Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале брать в зачет НДС, е...
    В каком квартале отнести в зачет НДС ...
    Как рассчитывать курсовую разницу, если оплата была частично авансом?
    В каком квартале взять в зачет НДС по...
    В каком квартале брать НДС в зачет в ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком квартале отнести НДС в зачет по ГТД, если оплата была частично в 3 и 4 кварталах     
    Tati
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 05, 2009 17:27:02 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=260262#260262

    Помогите разобраться пожалуйста. Произведен авансовый платеж НДС за импортный товар в конце сентября (3квартал), а товар поступил в начале октября. По таможенной декларации был уплачен остаток суммы по НДС в октябре (4 квартал). Могу ли я сумму авансового платежа по НДС взять в зачет в 3 картале в декларации (ф300)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 05, 2009 17:31:17 Сказали Спасибо❤   

    НДС вы берете в зачет по ГДТ, т.е. по поступлению товара, а не по оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 05, 2009 17:33:39 Сообщить модератору   

    Tati говорит:
    Могу ли я сумму авансового платежа по НДС взять в зачет в 3 картале в декларации (ф300)?

    Нет, только по ГТД, и в случае переплаты в зачет берете только сумму указаную в ГТД, а не ту, которую оплатили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 05, 2009 17:34:45 Сообщить модератору   

    Цитата:
    О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

    Глава 34. Зачет по налогу на добавленную стоимость
    Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима


    Дт 3397 Кт1030 оплата НДС с Р/С
    Дт 3397 Кт 1251 доплата НДС наличными

    Дт 1420 Кт 3397 НДС, указанный в гтд

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 27, 2009 11:11:12   

    Проверяю НДС за 2008г. В декларациях за 2 кв. указанна сумма к зачету по импорту 600 тыс. тг. например, а поступлений по импорту не было и оплат тоже в том же квартале. так же нельзя получается. В зачет берется НДС только по ГДТ. или в 2008г. по другому было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 27, 2009 11:15:55   

    missle говорит:
    В зачет берется НДС только по ГДТ.

    Верно, так и в 2008г. было.
    1. Найти ГТД и узнаете даты и в какой квартал нужно их занести
    2. Сделаете доп.отчеты" 2 кв. уберете НДС по импорту, а в том квартале где ГТД добавите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 27, 2009 11:39:51   

    А где в ГДТ посмотреть НДС, смотрю и найти не могу. Он обязательно должен быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 27, 2009 11:44:10   

    missle говорит:
    Он обязательно должен быть?

    Не всегда.
    Смотрите в ГТД, на самой первой странице где печати там.комитета. под ячейками №48 и 49 - "В. Подробности подсчета"
    НДС 105102 - в ГТД с.34
    НДС 105105 - в ГТД с.35
    НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета
    Там.сбор 106101 в ГТД с.22
    Там.пошлина 106201 в ГТД с.10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 27, 2009 11:55:14   

    Да, только в моей ГДТ КБК указаны как вид: 10-пошлина, 34 НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 27, 2009 11:57:48 Сказали Спасибо❤   

    КБК я указала для справки. Если когда либо будете проводить акт сверки с таможенниками по там.платежам то они требуют на каждый КБК акт сверки отдельно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 27, 2009 12:13:25   

    В некоторых ГДТ, сейчас нашла, прилагается бумажка, где указаны только тамож. сборы, и в бухучете в таких приходах по импорту в обороте стоит что освобожденный. В каких случаях мы можем не платить НДС на таможне?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 27, 2009 12:18:03   

    missle говорит:
    прилагается бумажка

    ГТД надо смотреть.
    missle говорит:
    В каких случаях мы можем не платить НДС на таможне?

    Почитайте ст.231 п.3 пп.4 и7 по ссылке http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 27, 2009 12:48:53   

    Извиняюсь за назойливость, блин в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет, и поставила освобожденный оборот, может ли это как быть связано с тем, что у нас в том же квартале был освобожденный оборот по реализации? как теперь докопаться, что почем там было...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 27, 2009 12:53:18   

    missle говорит:
    блин в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет

    Какой код в ГТД?
    missle говорит:
    может ли это как быть связано с тем, что у нас в том же квартале был освобожденный оборот по реализации?

    Может быть, но должен найти отражение и если были освобожденные обороты то списывается на счета себестоимости ТМЗ или расходы, в зависимости от ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    missle
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 27, 2009 13:00:57   

    Посмотрела предыдущие ГДТ, в остальных в подробностях подсчета стоят коды напр. 10 Пошлина)-сумма 13000, 34 (НДС)-24000, а в этой ГДТ в подробностях подсчета стоит только 10-13000, и еще написано 305 от 30.05.08г. сорри, наверно смешно выглядит, но что это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3496 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 27, 2009 13:04:01   

    missle говорит:
    а в этой ГДТ в подробностях подсчета стоит только 10-13000

    Ну нет же НДС? Откуда тогда
    missle говорит:
    в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет

    missle говорит:
    и еще написано 305 от 30.05.08г. сорри, наверно смешно выглядит, но что это?

    Тут Вам думаю стоит обратиться в тамож.брокерскую фирму которая составляла это ГТД ( на главной странице в правом нижнем углу должен быть их штампик).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karma
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Мар 11, 2011 22:23:28   

    и еще написано 305 от 30.05.08г.

    это номер платежки или квитанции и дата оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz