Услуги нерезидента не имеющей в РК никаких представительств. Туризм
|
|
#1 Вс Июл 13, 2008 18:18:33
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
Возникла следующая ситуация: заключили договор с турецкой туристической фирмой, не имеющей в РК никаких представительств. Они размещают наших казахстанских туристов в отелях, проводят экскурсии и т. п. туристические услуги (т.е. оказывают услуги за территорией РК). Мы оплачиваем их услуги денежным переводом (в USD) через банк. Вопрос такой: необходимо ли нам сдавать форму 101.06, если да то как определить сумму дохода нерезидента?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Июл 16, 2008 11:32:53
|
Сообщить модератору
|
|
Ст. 10, пункт 20. налоговый агент — индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, юридическое лицо, в том числе нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты;
Мы являемся ТОО осуществляющим исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке, значит мы не являемся налоговым агентом и не сдаем форму 101.06?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Июл 16, 2008 12:16:49
|
|
|
dumer говорит: |
Мы являемся ТОО осуществляющим исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке |
это значит, что вы
dumer говорит: |
юридическое лицо |
этож надо! предположить, что:
dumer говорит: |
значит мы не являемся налоговым агентом |
Вы очень даже агенты.....
Добавлено спустя 56 секунд:
и режим налообложени даже не причём - вы ТОО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nomadkz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Июл 16, 2008 12:52:37
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, можно ли у кого нибудь проконсультироваться по заполнению 101.06? Как к этой форме подходить? Надо ли начинать с дополнительных форм?
Если есть у кого нибудь заполненная форма, поделитесь пожалуйста! Вопрос очень срочный, спасибо заранее!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Июл 16, 2008 13:10:03
|
|
|
nomadkz
Журнал"Бухучет на практике № 3 март 2008г"
Квартальная отчетность.В нем есть ответы на Ваш вопросы, с примерами!
Изд."Центр.Дом Бухгалтера"
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nomadkz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Июл 17, 2008 09:59:35
|
Сообщить модератору
|
|
Согласно ст. 179, доходы юридического лица-нерезидента, определяются в статье 178.
В ст. 178 п. 2-1)
доходы от оказания услуг (резидентам или нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение по услугам, связанным с таким постоянным учреждением) независимо от места их фактического оказания, полученные лицами, являющимися резидентами стран с льготным налогообложением, определяемых в соответствии со статьей 130 настоящего Кодекса;
Согласно постановлению правительства РК от 28 июля 2005 года №784 "Об утверждении перечня иностранных государств с льготным налогообложением", Турция не подпадает в список стран с льготным налогообложением.
Значит доходы не облагаются налогом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Июл 29, 2009 17:51:15
|
|
|
Асы по нерезидентам, разъяните,пожалуйста.
Нерезидент посылает оборудование на 100 000 у.е+програмное обеспечение на 150 000у.е.+ услуги по установке и вводу оборудования на 200 000у.е. Будет паспорт сделки на всю сумму контракта =450 000 у.е. При растаможке оборудования пройдет уплата НДС согласно ГТД. А вот на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС или как понять ст. 241 п6 пп2.???
Заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Июл 29, 2009 17:58:20
|
Сообщить модератору
|
|
Astra говорит: |
вот на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС или как понять ст. 241 п6 пп2.??? |
Если в таможенную стоимость эти затраты не вошли ст.241 п6пп.2 не про вас
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Июл 29, 2009 17:58:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Astra
Пусть включат всё в стоимость оборудования: например в контракте устанавливают стоимость 450 000 уе в т.ч. програмирование и установка, и будет Вам счастье.
А если нет, то
Astra говорит: |
на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС |
и удержать КПН 20%.
Но тут надо поточнее- что за страна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Июл 29, 2009 18:09:43
|
|
|
Ю.Корея
все поняла, про КПН в курсе.
Они входят в страны, с кем подписан Договор, но почитала, вроде как такая заморочка не платить КПН, через проверки и долгие письма.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|