Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ф 910.00. Заполнение строк 910.00.012, 910.00.014, 910.00.016
    Заполнение строк 910.01.011 и 910.01.012, 910.01.013
    Ф. 200.00 Заполнение строк 200.00.02, 200.00.03
    Ф. 910.00. Заполнение строк 910.00.014 и 910.00.016
    Заполнение строк 201.00.004 1,2,3. и 210.00.030 1,2,3.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строк 300.00.27 и 300.00.028 в ФНО 300     
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июл 14, 2009 20:35:08   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=221350#221350

    У меня возникли затруднения с заполнением строки 300.00.028. (превышение суммы НДС на 01.01.2009), а во втором квартале в эту строку ставим снова сумму которая была на 01.01.09? А где тогда указываем сумму превышения сложившеюся на 01.04.2009г.? Инспектор в НК сказала , что в формах наверное опечатка и в этой строке указываем превышение на 01.04 , так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июл 15, 2009 01:00:33 Сообщить модератору   

    В Правилах Составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость написано:

    Цитата:
    1) в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. Данная строка включает в себя строки 300.00.028 I и 300.00.028 II;

    получается, что с учетом предыдущего налогового периода, т.е. во 2-м квартале с учетом 1 квартала - это и есть превышение на 01.04.2009.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    А опечатки нет, все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 15, 2009 12:44:27   

    не очень поняла - вы про что? превышение на 01.04.09 негде показать в 2ом квартале, там в 027ой строе общая сумма превышения. а 028 - для деб.НДСа который сложился на начало года, т.к. этот НДС не будет учитываться при возврате НДС, механизм которого "запущен" новым Кодексом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июл 18, 2009 16:16:22   

    Кому верить? У меня также возникли проблемы с заполнением строки 300.00.028. Был в НК где получил Правила
    составления Декларации по налогу на добавленную стоимость
    (Форма 300.00):

    5) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.04.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. В том числе указываются превышения:
    I – без учета оборотов, облагаемых по нулевой ставке;
    II – по оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
    6) в строке 300.00.028 указывается сумма налога на добавленную стоимость, по оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
    В строку 300.00.028 переносится величина строки 300.00.025 или 300.01.004В.

    Разъясните все же как заполнит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Июл 18, 2009 19:34:11   

    Дя, тоже не совсем согласна с Ириной. на 01.04. будет в строке 027 , сама с утра разобралась. Жаль позднова-то. По первой фирме отправила уже 300.
    Мара
    Можно дпик сдать с исправлениями?

    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

    Мара говорит:
    там в 027ой строе общая сумма превышения.

    например в 1 кв. у меня было 8314тг. во втором сложилось 34019, ставлю в 026. И 34019+8314=42333 ставлю в 027. Верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июл 20, 2009 11:49:14   

    Как в черновике дату исправить на сегодняшнюю?

    Добавлено спустя 35 секунд:

    делаю допик на 300, а поле дата неактивна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кира-Новичок
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 30, 2009 10:05:26 Сообщить модератору   

    Доброе утро, всем! Пожалуйста помогите, дело в том, что это моя первая декларация по НДС. Предыдущий бухгалтер оставил мне 1-й квартал, вот сижу разгребаю. У меня вопрос относительно строки 300.00.027, 300.00.028.
    Как я поняла из правил в 300.00.027 нужно поставить текущее превышение зачета над уплатой+превышение за 4 кв.2008г. (строка 300.00.026 старой версии)?

    А строка 300.00.028 это превышение на 01.01.09, которое включает:
    300.00.028I превышение например по внеконтрактной деятельности;
    300.00.028II превышение по 0 ставке.

    Что же касается отчетности за 2 кв., то строка 300.00.028 не изменяется, меняется только 300.00.027, так ли это? Пожалуйста ответьте Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Г2
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 30, 2009 12:23:21 Сообщить модератору   

    Кто нибудь скажите конкретно какую цифру ставить в строке 300.00.028, которая на 1 января 2009г. или с нарастанием с учетом 1 квартала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 30, 2009 12:26:24 Сообщить модератору   

    Г2 говорит:
    какую цифру ставить в строке 300.00.028

    Которая на 01.01.09.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Г2
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июл 30, 2009 12:34:50 Сообщить модератору   

    а 300.00.27 только сумму которая образовалась за 1,2 квартал или + еще за предыдущие периоды?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 30, 2009 12:41:31 Сообщить модератору   

    Г2 говорит:
    а 300.00.27 только сумму которая образовалась за 1,2 квартал или + еще за предыдущие периоды?

    Цитата:
    5) в строке 300.00.027 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов);

    Или + еще за предыдущие периоды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 30, 2009 12:42:11   

    Кира-Новичок говорит:
    Что же касается отчетности за 2 кв., то строка 300.00.028 не изменяется, меняется только 300.00.027, так ли это? Пожалуйста ответьте

    да
    Г2 говорит:
    1,2 квартал или + еще за предыдущие периоды

    да, т.к. нарастающим итогом заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 30, 2009 12:42:39 Сообщить модератору   

    З.Ы. Модераторы, отделите строку 300.00.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 30, 2009 12:45:12 Сказали Спасибо❤   

    Г2 говорит:
    а 300.00.27

    300.00.027 за 2 квартал=300.00.028 (по состоянию на 01.01.09) -300.00.024 (1квартал)+300.00.026 (1квартал)-300.00.024 (2квартал)+300.00.026 (2квартал)= сумма должна быть положительная, если вышло с минусом то в стр.300.00.027 ставите 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 30, 2009 14:05:59 Сообщить модератору   

    Признаю, была не права http://balans.kz/viewtopic.php?p=221192#221192

    Отделить 27-ю от 28-й не получается, тему переименовала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lana75
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 07, 2009 15:46:25   

    Проблема, не могу понять что нужно указывать в 300 форме строка 300.00.027 , читала правила заполнения но все равно не могу ни чего понять. пожаулуйсто помогите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Окт 07, 2009 16:09:24 Сообщить модератору   

    Lana75
    почитайте эту тему.. перенесла вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 07, 2009 16:09:51   

    Lana75 говорит:
    Проблема, не могу понять что нужно указывать в 300 форме строка 300.00.027 , читала правила заполнения но все равно не могу ни чего понять. пожаулуйсто помогите

    эту строку вы заполняете, если у вас идет превышение НДС, взятого в зачет на суммой НДС начисленного, если наоборот - начисленный НДС больше взятого в зачет, то эту строчку не заполняете, а заполняете 300.00.024

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz