Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2020г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2020 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2020г.
до 20 мая: 320.00/328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 25 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2020 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2020 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Срок уплаты налогов в связи с ЧП в РК - до 1 июня 2020г
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Не робей перед врагом: лютейший враг человека - он сам. /К. Прутков/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Удержание с заработной платы суммы по ведомости. Проводки ? Вт Июл 07, 2015 12:57:15
    Поставщик выставил штрафа за утерю та... Чт Июл 14, 2011 15:39:16
    Как сделать в Расчетной ведомости отбор по гражданству Пт Авг 24, 2012 22:42:33
    Почему в расчетной ведомости ф.Т-1 не отражаются взносы ОСМС? Вт Мар 24, 2020 20:08:26
    1с 8.2 ЗУП в Расчетной ведомости организаций не показывает Оклад(тариф) Вт Дек 25, 2012 06:16:43
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости.     
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:35:25 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394405#394405
    Здравствуйте, как можно закрыть сумму штрафа, которая висит в конечной сальде в расчетной ведомости. Я оплатила штраф на директора ч/з расчетный счет сумма 42390 счет учета поставила 1251, сделала бух. справку Дт 3350 Кт 1251 сумма 42390. В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала. Теперь это сумма висит в конечной сальде.
             Позвать специалиста
    Геннадьевна с 02.07.2010
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 | 700

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:38:06 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат, для начала, в какой программе работаете?
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:39:06 В закладку Ответить с цитатой

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:41:12 В закладку Ответить с цитатой

    думается надо было бы написать в какой программе учёт ведётся. а что значит
    Салтанат говорит:
    В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала

    те вы поставилив ведомость удержания? и ещё бух.справкой?
    Салтанат говорит:
    Теперь это сумма висит в конечной сальде.

    На каком счёте?
             Позвать специалиста
    Геннадьевна с 02.07.2010
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 | 700

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:45:40 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    На каком счёте?

    Я думаю не на счете, а в расчетной ведомости. Кагда ручными операциями балуютмя, с регистрами всегда потом проблема.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:45:45 В закладку Ответить с цитатой

    Ему вышло з/п 122 995 тг. без штрафа при выдаче удержали сумму штрафа и выдали 80 605 тг. Я бух справкой закрыла, что бы у меня на счете 3350 ничег не было.
    Мара говорит:
    На каком счёте?

    Ни на каком счете ничего не висит, просто когда я делаю по программе зарплата-расчетная ведомость организации в конечной сальде висит эта сумма 42390 тг.

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Геннадьевна говорит:
    думаю не на счете, а в расчетной ведомости

    Да, я значит, что то не правильно сделала?
             Позвать специалиста
    Геннадьевна с 02.07.2010
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 | 700

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:47:06 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат, думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:48:19 В закладку Ответить с цитатой

    А это как?
             Позвать специалиста
    Геннадьевна с 02.07.2010
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 | 700

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 14:56:59 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат, документ для этого специальный есть, в меню :
    зарплата- начисление зарплаты- первичные документы- разовые удержания работников организации.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:06:03 В закладку Ответить с цитатой

    Геннадьевна а это не на какие начисления не будет влиять?
             Позвать специалиста
    agemet с 24.02.2008
    Резидент Баланса
    Спасибки: +225 | 1001

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:13:34 В закладку Ответить с цитатой

    Геннадьевна говорит:
    думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.

    Можно, но для этого надо корректировать регистры документом "Корректировка записей регистров". Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку. А можно произвести удержание, как советует Генадьевна, документом "Регистр разовых удержаний работников организации" Вам выбирать.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:14:10 В закладку Ответить с цитатой

    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    agemet говорит:
    Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку

    Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает, кроме некорректной нумерации в ПКО и РКО
             Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:17:03 В закладку Ответить с цитатой

    Предлагаю ручной операцией
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:19:30 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат говорит:
    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

    тогда может быть теперь бухсправку убрать?
             Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:19:45 В закладку Ответить с цитатой

    Very Happy
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:20:33 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    тогда может быть теперь бухсправку убрать?

    убрала.
             Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса

      


    17 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:20:41 В закладку Ответить с цитатой

    Упс, не прочел сначала, конечно же уберите бухсправку.
             Позвать специалиста
    Геннадьевна с 02.07.2010
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 | 700

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:24:15 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат говорит:
    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

    отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:24:54 В закладку Ответить с цитатой

    Я когда этот штраф оплачивала, в платежке счет учета поставила 1251. Закрыла бух. справкой Дт3350 Кт 1251. Теперь бух. справку удалила, сделала разовые удержания работников организации, что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Геннадьевна говорит:
    отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.

    не получается, сумма висит на сч 3350
             Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса

      


    20 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:29:12 В закладку Ответить с цитатой

    Ну тогда сделайте как сказал:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350
             Позвать специалиста
    agemet с 24.02.2008
    Резидент Баланса
    Спасибки: +225 | 1001

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:29:29 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат говорит:
    Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает

    Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:31:13 В закладку Ответить с цитатой

    Senator_I говорит:
    Ну тогда сделайте как сказал:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350

    Разовые удержания работников организации оставить и сделать бух. справку или удалить и сделать?
             Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса

      


    23 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:35:48 В закладку Ответить с цитатой

    Оставьте удержания и сделайте. Посмотрте, чтобы эта сумма закрылась на доходы.
             Позвать специалиста
    agemet с 24.02.2008
    Резидент Баланса
    Спасибки: +225 | 1001

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:43:23 В закладку Ответить с цитатой

    Салтанат говорит:
    что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350

    Надо заполнить, указать проводку 3350-1251 и посмотрите заполнены ли на вкладке "Прочие" базовые расчёты.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:45:14 В закладку Ответить с цитатой

    agemet говорит:
    Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.

    Сделала, все получилось. У меня теперь такой вопрос я бух справку правильно сделал Дт 3350 Кт 1251. Через р/с оплатила штраф по его РНН, платежку сформировала ПП исходящее - перечисление ден. средтв подотчетнику счет учета поставила 1251. Есть заявление сотрудника и приказ директора оплатить ч/з ТОО с удержание с з/п сотрудника, я же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?
             Позвать специалиста
    agemet с 24.02.2008
    Резидент Баланса
    Спасибки: +225 | 1001

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:53:56 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Салтанат говорит:
    же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?

    Оплаченный штраф за работника будет удержанием и к начислению не имеет никакого отношения.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    27 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 15:55:16 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо agemet Rose
             Позвать специалиста
    DEA с 22.09.2009
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +35 | 124

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    28 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 16:06:54 В закладку Ответить с цитатой

    Оплата штрафа: Дт1251(Корректно Дт3397 НК)Кт 1030
    УдержанияSadДок.Разовые удержания) Дт3350 Кт 1251(3397 НК)(вид удержаний-можно поставить удержание штрафа с должностного лица)и отражение з/платы в БУ за этот месяц повторите.
             Позвать специалиста
    VFrol с 20.01.2008
    Резидент Баланса | г.Алматы
    Спасибки: +312 | 1561

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    29 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 16:47:01 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Senator_I говорит:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350


    Где же тут удержание ? Это скорее начисление.

    Салтанат,
    Не плохо было бы в начале создать вид расчета - "Штрафы за ...." ,
    в этом расчете все заполнить , особенно реквизит "Способ отражения в бух учете".
    Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
    Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.
    Далее документом "Разовые удержания" выбрать сотрудника и этот вид расчета.
    Убрать все ручные бух.операции и пересчитать зарплату.
             Позвать специалиста
    Салтанат с 27.08.2009
    Резидент Баланса | Актау
    Спасибки: 0 | 1458

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    30 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 17:08:27 В закладку Ответить с цитатой

    О.к. спасибо все поняла.
             Позвать специалиста
    Трудоголик2 с 15.07.2010
    Лучший спасатель 2012 | Алматы
    Спасибки: +2646 | 8367

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    31 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 17:26:17 В закладку Ответить с цитатой

    VFrol говорит:
    Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
    Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.


    Не согласна с вами Салтанат! Счет 6280 - это доходы, которые затем будут отражаться в фин. отчетности и в 100 форме. В данном случае это не доходы а кредиторская задолженность счет 3395
             Позвать специалиста
    VFrol с 20.01.2008
    Резидент Баланса | г.Алматы
    Спасибки: +312 | 1561

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    32 ссылка на это сообщение Ср Янв 05, 2011 18:11:04 В закладку Ответить с цитатой

    Трудоголик2,
    Это просто общий пример , для сотрудника .

    Если разобрать всю ситуацию у Салтанат это должно быть примерно так:
    1.Начисление штрафа (для налоговой):
    Дт 1254 Кт 31.. штрафы/Пени
    2.Оплата штрафа
    Дт 31.. Кт 1030 р/счет
    3.Удержание с сотрудника(директора)
    Дт 3350 Кт 1254 (отражение в бухучете для вида расчета).

    Если это штраф не по налогам , проводки могут быть и другими.
    С Ув.
             Позвать специалиста
    tsoi_n@mail.ru с 16.09.2011
    Стажер | Павлодарская область
    Спасибки: 0 | 4

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    33 ссылка на это сообщение Сб Июн 02, 2012 10:36:39 В закладку Ответить с цитатой

    добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?
             Позвать специалиста
    Raybek с 01.07.2007
    1С7.7 Профессионал | Балхаш
    Спасибки: +273 | 1817

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    34 ссылка на это сообщение Сб Июн 02, 2012 15:21:30 В закладку Ответить с цитатой

    tsoi_n@mail.ru говорит:
    добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?

    Какой шаблон проводки у разового удержания?
    Я так думаю должно быть: Дт3350-Кт1210 ("работники предприятия").
    Тогда все закроется.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz