Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Поставщик из России не предоставил счет-фактуру на поставку товара по ТС
|
|
#1 Ср Июн 08, 2016 14:26:05
|
|
|
Добрый день
Приобрели товар из России. Поставщик предоставил только товарные накладные. Счет-фактуру не предоставил мотивируя тем, что сч-ф без НДС, и у них 1С не выводит сч-ф без НДС.
Вопрос: При заполнении заявления по ТС могу ли я указать номер и дату товарной накладной вместо номера сч-ф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Ср Июн 08, 2016 17:25:50
|
|
|
Гульзира А говорит: |
мотивируя тем, что сч-ф без НДС |
Не Без НДС, а должна быть с 0% ставкой ,т.к это для них экспорт. Оплачивали безналично или наличкой на территории России?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Ср Июн 08, 2016 17:57:40
|
|
|
YelenaS говорит: |
Оплачивали безналично или наличкой на территории России |
Оплачиваем безналичным платежом
Добавлено спустя 34 секунды:
Гульзира А говорит: |
Не Без НДС, а должна быть с 0% ставкой |
в ТН в графе НДС стоит прочерк
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Чт Июн 09, 2016 10:02:51
|
|
|
Гульзира А говорит: |
в ТН в графе НДС стоит прочерк |
YelenaS говорит: |
а должна быть с 0% ставкой |
Но может они не плательщики НДС? Узнайте у поставщика.
Гульзира А говорит: |
у них 1С не выводит сч-ф без НДС. |
Это не объяснение. Требуйте с них счет-фактуру с 0% НДС, если они всё таки плательщики.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Чт Июн 09, 2016 10:42:45
|
|
|
YelenaS говорит: |
Но может они не плательщики НДС? |
В случае, если не плательщики НДС то тоже требовать сч-ф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Чт Июн 09, 2016 10:50:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гульзира А говорит: |
не плательщики НДС то тоже требовать сч-ф |
Нет. Это законодательство РФ предусматривает, выписывают у них не плательщики НДС счет-фактуру или нет. Я честно не знаю, но думаю достаточно ТТН.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Из правил заполнение 328.00
"Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо приобретение товаров осуществляется у налогоплательщика государства, не являющегося государством-членом, в графах 4, 6 – 8, 11 и 12 таблицы раздела 1 заявления указываются сведения из иного документа, выставленного (выписанного) продавцом, подтверждающего стоимость импортированного товара."
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Чт Июн 09, 2016 14:53:57
|
|
|
ставите на приход по накладной
в 328 указываете номер накладной и в графе номер СФ и в графе номер накладной
и в графе номер договора, если договора нет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|