Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в НУ возмещение работником недостачи ТМЗ?
    В какой период включается возмещение недостачи ТМЦ у ИП на урощенке в доход?
    По вине бухгалтера на организацию нал...
    Простой по вине работодателя
    Как оплачивается простой по вине работадателя
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возмещение недостачи по вине МОЛ     
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Ноя 23, 2006 16:10:06 Сообщить модератору   

    Есть недостачи по вине МОЛ, он согласен возместить недостачу. Что должно быть отражено в заявлении? "Я, такой-то согласен возместить недостачу товара образовавшуюся по моей вине и пр..." По какой стоимости он должен возмещать? по с/ст? по стоимости отпускного прайса? А если прайс менялся? И как быть с НДС? Если возможно можно проводками?
    С уважением,

    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:

    Открыла 3 стр., чтобы убедиться, что мой вопрос попал, а то вышла какая-то ошибка, и сразу подумала, что куда-то не в ту ветку написала свой вопрос! Совершенно не увязывается с началом темы.
    Вам не кажется, господа?
    С уважением,

    Да, действительно, на первой странице что-то было про удержания из з/п, но ведь ваш случай - возмещение недостачи по собственному желанию МОЛ, это ведь не обязательно из з/п, правда? Выделила в отдельную ветку = Elis

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Ноя 23, 2006 17:31:45 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    Что должно быть отражено в заявлении? "Я, такой-то согласен возместить недостачу товара образовавшуюся по моей вине

    он обязан возместить деньгами на основании приказа по предприятию. приходный кассовый ордер. Закон о труде надо блюсти.
    Лара говорит:
    По какой стоимости он должен возмещать?

    по стоимости балансовой. если товар испортил-цена реализации. если в производстве -по счетам производственного назначения.
    Лара говорит:
    А если прайс менялся?

    имхо: цена на дату акта недостачи.
    Лара говорит:
    И как быть с НДС?

    нет реализации нет ндс.
    Лара говорит:
    Если возможно можно проводками?

    много хотите.
    Может ключи от квартиры где деньги лежат? Very Happy "12 стульев"

    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

    tehvest говорит:
    Ой, у Вас зарапина на щеке!(еще не все зализали )

    :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
    Техвест! Какая вы злая все таки! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Ноя 23, 2006 18:05:16 Сообщить модератору   

    Лара говорит:
    Есть недостачи по вине МОЛ, он согласен возместить недостачу. Что должно быть отражено в заявлении? "Я, такой-то согласен возместить недостачу товара образовавшуюся по моей вине и пр..." По какой стоимости он должен возмещать? по с/ст? по стоимости отпускного прайса? А если прайс менялся? И как быть с НДС? Если возможно можно проводками?
    С уважением,



    попробуйте так:
    3350(681)-1330(22*)-удержана недостача(выдана ЗП в нат.форме) по с/с
    3350(681)-3130(633)-возмещен НДС.

    Таким образом Вы отражаете реализацию товара своему сотруднику по учетной цене на складе в момент удержания.И при этом достаточно заявления о том, что сотрудник не против выплаты ЗП в натуральной форме.
    Но, это если сумма небольшая и в одну ЗП он уложится с погашением.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Ноя 23, 2006 21:52:13 Сообщить модератору   

    Теперь мое мнение.
    имхо, с удержанием ч/з зарплату лучше не связываться. Обезопасить предприятие, а то всякие там цитаты из Закона о труде, типа
    Статья 79. Удержания из заработной платы говорит:
    Удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.
    При обращении взыскания на заработную плату работника по одному или нескольким исполнительным документам за ним должно быть сохранено не менее 50% заработной платы.


    Если он не против погасить недостачу наличными, то действительно проще через приходник.

    Теперь о сумме.
    Тут два варианта:
    1 вариант. Показать реализацию, и соответственно начислить НДС.
    По какой цене реализовывать - это пусть решает предприятие. Если завести речь об упущенной выгоде, можно, конечно и по цене реализации. Но никто не запрещает реализовать и по себестоимости (опять же НДС не забудте начислить).

    2 вариант. Списать за счет виновного лица. Списывать по себестоимости. Если ТМЦ приобреталось с НДС, то не забудте восстановить сумму из зачета. Если приобреталось без НДС (и вы можете это доказать документально), то проводка на восстановление НДС не делается.

    Май говорит:
    Лара говорит:
    Если возможно можно проводками?

    много хотите.
    Может ключи от квартиры где деньги лежат? "12 стульев"

    Отзывчивый вы наш... Smile
    1 вариант
    Дт 8хх Кт 2хх по себестоимости
    Дт 301 Кт 7хх по себестоимости или по розничной
    Дт 301 Кт 633 ну это понятно, 15%
    Дт 451 Кт 301 а тут уж как получится

    2 вариант
    Дт 821.2 Кт 2хх списание ТМЦ
    Дт 821.2 Кт 331, 633 восстановление НДС (если приобреталось с НДС)
    Дт 333 Кт 727 доход от возмещения недостачи
    Дт 451 Кт 333 оплачена недостача

    tehvest говорит:
    3350(681)-3130(633)-возмещен НДС.

    Что-то я такой проводки в "Корреспонденции счтов" не помню... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Ноя 24, 2006 10:50:36 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis и Галине!
    Реализация с оплатой наверное не пройдет- у нас нет кассового аппарата.
    По второму варианту-
    если недостача возмещается- все равно списание на вычеты не пойдет?!

    Уважаемый г-н МАЙ!
    Вы писали
    "Может ключи от квартиры где деньги лежат? "12 стульев" "

    А кто бы отказался?!
    "Дай мильон! Дай мильон! "[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Ноя 24, 2006 12:14:09 Сообщить модератору   

    Элис, я тоже Embarassed
    Но у меня таким образом отражается реализация товара.А раз реализация-значит д.б.НДС.А раз реализация сотру и счет-фактуру я при этом не выписываю, значит в ручную делаю проводку.купил=продал.продал с НДС купил с НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Ноя 24, 2006 13:55:48 Сообщить модератору   

    При реализации не будет никаких проблем. Цена договорная. Хоть в убыток продавайте - счас нет никаких санкций за продажу ниже себест-ти. Форуму, чтоли, заниматься вашей ценовой политикой ?

    Документ "Натуроплата"
    301/сотр как контрагент/-701
    301-633
    801-222

    если оплачивает налом - ПКО, ФЧ
    451-301/сотр как к-т/

    если удерживаем из ЗП (от него должно быть согласие)
    Документ "Удержание из ЗП"
    681/сотр как сотр/ - 301/сотр как к-т/...почему К-т 681 ? это выплаты сотру, должно отразиться в ф.201

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 09, 2007 15:03:45   

    #7 кажется слишком сложно, а если
    (Дт) 1250 - (Кт) 1310

    Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:

    и еще НДС тоже относить на 1250?
    и потом
    (Дт) 3350 - (Кт) 1250

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 28, 2008 16:22:49   

    Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации.
    Сотрудник воспользовавшись служебным положением не сдала в кассу оплаченные поставщиками деньги. Сумма немаленькая. Написала заявление о том, что она это сделала воспользовавшись положением.
    Вопрос, какие проводки дать?
    В "Библиотека бухгалтера и предпринимателя" за №4 от апрель 2006 г. увидел
    Дт (1250 хищение) - Кт (1010, 1310, 1320, 1330... и др.).
    Что означает и др.? т.е. любой счет?
    Будет ли корректна проводка:
    Дт 1254 (хищение) - Кт 1210 (уменьшение дебиторской задолжности оплативших поставщиков)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 28, 2008 16:45:27 Сказали Спасибо❤   

    Sap
    Sap говорит:
    Будет ли корректна проводка:
    Дт 1254 (хищение) - Кт 1210 (уменьшение дебиторской задолжности оплативших поставщиков)?

    Считаю,что данная проводка корректна,при условии
    Sap говорит:
    Написала заявление о том, что она это сделала воспользовавшись положением

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Июл 19, 2010 15:02:09   

    Лара говорит:
    По какой стоимости он должен возмещать?

    по стоимости балансовой. если товар испортил-цена реализации. если в производстве -по счетам производственного назначения.
    Т.е требование к продавцу возместить товар по розничной цене незаконно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz