Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
![](images/spacer.gif) |
Как оформить реализацию без списания в 1с 8, а в конце месяца списать ранее реализ. товары?
|
|
#1 Чт Фев 10, 2011 10:10:00
|
|
|
дело в том, что у нас производство и себ-ть считается в конце месяца, а реализация идет, но 8-ка не формирует счет-фактуру. В 1с 7 можно было ставить галочку не списывать ТМЗ, а в конце месяца делать списание ранее реализованных товаров. В 1с8 есть такия функция?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Чт Фев 10, 2011 10:18:21
|
|
|
Сударыня, Что то путаете .
Себестоимоть продукции и Счет-фактура - ничего общего.
Док .Реализация , проводится при наличии необходимого количественного остатка на складе.
Док . Счет фактура - формируется согласно ценам реализации , указанным в доке Реализация ТМЦ.
Себестоимость ГП закрывается по итогам месяца доком "Закрытие ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Чт Фев 10, 2011 10:28:27
|
|
|
Вы меня не понимаете. Товар произведен, но приход на склад и все расчеты я делаю в конце месяца. При этом по аналогии с 1с7 я писала, для того, что бы оформить операцию можно было поставить галочку не списывать ТМЦ и счет-фактура формировалась. А в1с 8 не формирует из-за того что нет остатка товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Чт Фев 10, 2011 10:30:46
|
|
|
Сударыня, Ваша аватарка стоит первой в моей книжке по 1С...
Если товар произведен , что мешает переместить его на склад и продать ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Чт Фев 10, 2011 10:47:51
|
|
|
Хорошо, Например, документы по производству мне дают только спустя 2-3 дня (пока полностью они будут отработаны). Соотвественно, приход тоже будет через 3 дня, а реализация уже была, документы нужно отправлять, как сформировать счет-фактуру? Накладная формируется, но не проводиться, а счет-фактура не формируется, так как накладная не проведена. Как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Чт Фев 10, 2011 10:57:41
|
|
|
Ой, я не помню как называется. Во вкладке производство - отчет за смену чтоли называется документ. В нем ставите количество реализуемого товара (можно по более поставить)- плановую стоимость (как душе угодно). После этого делаете реализацию. В конце месяца - когда уже будут фактические данные по приходу - и перепроводите реализацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|