Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    [ Опрос ] 17 марта 2012 года. семинар в г.Алмат...
    Можно ли списать большую сумму матери...
    Где найти налоговые регистры к годовому отчету
    Надо ли оплаченный КПН отражать в расходах по НУ по годовому отчету
    Как составить пояснительную записку к годовому отчету по представительству
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?     
    Мариванна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 17, 2011 12:12:06   

    Подскажите, уважаемые коллеги

    ..как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?
    Я просматриваю какие были куплены ТМЗ: это и бумага, и линейки, и корректирующие жидкости, и уголки прозрачные...и ластик и скотч.

    Некорые из вышеупомянутых "живут" более года, однозначно, например, линейки и ластики, скоросшиватели.
    Такие как бумага, понятно, дольше года не держатся и расходуются.

    Еще я понимаю, что ТМЗ (счет 1310) - это краткосрочный актив, по определению срок использования которого - не больше года.

    В связи с этим, не могли бы вы мне подсказать как правильно все списать.
    И надо ли вообще?
    Ведь разбираться по каждому виду ТМЗ и списывать единично - слишком долго.
    Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ" если есть и наименования, которые "живут" дольше года и те, которые используются в течение месяца (бумага, например).
    Спасибо большое
    Мариванна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Мар 17, 2011 12:35:05 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ"

    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 17, 2011 12:39:12 Сказали Спасибо❤   

    Мариванна,
    Мариванна говорит:
    как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?

    Предлагаю:
    1.При выдачи сотрудникам указанных Вами канц.товаров, их необходимо списывать с баланса(Отразить данный порядок в учетной политике.).
    2.При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 17, 2011 12:50:09 Сказали Спасибо❤   

    Мариванна,
    есть такой вариант, например, если сумма небольшая, то некоторые сразу списывают на затраты при поступлении, например на 7211. Но это необходимо так же прописать в Учетной политике, и указать пределы по суммам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мариванна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 17, 2011 14:51:57   

    Айнука говорит:
    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.


    Айнука,

    а если эти ТМЗ еще не израсходованы (линейка, например)....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Мар 17, 2011 14:56:58 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    а если эти ТМЗ еще не израсходованы

    esiphi говорит:
    При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мариванна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 17, 2011 14:59:14   

    Айнукачка,

    так я должна каждый ластик теперь проверять? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 17, 2011 14:59:44 Сказали Спасибо❤   

    Мариванна, а бы их не назвала ТМЗ, если вы их учитываете на сч.1310, то материальные запасы, притом в акте так и написать использованные для собственых нужд, и если прописать в УП, то сразу и списывать
    Nemo говорит:
    например на 7211
    согласна с этим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Мар 17, 2011 15:02:16 Сообщить модератору   

    Мариванна, вот для этого
    Айнука говорит:
    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мариванна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 17, 2011 15:13:18   

    Спасибо, мои дорогие, как бы я без вас. Rose

    сейчас буду списывать потихоньку....не оставлять же на конец года то...там порядка на 200 тыс тенге...думаю,
    зачем оставлять на этот год..

    Posted after 21 minutes 27 seconds:

    друзья, извините,...еще вопросик, если позволите

    ..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -
    и в какую строку относить в декларации?

    спасибо большое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 17, 2011 15:37:42   

    Мариванна говорит:
    ..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -

    я списываю обычно на 7211, хотя смотря кто и где использует. Если передаем на проекты, то можем и на 7110 списать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мариванна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 17, 2011 15:37:51   

    сейчас моя 1-с относит на 7010 (себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг)...хотя это неправильно,
    ведь мы ж их не для перепродажи держим...а так, для собственных нужд, как правильно сказала Поликсения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 17, 2011 15:38:24   

    Мариванна говорит:
    и в какую строку относить в декларации?

    это уже вопрос не по теме, думаю Вам надо поискать подходящую тему, много обсуждали на форуме подобных тем.

    Posted after 1 minute 36 seconds:

    Мариванна,
    счет затрат сами выбираете в Акте на списание материалов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Мар 17, 2011 15:50:53   

    1310- это запасы на складе, т.е. у подотчетного лица. Если канцтовары розданы сотрудникам, то они сразу списываются с склада на затраты 7210. Нет необходимости их оставлять на конец года. Можете сделать списание частями в течении года, если это не повлияет на ваши финансовые результаты, которые вы может предоставляли в какие-нибудь органы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz