Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую настройку надо сделать в 1С 8,2...
    Как сделать чтобы в сч-ф отражались р...
    Как провести в 1С реализацию легковог...
    Какие проводки надо сделать чтобы закрыть месяц?
    ТОО арендует помещение у физ.лица: Ка...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие надо сделать настройки в 1С, чтобы налоги правильно отражались в строке 100.00.016?     
    ????????
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Ноя 21, 2017 14:36:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите пожалуйста как в декларации ф. 100 в строке 100.00.016 сделать так, чтобы соц налог отразился не начисленный а уплаченный? какие нужно сделать настройки? Sad Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 21, 2018 20:13:13   

    Здравствуйте. Впервые заполняю отчет в 1с8.3. Лицензия 801034603.И в строке 100.00.016 вместе с налогами начисленными отражаются и пени, а налог на транспорт вообще не берется. Подскажите какие справочники и как надо заполнить, чтобы налоги отражались правильно. Хожу по кругу и никак не могу добиться, чтобы формировала налоги правильно. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 21, 2018 20:20:00   

    Здравствуйте. Впервые заполняю отчет в 1с8.3. Лицензия 801034603.И в строке 100.00.016 вместе с налогами начисленными отражаются и пени, а налог на транспорт вообще не берется. Подскажите какие справочники и как надо заполнить, чтобы налоги отражались правильно. Хожу по кругу и никак не могу добиться, чтобы формировала налоги правильно. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rustem07
    Коллега
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 07, 2018 15:56:42   

    Расчет строки 100.00.016 не изменился (за 2017)
    Для того чтобы сумма налога относилась на вычеты в пределах уплаченной, необходимо:
    1. Для налога (для элемента справочника "Налоги, сборы, отчисления") установить признак "Относить на вычеты в пределах уплаченной суммы налога".
    2. Выбрать статью затрат начисления налога, ссылающуюся на код строки 100.00.016.
    3. В документе "Закрытие месяца" выполнить регламентную операцию "Расчет вычета по налогам, уплаченным в бюджет".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Апр 08, 2018 19:12:39   

    рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3
    Шигаева Людмила говорит:
    вместе с налогами начисленными отражаются и пени
    у меня тоже так. Что нужно сделать, чтобы пени не попадали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Апр 08, 2018 19:34:26 Сказали Спасибо❤   

    Начисляете пени документом "Отражение налоговой отчетности в регламентном учете" (находится в Операции - Регламентные операции).
    В поле "вид учета НУ" выбираете "ПР: штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz