» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Услуги нерезидента не имеющей в РК никаких представительств. Туризм

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: dumer
Добавлено: #1  Вс Июл 13, 2008 18:18:33
Заголовок сообщения: Услуги нерезидента не имеющей в РК никаких представительств. Туризм

Здравствуйте.
Возникла следующая ситуация: заключили договор с турецкой туристической фирмой, не имеющей в РК никаких представительств. Они размещают наших казахстанских туристов в отелях, проводят экскурсии и т. п. туристические услуги (т.е. оказывают услуги за территорией РК). Мы оплачиваем их услуги денежным переводом (в USD) через банк. Вопрос такой: необходимо ли нам сдавать форму 101.06, если да то как определить сумму дохода нерезидента?



Автор: Юнона
Добавлено: #2  Вт Июл 15, 2008 21:06:58
Заголовок сообщения:

dumer говорит:
необходимо ли нам сдавать форму 101.06
если вы являетесь налоговым агентом, то фому 101.06 сдавать надо.
dumer говорит:
если да то как определить сумму дохода нерезидента?

вот вам ссылка на правила к форме 101.06
http://balans.kz/download/fno2008/101.06_rus.zip
почитайте, вроде все понятно.



Автор: dumer
Добавлено: #3  Ср Июл 16, 2008 11:32:53
Заголовок сообщения:

Ст. 10, пункт 20. налоговый агент — индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, юридическое лицо, в том числе нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты;
Мы являемся ТОО осуществляющим исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке, значит мы не являемся налоговым агентом и не сдаем форму 101.06?



Автор: Мара
Добавлено: #4  Ср Июл 16, 2008 12:16:49
Заголовок сообщения:

dumer говорит:
Мы являемся ТОО осуществляющим исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке

это значит, что вы
dumer говорит:
юридическое лицо


этож надо! предположить, что:
dumer говорит:
значит мы не являемся налоговым агентом


Вы очень даже агенты.....

Добавлено спустя 56 секунд:

и режим налообложени даже не причём - вы ТОО.



Автор: nomadkz
Добавлено: #5  Ср Июл 16, 2008 12:52:37
Заголовок сообщения:

Добрый день, можно ли у кого нибудь проконсультироваться по заполнению 101.06? Как к этой форме подходить? Надо ли начинать с дополнительных форм?
Если есть у кого нибудь заполненная форма, поделитесь пожалуйста! Вопрос очень срочный, спасибо заранее!



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Июл 16, 2008 13:10:03
Заголовок сообщения:

nomadkz
Журнал"Бухучет на практике № 3 март 2008г"
Квартальная отчетность.В нем есть ответы на Ваш вопросы, с примерами!
Изд."Центр.Дом Бухгалтера"
С ув.



Автор: nomadkz
Добавлено: #7  Ср Июл 16, 2008 14:44:31
Заголовок сообщения:

esiphiСпасибо!, сейчас поедем и попробуем купить.


Автор: dumer
Добавлено: #8  Чт Июл 17, 2008 09:59:35
Заголовок сообщения:

Согласно ст. 179, доходы юридического лица-нерезидента, определяются в статье 178.
В ст. 178 п. 2-1)
доходы от оказания услуг (резидентам или нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение по услугам, связанным с таким постоянным учреждением) независимо от места их фактического оказания, полученные лицами, являющимися резидентами стран с льготным налогообложением, определяемых в соответствии со статьей 130 настоящего Кодекса;

Согласно постановлению правительства РК от 28 июля 2005 года №784 "Об утверждении перечня иностранных государств с льготным налогообложением", Турция не подпадает в список стран с льготным налогообложением.
Значит доходы не облагаются налогом?



Автор: Astra
Добавлено: #9  Ср Июл 29, 2009 17:51:15
Заголовок сообщения:

Асы по нерезидентам, разъяните,пожалуйста.
Нерезидент посылает оборудование на 100 000 у.е+програмное обеспечение на 150 000у.е.+ услуги по установке и вводу оборудования на 200 000у.е. Будет паспорт сделки на всю сумму контракта =450 000 у.е. При растаможке оборудования пройдет уплата НДС согласно ГТД. А вот на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС или как понять ст. 241 п6 пп2.???
Заранее спасибо.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #10  Ср Июл 29, 2009 17:58:20
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
вот на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС или как понять ст. 241 п6 пп2.???
Если в таможенную стоимость эти затраты не вошли ст.241 п6пп.2 не про вас


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Ср Июл 29, 2009 17:58:35
Заголовок сообщения:

Astra
Пусть включат всё в стоимость оборудования: например в контракте устанавливают стоимость 450 000 уе в т.ч. програмирование и установка, и будет Вам счастье.
А если нет, то
Astra говорит:
на оставшуюся часть (150000+200000) мне нужно начислить НДС
и удержать КПН 20%.
Но тут надо поточнее- что за страна.



Автор: Astra
Добавлено: #12  Ср Июл 29, 2009 18:09:43
Заголовок сообщения:

Ю.Корея
все поняла, про КПН в курсе.
Они входят в страны, с кем подписан Договор, но почитала, вроде как такая заморочка не платить КПН, через проверки и долгие письма.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ