Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Экспедиторская компания, заполнение реестров 300.07 и 300.08 (2010г).
    Заполнение реестров 300.08 и 300.07 электронными счетами фактурами.
    Заполнение реестров счетов фактур 300...
    Заполнение Реестров счетов-фактур по ...
    За транс.услуги кроме НДС возникают о...
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Декларации по НДС (кроме Реестров счетов-фактур)     
    Asya.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Янв 14, 2008 10:57:48 Сообщить модератору   

    Заполнение Приложения 300.05 к Декларации по НДС
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=2029

    Где в Форме 300 указывается НДС, уплаченный на таможне
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28471

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Фев 25, 2008 09:38:45 Сообщить модератору   

    Интернет-конференция Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, 14 декабря 2007 года

    Вопрос № 2697. Предприятие приобрело автомашину у физического лица в качестве основного средства без оформления счета-фактуры. По какой строке в декларации по НДС необходимо отразить данное приобретение.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=81900#81900

    Вопрос № 2642. При оформлении импорта материалов в Грузовой таможенной декларации начисляется дополнительный НДС,оплачиваем при оформлении груза дополнительный НДС,на какой счет относить дополнительный НДС и в какой ст роке в форма 300 проводить
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=81900#81900

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Дек 04, 2008 14:59:49 Сообщить модератору   

    Интернет-конференция Налогового комитета МФ РК, 14 декабря 2007 года

    Вопрос №155. Если организация не является плательщиком НДС, нужно ли включать счета фактуры в реестр налогоплательщика?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=73251#73251

    Вопрос № 181. Должны ли равняться затраты на приобретение товаров (работ, услуг) оборот и НДС по ФНО 310.00 отнесенные в зачет за год и затраты облагаемые НДС в ФНО 931.00, так как списание затрат производится на объем реализованной продукции и часть поступивших ТМЦ остаются в остатке и на расходы списываются в следующем году.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=73251#73251

    Вопрос №550. Всегда ли строка 300.00.001 должна соответствовать строке 910.00.001?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=73460#73460

    Вопрос №2075. Предприятием реализован легковой автомобиль, который ранее был приобретен с НДС. Где должен быть отражен этот оборот в декларации по НДС.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=77003#77003

    Вопрос №2697. Предприятие приобрело автомашину у физического лица в качестве основного средства без оформления счета-фактуры. По какой строке в декларации по НДС необходимо отразить данное приобретение.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=77003#77003

    Вопрос №1018. В декларации по НДС ф.300.00, по приложению №5 к ф.300.00 в строке 300.05.00 - "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС". Относятся ли в эту сроку счета-фактуры от поставщиков без НДС, товары приобретенные по закупочным актам на рынках, приобретенные материальные услуги от ИП и физических лиц по договорам купли-продажи и услуги, обложенные налогами или только выписанные счета-фактуры поставщиками без НДС. Относятся ли данные отраженые по этой строке в реестр-счетов фактур по поставщикам ф.307.00.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=77699#77699



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Янв 21, 2009 20:31:42 Сообщить модератору   

    Какую сумму надо вписывать в 300.00.форму строка 300.00.12 - товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении
    В какую строку в приложения 300.05 отнести НМА, приобретенные с НДС
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12810

    Может ли реализация на экспорт товаров, освобождаемых от НДС, отражена в декларации по НДС по строке "Облагаемые по ставке 0"
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=3123



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 15, 2009 12:40:02 Сообщить модератору   

    Заполнение строки 300.00.028 в ФНО 300.00
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18013

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Июл 20, 2009 01:32:30 Сообщить модератору   

    Должен ли НДС по строке 300.00.001.I B (НДС начисленный) равняться НДС в приложении 300.07
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18043

    Вновь открывшееся ТОО сдало Ф.300 квартальную, а не помесячно - грозит ли штраф
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24023



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июл 31, 2009 15:33:56 Сообщить модератору   

    Как отражаются услуги страхования в Декларации по НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18467

    Нужно ли недропользователям при раздельном налоговом учете сдавать 2 декларации по НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18507

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 11, 2009 15:41:19 Сообщить модератору   

    Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого взачет"
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17957

    Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18811



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Сен 04, 2009 09:39:42 Сообщить модератору   

    В какой строке Формы 300 отражать НДС по импорту при временном ввозе
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13202

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Сен 18, 2009 22:49:48 Сообщить модератору   

    Заполнение приложения 300.05 за 2009
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=19626

    Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № НК-08-22/4503 «Относительно заполнения формы налоговой отчетности по НДС (форма 300.00)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=16509

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Окт 24, 2009 21:58:51 Сообщить модератору   

    Заполнение строки 300.00.13 в ФНО 300
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=20945

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Ноя 13, 2009 02:43:33 Сообщить модератору   

    Заполнение приложения 300.05 за 2009
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=16132

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 18, 2009 11:56:55   

    Как определить и высчитать сумму возврата НДС по экспорту товаров в ф. 300.00 (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21044

    По какому курсу отражать реализацию товаров на экспорт в ф. 300.00, Приложение 1, Оборот облагаемый по нулевой ставке? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21352

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Ноя 27, 2009 16:01:25 Сообщить модератору   

    Форма 300, ликвидационная. В строке 300.00.27 остался зачетный НДС.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=21890

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Дек 01, 2009 14:07:40 Сообщить модератору   

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-2-46-65)
    Вопрос 46. Почему при расчете строки 300.00.026 в сумму облагаемого оборота входит сумма НДС методом зачета, а в сумме НДС, относимого в зачет, данная строка (300.00.023) не учитывается? Получается, применение данного метода (импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета) влияет на превышение суммы НДС, относимого в зачет?
    Ответ.
    Пунктом 3 статьи 250 Налогового кодекса от 12.06.2001 г., действие которой продлено до 01.01.2012 г., предусмотрено, что на основании обязательства по отражению в декларации по НДС суммы НДС, подлежащей уплате по импорту товаров, и о целевом использовании товаров, выпуск товаров в свободное обращение производится без фактической уплаты НДС при условии уплаты в установленном порядке таможенных платежей и акцизов по подакцизным товарам.
    В соответствии с пунктом 4 статьи 250 Налогового кодекса от 12.06.2001 г. сумма НДС, указанная в обязательстве, отражается в декларации по НДС одновременно в начислении и зачете в порядке, установленном налоговым законодательством РК.
    В соответствии с подпунктом 20) пункта 15 и подпунктом 23) пункта 16 Правил составления налоговой отчетности (декларации) по НДС (форма 300.00), утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г. № 611, сумма НДС по импортируемым товарам, по которым НДС уплачен методом зачета, указывается:
    - в разделе «Начисление НДС» в строке 300.00.010 и включается в итоговую строку 300.00.011 «Всего начислено НДС»;
    - в разделе «Сумма НДС, относимого в зачет» в строке 300.00.023. При этом данная строка не включается в итоговые строки 300.00.021 «Сумма разрешенного зачета НДС при раздельном методе» и 300.00.022 «Сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе».
    При этом в разделе «Расчеты по НДС за налоговый период» при расчете итоговой строки 300.00.024 «Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период» строка 300.00.023 учтена в формуле, но при расчете итоговой строки 300.00.026 «Превышение суммы НДС относимого в зачет над суммой начисленного налога» строка 300.00.023 в формуле не учтена.
    Следовательно, в Правилах составления налоговой отчетности при расчете строки 300.00.026 допущена ошибка, которая противоречит нормам Налогового кодекса.
    В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 24.03.1998 г. «О нормативных правовых актах» при наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта боле высокого уровня.
    Таким образом, расчет итоговой строки 300.00.026 «Превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного налога» производится с учетом строки 300.00.023 «Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета», а именно:
    - при раздельном методе отнесения в зачет - по следующей формуле (300.00.021 + 300.00.023 -300.00.011);
    - при пропорциональном методе отнесения в зачет - по следующей формуле: (300.00.022 + 300.00.023 - 300.00.011).

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-1-78-81)
    Вопрос 78. До 2009 года при заполнении декларации по НДС счета-фактуры, выписанные по оборотам, облагаемым НДС по нулевой ставке, а также счета-фактуры, выписанные неплательщиком НДС, должны были отражаться покупателем таких товаров (работ, услуг) в приложениях 300.05 или 300.06 (товары, работы,услуги приобретенные без НДС). В дополнительной форме к указанным приложениям представлялась расшифровка товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС.
    В декларации по НДС 2009 года отсутствует строка, в которой должны отражаться товары, работы, услуги, приобретенные без НДС.
    Просим разъяснить, в какой строке декларации по НДС следует отражать счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС. По правилам заполнения формы 300.00 строка 300.00 в строках 300.00.12 IВ и 300.00.12 IIIВ определяется как произведение соответствующих строк 300.00.12 IА и 300.00.12 IIIА и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса.

    Ответ. Приказом министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г. № 611 утверждены Правила составления налоговой отчетности (декларации) по НДС (форма 300.00).
    При этом приказом министра финансов Республики Казахстан от 17.04.2009 г. № 165 внесены изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 25.12.2008 г. № 611 «Об утверждении правил составления налоговой отчетности», с учетом которых подпункт 1) пункта 16 правил предусматривает, что в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в РК, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС.
    Вместе с тем обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012 I, 300.00.012 II, 300,00.012III декларации по НДС. При этом сумма строк ЗОО.00.012 I ,300.00.012 II, 300.00.012 III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012,
    Кроме того, все счета-фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам. При этом отдельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС не предусмотрено.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Дек 19, 2009 09:05:45 Сообщить модератору   

    Как правильно заполнить стр.300.00.027
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=22542

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Янв 04, 2010 09:50:42 Сообщить модератору   

    Как правильно заполнить ф.300.05 - Работы, услуги, приобретенные у нерезидента?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18752

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Заполнение ликвидационной 300 формы при снятии с учета по НДС
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550

    Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:

    Как правильно заполнить раздел ф.300.00.030 - о требовании по возврату НДС по ОС, вводимым в эксплуатацию
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22820

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

    Заполнение ф.300 при раздельном методе учета НДС, строка 300.00.012В
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22874

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Янв 04, 2010 11:05:39 Сообщить модератору   

    В какую строку Декларации по НДС отнести ГСМ
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22700

    Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:

    В какой строке декларации формы 300.00 показать оборот по НДС от нерезидента
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22514

    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:

    Как правильно заполнить в форме 300.00 строку 300.00.012 в 2009г
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22414

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    Относительно заполнения 300, СНР сельхозники
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21939

    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

    Заполнение строки 300.00.013 в ФНО 300
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20945

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 05, 2010 17:14:37 Сообщить модератору   

    Получили дополнительный счет-фактуру, в каком периоде его правильно отразить в ф. 300.00
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=23139

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Янв 06, 2010 20:34:31 Сообщить модератору   

    Взаимоотношения с бюджетом по НДС в случае превышения суммы относимого в зачет НДС над суммой начисленного в 2004г.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=57

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Янв 06, 2010 23:10:51 Сообщить модератору   

    Заполнение декларации по НДС при импорте товара из Беларусии (НДС 0% - методом зачета по ГДТ). 2005г.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=906

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 18, 2010 13:26:15 Сообщить модератору   

    Особенности заполнения формы 300.03 при отсутствии импорта
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21004

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Фев 05, 2010 20:22:00 Сообщить модератору   

    Где необходимо указать услуги банка в декларации ф.300? (Отчетность за 2009 г)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24157

    Заполнение ФНО 300.00 сельхозниками на СНР, при наличии других доходов (строка 300.00.025 формы 300 в 2009 году)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22572

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Фев 06, 2010 23:51:04 Сообщить модератору   

    При заполнении строки 300.00.012, включается ли в общий оборот комиссия за услуги банка?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24263

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Фев 09, 2010 11:58:24 Сообщить модератору   

    В реестр счет-фактур приобретение авиабилетов не входит, но НДС выделенный в операции входит в общую сумму НДС к зачету. Где - нибудь в ф.300 отражается такая сумма?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24339

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Фев 10, 2010 21:06:02   

    Нам резидент РК выполнил международную перевозку по нулевой ставке, выставил счет-фактуру по 0% Ставке. В какую строку 300ф. занести данные?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23641

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Фев 20, 2010 12:08:06 Сообщить модератору   

    Как правильно заполнить строку 100.061 и ф.300 (доходы, облагаемые по 0 ставке)?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24660

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Сб Фев 20, 2010 21:23:57 Сообщить модератору   

    В строке 300.00.001 VII А указывается сумма от продажи основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных после 01.01.2009 года.
    Мы реализуем основное средство, приобретенное в 2007 году. Я не должна ставить оборот по реализации в строку 300.00.001 VII А?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24815

    Суммы от поставщиков,в счетах фактурах полученных БЕЗ НДС, где-нибудь отражаются в 300.00 форме в 2009 г.?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24818

    Заполнение строки 300.06.010 "Использование Товаров, работ, услуг не в целях облагемого оборота"
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24819

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Сб Фев 20, 2010 22:42:32 Сообщить модератору   

    Если нет оборота по нулевой ставке, то строка 300.00.028 равна строке 300.00.028.1?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24821

    НДС, уплаченный при растаможке товара. Заполнение строки 300.00.013.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24061

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вс Фев 21, 2010 10:36:00 Сообщить модератору   

    Купили легковой автомобиль. На баланс поставили, не выделяя НДС в зачет. При заполнении декларации в стр.300.00.012 (I) ставить стоимость с НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=23922

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вс Фев 21, 2010 19:51:49   

    Форма 300.00 - взаимодействие стр.300.00.001 VII и стр.300.00.027 I
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24783

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Фев 26, 2010 10:42:10 Сообщить модератору   

    Заполнение формы 300 строка 300.00.029 транспортно-экспедиторскими компаниями при оказании услуг международных перевозок
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24756

    Как заполняется строка 300.00.028 и Раздел "Требование о возврате ндс"?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=25003

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Мар 10, 2010 21:22:08 Сообщить модератору   

    Заполнение ф.300 строка 300.00.012 - надо ли возвраты поставщику, скидки отнимать с общей суммы?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=25397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Мар 20, 2010 00:28:21   

    Дарение товара, как отразить в 300 и 100 форме
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25208

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Сб Мар 20, 2010 16:53:47 Сообщить модератору   

    Как должны сопоставляться обороты по приобретению в форме 300 и форме 100 за 2009 г.?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25791

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Мар 24, 2010 21:55:03   

    НДС уплаченный при импорте(300 форма)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25825

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Сб Мар 27, 2010 13:28:58 Сообщить модератору   

    В какую строку формы 300 отнести счета-фактуры выписанные без НДС?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25973

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Апр 14, 2010 21:42:12   

    Как правильно отразить в ф 300.00, если товар поступил в 1 квартале, а счет фактура выписана во 2 квартале
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=26274

    Форма 300 строка 300.00.27
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24444



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Апр 16, 2010 21:31:08   

    Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26687

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Апр 23, 2010 19:13:56   

    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26914

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Апр 29, 2010 23:10:16   

    Заполнение строк 300.03 в форме 300.00 в случае возврата реализованных товаров в 2008 г.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22338

    Возврат ОС поставщику: как правильно заполнить форму 300.00 и приложения по учету НДС? (2009г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20258

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Май 04, 2010 14:44:46   

    Как правильно заполнить строку 300.00.001? (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27192

    Необходимость заполнения строки 300.00.031 при заполнении строки 300.00.030 (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27185

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 04, 2010 19:16:37   

    В какой строке формы 300 указывать обороты по приобретенным товарам на основании счетов-фактур Без НДС? (2010г.)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27199

    В какой строке Ф.300 отразить обороты по товарам, приобретенным по чеку ККМ с НДС без счета-фактуры (2010г.)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27249

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 04, 2010 21:29:40   

    Как правильно заполнить строку 300.00.031 I (2010 г.)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27162

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 04, 2010 23:02:15   

    Форма 300 за 1 кв.10г. В строке 300.00.032 указан период "01.01.2009г". Ошибка ли это?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27071

    СОНО выдает ошибку при нулевых оборотах по реализации и ненулевом НДС в зачет. Ф.300.00 за 2010г.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27206

    Выдает ошибку на Приложении по импорту 300.03 "ИТОГО Сумма НДС согласно ГТД указана неверно" (2010г.)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27211



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Май 06, 2010 23:17:14   

    Заполнение строки 300.00.014 по остаткам ТМЗ при постановке на учет по НДС (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27291

    Заполнение строки 300.00.001 при реализации автомобиля за наличный расчет (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27294

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Май 07, 2010 22:58:51   

    Как отразить возврат товара поставщику в форме 300.00?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27314

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Сб Май 08, 2010 22:59:50   

    У меня есть и импорт и экспорт. В какие строки и какие приложения ф. 300.00 их заносить?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27279

    НДС уплачен по ГТД от таможенной суммы. В строке 300.00.017 какую сумму оборота без НДС указывать
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27214

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Май 11, 2010 21:25:33 Сообщить модератору   

    Какой вид отчётности за 1 квартал 2010г.: "первоначальная" или "очередная" по ф.300, если за 4 кв. 2009г. сдана "ликвидационная"?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27377

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Май 12, 2010 12:27:27 Сообщить модератору   

    Заполнение стр.300.00.031 ф.300 за 1квартал 2010г с учетом стр.300.00.027 ф.300 за 4квартал 2009г.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27443

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz