» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

за второй квартал отчеты все предыдущий бухгалтер сдала с нулями, я сдала в сентябре уже с цифрами будет ли это нарушением

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Alena_buh
Добавлено: #1  Пн Сен 21, 2009 16:45:38
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста за второй квартал отчеты все предыдущий бухгалтер сдала с нулями, я сдала в сентябре уже с цифрами будет ли это нарушением НЗ, оплата по всем налогам производилась вовремя?


Автор: Татьяна0707
Добавлено: #2  Пн Сен 21, 2009 17:32:13
Заголовок сообщения:

если в сентябре вы сдали дополнительную за второй квартал с начислениями - это не является нарушением.


Автор: Роза
Добавлено: #3  Пн Сен 21, 2009 17:35:18
Заголовок сообщения:

Если прежний бухгалтер сдала нулевые отчеты с видом отчетности - основная, а вы сдали с данными - дополнительную, то нарушением это не будет.


Автор: Solitary
Добавлено: #4  Пн Сен 21, 2009 18:14:12
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
будет ли это нарушением НЗ

не столь карательным, чтобы выписать штраф (по крайней мере, раньше не встречала)
Alena_buh говорит:
оплата по всем налогам производилась вовремя?

это вы нам вопрос задаете?
если оплачивали налоги своевременно и в необходимой сумме (т.е. недоимки не возникнет), то пени вам также не насчитают...



Автор: Alena_buh
Добавлено: #5  Пн Сен 28, 2009 16:52:33
Заголовок сообщения:

А есть ли какие-то ограничения по срокам сдачи доп.декларации, в данном случае, например месяц либо вообще нет определенных сроков?


Автор: Nemo
Добавлено: #6  Пн Сен 28, 2009 17:03:08
Заголовок сообщения:

Alena_buh
5 лет, срок исковой давности. так что вы не опоздали..



Автор: Dinaaxm
Добавлено: #7  Пн Сен 28, 2009 17:17:38
Заголовок сообщения:

Почитайте внимательно Кодекс РК о Налогах ст. 70 Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность, там все подробно описано.


Автор: Котеночек
Добавлено: #8  Пн Сен 28, 2009 17:43:58
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
А есть ли какие-то ограничения по срокам сдачи доп.декларации

До проверки вы можете все корректировать хоть 20 раз.



Автор: Alena_buh
Добавлено: #9  Пн Сен 28, 2009 17:49:35
Заголовок сообщения:

Спасибо большое всем за ответы, я 300 ф сдала допку, а 200 и 201 еще не успела, вот и переживаю))).


Автор: Nemo
Добавлено: #10  Пн Сен 28, 2009 17:50:18
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
я 300 ф сдала допку, а 200 и 201 еще не успела, вот и переживаю)))

удачи!



Автор: express
Добавлено: #11  Вт Сен 29, 2009 13:22:44
Заголовок сообщения:

у меня такая же ситуация, ндс сдали нулевки, через месяц сдали допики и оплатили. Будет ли штраф?


Автор: Nemo
Добавлено: #12  Вт Сен 29, 2009 13:24:03
Заголовок сообщения:

express говорит:
через месяц сдали допики и оплатили

если оплатили не вовремя, не по срокам, будет пеня, но штрафов точно не будет. читайте сообщения выше, вам все станет ясно!



Автор: Марта
Добавлено: #13  Вт Сен 29, 2009 13:24:36
Заголовок сообщения:

Будет пеня, потому что оплатили позже положенного срока. Штрафа нет.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #14  Вт Сен 29, 2009 13:25:20
Заголовок сообщения:

express говорит:
через месяц сдали допики и оплатили. Будет ли штраф

штрафа не будет, но если не своевременно заплатили будет пеня



Автор: Ланана
Добавлено: #15  Вт Сен 29, 2009 13:25:24
Заголовок сообщения:

будет пеня


Автор: express
Добавлено: #16  Вт Сен 29, 2009 13:31:17
Заголовок сообщения:

нам арестовали счет, вышла пеня по НДС и соц отчислениям, пеня оплачена, но арест снимут после протокола по адмн. нарушению. Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?


Автор: Nemo
Добавлено: #17  Вт Сен 29, 2009 13:32:49
Заголовок сообщения:

express говорит:
Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?

штраф уже будет за несвоевременную оплату пени тогда, если у вас арестовали счет. Это уже другое дело.



Автор: express
Добавлено: #18  Вт Сен 29, 2009 13:36:02
Заголовок сообщения:

а какой тогда срок оплаты пени?


Автор: Nemo
Добавлено: #19  Вт Сен 29, 2009 13:36:59
Заголовок сообщения:

быстрее оплатите, быстрей счет откроют.


Автор: express
Добавлено: #20  Вт Сен 29, 2009 13:48:54
Заголовок сообщения:

оплатить штраф всегда успеем, хочется разобраться


Автор: Nemo
Добавлено: #21  Вт Сен 29, 2009 13:50:32
Заголовок сообщения:

если оплата прошла у вас позже срока, то пеня значит правильно начислена. сделайте акт сверки проверьте все, и если вы считаете, что вам неверно начислили, то можете это доказать в налоговой, тогда без штрафных санкций откроют счет.


Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #22  Вт Сен 29, 2009 15:03:48
Заголовок сообщения:

express говорит:
оплатить штраф всегда успеем, хочется разобраться

сперва оплатите потом будете разбираться



Автор: Луч
Добавлено: #23  Вт Сен 29, 2009 17:42:00
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, все прочитала, но не могу толком разобраться у меня чуточку другая ситуация: ИПшник за 1, 2, кварталы сдавал нулевые отчеты, хотя были доходы. Оплаты по налогам, пенсионным и соц. отчислениям не было с начала года. Сейчас хочу все привести в порядок. Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ? Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам. Сотрудников в принципе нет. ТОлько ИПшник. И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?


Автор: *САМ*
Добавлено: #24  Вт Сен 29, 2009 17:46:17
Заголовок сообщения:

Луч говорит:
Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ?


Да

Луч говорит:
Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам.

Вполне может быть, т.к. они сейчас с этим строго. Но уж лучше самим доначислить.

Луч говорит:
И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?

У ИП на упрощенке соц.отч. и так считаются с МЗП, а ОПВ можете ставить какую хотите (не ниже МЗП)



Автор: Nemo
Добавлено: #25  Вт Сен 29, 2009 17:46:25
Заголовок сообщения:

Луч говорит:
Могу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами

можете. даже нужно вам это сделать.
Луч говорит:
и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ

тоже надо, но потом надо проследить за лицевыми счетами по этим налогам, т.к. будет пеня обязательно. и как только она возникнет, надо будет ее быстро заплатить, а то могут счет арестовать, а это уже чревато штрафами.
Луч говорит:
И могу ли я ему поставить МЗП для исчисления ОПВ и соц. отчислений?

можете. даже по Соцотчислениям надо ставить только МЗП, а по ОПВ любую сумму, но не более 75 МЗП к начислению ОПВ.



Автор: kolomenc
Добавлено: #26  Вт Сен 29, 2009 21:18:19
Заголовок сообщения:

Для express:
За нарушение законодательства РК об обязательном социальном страховании ст88.1 а именно несвоевременное и (или) неполную уплату (перечисления) социальных отчислений и пеней влечет штраф на должностных лиц и ИП,частных нотариусов,адвакатов в размере 30МРП, на юрлица малого бизнеса в размере 30 процентов от суммы неперечисленных (несвоевременно перечисленных) социальных отчислений,



Автор: Solitary
Добавлено: #27  Вт Сен 29, 2009 21:44:53
Заголовок сообщения:

express говорит:
нам арестовали счет, вышла пеня по НДС и соц отчислениям, пеня оплачена, но арест снимут после протокола по адмн. нарушению. Значит штрафа по НДС не может быть, а по соц отчислениям?

мда.. изначально свой первый вопрос вы неверно задали и из-за этого получили такие ответы, что штраф вам не грозит.. (эт я про НДС)
а уже в последующих сообщениях выяснилось, что и соц. отчисления вами не были своевременно оплачены... а тут уже штраф вам грозит..
выше вам дают ссылку на законодательный акт и № статьи...
Штрафа не избежать в данном случае, т.к. четко прописано и поблажек нет.. даже при условии недоимки 5 тенге, народ штрафовали...
согласно КоАП:
Цитата:
Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполномоченными органами (организациями) обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет

2. Неперечисление или неполное перечисление налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями), определенными налоговым законодательством, удержанных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -

влечет штраф на должностных лиц - в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от неперечисленной суммы налогов и других обязательных платежей.


Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

вас, Луч, тоже статья 210 КоАП касается:
Луч говорит:
огу ли я сейчас сдать дополнительные отчеты за 1,2 кварталы с цифрами и заплатить все налоги, соц. отчисления и ОПВ? Не будет ли штрафов по ОПВ и соц. страху за то что не платили месяц в месяц по срокам

вообщем, штрафы тоже будут, т.к. несвоевременная оплата в бюджет ОПВ и соц. отчислений



Автор: A_Shipping
Добавлено: #28  Пн Мар 29, 2010 16:58:47
Заголовок сообщения:

Доброго всем дня!
У меня такая ситуация:
Прежний бухгалтер все отчёты (100, 201, 600, 300, 307) сдавала по нулям, хоть были обороты. Фирма действовать начала с сентября 2008г, я пришла на фирму в августе 2009. У руководителя на руках уже было 2 уведомления по камеральному контролю по НДС. Пока я все документы взяла у прежнего бухгалтера, пока разобралась и составила отчёты, естественно прошло время и в начале сентября 2009г отправила отчёты с реальными цифрами. Налоги мы все оплатили, пеню, которая естественно образовалась в результате доначисления тоже оплатили.
При составлении дополнительного отчета по НДС, я сначала отправила отчет с суммой НДС в зачёт, а следом (буквально 5 мин. разница) доп.отчёт по уведомлению с суммой НДС к начислению.
Теперь меня вызывают в НК, вручают письмо такого содержания:
в соответствии со пп5 п1 ст19 НК налоговый орган вправе требовать от налогоплательщика предоставления док-ов, подтверждающих правильность исчисления налогов...
На этом основании просят нас предоставить объяснения и подтверждающие документы по товарам (работам, услугам), приобретенным в 4кв2008, по которым отнесены в зачёт суммы НДС по доп.формам.

Их интересует - На каком основании мы в доп-й форме указываем такую большую сумму к уменьшению НДС?
И вот я теперь сижу и думаю, что бы написать в объяснительной. Вроде бы и не моя вина, ссылаться на прежнего начальника (он кстати уволился в конце августа 2009) или на прежнего бухгалтера, но она официально нигде не числилась? Вообщем головная боль. Может у кого была похожая ситуация, как из неё выходили. В принципе все документы у меня на руках, я их наксерила, пронумеровара, составила реестр с/ф, полученных в 4кв2008, теперь вот вопрос в объяснительной. Помогите, пожалуйста!



Автор: naomi
Добавлено: #29  Пн Мар 29, 2010 17:12:43
Заголовок сообщения:

Думаю, если у вас все правильно, то нужно принести документы и показать, а допки сдавать можно. Если бы вам уже дали предписанте о назначении вам проверки, то допки сдавать нельзя.


Автор: A_Shipping
Добавлено: #30  Пн Мар 29, 2010 17:34:05
Заголовок сообщения:

Меня просто волнует ещё один вопрос (возможно я не о том думаю), в объяснительной надо ли указывать когда была я принята на работу, когда мне передали документы? Или это не принципиально, а главное перечислить какие формы налоговой отчетности были поданы за тот период - у меня их три:
1. Основная - пустографка - 15.02.09
2. Доп. - с суммой НДС в зачёт - 04.09.09
3. Доп. по увед-ю - с суммой НДС к начислению - 04.09.09
Я что-то не догадалась всё в одну форму "запихнуть", поэтому столько доп-х отчётов.
Как думаете?



Автор: naomi
Добавлено: #31  Пн Мар 29, 2010 17:39:06
Заголовок сообщения:

ну допки, я думаю, у вас за тот период когда на самом деле были обороты, это правильно. и то что вы хотите все сделать по путевому это тоже правильно, нас же не лишали права сделать все как правильно. А в объяснительной так и напишите, что старый бухгалтер не отразил данные операции.


Автор: DreamDi
Добавлено: #32  Пн Мар 29, 2010 17:56:00
Заголовок сообщения:

A_Shipping говорит:
ссылаться на прежнего начальника (он кстати уволился в конце августа 2009) или на прежнего бухгалтера, но она официально нигде не числилась?

думаю,этого не стоит делать. требуют объяснения-то от фирмы, им налоговой в принципе пофиг что там у вас творилось.
A_Shipping говорит:
Или это не принципиально,

думаю не принципиально
а в объяснительной можете написать так:
"согласно п. 1 Статьи 70 НК РК внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится налогоплательщиком (налоговым агентом) путем составления дополнительной налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения. В связи с обнаружением документов, относящихся к 4 кварталу 2008 года (копии прилагаются), ТОО "ААА" внесло изменения в налоговую отчетность ф.300 и ф.307 за 4 квартал 2008 года."

коротко и ясно, и в принципе соответствует действительности. Корректировать отчетность -это Ваше законное право, тем более что все подтверждающие документы (с/ф) у Вас есть



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ