Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат товара от покупателя, отражение в 100 форме
    Дополнительная Счет-Фактура на возвра...
    Отражение в отчете по КПН возврат товара
    Отражение в налоговом учете возврат товара
    Получение товара в долг и возврат, отражение в учете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат товара отражение в 300 форме     
    dex
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 12, 2006 16:13:33 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=22144#22144

    Ситуация такая
    Есть договор с компанией которой мы передаём на реализацию товар. Оформляется передача расходной накладной и счёт-фактурой.По мере реализации они оплачивают нам долг за этот товар.
    Всего было 6 передач из них 5 в 2005 году одна в 1квартале 2006.
    В апреле 2006 происходит частичный возврат товара.По всем 6 расходным накладным выписаны накладные на возврат со счетами-фактурами.
    Итак вопрос
    как я должен показать возврат товара в декларации по НДС
    Либо в текущем квартале показать возврат либо делать дополнительные формы по 300 форме за те кварталы в которых были реализованы эти товары.Но если делать корректировку на декларации 2005 года то придется корректировать СГД.
    Посоветуйте что делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Июл 12, 2006 16:20:19 Сообщить модератору   

    Вы ведь оба способа сами расписали... Выбор за вами...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dex
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 12, 2006 16:44:53 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    Вы ведь оба способа сами расписали... Выбор за вами...

    Вопрос в том какой из законен и правомерен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Июл 12, 2006 16:58:00 Сообщить модератору   

    Оба законны... Иначе бы не рассматривались...
    Я бы вопрос поставил, о том какой способ менее проблемный...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Июл 12, 2006 17:59:55 Сообщить модератору   

    возврат оформляется ДАТОЙ возврата, то есть датой возвратной накладной и датой вовзартного СФ (с минусами)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 13, 2006 09:38:13 Сообщить модератору   

    Если у меня товар не облагаемый НДС, а в 300 ф. есть строка по корректировке облагаемого оборота, как мне быть в данном случае? Ничего не отражать или показать только оборот, а в гр НДС (а) поставить "0"? Но это не совсем корректно наверное? Как думаете, господа и дамы?
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Июл 13, 2006 09:52:38 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    облагаемого оборота

    по нк что входит в облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 13, 2006 12:13:50 Сообщить модератору   

    Мне кажется в данном случае нет смысла цитировать НК. У нас осовбожденный оборот и произошел возврат товара- освобожденного от НДС. Вопрос по-моему конкретный - отржается ли где- нибудь в декларации по НДС возврат освобожденного оборота. Есть строка по корректировке облагаемого оборота- например при возврате товара, но нет строки для отражения возврата товара, освобожденного от НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Июл 13, 2006 12:18:59 Сообщить модератору   

    значит не отражаете. и не вкл в оборот. не написано же нигде куда его включать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz