Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    изучаю 1С 7.7
    Изучаю 1С
    Изучаю 8.х. И сразу же - косяки стаями...
    Изучаю 1С 8.2. Пишу простую торговую систему.
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Изучаю 1С 8.0     
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Вс Окт 28, 2007 05:19:02 Сообщить модератору   

    Летом... Хотя верить форме 701.03 в ее нынешнем виде лично я бы не стал... Из всех полей верно заполняется только строки первоначальной стоимости... Среднегодовая стоимость считается без учета возможной амортизации, что в корне неверно... А амортизируемая стоимость почему-то попадает в выбытие ФА...

    Надия говорит:
    Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать.

    ... по поступившим / выбывшим ФА за период с 01.08 по 01.11 отчетного года...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #82 Вс Окт 28, 2007 09:55:07 Сообщить модератору   

    KrEAtive
    у меня последний 10 релиз -вот недавно обновили 1С 8,0 версия, но действительно там кнопка заполнить недоступна. Странно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Вс Окт 28, 2007 11:54:53 Сообщить модератору   

    Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
    Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...

    Помоги плз, заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вс Окт 28, 2007 13:24:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    действительно там кнопка заполнить недоступна.

    KrEAtive говорит:
    Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение.

    Поэтому спрашивайте у обслуживающей фирмы обновленную форму 701.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Вс Окт 28, 2007 13:44:47 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
    Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...


    Делается поступление и принятие к учёту. Не надо больше никаких актов. Если нужна печатная форма, так она есть в документе "Принятие к учету".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #86 Вс Окт 28, 2007 16:38:54 Сообщить модератору   

    Все ок, мне обновили форму отчета - все заполняется -спасибо огромное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Пн Окт 29, 2007 16:06:35 Сообщить модератору   

    Помогите плз объясните.
    В 1с 8,0 закрытие Дт /Кт задолженности. Он заполняет неверно и вообще не пойму по какому принципу это делается авансы выдаю одну сумму, а при выполнении закрытия пишится другая - ниче не пойму счет везде 1610 в авансах ессно

    Добавлено спустя 20 секунд:

    Спасибо заранее за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пн Окт 29, 2007 17:24:39 Сообщить модератору   

    Напишите более внятно, что вы хотите сделать.
    Потому что перекрытие Дт/Кт задолженности - это одно, зачёт авансов - это другое, а вам, возможно, хочется чего-то совсем другого.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Окт 30, 2007 09:39:33 Сообщить модератору   

    NoName

    Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Ср Окт 31, 2007 09:48:54 Сообщить модератору   

    Что нужно-то? Вывалить сюда модуль документа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Ср Окт 31, 2007 11:33:38 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти

    Ну если кратко, то примерно так:
    При заполнении документа программа ищет контрагентов, у которых есть одновременно кебетовый остаток по счету «Счет Дт», выбранному в шапке документа, и кредитовый по счету «Счет Кт». Естессно в одинаковых валютах. Ну и закрывает минимальную сумму (н-р так: дт 3310 - кт 1210). Сумму Вы можете изменить. Это не зачет авансов, хотя, конечно можно выбрать в нем 1610 и 3310, тогда авансы перекроет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Ср Окт 31, 2007 12:47:22 Сообщить модератору   

    Вопрос такой по 1С 8.0
    Закупила на склад материалов бензин и диз топливо -почему-то количество на складе не изменилось...
    Мне нужно их списать тут же а его нет фактически - ничего не пойму

    Помогите подскажите.

    Добавлено спустя 32 секунды:

    KrEAtive

    Спасибо большое за помощь...

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    KrEAtive

    А будет ли правильным перекрывать авансы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Ср Окт 31, 2007 14:58:37 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    А будет ли правильным перекрывать авансы?

    Можно и так перекрывать, но скорее я бы назвал это извращением, чем нормой.
    В принципе, во всех документах (банковских, кассовых, поступлениях и т.п.) предусмотрено автоматическое закрытие авансов. Просто наш человек к порядку не привык, и у него бывает бардак с хронологией ввода документов. Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Ср Окт 31, 2007 15:50:48 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.


    Не "некоторые бухгалтера", "почти все бухгалтера" делают так. Иначе каждое исправление задним числом приводит к необходимости перепроведения документов для перераспределения авансов и их зачёта.
    Это тот случай, когда западные методики учёта тупо передираются, без малейшей попытки подумать: а оно нам надо ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Пн Ноя 05, 2007 10:41:27 Сообщить модератору   

    Помогите плз.
    Такая вот ситуация - мы закупили бензин для работников организации тоесть мы в аренду берем их личный автомобиль-как правильно провести эту операцию в 1С..?
    Спасибо заранее за помощь

    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:

    И ещё - можно ли как-то просто продать это топливо - это не будет являться доходом организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #96 Вт Ноя 06, 2007 15:33:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. По финансовому лизингу получили бульдозер. В 1С версия 8 принимаю как ОС, через "поступление ТМЗ и услуг", у меня получается проводка Дт2410 Кт3310, это же неправильная проводка, думаю должно быть Дт2410 Кт3397. Как правильно это сделать? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Вт Ноя 06, 2007 16:09:59   

    Проставить на бульдозере счет учета, если не изменяет память.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Вт Ноя 06, 2007 21:36:11 Сообщить модератору   

    Слегка изменяет... в документе установите счет расчета с контрагентом 3397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Вт Ноя 13, 2007 15:32:41 Сообщить модератору   

    Незнаю как быть - запуталась, помогите, просветите. Закупили товар - на сумму 59490тг нам выдали чек на сумму 59480тг 30.10, а на 10 тг 31.10. Я незнаю как внести эти документы в 1с 8.0 когда делаю авансовый - ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.

    Для профи глупый вопрос, понимаю помогите и не судите строго

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Вт Ноя 13, 2007 15:49:56   

    А если авансовый делать 31/10?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Вт Ноя 13, 2007 19:01:45 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.

    А 1С уже не дает редактировать суммы в авансовом отчете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Чт Ноя 15, 2007 14:59:27 Сообщить модератору   

    Уважаемы профессионалы.
    Я знаю что бух учет отличается он налогового. Вот как не обходя такое отличие посчитать КПН в 1С 8.0(8.0.18.2) конфигурация 1.0.10.4
    чтобы правильно.
    Пожалуйста помогите прошу Вас... Sad

    Спасибо огромное заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Чт Ноя 15, 2007 15:33:13   

    Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. Семеркой пользуюсь уже достаточно долго .Как вам уважаемые пользователи восьмерка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Чт Ноя 15, 2007 15:49:50   

    Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались. Есть существенные различия в типовой 7.7 и 8.0, такие как жесткое разделение бух и налогового учета вплоть до отдельных планов счетов. Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Чт Ноя 15, 2007 17:46:40 Сообщить модератору   

    бух1 говорит:
    Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест.


    Вот потому и не разрешают каким попало "программистам" продавать восьмёрку. И к обслуживанию стараются не подпускать. И пусть ваш "программист" говорит что ему вздумается. А многие уже работают на восьмёрке.

    Compas говорит:
    Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались


    Очень точно сказано.

    Compas говорит:
    Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.

    Продолжу. Присутствуют многие журналы, которых вы не видели.
    Также присутствуют новые возможности:
    http://www.v8.1c.ru/disctinct7/

    Но всё это для думающих людей. Тем, кто работает, заглядывая в тетрадку, тем, кто нажимает кнопки, не понимая, что он делает - этим восьмёрка не нужна, она им ТОЛЬКО ПОМЕШАЕТ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Чт Ноя 15, 2007 18:05:29 Сообщить модератору   

    Может мне кто-нибудь поможет?Sad(((

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    бух1

    Я думаю что вы не правы - я программист по специальности и на практике и думаю вам просто необходимо отказаться от мнения нерадивого работника. А насчет 1С моя проблема не в программном обеспечении, а в знании бух учета. Я только начала этим заниматься и прошу помощи...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Чт Ноя 15, 2007 18:09:05 Сообщить модератору   

    Чем? Посчитать за Вас КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Чт Ноя 15, 2007 18:14:05 Сообщить модератору   

    Cleaner
    нет не посчитать направить меня в нужное русло в программке - где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН? Я делаю так (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 ЭТО ПРАВИЛЬНО вроде все как в кодексе, вот ещё я знаю что бух учет и налоговый отличаются - незнаю надо ли дополн что-то отнимать НДС там и т.д. Посоветуйте.

    Спасибо огромное что откликнулись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Ноя 15, 2007 21:12:18   

    Beelz говорит:
    где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН

    В 8.0 анализируйте 1410 счет.
    НДС НЕ облагается КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Чт Ноя 15, 2007 23:19:37 Сообщить модератору   

    Beelz, в 1С есть такой регламентированный отчет "Отчет о доходах и расходах"... Вот там довольно наглядная форма...
    Хотя ход мыслей почти правильный.
    Цитата:
    (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3

    Вот тут слегка непонятно... КПН = прибыль*30% (те же расходы по КПН, только по кредиту). А прибыль - расходы по КПН - это уже Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Пт Ноя 16, 2007 09:58:14 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Спасибо огромное что откликнулись.

    Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года, у нас просто валовая прибыль в этом году намного больше чем в прошлом соответственно налоги выше. Вот ещё вопрос от дохода какие налоги вычитаются уплаченные, налоговый кодекс читаю -блин не могу понять конкретно какие вычитаются, ведь я вычла не все в примере кот писала видимо или все незнаю...

    Спасибо заранее...

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Compas

    Огромное спасибо, сейчас посмотрю что смогу сообразить...

    Спасибо вам за помощь... Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Compas
    Ой у меня 1410 - вообще пусто, что бы это значило...

    Добавлено спустя 8 часов 9 секунд:

    Откликнитесь кто-нибудь плз... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Пт Ноя 16, 2007 18:14:19 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года

    Они потому и называются "авансовае", что платятся до начисления суммы самого налога. И в конце года, не вычитаются из дохода, а "сравниваются" с начисленным налогом (КПН). Если авансовые платежи меньше уплаченных авансов, то надо будет доплатить. Если больше - то можно оставить на следующий налоговый период.

    Beelz говорит:
    валовая прибыль

    Что значит валовая прибыль?

    Beelz говорит:
    какие налоги вычитаются уплаченные

    Те, которые при начислении относятся на счета расходов. Например, соц. налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Сб Ноя 17, 2007 11:19:32 Сообщить модератору   

    Забава
    Скажите пожалуйства. В программе есть такая оборотно -сальдовая ведомость (налоговый учет). В ней есть все доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? Я просто незнаю где конкретно суммы брать ведь налоговый и бух учет отличаются.

    у меня в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг а в расходах 12444193,03 получается прибыль 1365281 тг но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН? Если так то это ужасно - потому-что авансовых платежей мы оплатили 214999тг учитывая ноябрь...

    Если вам не трудно помогите пожалуйста.

    Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:

    А ещё есть отчет о доходах и расходах
    Там сумма дохода 12882555 сумма расхода 11825362,95
    прибыль 1057192,05*0,3=317157,615 намного меньше.
    Ну что скажете, какая из этих сумм верна?

    Заранее спасибо за помощь... Я не профессионал начну курсы повышения квалификации с января месяца. Не судите строго...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Сб Ноя 17, 2007 12:12:31 Сообщить модератору   

    За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
    Beelz, ОСВ по бухгалтерскому и по налоговому учету настолько разные потому, что в ОСВ по налоговому учету попадают только документы с галочкой "отражать в налоговом учете".
    Beelz говорит:
    доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН?

    1С будет считать именно так.
    Beelz говорит:
    но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода?

    НДС - это косвенный налог и ни доходом ни расходом не является.
    Beelz говорит:
    Не судите строго...

    Я так понимаю надо до 20 декабря сделать корректировку КПН?
    Дело в следующем... (с) Д. Восьмеркин
    20 декабря Вам надо будет предварительно "закрыть год", т.е. чтобы все документы были разнесены, месяц закрыт по всем счетам. Бухгалтерский учет от налогового отличается в основном на сумму амортизации ФА (ну и расходов по ФА), налогов, отнесенных на расходы, но неоплаченных в бюджет, и расходов, не относимых на вычеты (штрафы, пени в бюджет и т.д.)
    Работа большая, поэтому лучше начать пораньше, т.к. еще и оплатить надо будет успеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Сб Ноя 17, 2007 12:28:24 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Так какая сумма верна?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    спасибо Вам огромное за ответ - вот поэтому я и начала разбираться сейчас-даже раньше, не могу никак понять... Какая конкретно сумма мне нужна и будет правильной с 1С...

    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

    Cleaner
    За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
    Вобщем-то бухгалтерия отличается во всех организациях, я сталкивалась с расчетной, когда работала в Казахмысе программистом, но это совершенно другое. Я уехала уволилась - теперь пришлось переквалифицироваться - училась я на экономиста - так что может быть не напрасно я пытаюсь что-то сообразить...
    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Сб Ноя 17, 2007 18:26:15 Сообщить модератору   

    Исходя из имеющихся данных и беря на веру, что все в порядке в Датском королевстве, правильной будет сумма по НУ
    Цитата:
    или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Вс Ноя 18, 2007 02:57:38 Сообщить модератору   

    Я не знаю 1С 8.0 но, мне кажется, что не все в порядке в Датском королевстве. Объясните мне, пожалуйста, почему по плану счетов НУ
    Beelz говорит:
    в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг

    а по бух. учету
    Beelz говорит:
    А ещё есть отчет о доходах и расходах
    Там сумма дохода 12882555

    Может, все таки, Beelz надо бы все проверить? Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пн Ноя 19, 2007 11:12:54 Сообщить модератору   

    Забава
    Спасибо за ответ. Но как я вас поняла в этих отчетах должны суммы сходиться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #119 Пн Ноя 19, 2007 16:35:32 Сообщить модератору   

    Забава
    Спасибо вам огромное за помощь и терпение моих тупых вопросов. Я разобралась насколько это возможно, в фин отчете сумма кот не включает доход месяца ноября - вот и выходит эта разница между отчетами, а так получилось потому-что я не закрыла ессно ещё 11 месяц... так что при закрытии суммы выровняются.
    Единственно что меня беспокоит это то, что наш приходящий бух кот у нас дорабатывает посл месяцы - говорит что корпоративн налог будет не так выглядит как в 1С, но я явно вижу наш доход насчет расходов тоже понятно... Вобщем может и я туплю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Пн Ноя 19, 2007 16:45:43   

    Гость говорит:
    Спасибо вам огромное за помощь

    Войдите как зарегистрированный и нажмите кнопку "спасибо", пользы больше будет для Забавы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #121 Пн Ноя 19, 2007 18:08:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Прошу помочь заполнить ГТД на 1С 8.0. У меня не получается. Если бы чуть-чуть объяснили, было бы очень хорошо. Спасибо большое. Я очень надеюсь на Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Пн Ноя 19, 2007 18:27:09 Сообщить модератору   

    Надия говорит:
    Прошу помочь заполнить ГТД на 1С 8.0.

    Напомните версию конфигурации.. 1.0.10.4, насколько я помню?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #123 Пн Ноя 19, 2007 18:40:39 Сообщить модератору   

    Да, конфигурация 1.0.10.4

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Пн Ноя 19, 2007 18:57:59 Сообщить модератору   

    Хорошо, вечерком разберусь с этим вопросом...

    Добавлено спустя 4 часа 48 минут 26 секунд:

    Итак, Надия...
    Для начала... Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации. Само поступление ТМЦ оформляется стандартным "Поступление ТМЗ и услуг".
    Соответственно, в документе заполняется информация о тенговых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Вт Ноя 20, 2007 09:52:52   

    Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Вт Ноя 20, 2007 10:00:54 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций.

    В 8-ке насчет этого еще проще, весь приход ТМЦ и услуг заноситься в одноименный документ "Поступление ТМЗ и услуг". Услуги вводите на закладеке "Услуги".

    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:

    Cleaner говорит:
    Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации

    Серега, вопрос на засыпку: Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? :ROFL: Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Вт Ноя 20, 2007 10:17:18   

    Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Вт Ноя 20, 2007 11:35:39 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.

    А мог он по-всякому...
    Логику 1С понять сложно, но можно. Раз это поступление ТМЗ (НМА), то и приходуйте через "Поступление ТМЗ и услуг" ("Поступление НМА"). А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Вт Ноя 20, 2007 11:36:14 Сообщить модератору   

    Добрый день уважаемые профессионалы...
    Вобщем я наверное возвращаюсь к началу. Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
    Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.

    Я незнаю, сможет ли мне кто-нибудь помочь..
    Помогите плз. Спасибо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Вт Ноя 20, 2007 11:37:15 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится

    Да, сначала это будет непривычно, но это необходимо... Количество вводить.

    Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:

    Beelz говорит:
    Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
    Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.

    Операции - Справочник... - Статьи затрат - Имущественный налог.
    Изучаем свойства элемента...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 2 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz