Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Авансовые отчеты
    как в 1С -8 забивать авансовые отчеты
    Как правильно оформлять авансовые отчеты?
    НК хочет обложить СН, ИПН авансовые отчеты по расчетам с лжепредпринимателями?
    Вебинар 28 мая 17:00. Бухгалтерский у...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые отчеты     
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Окт 04, 2007 16:14:19 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    как мне приходовать этот документ

    Ася, Вы этот документ, случаем не на дороге нашли? Толком объясните, что за транспортная накладная? Кто отправитель, кто получатель? Что за ящики? А уж потом по НДС разбираться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Окт 04, 2007 16:23:34 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Подскажите пожалуйста, как мне приходовать этот документ?

    Я так понимаю, что это ж/д билет на доставку некого груза........
    А вообще Ася, напишите поподробнее, ничего не понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Чт Окт 04, 2007 16:45:58 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    Вы этот документ, случаем не на дороге нашли?

    Tary говорит:
    что это ж/д билет на доставку некого груза........

    Я бы этот документ с удовольствием сама выбросила бы...для начала скажу что я новичок (токо не смейтесь Smile ) ..вот..хотела спросить где тут наименование контрагента?- вопрос первый;
    2. НДС если ЖД перевозки можно брать без счет-фактуры в зачет, я вроде в НК дааавно читала, но щас не нашла..вот..стоит ли брать или что-то изменилось- Это для начала... Embarassed

    P.S. Я понимаю, что здесь не справочное бюро, но надеюсь на Вашу гуманность. Просто в институте нас этому не учили (или мы не учились?) (это для администрации).

    Спасибо Всем кто ответит.. Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Чт Окт 04, 2007 17:00:04 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    где тут наименование контрагента?- вопрос первый;

    1.Результаты поиска данных о плательщике НДС, соответствующего Вашему запросу "РНН: 600500528721":
    Наименование плательщика НДС: акционерное общество "Багажные перевозки"
    дата постановки на учет по НДС (дата регистрации): 01.04.2004
    дата снятия с учета:
    дата последнего обновления реестра: 04.10.2007
    Да багажные перевозки являются плательщиком НДС, ч/з Желтые страницы найдите их телефон и они вышлют Вам свидетельство по НДС.

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    хотя я не вижу здесь выделенный НДС, возможно ошибаюсь, заодно, когда будете им звонить у них и спросите как их расходы приходовать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Чт Окт 04, 2007 17:05:45 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    где тут наименование контрагента

    жонелтуші - отправитель;
    алушы - получатель

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Окт 04, 2007 17:09:43 Сообщить модератору   

    в квитанции номера свидетельства о постановке на учет по НДС нет, фискального чека нет, соответственно НДС в зачет не принимается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пт Окт 05, 2007 00:15:58 Сообщить модератору   

    Asya, они обязаны были выдать вам счет-фактуру.

    Налоговый Кодекс говорит:
    8. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
    ...
    2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;

    А я так поняла, что не пассажиров в тех ящиках все-таки везли.

    А без счета-фактуры вы НДС по этой бумаженции вы взять не можете:

    Налоговый Кодекс говорит:
    2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
    ...
    4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;


    А у вас это не проездной билет, это перевозочный документ на багаж.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    А обсуждение поиска реквизитов по РНН я перенесла в другую ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #58 Пт Окт 05, 2007 09:49:42 Сообщить модератору   

    но сумму могу ведь взять на вычеты? Спасибо всем ответившим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пт Окт 05, 2007 11:26:18 Сообщить модератору   

    Можете, если на том билете название получателя (которое вы предусмотрительно бумажкой прикрыли) - это ваша организация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пт Окт 05, 2007 11:51:23 Сообщить модератору   

    Elis, спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Окт 24, 2007 10:16:06 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Сотрудник потерял авиабилеты и через бухгалтерию авиакомпании взял копии билетов на бумаге формата А4 со штампом. Могу ли я включить это в аванс.отчет? И обязательно ли сотруднику писать объяснительную? Спасибо.

    Добавлено спустя 19 минут:

    Я так для уверенности хотела..раз все молчат значит можно, да..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seer2
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Ср Окт 24, 2007 11:19:15 Сообщить модератору   

    Да, Ася, имеете полное право на основании справки, выданной авиакомпанией, провести затраты через авансовый отчет, с последующем отнесением на вычет.Объяснительная от сотрудника обязательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Вс Окт 28, 2007 10:36:02 Сообщить модератору   

    Seer2, спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #64 Вс Окт 28, 2007 10:40:48 Сообщить модератору   

    Авиабилеты можно ли через авансовые отчеты сразу посадить на 7211, так как Трансаэро РНН не указан?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Вс Окт 28, 2007 10:44:09 Сообщить модератору   

    Можно, тока потом в 300.005 Товары-услуги полученные без НДС будете считать в ручную Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #66 Вс Окт 28, 2007 11:02:01 Сообщить модератору   

    Трансаэро РНН кто нить может подскажете?. Это Представительство росс.фирмы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Вс Окт 28, 2007 11:46:20 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Трансаэро РНН
    Точно, это же российская фирма, значит правильно, списывайте лучше через авансовый......., в 300.005 услуги приобр. На территории РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Вс Окт 28, 2007 13:43:25 Сообщить модератору   

    Tary. спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вс Окт 28, 2007 14:15:04 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Авиабилеты можно ли через авансовые отчеты сразу посадить на 7211, так как Трансаэро РНН не указан?

    Tary говорит:
    Можно, тока потом в 300.005 Товары-услуги полученные без НДС будете считать в ручную

    Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
    Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете.
    Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво".

    Да, Tary, а почему именно 300.05?
    Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, я что-то упустила? Будет потом искать в своей декларации пятое приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Вс Окт 28, 2007 14:22:18 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, я что-то упустила? Будет потом искать в своей декларации пятое приложение.

    Embarassed ну ето, я наверо что-то упустила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Вс Окт 28, 2007 14:35:20 Сообщить модератору   

    Smile Главное, чтобы Asya теперь и пятое и шестое одновременно не заполнила. Хотя не должна, бухгалтер вроде не новичок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Вс Окт 28, 2007 14:38:57 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.

    Можно 643 - Россия
    Или ИНН - 5701000985 (на ИНН, кстати больше ругается ЭФНО)
    Elis говорит:
    Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво".

    Конечно "некузяво"... (с) Граур Станислав
    ...только через услуги сторонних

    Представительство компании в Алматы:
    Адрес: пр. Фурманова, 53
    Телефон: +7 (727) 250 20 02
    Факс: +7 (727) 250 20 02
    E-mail: ala.sale@transaero.kz
    Часы работы: пн-вс – с 9.00 до 21.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Вс Окт 28, 2007 16:16:09 Сообщить модератору   

    Tary.Elis.Cleaner. спасибо большое Rose
    Elis говорит:
    Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС,

    у меня пропорциональный метод.. Smile
    Elis говорит:
    теперь и пятое и шестое одновременно не заполнила


    надеюсь этого не будет с Вашей помощью, еще раз спасибо Всем. Теперь я уверенно сижу на своем "бухгалтерском кресле", заполняя авансовые отчеты Smile .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    RUS
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Чт Ноя 01, 2007 10:57:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Я работаю в представителстве Российской компании, и у нас с головным предприятием возникли разногласия по авнсовым отчетам, они требуют от нас заполнения авнсовых отчетов по форме утвержденной Госкомстатом России Shocked , а есть ли у нас утвержденная форма авансовых отчетов? До этого пользовался формой из 1С. Искал в интенете но не смог найти %) . Подскажите плз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #75 Чт Ноя 01, 2007 11:55:28 Сообщить модератору   

    Формы первичных учетных докум-в вновь утверждено совсем недавно приказом МнФина Рк от 21 июня 2007г.

    ББ выпустило по этому поводу спецвыпуск №34-35 за август 2007г.
    Но аванс.отчета среди них нет.

    В предыдущем аналогичном Приказе Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 128 его тоже нет.

    Так что АвОтч видимо можно использовать любого вида. А российский сильно отличается от нашего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Чт Ноя 01, 2007 11:58:45 Сообщить модератору   

    RUS, формы авансового отчета, чтобы на ней было написано "Утверждена приказом МФ РК..." и т.п. нету, есть только что "Типовая форма 807" и все... больше информации у меня нету...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #77 Чт Ноя 01, 2007 17:31:54 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
    Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете.

    А я в форме 100.12 ставила затраты на проезд по командировке в строку 100.12.005 и никаких РНН не указывала, там вроде не нужна расшифровка. Неужели не туда???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #78 Пт Фев 29, 2008 00:21:58 Сообщить модератору   

    Сможет ли кто-нибудь из Вас ответить на вопрос: "Будет ли являтся доходом от безлицензионной деятельности, доход полученный от продажи продукта перевезенного транспортом без сооответствующей лицензии на перевозку?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #79 Пт Фев 29, 2008 00:25:44 Сообщить модератору   

    Оп-па! А должна была быть лицензия на перевозку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lexus_
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Пт Мар 21, 2008 10:49:29 Сообщить модератору   

    Подскажите, проводился ремонт служебного автомобиля у ИП, работающего по упрощенке. Он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет-фактуру. Возможно ли списать из подотчета сотрудника сумму расходов лишь на основании этих документов. Фискального чека нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Ср Авг 13, 2008 12:15:30 Сообщить модератору   

    У кого есть порядок (положение, инструкция) по составлению авансовых отчетов, о том, как правильно подшиваются документы.

    Заранее Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Ср Авг 13, 2008 12:36:31   

    Лилия
    Просмотрите журнал "Бухучет на практике"№7 июль 2008г изд.Центр.Дом.Бухгалтера.статья Т.Ивановой.Думаю, Вы найдете ответы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Ср Авг 13, 2008 12:48:13 Сообщить модератору   

    У меня нет этого журнала Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Ср Авг 13, 2008 13:03:31   

    Лилия
    Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
    С ув.

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    Лилия
    Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
    С ув.
    ул Толе би,89,уг.Амангельды

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Сб Авг 16, 2008 08:47:57 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.

    Вот она привилегия столиц :lol: А что делать нам, живужим далеко? Mad Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORTUS
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Пн Авг 18, 2008 09:18:56 Сообщить модератору   

    svet говорит:
    А что делать нам, живужим далеко?

    В каждом областном центре есть представительство Дома бухгалтера. Узнайте в справочной или напишите откуда вы, поможем.
    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Пн Авг 18, 2008 10:18:33 Сообщить модератору   

    Помогите пож-та. Все прекрасно знают что продтверждение оплаты является фискальный чек и квит к ПКО. А основанием на отнесение на затраты является, документ( с-ф, накл, тов чек и прочее). Подскажите пожулуйста где это прописано документально..... КСБУ???, МФСО??? Налоговый учет???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пн Авг 18, 2008 21:10:08 Сообщить модератору   

    Налоговый кодекс, к сожалению под рукой нет, статья касательно счет-фактуры. Посмотрите там Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Авг 19, 2008 13:38:16 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, кому и как выдается подотчетные суммы? Надо ли приказ издать на тех сотрудников который дается сумма подотчета? Если да какого характера? Если можно образцы.. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Авг 19, 2008 13:54:06   

    Milagres
    Рекомендую посмотреть журнал "Бухучет на практике" №7 июль2008 г.Изд.Центр.Дом Бухгалтера .Думаю ,у Вас не будет в дальнейшем ,вопросов по данной тематики.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Ср Ноя 05, 2008 23:57:14   

    Подскажите пожалуйста как можно отразить в авансовом отчете (1С 8-ка) платежи по ОПВ на сотрудников. Платили наличкой ч/з банк, на каждого сотрудника выписан чек.
    Заранее Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Чт Ноя 06, 2008 00:42:03 Сказали Спасибо❤   

    Agata
    Сначала начисляете з/п (Документ - начисление з/п)

    Дт7211 Кт3350(по сотрудникам)

    Далее делаете Документ - отчисления в фонды

    Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
    Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП)

    Далее РКО - выдано в подотчет (ФИО) для оплаты ПВ

    Дт1251 Кт1010

    Далее Документ - Ав. отчет

    Дт3398(общей суммой ГЦВП) Кт1251
    и подшиваете все квитанции на общую сумму

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Чт Ноя 06, 2008 16:30:24   

    LV
    Дт3398 у меня нет в плане счетов.
    до вашего ответа я сделала в общем так как и вы писалм кроме:
    в подотчет не выдано (денег нет)
    оплату произвел директор (ТОО теперь ему должно)
    в док.ав.отчет на закладке "Прочее" я занесла всех сотрудников (их не много) оплату(сумму) за каждого Дт3220 Кт 1251. Напишите пожалуйста правильно ли так????
    Заранее Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Чт Ноя 06, 2008 17:06:02 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Дт3398(

    Почему этот счет.
    Agata говорит:
    Дт3220 Кт 1251.

    Правильно.
    В 8-ке Вы сделали начисление з\пл., потом расчет ОПВ и ИПН, расчет СО и СН, и отражение з\пл в регламентированном отчете, вот как раз последний документ и дает Вам проводки по сотрудникам Дт 3350 Кт 3220. Ваша проводка
    Agata говорит:
    Дт3220 Кт 1251.
    правильно закроет все суммы по сотрудникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Чт Ноя 06, 2008 17:19:14 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    Дт3220 Кт 1251

    правильно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Чт Ноя 06, 2008 17:32:55   

    Новичок говорит:
    Agata писал(а):
    Дт3220 Кт 1251.

    Правильно.

    Я же написала
    LV говорит:
    Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте

    В 1С7.7 документ Отчисления в фонды формирует эти проводки
    LV говорит:
    Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
    Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП)

    В 8-ке может другие проводки фопрмирует, я не знаю, я написала принцип и смотрите на месте по проводкам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Чт Ноя 06, 2008 19:10:36   

    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Ср Ноя 26, 2008 17:09:30   

    Здравствуйте!

    У нас работникам выделяются в подотчет суммы за гсм, они отчитываются до 5-го числа каждого месяца, но сотрудник увольняеться в начале ноября, отчитывается за октябрь и ноябрь(10 дней), можно ли провести эти чеки в одном авансовом за октябрь и дату указать последний день октября. Или по отдельности, по месяцам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Ср Ноя 26, 2008 17:18:08   

    Можно в одном ав.отчете за ноябрь, если это оплата за ГСМ при наличии счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Ср Ноя 26, 2008 17:18:21 Сообщить модератору   

    Конечно по месяцам...... Опять же выдавать сумму в подотчет на месяц нельзя, иначе возникают налоговые обязательства по ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz