Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сформировать отчеты по счетам-фактурам на портале ЭСФ?
    Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    НДС в зачет по оплаченным счетам-фактурам за партнеров
    Крестьянские хозяйства отправляют ли фно по счетам-фактурам без НДС?
    Не заполняется приложение к Форме 300.05 по счетам-фактурам без НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сформировать отчет по счетам фактурам     
    Proxymov
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 07, 2013 01:24:02   

    Добрый вечер!

    1.У меня весь учет ведется в 1С 7.7 за прошлый год операциий были единицы и вручную вывел все выписанные счет-фактуры чтобы вывести сумму для 910 формы, а за этот год за 1-й квартал как можно средствами 1С вывести все выписанные счет-фактуры за квартал?

    2. Вообще правильно ли это будет указывать доходом в 910 форме общую сумму всех выписанных счетов-фактур за квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 07, 2013 09:16:50   

    При оформлении реализации в 1С - вы счет фактуру не создаете? ( при вводе накладной, или акта выполненных работ?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 07, 2013 10:32:31 Сказали Спасибо❤   

    Proxymov говорит:
    правильно ли это будет указывать доходом в 910 форме общую сумму всех выписанных счетов-фактур за квартал?
    - если у вас на каждую реализацию выписывается с/фактура, то правильно. Но иногда бывает реализация частным лицам без выписки с/фактур. Тогда нужно учитывать и такую реализацию.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Proxymov говорит:
    как можно средствами 1С вывести все выписанные счет-фактуры за квартал?
    во вкладке реализация, прямо на мониторе справа внизу есть Журнал регистрации с/фактур выданных. Указываете период и формируете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 07, 2013 10:35:10 Сказали Спасибо❤   

    Proxymov,
    1. В Меню "Журналы" выбираете "Счета фактуры", задаете нужный Вам период и затем либо "Реестр", либо "Журнал выданных".
    2. Да так и нужно делать, вне зависимости от того оплачено ли Вам по данному счету-фактуры или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 07, 2013 19:05:50   

    Proxymov говорит:
    2. Вообще правильно ли это будет указывать доходом в 910 форме общую сумму всех выписанных счетов-фактур за квартал?

    Неправильно. Если вы ведете учет в 1С, то в доход по форме 910 включается оборот по счету 6010 без учета НДС. Обратите внимание на пост Lola, у вас не по каждой реализации может выписываться счет-фактура.

    Кстати, а вы плательщик НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Proxymov
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 10, 2013 01:12:44   

    ИП у меня по урпощенке, работаю без НДС, налчику НЕ принимаю вообще, принимаю только оплаы на расчетный счет.

    Подскажите как тогда мне сформировать весь доход за квартал чтобы заявить его в 910 форме и чтобы потом Налоговая вдруг у кого от из поставщиков не нашла сумму которую они включили а я не включил в свои доходы.

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Мара говорит:
    При оформлении реализации в 1С - вы счет фактуру не создаете? ( при вводе накладной, или акта выполненных работ?)


    Я выписываю в 1С счета на оплату, после оплаты которых обычно сразу выписываю счет-фактуру и сразу же акт вып.работ. ГУ я выписываю сразу еще до оплату счет-фактуру и акт вып.работ (они так требуют). Наличных платеже мне не платят, принимаю только безнал на рас.счет. в банке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 10, 2013 09:30:50   

    Если вы неплательщик НДС, то счет-фактура для вас вообще документ не обязательный. http://balans.kz/viewtopic.php?t=46727

    Но некоторые бухгалтеры зациклены на том, что это чуть ли не самый главный документ, поэтому если клиенты просят, то проще выписать счет-фактуру, чем спорить с ними.

    Если вы абсолютно по всей реализации выписываете счета-фактуры "Без НДС", то у вас оборот по реализации по счетам-фактурам и доход, отраженный на счетах группы 6000, всегда будут совпадать.

    Но я все же не советовала бы привязываться к счетам-фактурам, а для заполнения ф.910 брать доход, отраженный на счетах 60** (по накладным и актам выполненных работ).
    Это правильнее, т.к. если вы когда-то станете плательщиком НДС, то у вас могут возникнуть ситуации, когда оборот по реализации в целях обложения НДС (и отражаемый в ф.300) не будет совпадать с доходом в целях обложения ИПН, отражаемым в ф.910.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz