Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Корректировка по КПН
    Корректировка
    корректировка КПН
    корректировка кпн
    Корректировка НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корректировка НДС     
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 21, 2006 13:47:11 Сообщить модератору   

    возврат товара. Разные периоды оплаты и возврата.Отражение в декларации 300 http://balans.kz/viewtopic.php?t=2493

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Янв 30, 2008 12:22:02 Сообщить модератору   

    Вопрос №104
    Цитата:
    C 01.07.2007 в статью 237 НК добавлен п.5. Если предприятие признано судом лжепредприятием в 2006 году, услуги этим предприятием оказаны в 2004 году, уведомление нам(покупателю услуг) вручено налоговым комитетом в ноябре 2007 года. Налоговый комитет дает указание сдать дополнительную декларацию за 2004 год отстарнировав НДС из зачета того периода. Мы считаем, что нужно корректировать НДС в текущем периоде через приложение 8 декларации по НДС.

    Ответ №104
    Цитата:
    В соответствии с Налоговым кодексом (пункт 2 статья 71) налогоплательщику необходимо при внесении изменений и дополнений в налоговую декларацию, путем представления дополнительной налоговой декларации отразить разницу за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения, то есть в вашем случае за 2004 год.


    Вопрос №600
    Цитата:
    Уважаемые господа. В течение более полугода тянется решение вопроса о возврате средств НДС, оплаченных из средств гранта. Мне каждый раз сообщают о все новых технических сложностях в связи с тем, что я впервые прохожу эту процедуру. И это по норме, действующей уже 6 лет! Сообщите, пожалуйста, насколько обоснована эти задержка?

    Ответ № 600
    Цитата:
    Возврат НДС, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет гаранта производится в соответствии со статьей 253 Налогового кодекса и на основании необходимого перечня документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость из средств гранта. Если средства получены от организации, которая включена в перечень международных и государственных организации, зарубежных неправительственных общественных организаций и фондов, утвержденный Постановлением Правительства РК (от 28 декабря 2001 года № 1753), то возврат будет произведен в установленном Налоговом кодексом порядке. Вместе с тем, для детального рассмотрения данного вопроса предлагаем Вам обратиться в вышестоящий налоговый орган.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 18, 2008 19:49:43 Сообщить модератору   

    Вопрос №2377
    Цитата:
    можно ли списать кредиторскую задолжность по истечении срока давности не затрагивая НДС? Спасибо
    Ответ №2377
    Цитата:
    Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой при возникновении кредиторской задолженности (ст.84 НК). Согласно Налоговому кодексу плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 242 Налогового кодекса (п.2 ст.242 НК). Таким образом, при реализации товаров, выполнении работ, предоставлении услуг поставщиком выставляется счет-фактура на стоимость реализации с учетом налога на добавленную стоимость. Получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота (ст.235 НК). Следовательно, сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), по которым существует обязательство перед поставщиком товаров (работ, услуг), была отнесена Вами в зачет. В соответствии с Налоговым кодексом обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными, и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235 Налогового кодекса (п.1 ст.238 НК). Следовательно, при признании кредиторской задолженности сомнительным обязательством сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежит корректировке.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 23, 2008 11:10:57 Сообщить модератору   

    Вопрос №1888
    Цитата:
    Компании, оказывающие услуги связи, систематически выставляют дополнительные счета-фактуры (далее - СФ) с отрицательным знаком со ссылкой на ошибки как арифметического, так и технического характера. При этом, в дополнительных СФ не указывается период корректировки. Данные дополнительные СФ должны отражаться в текущих ФНО по НДС (300.00, 307.00), так как дополнительный СФ всегда датируется текущей датой. В соответствии со ст. 243 НК дополнительный СФ выписывается только в случаях, установленных ст. 218 НК, например, таких как полного и частичного возврата товара, изменения цены, изменения условий сделки. Вопросы: 1. Таким образом, если выписка дополнительных СФ при арифметических и технических ошибках не предусмотрена Налоговым кодексом, то каким образом производить аннулирование ранее выписанных <ошибочных> СФ, которые нашли отражение как у продавца услуги по начислению НДС, так и у покупателя - в зачете по НДС. Напрашивается ответ - выписать новую СФ с правильными данными с теми же реквизитами? Однако продавцы услуг отказываются представлять откорректированные СФ. 2. Если выписка дополнительных СФ правомерна в рассматриваемом случае, то необходимо ли представление дополнительных ФНО по НДС (300.00, 307.00), или начисленные суммы НДС и суммы НДС, отнесенные в зачет, корректируются текущим налоговым периодом на основании этих же дополнительных СФ?

    Ответ № 1888
    Цитата:
    Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика осуществляется в случаях: полного или частичного возврата товара; изменения условий сделки; изменения цены, компенсации за реализованные товары (работы, услуги); получения разницы в стоимости реализованных товаров (работ, услуг) при их оплате в тенге; возврата тары, включенной в оборот по реализации (ст. 218 НК). Корректировка размера облагаемого оборота производится в том налоговом периоде, когда наступили вышеуказанные случаи на основании дополнительного счета-фактуры или других документов, подтверждающих наступление случая (п. 3 ст. 218 НК). Таким образом, при наличии технических, арифметических ошибок дополнительный счет-фактура не выписывается, изменения должны быть внесены в счет-фактуру, в котором допущены указанные ошибки. Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию производится налогоплательщиком путем составления дополнительной налоговой декларации за налоговый период, к которому относятся изменения и дополнения (п. 2 ст. 71 НК). Таким образом, в Вашем случае, внесение дополнений и изменений в налоговую отчетность по счетам-фактурам, в которых допущены арифметические и технические ошибки, производится путем подачи дополнительной декларации за налоговый период, в котором были отражены счета-фактуры с указанными ошибками, с внесением исправленных данных. При этом следует учесть, что если корректируется буквенное или цифровое поле, то в дополнительной декларации в данном поле указываются правильные реквизиты, если корректируется суммарное поле, то в дополнительной декларации в данном поле указывается сумма выявленной разницы.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 23, 2008 22:24:21 Сообщить модератору   

    Вопрос №2377
    Цитата:
    можно ли списать кредиторскую задолжность по истечении срока давности не затрагивая НДС? Спасибо.

    Ответ №2377
    Цитата:
    Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой при возникновении кредиторской задолженности (ст.84 НК). Согласно Налоговому кодексу плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 242 Налогового кодекса (п.2 ст.242 НК). Таким образом, при реализации товаров, выполнении работ, предоставлении услуг поставщиком выставляется счет-фактура на стоимость реализации с учетом налога на добавленную стоимость. Получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота (ст.235 НК). Следовательно, сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), по которым существует обязательство перед поставщиком товаров (работ, услуг), была отнесена Вами в зачет. В соответствии с Налоговым кодексом обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными, и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235 Налогового кодекса (п.1 ст.238 НК). Следовательно, при признании кредиторской задолженности сомнительным обязательством сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежит корректировке.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Янв 31, 2009 16:37:33 Сообщить модератору   

    По какой ставке НДС отражать возврат товара в 2007г?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=15792

    По какой ставке учитывать НДС при возврате товара в 2009 г.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13171



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Май 02, 2009 01:04:42 Сообщить модератору   

    Списано ТМЦ по причине порчи, какой проводкой отразить корректировку НДС в учете?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=15798

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Окт 12, 2009 19:42:59 Сообщить модератору   

    При списании испорченного импортного товара надо корректировать НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=20635

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Окт 26, 2009 14:22:17   

    Корректировка НДС, в связи с курсовой разницей, возникшей при оплате за товар в 2004 г.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=88



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Окт 31, 2009 20:24:24 Сообщить модератору   

    Определение периода дополнительной отчетности при корректировке сумм НДС ранее отнесенных в зачет. 2004 г.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=246

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Ноя 02, 2009 23:57:24 Сообщить модератору   

    Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным требованиям
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=17751

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Ноя 23, 2009 14:06:49 Сообщить модератору   

    Какими проводками отразить корректировку НДС вследствие естесственной убыли:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18011
    Корректировка НДС при списании бракованного оборудования на запчасти
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19364
    Как в бухгалтерской программе отразить получение дополнительного счета фактуры и откорректировать НДС
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18147
    Корректировка суммы облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет, при возврате товара в 2009 году
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15958

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Дек 01, 2009 15:27:42 Сообщить модератору   

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-2-58-80)
    Вопрос 58. Мы в марте 2009 года возвращаем товар, который купили в декабре 2008 года. В каком налоговом периоде и по какой ставке НДС производится корректировка размера облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет?
    Ответ.
    В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 258 Налогового кодекс НДС, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 239 Налогового кодекса.
    Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 239 Налогового кодекса, корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случае полного или частичного возврата товара.
    Таким образом, при полном или частичном возврате покупателем товара производится корректировка размера облагаемого оборота у поставщика товаров и, соответственно, исключение из зачета у покупателя товара сумм НДС, ранее отнесенных в зачет.
    Согласно пункту 3 статьи 239 Налогового кодекса, корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с указанной статьей производится при соблюдении одновременно следующих условий:
    1) наличие документов, являющихся основанием для проведения корректировки в случаях, указанных в пункте 2 статьи 239 Налогового кодекса;
    2) наличие дополнительного счета-фактуры, в котором содержится отрицательное (положительное) значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость.
    Корректировка размера облагаемого оборота в сторону уменьшения не должна превышать размера ранее отраженного облагаемого оборота по реализации таких товаров, выполнению таких работ, оказанию таких услуг.
    При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 265 Налогового кодекса дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.
    В соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса корректировка сумм НДС, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 239 Налогового кодекса, в частности в налоговом периоде, в котором осуществляется полный или частичный возврат товара.
    Ставка НДС в 2008 году составляла 13%, в 2009 году - 12%.
    Исходя из вышеизложенного, при возврате в марте 2009 года товара, купленного в декабре 2008 года:
    1) корректировка размера облагаемого оборота и суммы НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за I квартал 2009 года;
    2) в дополнительном счете-фактуре к корректируемому облагаемому обороту применяется ставка НДС 13%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Янв 13, 2010 17:18:13 Сообщить модератору   

    Обязан ли налогоплательщик производить корректировку НДС на ОС после даты постановки на учет по НДС. 2006г.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=2626

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 28, 2010 23:57:11   

    Корректировать ли НДС со штрафа за несвоевременный возврат вагон - цистерн после использования (аренды)? (2004г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31

    Брак, не подлежащий замене по гарантии: корректировка НДС в случае полного или частичного возврата товара (2005г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=233

    Клиенту была выписана счет-фактура одной суммой - по котловому методу, включая транзитные суммы перевозчика и вознаграждение экспедитора. Как правильно провести корректировку декларации по НДС? (2006г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3119

    Подлежит ли корректировке НДС при списании ГСМ? (2007г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21936

    Корректировка НДС при недостаче ТМЦ (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10029

    НДС: корректировка арифметических ошибок (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=9919

    Корректирующие проводки при возврате товаров покупателем (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10515

    Будет ли производится корректировка НДС на сумму скидки на уже проданный товар? (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11139

    Корректировка НДС при возврате ОС поставщику по гарантии (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11249

    Получены документы за прошлый год: что необходимо откорректировать? (2008г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11970

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Апр 29, 2010 22:52:11   

    Корректировка НДС (по НК 2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12958

    Корректируется ли НДС при списании товара? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13038

    Корректировка НДС при возврате товара (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12724

    Списание ОС при инвентаризации: корректировать ли НДС? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15284

    Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13988

    Корректировка сумм НДС (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15904

    Списание ОС и корректировка НДС в 1С 8.1 (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11415

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 04, 2010 23:39:04   

    Заполнение строки 300.06.020: корректировка зачета по НДС, в связи со скидкой с цены. (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25463

    Как корректировать (доначислить) НДС по остаткам ОС при снятии с учета по НДС, если нет денег на оплату налога? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21992

    Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14817

    Предусмотрена ли корректировка НДС при переводе товара (автомобиль) в ОС и его последующей реализации? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22161

    В каком периоде правильно отразить корректировку в ф. 300.00 при получении дополнительной счет-фактуры? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23139

    Как и куда списать разбитый товар в пути? Нужно ли корректировать НДС? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23293

    Корректировка НДС, относимого в зачет при списании ОС (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23453

    Корректировка зачетного НДС при возврате товара: какие проводки нужно сделать, чтобы закрыть разницу? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23480

    Нужно ли корректировать НДС при списании ГСМ и стройматериалов? (2008г-2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15793

    Подлежит ли исключению НДС ранее отнесенный в зачет, в случае порчи товара? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24334

    Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24347

    Корректировка НДС за предыдущие периоды: аннулирование ранее выставленных счетов, замена или дополнительные? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24451

    Какими проводками отразить корректировку НДС, ранее взятого в зачет? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24448

    Корректировка НДС: выписывали счета-фактуры и сдавали ф. 300.00 раньше, чем встали на учет(2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24690

    Заполнение строки 300.06.007: корректировка НДС по сомнительным требованиям (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25260

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Май 05, 2010 22:43:08   

    Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах (2009г-2010г)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=8063

    Корректировка НДС при списании сомнительных требований (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26125

    Корректировка: недостача в отгруженной партии ТМЦ (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26648

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июн 03, 2010 15:11:18 Сообщить модератору   

    Купили товар с НДС, при возврате продавец снят с учета по НДС. Как оформить возврат товара покупателю?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28068

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июн 28, 2010 11:23:50 Сообщить модератору   

    При списании ОС по какой ставке корректировать НДС
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28660

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 22, 2010 12:28:13   

    Корректировка НДС: выписывали счет-фактуры за аренду земельного участка с НДС.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30559

    Корректировка зачетного НДС по лжепредприятиям
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=28440

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вс Окт 03, 2010 13:30:08   

    Корректировка НДС при возврате товара поставщику, как отразить в 300.00 форме?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30974

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Окт 08, 2010 08:14:39   

    Корректировка формы 300.07: как исправить счет-фактуру, выданную ЮЛ на ФЛ?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Окт 15, 2010 10:08:39 Сообщить модератору   

    Использование товара не в целях облагаемого оборота, актом списаны на расходы, не идущие на вычет. Пришло уведомление камерального контроля.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31195

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Окт 25, 2010 15:20:59 Сообщить модератору   

    Как правильно корректировать форму 300 при возврате товара покупателем?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=379133

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Дек 17, 2010 21:36:15   

    Какими проводками отразить возврат услуг?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=32750

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Дек 28, 2010 20:35:06   

    В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30551

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Янв 11, 2011 16:54:49 Сообщить модератору   

    ТОО со 2 кв.2010г. на упрощеннном режиме. По полученному авансу в 2007г. нужно ли корректировать сумму НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=32188

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Дек 29, 2011 10:29:58   

    В связи с событиями в г.Жанаозен у нас разграбили магазин - НДС на украденный товар убирать из зачета в связи с чрезвычайной ситуацией?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=40622

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Фев 02, 2012 21:28:17   

    Корректировка НДС, ранее отнесенного в зачет, при списании обязательств
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=41046

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Фев 03, 2022 19:12:14   

    Доп счет фактура в каком периоде я должна отразить корректировку по ндс? по дате возврата или дате эсф?
    http://www.balans.kz/post668512.html?tape#668512

    Вычет по сомнительным требованиям
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=217784#217784

    Нужно ли в 300.00 отражать списанную кредиторскую задолженность,если ранее не были плательщиками НДС
    http://balans.kz/post670187.html#670187



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Фев 03, 2022 19:19:53 Сказали Спасибо❤   

    Корректность списания сомнительной дебиторской задолженности и корректировки НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=661853#661853

    Корректировка НДС в зачет ф.300,06- возврат товара.Не могу найти подходящую статью в НК
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=650102#650102

    В какой строке формы 300 указать сумму корректировки ндс?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=632194#632194

    Как правильно заполнить ф.300.06 при списании сомнительных обязательств по истечении 3-х лет?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=644559#644559

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Апр 20, 2022 22:28:18   

    Как заполнить дополнительную 300.00 по сделке признанной недействительной
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=676190#676190

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Май 31, 2023 21:02:45   

    Бухгалтерские проводки по корректировке НДС, ранее отнесенного в зачет?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=42740

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Июн 07, 2023 20:11:36   

    Корректировка НДС при списание импортированного товара (срок хранения просрочен)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=68567

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Янв 20, 2024 01:05:36   

    Как убрать из оборота НДС услугу, которая неправильно начислялась?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=682658#682658

    Корректировка суммы НДС при списании расходов, ранее отнесенных на счета НЗС, полученных без НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=683254#683254

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Май 15, 2024 20:31:03   

    ЭСФ поставщика аннулированы, но ИП уже не НДС-ник, нужно ли убирать НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=69515#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1464 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Ноя 20, 2024 21:42:00   

    В каком периоде отразить доначисление НДС из третьих стран по таможенной проверке?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=69801#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz