Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сдала формы 328 18.10.17 и 25.10.17, ...
    Сдала отчет по статистике, есть уведо...
    Бухгалтер не сдала ф.870.00 на 2009г.
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Не сдала отчеты. Что делать?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    за второй квартал отчеты все предыдущий бухгалтер сдала с нулями, я сдала в сентябре уже с цифрами будет ли это нарушением     
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Сен 21, 2009 16:45:38 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста за второй квартал отчеты все предыдущий бухгалтер сдала с нулями, я сдала в сентябре уже с цифрами будет ли это нарушением НЗ, оплата по всем налогам производилась вовремя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Сен 21, 2009 17:32:13   

    если в сентябре вы сдали дополнительную за второй квартал с начислениями - это не является нарушением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Сен 21, 2009 17:35:18   

    Если прежний бухгалтер сдала нулевые отчеты с видом отчетности - основная, а вы сдали с данными - дополнительную, то нарушением это не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Сен 21, 2009 18:14:12 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    будет ли это нарушением НЗ

    не столь карательным, чтобы выписать штраф (по крайней мере, раньше не встречала)
    Alena_buh говорит:
    оплата по всем налогам производилась вовремя?

    это вы нам вопрос задаете?
    если оплачивали налоги своевременно и в необходимой сумме (т.е. недоимки не возникнет), то пени вам также не насчитают...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Сен 28, 2009 16:52:33 Сообщить модератору   

    А есть ли какие-то ограничения по срокам сдачи доп.декларации, в данном случае, например месяц либо вообще нет определенных сроков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Сен 28, 2009 17:03:08 Сообщить модератору   

    Alena_buh
    5 лет, срок исковой давности. так что вы не опоздали..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Сен 28, 2009 17:17:38   

    Почитайте внимательно Кодекс РК о Налогах ст. 70 Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность, там все подробно описано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Сен 28, 2009 17:43:58   

    Alena_buh говорит:
    А есть ли какие-то ограничения по срокам сдачи доп.декларации

    До проверки вы можете все корректировать хоть 20 раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Сен 28, 2009 17:49:35 Сообщить модератору   

    Спасибо большое всем за ответы, я 300 ф сдала допку, а 200 и 201 еще не успела, вот и переживаю))).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Сен 28, 2009 17:50:18 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    я 300 ф сдала допку, а 200 и 201 еще не успела, вот и переживаю)))

    удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Сен 29, 2009 13:22:44   

    у меня такая же ситуация, ндс сдали нулевки, через месяц сдали допики и оплатили. Будет ли штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Сен 29, 2009 13:24:03 Сообщить модератору   

    express говорит:
    через месяц сдали допики и оплатили

    если оплатили не вовремя, не по срокам, будет пеня, но штрафов точно не будет. читайте сообщения выше, вам все станет ясно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 29, 2009 13:24:36   

    Будет пеня, потому что оплатили позже положенного срока. Штрафа нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Сен 29, 2009 13:25:20 Сообщить модератору   

    express говорит:
    через месяц сдали допики и оплатили. Будет ли штраф

    штрафа не будет, но если не своевременно заплатили будет пеня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 29, 2009 13:25:24   

    будет пеня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Сен 29, 2009 13:31:17   

    нам арестовали счет, вышла пеня по НДС и соц отчислениям, пеня оплачена, но арест снимут после протокола по адмн. нарушению. Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Сен 29, 2009 13:32:49 Сообщить модератору   

    express говорит:
    Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?

    штраф уже будет за несвоевременную оплату пени тогда, если у вас арестовали счет. Это уже другое дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Сен 29, 2009 13:36:02   

    а какой тогда срок оплаты пени?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Сен 29, 2009 13:36:59 Сообщить модератору   

    быстрее оплатите, быстрей счет откроют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Сен 29, 2009 13:48:54   

    оплатить штраф всегда успеем, хочется разобраться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Сен 29, 2009 13:50:32 Сообщить модератору   

    если оплата прошла у вас позже срока, то пеня значит правильно начислена. сделайте акт сверки проверьте все, и если вы считаете, что вам неверно начислили, то можете это доказать в налоговой, тогда без штрафных санкций откроют счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Сен 29, 2009 15:03:48   

    express говорит:
    оплатить штраф всегда успеем, хочется разобраться

    сперва оплатите потом будете разбираться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Луч
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Сен 29, 2009 17:42:00   

    Здравствуйте, все прочитала, но не могу толком разобраться у меня чуточку другая ситуация: ИПшник за 1, 2, кварталы сдавал нулевые отчеты, хотя были доходы. Оплаты по налогам, пенсионным и соц. отчислениям не было с начала года. Сейчас хочу все привести в порядок. Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ? Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам. Сотрудников в принципе нет. ТОлько ИПшник. И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Сен 29, 2009 17:46:17 Сообщить модератору   

    Луч говорит:
    Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ?


    Да

    Луч говорит:
    Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам.

    Вполне может быть, т.к. они сейчас с этим строго. Но уж лучше самим доначислить.

    Луч говорит:
    И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?

    У ИП на упрощенке соц.отч. и так считаются с МЗП, а ОПВ можете ставить какую хотите (не ниже МЗП)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Сен 29, 2009 17:46:25 Сообщить модератору   

    Луч говорит:
    Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами

    можете. даже нужно вам это сделать.
    Луч говорит:
    и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ

    тоже надо, но потом надо проследить за лицевыми счетами по этим налогам, т.к. будет пеня обязательно. и как только она возникнет, надо будет ее быстро заплатить, а то могут счет арестовать, а это уже чревато штрафами.
    Луч говорит:
    И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?

    можете. даже по Соцотчислениям надо ставить только МЗП, а по ОПВ любую сумму, но не более 75 МЗП к начислению ОПВ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kolomenc
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Сен 29, 2009 21:18:19 Сообщить модератору   

    Для express:
    За нарушение законодательства РК об обязательном социальном страховании ст88.1 а именно несвоевременное и (или) неполную уплату (перечисления) социальных отчислений и пеней влечет штраф на должностных лиц и ИП,частных нотариусов,адвакатов в размере 30МРП, на юрлица малого бизнеса в размере 30 процентов от суммы неперечисленных (несвоевременно перечисленных) социальных отчислений,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Сен 29, 2009 21:44:53 Сообщить модератору   

    express говорит:
    нам арестовали счет, вышла пеня по НДС и соц отчислениям, пеня оплачена, но арест снимут после протокола по адмн. нарушению. Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?

    мда.. изначально свой первый вопрос вы неверно задали и из-за этого получили такие ответы, что штраф вам не грозит.. (эт я про НДС)
    а уже в последующих сообщениях выяснилось, что и соц. отчисления вами не были своевременно оплачены... а тут уже штраф вам грозит..
    выше вам дают ссылку на законодательный акт и № статьи...
    Штрафа не избежать в данном случае, т.к. четко прописано и поблажек нет.. даже при условии недоимки 5 тенге, народ штрафовали...
    согласно КоАП:
    Цитата:
    Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполномоченными органами (организациями) обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет

    2. Неперечисление или неполное перечисление налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями), определенными налоговым законодательством, удержанных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -

    влечет штраф на должностных лиц - в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от неперечисленной суммы налогов и других обязательных платежей.


    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

    вас, Луч, тоже статья 210 КоАП касается:
    Луч говорит:
    огу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ? Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам

    вообщем, штрафы тоже будут, т.к. несвоевременная оплата в бюджет ОПВ и соц. отчислений

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 29, 2010 16:58:47   

    Доброго всем дня!
    У меня такая ситуация:
    Прежний бухгалтер все отчёты (100, 201, 600, 300, 307) сдавала по нулям, хоть были обороты. Фирма действовать начала с сентября 2008г, я пришла на фирму в августе 2009. У руководителя на руках уже было 2 уведомления по камеральному контролю по НДС. Пока я все документы взяла у прежнего бухгалтера, пока разобралась и составила отчёты, естественно прошло время и в начале сентября 2009г отправила отчёты с реальными цифрами. Налоги мы все оплатили, пеню, которая естественно образовалась в результате доначисления тоже оплатили.
    При составлении дополнительного отчета по НДС, я сначала отправила отчет с суммой НДС в зачёт, а следом (буквально 5 мин. разница) доп.отчёт по уведомлению с суммой НДС к начислению.
    Теперь меня вызывают в НК, вручают письмо такого содержания:
    в соответствии со пп5 п1 ст19 НК налоговый орган вправе требовать от налогоплательщика предоставления док-ов, подтверждающих правильность исчисления налогов...
    На этом основании просят нас предоставить объяснения и подтверждающие документы по товарам (работам, услугам), приобретенным в 4кв2008, по которым отнесены в зачёт суммы НДС по доп.формам.

    Их интересует - На каком основании мы в доп-й форме указываем такую большую сумму к уменьшению НДС?
    И вот я теперь сижу и думаю, что бы написать в объяснительной. Вроде бы и не моя вина, ссылаться на прежнего начальника (он кстати уволился в конце августа 2009) или на прежнего бухгалтера, но она официально нигде не числилась? Вообщем головная боль. Может у кого была похожая ситуация, как из неё выходили. В принципе все документы у меня на руках, я их наксерила, пронумеровара, составила реестр с/ф, полученных в 4кв2008, теперь вот вопрос в объяснительной. Помогите, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naomi
    Коллега
    Спасибки: +43 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Мар 29, 2010 17:12:43   

    Думаю, если у вас все правильно, то нужно принести документы и показать, а допки сдавать можно. Если бы вам уже дали предписанте о назначении вам проверки, то допки сдавать нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Мар 29, 2010 17:34:05   

    Меня просто волнует ещё один вопрос (возможно я не о том думаю), в объяснительной надо ли указывать когда была я принята на работу, когда мне передали документы? Или это не принципиально, а главное перечислить какие формы налоговой отчетности были поданы за тот период - у меня их три:
    1. Основная - пустографка - 15.02.09
    2. Доп. - с суммой НДС в зачёт - 04.09.09
    3. Доп. по увед-ю - с суммой НДС к начислению - 04.09.09
    Я что-то не догадалась всё в одну форму "запихнуть", поэтому столько доп-х отчётов.
    Как думаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naomi
    Коллега
    Спасибки: +43 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Мар 29, 2010 17:39:06 Сказали Спасибо❤   

    ну допки, я думаю, у вас за тот период когда на самом деле были обороты, это правильно. и то что вы хотите все сделать по путевому это тоже правильно, нас же не лишали права сделать все как правильно. А в объяснительной так и напишите, что старый бухгалтер не отразил данные операции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Мар 29, 2010 17:56:00 Сказали Спасибо❤   

    A_Shipping говорит:
    ссылаться на прежнего начальника (он кстати уволился в конце августа 2009) или на прежнего бухгалтера, но она официально нигде не числилась?

    думаю,этого не стоит делать. требуют объяснения-то от фирмы, им налоговой в принципе пофиг что там у вас творилось.
    A_Shipping говорит:
    Или это не принципиально,

    думаю не принципиально
    а в объяснительной можете написать так:
    "согласно п. 1 Статьи 70 НК РК внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится налогоплательщиком (налоговым агентом) путем составления дополнительной налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения. В связи с обнаружением документов, относящихся к 4 кварталу 2008 года (копии прилагаются), ТОО "ААА" внесло изменения в налоговую отчетность ф.300 и ф.307 за 4 квартал 2008 года."

    коротко и ясно, и в принципе соответствует действительности. Корректировать отчетность -это Ваше законное право, тем более что все подтверждающие документы (с/ф) у Вас есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz