Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат товара от покупателя, отражение в 100 форме
    Дополнительная Счет-Фактура на возвра...
    Отражение в отчете по КПН возврат товара
    Отражение в налоговом учете возврат товара
    Получение товара в долг и возврат, отражение в учете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат товара отражение в 300 форме     
    dex
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 12, 2006 16:13:33 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=22144#22144

    Ситуация такая
    Есть договор с компанией которой мы передаём на реализацию товар. Оформляется передача расходной накладной и счёт-фактурой.По мере реализации они оплачивают нам долг за этот товар.
    Всего было 6 передач из них 5 в 2005 году одна в 1квартале 2006.
    В апреле 2006 происходит частичный возврат товара.По всем 6 расходным накладным выписаны накладные на возврат со счетами-фактурами.
    Итак вопрос
    как я должен показать возврат товара в декларации по НДС
    Либо в текущем квартале показать возврат либо делать дополнительные формы по 300 форме за те кварталы в которых были реализованы эти товары.Но если делать корректировку на декларации 2005 года то придется корректировать СГД.
    Посоветуйте что делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Июл 12, 2006 16:20:19 Сообщить модератору   

    Вы ведь оба способа сами расписали... Выбор за вами...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dex
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 12, 2006 16:44:53 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    Вы ведь оба способа сами расписали... Выбор за вами...

    Вопрос в том какой из законен и правомерен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Июл 12, 2006 16:58:00 Сообщить модератору   

    Оба законны... Иначе бы не рассматривались...
    Я бы вопрос поставил, о том какой способ менее проблемный...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Июл 12, 2006 17:59:55 Сообщить модератору   

    возврат оформляется ДАТОЙ возврата, то есть датой возвратной накладной и датой вовзартного СФ (с минусами)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 13, 2006 09:38:13 Сообщить модератору   

    Если у меня товар не облагаемый НДС, а в 300 ф. есть строка по корректировке облагаемого оборота, как мне быть в данном случае? Ничего не отражать или показать только оборот, а в гр НДС (а) поставить "0"? Но это не совсем корректно наверное? Как думаете, господа и дамы?
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Июл 13, 2006 09:52:38 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    облагаемого оборота

    по нк что входит в облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 13, 2006 12:13:50 Сообщить модератору   

    Мне кажется в данном случае нет смысла цитировать НК. У нас осовбожденный оборот и произошел возврат товара- освобожденного от НДС. Вопрос по-моему конкретный - отржается ли где- нибудь в декларации по НДС возврат освобожденного оборота. Есть строка по корректировке облагаемого оборота- например при возврате товара, но нет строки для отражения возврата товара, освобожденного от НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Июл 13, 2006 12:18:59 Сообщить модератору   

    значит не отражаете. и не вкл в оборот. не написано же нигде куда его включать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz