Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ежемесячный расчет СО, ОПВ и ВОСМС за ИП в Бух для Казахстана 2,0
    ТОО на упрощенке, надо ли платить Соц...
    как правильно рассчитать СО на ИП по ...
    101.02 за 2009 г отчет был отправлен...
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Переход на ежемесячный отчет по НДС.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Авг 24, 2007 15:54:07 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане, как Вы думаете?

    Статья 246. Налоговый период
    2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1 000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц.

    «подлежащего уплате» здесь имеется ввиду:
    -Подлежащего перечислению в бюджет (реально деньгами), либо

    -Начисленного, к уплате (вне зависимости от того нужно его платить или нет, в случае если предыдущие зачеты НДС превышают сумму к выплате).

    Я вот склоняюсь к первому, т.е. исходя из размеров оборотов, а вот кто-то нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Авг 24, 2007 16:01:00 Сообщить модератору   

    Это которая строчка 300.00.022



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Авг 24, 2007 16:01:59 Сообщить модератору   

    Azike говорит:
    -Начисленного, к уплате (вне зависимости от того нужно его платить или нет, в случае если предыдущие зачеты НДС превышают сумму к выплате).

    Сама сталкивалась, этот вариант верный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Авг 24, 2007 16:10:03 Сообщить модератору   

    Спасибо всем участникам.
    С пятницей Вас!

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    И с днем шахтера!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Авг 27, 2007 08:58:00 Сообщить модератору   

    поясните пожалуйста, что понимается под словом квартал, какой период???
    в смысле на моем примере:
    мы встали на учет по НДС в апреле 2006г., НДС "действует" с мая, я сдала помесячно май и июнь, потом сдаю за 3 кв.2006г., а налоговики, теперь шлют уведомление и штраф за определение неправильного периода сдачи НДС, это- я должна была сдать НДС помесячно и 3 кв., т.е. июль, авг, сент, так кто прав?? объясняют:т.к. квартал не полный!!т.е. не хватает 1 месяца до квартала, вот если б апрель входил, то тогда надо сдавать сразу за 3 кв.
    но по ст. 246 НК, п.с 1 по 3, говорится что только если НДС в квартал не превышает 1000 МРп, то сдает поквартально, а если нет то помесячно.
    в моем случае нет превышения и я определяю, что сначала 2 кв. помесячно-май и июнь,а следующий период сдачи поквартально.
    объясните!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелли
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Авг 27, 2007 10:16:40 Сообщить модератору   

    На учёт встали в апрели, значит ф.300 должна была сдаваться помесячно, т.е. апрель - ф.300, май - ф.300, июнь - ф.300, а затем уже можно сдавать квартально
    По мимо ст.246, рекомендую прочесть ст.208 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина 555
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Авг 27, 2007 11:45:35 Сообщить модератору   

    Подскжите пожалуйста, а если превышение было только за 2 кв-л и всё, то как тогда быть? третий квартал помесячно, а четвертый опять за квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Авг 27, 2007 11:49:00 Сообщить модератору   

    Теперь помесячно всегда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Авг 27, 2007 13:01:11 Сообщить модератору   

    А если превышение за второй квартал обнаружил только сейчас (27.08.2007) , а отчитаться должн был за июль до 20 августа, подскажите как быть??? ШТРАФ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Авг 27, 2007 13:43:26 Сообщить модератору   

    Галина 555 говорит:
    Подскжите пожалуйста, а если превышение было только за 2 кв-л и всё, то как тогда быть? третий квартал помесячно, а четвертый опять за квартал?

    Да если сумма будет в норме то можно квартально
    Гость говорит:
    А если превышение за второй квартал обнаружил только сейчас (27.08.2007) , а отчитаться должн был за июль до 20 августа, подскажите как быть??? ШТРАФ???

    Идите к инспектору, напишите письмо , что не хотели нарушать и попросите без штрафа сдать отчеты ежемесячно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Авг 27, 2007 13:57:48 Сообщить модератору   

    Придётся идти больше ничего не остается. Но не факт, что инспектор согласится без штрафа приять просроченную отчетность :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary гость
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Авг 27, 2007 14:05:07 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Придётся идти больше ничего не остается. Но не факт, что инспектор согласится без штрафа приять просроченную отчетность

    У меня так было, правда суммы к уплате не было, так как из-за импорта по НДС огромные переплаты, объяснила, письмо написала, с председателем НК поговорила, пропустили без штрафов, правда я тогда перед дикретным отпуском была, возможно вошли в положение Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пн Авг 27, 2007 15:25:41 Сообщить модератору   

    А что в письме писали подскажите, может я тем же текстом и простят!!! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пн Авг 27, 2007 17:10:06 Сообщить модератору   

    Писала что злого умысла не имела, что государство родное не обворовала, т.к. имеем переплату и т.д. и т.п. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пн Авг 27, 2007 17:50:34 Сообщить модератору   

    Спасибо большое за совет Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Авг 27, 2007 17:53:43   

    Гость говорит:
    моем случае нет превышения и я определяю, что сначала 2 кв. помесячно-май и июнь,а следующий период сдачи поквартально.
    объясните!!!!

    Что думаете про письмо:
    Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 15.08.2006 года № НК-УМ-2-17/7639



    "Об отчетности по НДС помесячно и поквартально"



    Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 246 Налогового кодекса kodx18, если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.

    Согласно пункту 2 статьи 246 Налогового кодекса, если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является квартал.

    Из редакции вышеуказанных пунктов следует, что у плательщика НДС первоначально налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Если согласно представленной отчетности за предыдущий квартал среднемесячная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила менее 1000 МРП, то плательщик НДС вправе в последующем представлять отчетность поквартально.

    Таким образом, плательщик НДС представляет первоначальную налоговую отчетность по НДС за месяц (месяцы), по истечении квартала по результатам представленной налоговой отчетности при соблюдении условий пункта 2 статьи 246 Налогового кодекса вправе представлять налоговую отчетность поквартально.



    Председатель
    Н. Рахметов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Авг 27, 2007 21:31:33 Сообщить модератору   

    Добрая Мара (сообщ.16)!, наверное опять повторюсь,
    с моей позиции я так и рассчитала и с вами согласна, что я сдаю сначала помесячно(2 месяца-май, июнь, т.к. в св-ве по НДС написано что вступает в силу с 1 мая!), а потом поквартально НДС (3 кв.), но налоговик причем начальник, говорит что я неправильно понимаю кодекс! квартал, как он говорит-незакрылся!!!всего 2 месяца что входит в НДС, а надо чтоб было три, а так как третий месяц это следующий квартал, то так и надо продолжать сдавать- июль, авг.сент, опять помесячно, и теперь требует чтобы я отозвала ФНО за 3 квартал и сдала помесячно, (благо всего один штраф!) а по кодексу типа так и написано ст.246 п.1-3!! так как ему доказать обратное!!!книга одна а толкование разное что ли!!!??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Вт Авг 28, 2007 08:35:05 Сообщить модератору   

    понимаю, что им это письмо не указSad?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина75
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Авг 28, 2007 08:43:57 Сообщить модератору   

    Дорогие форумчане !!! Подскажите как правильно действовать при сдаче доп.декларации по НДС электронно, обязательно писать объяснительную или можно без неё отчитаться дополнительно ?? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 28, 2007 09:12:13   

    Гость говорит:
    Добрая Мара (сообщ.16)!,

    А вы пробывали к ихнему начальству ходить? И в каком городе ваш НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лев в гостях
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Авг 28, 2007 12:13:53 Сообщить модератору   

    16) Данное письмо противоречит Кодексу изначально.
    Ст. 246 п. 1 Если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.
    Ст. 246 п. 3 "... определяется самостоятельно" т.е. установлено иное.
    Просто под рукой нет кодекса, а на память жалуюсь давно, доберусь - отвечу полнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Авг 28, 2007 13:50:47 Сообщить модератору   

    Налоговый Кодекс 2006 говорит:
    Статья 246. Налоговый период
    1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.
    2. ...
    3. Если за календарный месяц складывается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, налоговым периодом является календарный месяц либо квартал, определенный плательщиком НДС самостоятельно.

    Вот и получается, что нифика не так...
    НК-УМ-2-17/7639 говорит:
    Из редакции вышеуказанных пунктов следует, что у плательщика НДС первоначально налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Если согласно представленной отчетности за предыдущий квартал среднемесячная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила менее 1000 МРП, то плательщик НДС вправе в последующем представлять отчетность поквартально.

    Не следует...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 28, 2007 14:36:43   

    Лев в гостях говорит:
    16) Данное письмо противоречит Кодексу изначально.

    Честно говоря, не поняла что вы хотели сказать? п. 3 ст 246 фактически закрепляется, что налогоплательщик (у которого превышение зачёта) самостоятельно может выбрать период - ме-ц или квартал. А п. 2 - что если опред. условия, то налоговый период квартал. У меня была такая ситуация. (НК по Медеускому р-ну г. Алматы). Неполный квартал, но среднемесячная меньше - отчитывлись в след. раз за квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Вт Авг 28, 2007 20:59:01 Сообщить модератору   

    сообщ.20.
    так это гл.начальник и говоритSad,мы в алматы!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Вт Авг 28, 2007 21:05:42 Сообщить модератору   

    сообщ.20.
    неполный квартал у нас, а типа квартал должен быть закрыт 3 месяцами!! нет превышения ндс, ауэзовский р-н, алматы, НК требуют помесячно следующий квартал!! они что издеваются!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Вт Авг 28, 2007 21:13:24 Сообщить модератору   

    сообщ.23
    МАРА, или кто нибудь, кто сведущь,так вы разъясните ситуацию!!!! действительно НК прав, что нужно сдавать помесячно, следующий период?! знаю людей что сдавали помесячно и НК не придирались, а кто так сдавал как мы, то был штраф!!! а мне за это головы не сноситьSad, если НК правSad в данной ситуации. и что за такие двоякие толкования письма и кодкса?? простите, но я в замешательстве!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz