка не легла, висит на отправку.Как я могу избежать штрафов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 19, 2008 09:41:25 Сообщить модератору   

    Привет всем. У меня вопрос. Я по ошибке отправила форму 101.02 за 2007 год дополнительную. Crying or Very sad Как мне теперь быть письма написала сдала в канцилярию,отзыв тоже сдала. Теперь я подозреваю у меня будут штрафы за несвоеврменое предостовление налоговой отчетности? Я отправила своевременно пустографки за 2008 год (знаю грех, но был первый раб.день,а число было 21.) Но пустографка не легла, висит на отправку.Как я могу избежать штрафов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Одуванчик
    Резидент Баланса
    Спасибки: +64 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 19, 2008 09:50:36   

    Ekaterina говорит:
    Я по ошибке отправила форму 101.02 за 2007 год дополнительную

    Если ошибочно отправили не тот отчет, то штрафа не избежать.
    А если отчет правильный и он висит на отправку, то Вам необходимо снять скрин с исходящих, написать письмо на sds@mgd.kz, описать проблему и скинуть туда скрин. А дальше ждать ответа. Все. Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Фев 19, 2008 09:57:14 Сообщить модератору   

    Я все так и сделала, но они мне ответили что на сервере, такого очета нет.Я отпраувила дополнительный материал логи и т.д. но ответа нет уже наверное дней 5. А какие будут штрафы. И могу ли я взять эти штрафы на себя как должностное лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 19, 2008 10:00:36 Сообщить модератору   

    (0) Спасибо, было очень информативно... Переименовываю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Фев 19, 2008 10:13:00 Сообщить модератору   

    ОТПРАВЛЯЙ КАК ПОЛУЧИТСЯ
    ГЛАВНОЕ НЕ ПРИЗНАВАЙСЯ ЧТО ПРОСРОЧИЛА
    МОЖЕТ НЕ ЗАМЕТЯТ КОГДА ПОЙМАЮТ ТОГДА И ОШТРАФУЮТ
    А ВООБЩЕ КАКИЕ СРОКИ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Вт Фев 19, 2008 10:23:37 Сообщить модератору   

    Нет они уже заметили, я то показываю свою переписку SGD@mgd.kz говорю отправила в срок просто не село. А так уже месяц как должна была сдать.Я дополнительную отправила за 2007 год. А насчет того что я отпарвила и стоит статус на отправку, мне кажеться ничего неизмениться.Я уже этого не докажу, была аналогичная ситуация. Я конечно без боя не сдамся. Но штрафы мне по-моему не избежать. Я хочу что бы штрафы были на меня, как это сделать? Если мое предпирятие узнает меня уволят.Этот косяк произошел в первый мой рабочий день.Как мне быть? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bux2009
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Сен 03, 2009 09:52:58 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Я нечайно отправила две одинаковых доп. деклараций по ф200 за 1 квартал. Отзыв на возврат у меня не примяли, ссылаясь на ст.69 налогов.кодекса. мне нужно сдать еще раз допик только за "-".Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Сен 03, 2009 09:54:01 Сообщить модератору   

    bux2009 говорит:
    сдать еще раз допик только за "-"

    да. Сдать с минусом доп ФНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Сен 03, 2009 09:54:06 Сообщить модератору   

    bux2009 говорит:
    нужно сдать еще раз допик только за "-"

    правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    OLGASUN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 23, 2009 13:56:18   

    Здравствуйте! Я сдала расчет по имущественному налогу на 2009 г. ф. 700.01 с учетом всех ОС, числящихся на балансе (как в 2008 г.). Исключив ОС, не связанные с исчислением налога с\но ст.396, сумма налога уменьшилась, а в другом предприятии объект обложения вовсе отсутствует. Подскажите, пожалуйсто, могу ли я в первом случае сдать допик 701.01 с минусом на разницу, а во втором случае допик с минусом на всю сумму, т.е. свести на "0"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz