Изучаю 1С 8.0
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#101 Вт Ноя 13, 2007 19:01:45
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму. |
А 1С уже не дает редактировать суммы в авансовом отчете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#102 Чт Ноя 15, 2007 14:59:27
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемы профессионалы.
Я знаю что бух учет отличается он налогового. Вот как не обходя такое отличие посчитать КПН в 1С 8.0(8.0.18.2) конфигурация 1.0.10.4
чтобы правильно.
Пожалуйста помогите прошу Вас...
Спасибо огромное заранее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#103 Чт Ноя 15, 2007 15:33:13
|
|
|
Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. Семеркой пользуюсь уже достаточно долго .Как вам уважаемые пользователи восьмерка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#104 Чт Ноя 15, 2007 15:49:50
|
|
|
Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались. Есть существенные различия в типовой 7.7 и 8.0, такие как жесткое разделение бух и налогового учета вплоть до отдельных планов счетов. Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#105 Чт Ноя 15, 2007 17:46:40
|
Сообщить модератору
|
|
бух1 говорит: |
Мне тоже хотелось освоить 1С-8 но програмист отсоветовал, говорит что рано программа сырая и много сырых мест. |
Вот потому и не разрешают каким попало "программистам" продавать восьмёрку. И к обслуживанию стараются не подпускать. И пусть ваш "программист" говорит что ему вздумается. А многие уже работают на восьмёрке.
Compas говорит: |
Слово "сырая" здесь я слышал в контексте пользователей, которые тыкнули пару раз и и испугались |
Очень точно сказано.
Compas говорит: |
Отсутствуют некоторые журналы, которые вы привыкли видеть. Можно продолжать. |
Продолжу. Присутствуют многие журналы, которых вы не видели.
Также присутствуют новые возможности:
http://www.v8.1c.ru/disctinct7/
Но всё это для думающих людей. Тем, кто работает, заглядывая в тетрадку, тем, кто нажимает кнопки, не понимая, что он делает - этим восьмёрка не нужна, она им ТОЛЬКО ПОМЕШАЕТ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#106 Чт Ноя 15, 2007 18:05:29
|
Сообщить модератору
|
|
Может мне кто-нибудь поможет? (((
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
бух1
Я думаю что вы не правы - я программист по специальности и на практике и думаю вам просто необходимо отказаться от мнения нерадивого работника. А насчет 1С моя проблема не в программном обеспечении, а в знании бух учета. Я только начала этим заниматься и прошу помощи...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#108 Чт Ноя 15, 2007 18:14:05
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
нет не посчитать направить меня в нужное русло в программке - где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН? Я делаю так (Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 ЭТО ПРАВИЛЬНО вроде все как в кодексе, вот ещё я знаю что бух учет и налоговый отличаются - незнаю надо ли дополн что-то отнимать НДС там и т.д. Посоветуйте.
Спасибо огромное что откликнулись
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#109 Чт Ноя 15, 2007 21:12:18
|
|
|
Beelz говорит: |
где можно посмотреть в оборотке цифры для рассчета КПН |
В 8.0 анализируйте 1410 счет.
НДС НЕ облагается КПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#110 Чт Ноя 15, 2007 23:19:37
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz, в 1С есть такой регламентированный отчет "Отчет о доходах и расходах"... Вот там довольно наглядная форма...
Хотя ход мыслей почти правильный.
Цитата: |
(Доход от реализации-с/бсть реализ продукции+проч доходы)-расходы на реализ-ю-администр расх.-прочие=прибыль-расходы по корпорат налогу *0,3 |
Вот тут слегка непонятно... КПН = прибыль*30% (те же расходы по КПН, только по кредиту). А прибыль - расходы по КПН - это уже Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#111 Пт Ноя 16, 2007 09:58:14
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Спасибо огромное что откликнулись.
Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года, у нас просто валовая прибыль в этом году намного больше чем в прошлом соответственно налоги выше. Вот ещё вопрос от дохода какие налоги вычитаются уплаченные, налоговый кодекс читаю -блин не могу понять конкретно какие вычитаются, ведь я вычла не все в примере кот писала видимо или все незнаю...
Спасибо заранее...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Compas
Огромное спасибо, сейчас посмотрю что смогу сообразить...
Спасибо вам за помощь...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Compas
Ой у меня 1410 - вообще пусто, что бы это значило...
Добавлено спустя 8 часов 9 секунд:
Откликнитесь кто-нибудь плз...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#112 Пт Ноя 16, 2007 18:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Я вычитаю КПН -это авансовые платежи кот мы платили в течении года |
Они потому и называются "авансовае", что платятся до начисления суммы самого налога. И в конце года, не вычитаются из дохода, а "сравниваются" с начисленным налогом (КПН). Если авансовые платежи меньше уплаченных авансов, то надо будет доплатить. Если больше - то можно оставить на следующий налоговый период.
Beelz говорит: |
валовая прибыль |
Что значит валовая прибыль?
Beelz говорит: |
какие налоги вычитаются уплаченные |
Те, которые при начислении относятся на счета расходов. Например, соц. налог.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#113 Сб Ноя 17, 2007 11:19:32
|
Сообщить модератору
|
|
Забава
Скажите пожалуйства. В программе есть такая оборотно -сальдовая ведомость (налоговый учет). В ней есть все доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? Я просто незнаю где конкретно суммы брать ведь налоговый и бух учет отличаются.
у меня в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг а в расходах 12444193,03 получается прибыль 1365281 тг но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? или все же 1365281*0,3=409854тг и есть КПН? Если так то это ужасно - потому-что авансовых платежей мы оплатили 214999тг учитывая ноябрь...
Если вам не трудно помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
А ещё есть отчет о доходах и расходах
Там сумма дохода 12882555 сумма расхода 11825362,95
прибыль 1057192,05*0,3=317157,615 намного меньше.
Ну что скажете, какая из этих сумм верна?
Заранее спасибо за помощь... Я не профессионал начну курсы повышения квалификации с января месяца. Не судите строго...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#114 Сб Ноя 17, 2007 12:12:31
|
Сообщить модератору
|
|
За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
Beelz, ОСВ по бухгалтерскому и по налоговому учету настолько разные потому, что в ОСВ по налоговому учету попадают только документы с галочкой "отражать в налоговом учете".
Beelz говорит: |
доходы и расходы H700, H800 не это ли основа для начисления КПН? |
1С будет считать именно так.
Beelz говорит: |
но в расходах нет НДС вообще НДС вычитается из дохода? |
НДС - это косвенный налог и ни доходом ни расходом не является.
Beelz говорит: |
Не судите строго... |
Я так понимаю надо до 20 декабря сделать корректировку КПН?
Дело в следующем... (с) Д. Восьмеркин
20 декабря Вам надо будет предварительно "закрыть год", т.е. чтобы все документы были разнесены, месяц закрыт по всем счетам. Бухгалтерский учет от налогового отличается в основном на сумму амортизации ФА (ну и расходов по ФА), налогов, отнесенных на расходы, но неоплаченных в бюджет, и расходов, не относимых на вычеты (штрафы, пени в бюджет и т.д.)
Работа большая, поэтому лучше начать пораньше, т.к. еще и оплатить надо будет успеть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#115 Сб Ноя 17, 2007 12:28:24
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Так какая сумма верна?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
спасибо Вам огромное за ответ - вот поэтому я и начала разбираться сейчас-даже раньше, не могу никак понять... Какая конкретно сумма мне нужна и будет правильной с 1С...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Cleaner
За что программистов наказывают бухгалтерским учетом?...
Вобщем-то бухгалтерия отличается во всех организациях, я сталкивалась с расчетной, когда работала в Казахмысе программистом, но это совершенно другое. Я уехала уволилась - теперь пришлось переквалифицироваться - училась я на экономиста - так что может быть не напрасно я пытаюсь что-то сообразить...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#117 Вс Ноя 18, 2007 02:57:38
|
Сообщить модератору
|
|
Я не знаю 1С 8.0 но, мне кажется, что не все в порядке в Датском королевстве. Объясните мне, пожалуйста, почему по плану счетов НУ
Beelz говорит: |
в доходах этой ведомости на кредитовом обороте 13809474,29 тг |
а по бух. учету
Beelz говорит: |
А ещё есть отчет о доходах и расходах
Там сумма дохода 12882555 |
Может, все таки, Beelz надо бы все проверить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#119 Пн Ноя 19, 2007 16:35:32
|
Сообщить модератору
|
|
Забава
Спасибо вам огромное за помощь и терпение моих тупых вопросов. Я разобралась насколько это возможно, в фин отчете сумма кот не включает доход месяца ноября - вот и выходит эта разница между отчетами, а так получилось потому-что я не закрыла ессно ещё 11 месяц... так что при закрытии суммы выровняются.
Единственно что меня беспокоит это то, что наш приходящий бух кот у нас дорабатывает посл месяцы - говорит что корпоративн налог будет не так выглядит как в 1С, но я явно вижу наш доход насчет расходов тоже понятно... Вобщем может и я туплю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#120 Пн Ноя 19, 2007 16:45:43
|
|
|
Гость говорит: |
Спасибо вам огромное за помощь |
Войдите как зарегистрированный и нажмите кнопку "спасибо", пользы больше будет для Забавы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#124 Пн Ноя 19, 2007 18:57:59
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, вечерком разберусь с этим вопросом...
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 26 секунд:
Итак, Надия...
Для начала... Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации. Само поступление ТМЦ оформляется стандартным "Поступление ТМЗ и услуг".
Соответственно, в документе заполняется информация о тенговых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#125 Вт Ноя 20, 2007 09:52:52
|
|
|
Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#126 Вт Ноя 20, 2007 10:00:54
|
Сообщить модератору
|
|
Galina_h говорит: |
Подскажите, где в в этой же конфигурации вводят услуги например по аренде или услуги связи. В семерке для этого было услуги сторонних организаций. |
В 8-ке насчет этого еще проще, весь приход ТМЦ и услуг заноситься в одноименный документ "Поступление ТМЗ и услуг". Услуги вводите на закладеке "Услуги".
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Cleaner говорит: |
Документ "ГТД по импорту" в 1С 8.0 заполняется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации |
Серега, вопрос на засыпку: Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? :ROFL: Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#127 Вт Ноя 20, 2007 10:17:18
|
|
|
Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#128 Вт Ноя 20, 2007 11:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Как отразить в ГТД по импорту поступление НМА? Вчерась столкнулся. Штатными средствами не нашел. Извращался как мог. |
А мог он по-всякому...
Логику 1С понять сложно, но можно. Раз это поступление ТМЗ (НМА), то и приходуйте через "Поступление ТМЗ и услуг" ("Поступление НМА"). А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#129 Вт Ноя 20, 2007 11:36:14
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день уважаемые профессионалы...
Вобщем я наверное возвращаюсь к началу. Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть.
Я незнаю, сможет ли мне кто-нибудь помочь..
Помогите плз. Спасибо...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#130 Вт Ноя 20, 2007 11:37:15
|
Сообщить модератору
|
|
Galina_h говорит: |
Я так понимаю что все виды услуг надо занести в справочник, потому как в документе должна стоять номенклатура услуг? колличество тоже надо вводить, а иначе документ не проводится |
Да, сначала это будет непривычно, но это необходимо... Количество вводить.
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Beelz говорит: |
Была в разделе КПН там пишут, что на вычеты идет сумма по имущ налогу, но когда я формирую оборотку в расшифровке счета H800 нет этого налога - там только социальные отчисления и соц налог - я тогда ничего понять не могу.
Может у меня в 1С не все дозаполнено или так и должно быть. |
Операции - Справочник... - Статьи затрат - Имущественный налог.
Изучаем свойства элемента...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#131 Вт Ноя 20, 2007 12:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Да да огромное спасибо я уже разобралась - в статьях затрат в справочнике проставлю коды строк декларации.
Только вот думаю - земенльн налог, имущ налог соц.налог - ставить 100.00.035? или 032?
Спасибо за помощь...
Добавлено спустя 16 секунд:
и терпение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#133 Вт Ноя 20, 2007 13:30:46
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Добрый львенок решил подшутить надо мной... Я сама понимаю, что недогоняю недопонимаю - извините уж меня... Сама на себя злая..
Спасибо за отзывчивость.. за помощь, терпение ещё раз.
Хорошо 100.00.32, вот в оборотке так и нет суммы имущ налога, странно это...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#136 Вт Ноя 20, 2007 15:51:42
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
А документом "ГТД по импорту" добавляются налоги, пошлины, сборы при импорте... (см. чуть выше) |
Не, не катит. Суммы должны раскидываться по позициям в бухучете и регистрах НДС, а там можно или на номенклатуру или на ОС. НМА не охваченными остались.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#137 Вт Ноя 20, 2007 19:41:08
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
в операциях бух и налоговый учет у меня начисленные платежи по имущ налогу. |
Корреспонденцию разрешите полюбопытствовать?...
Добавлено спустя 13 часов 24 минуты 24 секунды:
KrEAtive говорит: |
НМА не охваченными остались. |
Твоя правда... Может 14 декабря что-нибудь изменится? Нет - будем подымать вопрос.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#141 Ср Ноя 21, 2007 13:12:26
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
ой, а в вкладке налоговый учет ничего нет данные отсутсвуют.
Подскажите что мне предпринять? Ведь как я поняла операции при закрытии месяца запонялются или я опять туплю...
Спасибо вам за помощь.
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Cleaner
В вкладке есть заполнить по данным б/учета, я заполняю счет Дт H830на кредите пусто.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Cleaner
Огромное спасибочки вам, теперь в расход попали все налоги рассчитанные. Вопрос исчерпан.
А то что у нас уплачено и рассчитано отличается - это уже другая история...
Спасибо большое...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#142 Ср Ноя 21, 2007 14:01:48
|
Сообщить модератору
|
|
Налог на имущество при закрытии месяца не рассчитывается.
Цитата: |
заполняю счет Дт H830 на кредите пусто |
Так и должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Beelz говорит: |
Спасибо большое... |
На здоровье... Ну и про нервы не забываем...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#145 Ср Ноя 21, 2007 18:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот вопрос о правильности расчета Амортизационных отчислений и соответственно заполнение декралации по налогу на имущество.
Как выяснилось у меня в 1С неверно считается налог на имущество подскажите что предпринять и как заполнить справочники - чтобы было правильно. 1С 8.0 версия 1.0.10.4 релиз.
Способ начисления амортизации - линейный .
Спасибо заранее.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Beelz
хотела добавить
стоит годовой график амортизации ОС - основной, коэфициенты распределения по месяцам - везде 1 стоият. Способ отражения расходов -К стоит 1. Порядок погашения стоимости выбираем -Амортизация. Годовой процент вычисляется верно.
Спасибо огромное за помощь. Заранее благодарна.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Cleaner
Вы проявляете строгость - значит есть нервы... ))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#150 Пн Ноя 26, 2007 20:25:06
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Подскажите добрые и умные люди, где взять таблицу соответствия БУ и НУ учета. У меня какша в 1С из-за этого -неверно выставлены соответствия... |
Что бы установить, нужно заполнить (или исправить) документ: "Предприятие-ПланыСчетов-Установка соответствия счетов БУ и НУ".
Что бы посмотреть: у Вас, наверное, установлена ДЕМО база вместе с рабочей. Вот там и откройте такой документ или регистр сведений "Соотв. счетов БУ и НУ"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|