Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Переоценка валюты по счетам 1610 и 3510?
    В 1С 8.2 автоматически не перекрывают...
    Использование авансовых счетов БУ 1610 и 3510 при расчетах с контрагентами
    Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке?
    Использование счета 1610 в бухучете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по счетам 1610, 3510. В каких случаях я должен использовать счета 1610 и 3510?     
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 18, 2012 14:50:59   

    Возможно отсутствие опыта либо из-за пропусков в колледже семинаров по бухгалтерскому учету не полностью понимаю корреспонденцию по счетам 1610 и 3510.

    Так как у меня на работе в 1С 8,2 когда проводим оплату или же приходую какую-либо продукцию автоматически проводиться проводка:

    Дт 1610 Кт 1030
    Дт 3310 Кт 1610

    Так же при продаже товаров и услуг

    Дт 3510 Кт 1210
    Дт 1030 Кт 3510

    Хочу узнать для чего нужный эти проводки. Если их автоматически 1С проводит то для чего то они нужны?
    Проконсультируйте пожалуйста? Для меня казалось что следущей проводки по продаже товаров вполне достаточно?

    Дт 1030 Кт 1210
    Дт 1210 Кт 6010
    Дт 7010 Кт 1330
    Так зачем здесь еще нужна проводка?
    Дт 3510 Кт 1210
    Дт 1030 Кт 3510

    Спасибо заранее!!!

    P.S. Конечно стыдно задавать глупые вопросы, но думаю лучше задать вопрос и знать больше, нежели своим незнанием причинить вред учету компании.

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    1610 – «Краткосрочные авансы выданные», где учитываются авансы, выданные под поставку активов, а также по оплате продукции, услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, в течение отчетного периода, и прочие краткосрочные авансы выданные

    3510 – «Краткосрочные авансы полученные», где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные

    Если услуги оказываются полностью и оплата происходит на полную сумму то значит эти счета не нужно использовать? Или я что то не понимаю и не знаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 18, 2012 15:02:31   

    "Если звезды зажигают , значит это кому-нибудь нужно...."
    Читаем "Правила ведения бух.учета"(активные , пассивные счета), изучаем МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 18, 2012 15:29:32   

    Рауан, эти счета имеют большое занчение если вам часто нужно представлять финансовую отчётность, например в банк. Когда используются счета авансов ничего не висит красным и баланс заполняется автоматически. Но при этом всё время нужно следить чтобы дебиторская и кредиторская задолженности закрывались правильно и вовремя и обороты не накладывались, иначе не будет никакой пользы от использования счетов авансов, а один только вред.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июл 18, 2012 16:05:54   

    Полина(Polina), честно говоря я никогда за свои 3 года работы бухгалтером с этими счетами не сталкивался. Но так как у меня 1С 8,2 когда делаю приходный кассовый ордер, или же поступление денег в банк то там в разделе "счет бухгалтерского учета" то там есть счет расчетов и счет авансов где автоматически выходит счет расчетов 1210, а в счете авансов 3510. Я думал может быть в документе "счет авансов" убирать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 18, 2012 16:09:14 Сказали Спасибо❤   

    Рауан, можете убирать, если вам не нужно вести счета авансов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 18, 2012 16:36:01 Сообщить модератору   

    Полина(Polina) говорит:
    Рауан, можете убирать, если вам не нужно вести счета авансов.

    не стал бы я делать так.
    Тут все зависит от того какой документ первым вводится. Если допустим сначала разносится банк, то программа не видит реализации и вполне законно полагает что это полученный аванс. Если же сначала делается реализация, то банк как и положено закрывает дебиторку проводкой 1030-1210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 18, 2012 16:42:45   

    Рауан говорит:
    я никогда за свои 3 года работы бухгалтером с этими счетами не сталкивался

    Странно.
    Неужели у вас дебиторка и кредиторка на конец года идеально закрыта - нет ни авансов полученных ни выданных?
    И как без этих счетов отслеживать сомнительные требования и обязательства - причем по НДС ежеквартально нужно это делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июл 18, 2012 16:48:06   

    Самое интересное что бухгалтер до меня которая работала она в некоторых документах убирала а в некоторых оставляла. Дело в том что сейчас висит остаток на счете 3510. Остаток вышел примерно из такой проводки
    Дт 1030 Кт 1210 Сумма 120000
    Дт 1030 Кт 3510 Сумма 120000 (т.е. бухгалтер с платежного поручения она не убрала счет авансов) но при реализации она убрала счет авансов и счет 3510 не закрылась.получилось
    Дт 1210 Кт 6010 Сумма 120000
    Дт 1330 Кт 7010 Сумма 100000

    получилось так что счет 3510 теперь висит с остатком и таких остатков очень много. Я думал может быть убрать все проводки по счету 3510 так как бухгалтер говорит что она не работала со счетом 3510 и начисления на этот счет поступили не намеренно а только из за того что она не убирала с документов счет авансов.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    Айнука, короче в течении двух недель буду изучать МСФО и закроюсь дома)))))))))))))) А то чувствую я что навыков у меня очень мало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июл 18, 2012 16:52:16   

    Рауан говорит:
    получилось так что счет 3510 теперь висит с остатком и таких остатков очень много. Я думал может быть убрать все проводки по счету 3510 так как бухгалтер говорит что она не работала со счетом 3510 и начисления на этот счет поступили не намеренно а только из за того что она не убирала с документов счет авансов.

    Попробуйте перепровести все документы и все закроется. ну если нет разных договоров и прочих нюансов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 18, 2012 16:54:41   

    Рауан, В системе 1С версии 8.2 кроме суммового учета (синтетика), активно используется аналитический учет, поэтому счет авансов и счета расчетов с контрагентами (1610,3150 и 1210,3310) имеют аналитику контрагент и договор контрагента.
    Для правильного отражения сумм на этих счетах необходимо анализировать каждого контрагента и его договора.
    Если Вы просто избавитесь от авансовых счетов , Ваша оборотка засветится красными цифрами , что недопустимо по правилам ведения бух. учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июл 18, 2012 17:13:58   

    Теперь все понятно. Придется теперь за этот год смотреть и проверять все документы по 1210 и 3310. Я так понял что необходимо использовать счета 1610 и 3510. Но изначально подробнее прочитаю МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июл 18, 2012 17:20:08   

    Рауан, по 1С-8 тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=34812

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4567 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Июл 18, 2012 18:35:41   

    Рауан, еще вот здесь обсуждали вопросы, имеющие отношение к вашему http://balans.kz/viewtopic.php?p=452768#452768 и дальше на следующей странице.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 20, 2012 15:52:07   

    Прочитал Правила ведения бух.учета и начинаю использовать счета 1610, 3510. Теперь хочу проверить свои знания. Правильны ли следующие проводки?

    Компания выставила счет на оплату 28.06.2012 на сумму 50 000 тенге, 29.06.2012 поступила оплата в размере 50000 тенге. 02.07.2012 выставили счет-фактуру на сумму 50000. Значит

    Дт 1030 Кт 3510 Сумма 50000
    Дт 1210 Кт 6010 Сумма 50000
    Дт 1210 Кт 3130 Сумма 5357,14
    Дт 1330 Кт 7010 Сумма 42000

    Или в такой ситуации незачем использовать счет 3510?
    Мне кажется в данной ситуации незачем использовать счет авансов? И как потом закрыть счета 3510, 1210 нужно следующей проводкой?

    Дт 3510 Кт 1210 Сумма 50000?

    Если сможете покажите конкретный случай где нужно использовать эти счета? У меня голова лопнет сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июл 20, 2012 15:59:24   

    Рауан говорит:
    Или в такой ситуации незачем использовать счет 3510?
    Мне кажется в данной ситуации незачем использовать счет авансов? И как потом закрыть счета 3510, 1210 нужно следующей проводкой?

    Дт 3510 Кт 1210 Сумма 50000?

    Если сможете покажите конкретный случай где нужно использовать эти счета? У меня голова лопнет сейчас.

    Вы все сделали совершенно верно.
    Счета авансов нужно использовать постоянно, чтобы небыло красноты в ОСВ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 20, 2012 16:06:04   

    tanya01,
    Встречный вопрос:

    а если случай будет иной, например компания оказала услуги и выдали 29.06.2012 счет-фактуру на сумму 50000 тенге, а оплата прошла 02.07.2012 на сумму 50000 тг. В данном случае счет 3510 использовать не нужно? Правильна ли проводка в таком виде?

    Дт 1210 Кт 6010 Сумма 50000
    Дт 1210 Кт 3130 Сумма 5357,14
    Дт 7010 Кт 6010 Сумма 42000
    Дт 1030 кт 1210 Сумма 50000

    Рауан говорит:
    Дт 1330 Кт 7010 Сумма 42000

    на эту ошибку внимания не обращайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 20, 2012 16:36:14   

    Рауан говорит:
    а если случай будет иной, например компания оказала услуги и выдали 29.06.2012 счет-фактуру на сумму 50000 тенге, а оплата прошла 02.07.2012 на сумму 50000 тг. В данном случае счет 3510 использовать не нужно? Правильна ли проводка в таком виде?

    верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +362 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 20, 2012 18:33:00   

    В нашей компании, если оплата и поступление проходят в одном месяце, счета авансов в первичке не проставляются. Если же оплата прошла в одном месяце, а поступление в следующем - то проставляем в первичк е счета авансов и и все закрывается автоматически. На коней месяца по обороткам 1610, 3310, 1210, 3510 не должно быть красноты.

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    Автоматическое проставление счетов авансов у себя я отключила и ставлю их сама, когда мне надо. Для этого есть еще одна причина. Мы работаем с подрядчиками.Согласно подрядных договоров промежуточные акты выполненных работ должны закрываться пропорционально к общему объему работ с удержанием процентов для гарантии качества. Т.е. мне не надо закрывать по 3310 полностью сумму, а надо чтобы там зависала задолженность в сумме этих процентов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июл 20, 2012 21:55:14   

    Lola говорит:
    Автоматическое проставление счетов авансов у себя я отключила и ставлю их сама, когда мне надо.

    Это хорошо. Правда лишний напряг для мозга, отслеживать "надо" и "не надо".
    Lola говорит:
    В нашей компании, если оплата и поступление проходят в одном месяце, счета авансов в первичке не проставляются.

    Это если валютных поставок нет.
    Lola говорит:
    Согласно подрядных договоров промежуточные акты выполненных работ должны закрываться пропорционально к общему объему работ с удержанием процентов для гарантии качества. Т.е. мне не надо закрывать по 3310 полностью сумму, а надо чтобы там зависала задолженность в сумме этих процентов.

    1284?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рауан
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Июл 21, 2012 11:35:16   

    Lola говорит:
    проставляем в первичк е счета авансов и и все закрывается автоматически

    когда проводим закрытие периода все автоматически само по себе закрывается?)))))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz