Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводку сделать в БУ по остаткам ТМЗ при первичной постановке на НДС
    Какую проводку надо сделать чтобы начислить соц налог?
    Какую проводку надо сделать на списание начисленной пени?
    Какую сделать проводку по бухгалтерии...
    Какую сделать проводку при возврате заработной платы на расчетный счет?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Помогите сделать проводку по НДС     
    Гость1
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Май 15, 2008 18:50:29 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=91559#91559

    Ситуация:
    Банк выдает счет-фактуру за снятую комиссию, выделяет НДС, и снимает НДС с расчетного счета.
    Какие должны быть действия у бухгалтера?
    Корректна ли проводка: 441- 633 ври возврате НДС?

    Благодарна заранее за отклики, советы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Май 15, 2008 19:18:42 Сообщить модератору   

    Гость1 говорит:
    Банк выдает счет-фактуру за снятую комиссию, выделяет НДС

    Дт 7211 (821) Кт 3310 (671) - сумма комиссии
    Дт 1420 (331) Кт 3310 (671) - сумма НДС.
    Гость1 говорит:
    снимает НДС с расчетного счета.

    Дт 3310 (671) Кт 1030 (441)
    Гость1 говорит:
    Корректна ли проводка: 441- 633 ври возврате НДС?

    Этот момент хотелось бы подробней. Почему возврат НДС? Общая сумма комиссии стала меньше на сумму НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость1
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Май 15, 2008 23:37:38 Сообщить модератору   

    Спасибо за отклик
    первые проводки сделала самостоятельно
    Возврат НДС - причем в выписке банка Казкоммерц так и указано
    и снимается сумма именно того НДСа- который был выделен в счет фактуре за указанные услуги по комиссии
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Май 16, 2008 10:39:55 Сообщить модератору   

    Фирма предоставила счет-фактуру в Апреле месяце 2008г. другому предприятию, при этом то предприятие которому была представлена счет- фактура выставил свой счет-фактуру датированную 31.12.2007г. и не собирается ее менять, т.к. у нас получается взаиморасчет на сумму 993234тенге, при этом у них НДС выставленный нам 14%, а по нашей счет-фактуре НДС 13%. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 16, 2008 11:03:35   

    делать взаимозачет на меньшую из сумм, обязательно согласовав с клиентом.
    % НДС они не должны менять, т.к в 2007г действовала 14% ставка.
    вы путаете отношения с клиентами по взимозачету и отношения с бюджетом - это разные темы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пт Май 16, 2008 14:45:56 Сообщить модератору   

    В том то и дело, что они оказывали нам услугу в прошлом году, поэтому и НДС 14%, а мы оказали им услугу в этом году, поэтому НДС 13%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость1
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 16, 2008 15:42:04 Сообщить модератору   

    Гость1 говорит:
    Возврат НДС - причем в выписке банка Казкоммерц так и указано
    и снимается сумма именно того НДСа- который был выделен в счет фактуре за указанные услуги по комиссии


    Добрый день еще раз
    так и не выяснила для себя вопрос- корректоно ли сделала проводку - по снятию НДС банком с моего расчетного счета

    441- 633
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Май 16, 2008 16:09:18 Сообщить модератору   

    Некорректно с 2008 гола новый четырехзначный план счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пт Май 16, 2008 16:35:36 Сообщить модератору   

    Гость1 говорит:
    корректоно ли сделала проводку - по снятию НДС банком с моего расчетного счета

    441- 633

    821 - 671 комиссия 1000 тенге
    331 - 671 НДС 130 тенге
    671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге

    671 - 331 возврат НДС 130 тенге
    441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге

    Вроде бы всё хорошо, но не соответствует выставленному счету фактуре. Поинтересуйтесь в банке, почему был возврат НДС и попросите переделать счет фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Май 16, 2008 16:50:38   

    Гость говорит:
    В том то и дело, что они оказывали нам услугу в прошлом году, поэтому и НДС 14%, а мы оказали им услугу в этом году, поэтому НДС 13%

    тогда уточните свой вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Май 16, 2008 17:40:50 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    821 - 671 комиссия 1000 тенге
    331 - 671 НДС 130 тенге
    671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге

    671 - 331 возврат НДС 130 тенге
    441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге


    В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
    т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    koti
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Май 17, 2008 17:01:34 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    821 - 671 комиссия 1000 тенге
    331 - 671 НДС 130 тенге
    671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге

    671 - 331 возврат НДС 130 тенге
    441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге


    В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
    т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере.[/quote]

    что вы голову морочите людям???
    списывайте всю комиссию банка за день на счет Дт 3310 (Казком) - Кт 1030 - 113 тенге
    в конце месяца берете в банке сч/фактуру, где будет две строки, комисся облагаемая НДС и комиссия необлагаемая НДС. сумма в итоге должна быть такой же как 3310 (казком) . если несошлось, то либо банк неправильно выписал сч/фактуру либо вы ошиблись при разноске банка Smile . делаете проодку Дт 7211- Кт 3310 (казком) 100 тенге потом вторую Дт 1420 (НДС зачет) - Кт 3310 (казком) 13 тенге.
    если вас смущает краснота по 3310 в течение месяца, то можете гонять через 1610 (авансы выданные) потом также можете перекрывать через 3310 и затем списывать на 7211 (расходы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Май 17, 2008 17:34:01   

    Гость говорит:
    821 - 671 комиссия 1000 тенге
    331 - 671 НДС 130 тенге
    671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге

    671 - 331 возврат НДС 130 тенге
    441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге
    В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
    т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере.


    Если у Вас 1С то по банку ставьте счет 671 (3310) контрагент КазКом на 1130, когда возьмете счет-фактуру, разносите ее в "Услугах сторонних организ." выделяя НДС.
    И вообще сейчас для того чтоб получить корректно сформированный отчет по 300 форме, все услуги банка нужно проводить через 671(3310) для приложения к 300.05 или 300.06.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Вс Май 18, 2008 11:50:17 Сообщить модератору   

    koti говорит:
    что вы голову морочите людям???
    списывайте всю комиссию банка за день на счет Дт 3310 (Казком) - Кт 1030 - 113 тенге
    в конце месяца берете в банке сч/фактуру, где будет две строки, комисся облагаемая НДС и комиссия необлагаемая НДС. сумма в итоге должна быть такой же как 3310 (казком) . если несошлось, то либо банк неправильно выписал сч/фактуру либо вы ошиблись при разноске банка Smile . делаете проодку Дт 7211- Кт 3310 (казком) 100 тенге потом вторую Дт 1420 (НДС зачет) - Кт 3310 (казком) 13 тенге.
    если вас смущает краснота по 3310 в течение месяца, то можете гонять через 1610 (авансы выданные) потом также можете перекрывать через 3310 и затем списывать на 7211 (расходы)


    Ну почему так грубо?
    Речь идет о снятии в 2007 году:
    Если на таких цифрах:
    821 - 671 комиссия 1000 тенге
    331 - 671 НДС 130 тенге
    671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге

    633 - 671 возврат НДС 130 тенге
    671 - 441 сумма НДС снята с р/сч 130 тенге

    Поправьте, плиииз!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вс Май 18, 2008 16:11:29 Сообщить модератору   

    Я сколько раз читаю ваш вопрос столько раз не могу ее понять. И, думаю не я одна такая. Поэтому правильно задавайте свои вопросы и получите правильный ответ.

    Сколько денег снял с расчетного счета банк всего за свои услуги с НДС? Если 1130 тенге, то по 3 проводке видно, что она сняла ее вместе с 1000 тенге. Тогда почему еще раз с банк снимает 130 тенге. Это не возврат. Возвратом было бы тогда, когда вам банк вернул деньги. Т.е.
    441 - 331 возврат суммы НДС 130 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пн Май 19, 2008 00:29:16 Сообщить модератору   

    Может действительно не понятно пишу
    Еще раз:
    Банк в 2007 году снимает комиссию 1130 тенге, дает счет фактуру на эту сумму и выделяет НДС, и следом снимает сумму НДС с нашего расчетного счета
    А то уже голова идет кругом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Май 19, 2008 10:52:24 Сообщить модератору   

    Ну вопрос явно к банку. За что снято 130 тенге? Может это какая-то другая комиссия. Ну и про ставку НДС тоже - непонятно. Если 2007ой год, то почему 13%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Май 19, 2008 11:00:05 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Может действительно не понятно пишу
    Еще раз:
    Банк в 2007 году снимает комиссию 1130 тенге, дает счет фактуру на эту сумму и выделяет НДС, и следом снимает сумму НДС с нашего расчетного счета
    А то уже голова идет кругом


    Вы при получении товаров, работ, услуг, на основании счета на оплату, инвойса, СФ оплачиваете поставщику стоимость товаров, работ(услуг), в которую включена сумма НДС.

    Комиссия банка, облагаемая НДС-это услуга банка-поставщика. Оплатили вы ее не платежным поручением, а банк самолично эту оплату с р/с снял, согласно договору.
    На основании СФ, предоставленной банком, вы относите НДС в зачет.
    Проводки:
    Снята(оплачена) комиссия банка за услуги:
    Дт 1620-Кт 1030
    Получены услуги, предоставленные банком:
    Дт7211-Кт3310
    Дт1420-Кт3310
    Произведен зачет аванса выданного:
    Дт3310-Кт1620


    Добавлено спустя 8 минут:

    Anonymous говорит:
    Ну вопрос явно к банку. За что снято 130 тенге? Может это какая-то другая комиссия. Ну и про ставку НДС тоже - непонятно. Если 2007ой год, то почему 13%?


    А потому что СФ предоставляется в 2008 году. Поэтому, НДС-13%. Не имели право начислять себе расходы по услугам банка, ссылаясь только лишь на выписку. По выписке банка прошли только движения ДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz