» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Салтанат
Добавлено: #1  Ср Янв 05, 2011 14:35:25
Заголовок сообщения: 1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости.

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394405#394405
Здравствуйте, как можно закрыть сумму штрафа, которая висит в конечной сальде в расчетной ведомости. Я оплатила штраф на директора ч/з расчетный счет сумма 42390 счет учета поставила 1251, сделала бух. справку Дт 3350 Кт 1251 сумма 42390. В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала. Теперь это сумма висит в конечной сальде.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Ср Янв 05, 2011 14:38:06
Заголовок сообщения:

Салтанат, для начала, в какой программе работаете?


Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Ср Янв 05, 2011 14:39:06
Заголовок сообщения:

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)


Автор: Мара
Добавлено: #4  Ср Янв 05, 2011 14:41:12
Заголовок сообщения:

думается надо было бы написать в какой программе учёт ведётся. а что значит
Салтанат говорит:
В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала

те вы поставилив ведомость удержания? и ещё бух.справкой?
Салтанат говорит:
Теперь это сумма висит в конечной сальде.

На каком счёте?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #5  Ср Янв 05, 2011 14:45:40
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
На каком счёте?

Я думаю не на счете, а в расчетной ведомости. Кагда ручными операциями балуютмя, с регистрами всегда потом проблема.



Автор: Салтанат
Добавлено: #6  Ср Янв 05, 2011 14:45:45
Заголовок сообщения:

Ему вышло з/п 122 995 тг. без штрафа при выдаче удержали сумму штрафа и выдали 80 605 тг. Я бух справкой закрыла, что бы у меня на счете 3350 ничег не было.
Мара говорит:
На каком счёте?

Ни на каком счете ничего не висит, просто когда я делаю по программе зарплата-расчетная ведомость организации в конечной сальде висит эта сумма 42390 тг.

Добавлено спустя 42 секунды:

Геннадьевна говорит:
думаю не на счете, а в расчетной ведомости

Да, я значит, что то не правильно сделала?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #7  Ср Янв 05, 2011 14:47:06
Заголовок сообщения:

Салтанат, думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.


Автор: Салтанат
Добавлено: #8  Ср Янв 05, 2011 14:48:19
Заголовок сообщения:

А это как?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #9  Ср Янв 05, 2011 14:56:59
Заголовок сообщения:

Салтанат, документ для этого специальный есть, в меню :
зарплата- начисление зарплаты- первичные документы- разовые удержания работников организации.



Автор: Салтанат
Добавлено: #10  Ср Янв 05, 2011 15:06:03
Заголовок сообщения:

Геннадьевна а это не на какие начисления не будет влиять?


Автор: agemet
Добавлено: #11  Ср Янв 05, 2011 15:13:34
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.

Можно, но для этого надо корректировать регистры документом "Корректировка записей регистров". Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку. А можно произвести удержание, как советует Генадьевна, документом "Регистр разовых удержаний работников организации" Вам выбирать.



Автор: Салтанат
Добавлено: #12  Ср Янв 05, 2011 15:14:10
Заголовок сообщения:

Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма :oops:

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

agemet говорит:
Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку

Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает, кроме некорректной нумерации в ПКО и РКО



Автор: Senator_I
Добавлено: #13  Ср Янв 05, 2011 15:17:03
Заголовок сообщения:

Предлагаю ручной операцией
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350



Автор: Мара
Добавлено: #14  Ср Янв 05, 2011 15:19:30
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

тогда может быть теперь бухсправку убрать?



Автор: Senator_I
Добавлено: #15  Ср Янв 05, 2011 15:19:45
Заголовок сообщения:

:D


Автор: Салтанат
Добавлено: #16  Ср Янв 05, 2011 15:20:33
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
тогда может быть теперь бухсправку убрать?

убрала.



Автор: Senator_I
Добавлено: #17  Ср Янв 05, 2011 15:20:41
Заголовок сообщения:

Упс, не прочел сначала, конечно же уберите бухсправку.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #18  Ср Янв 05, 2011 15:24:15
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.



Автор: Салтанат
Добавлено: #19  Ср Янв 05, 2011 15:24:54
Заголовок сообщения:

Я когда этот штраф оплачивала, в платежке счет учета поставила 1251. Закрыла бух. справкой Дт3350 Кт 1251. Теперь бух. справку удалила, сделала разовые удержания работников организации, что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 :(

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Геннадьевна говорит:
отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.

не получается, сумма висит на сч 3350



Автор: Senator_I
Добавлено: #20  Ср Янв 05, 2011 15:29:12
Заголовок сообщения:

Ну тогда сделайте как сказал:
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350



Автор: agemet
Добавлено: #21  Ср Янв 05, 2011 15:29:29
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает

Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.



Автор: Салтанат
Добавлено: #22  Ср Янв 05, 2011 15:31:13
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
Ну тогда сделайте как сказал:
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350

Разовые удержания работников организации оставить и сделать бух. справку или удалить и сделать?



Автор: Senator_I
Добавлено: #23  Ср Янв 05, 2011 15:35:48
Заголовок сообщения:

Оставьте удержания и сделайте. Посмотрте, чтобы эта сумма закрылась на доходы.


Автор: agemet
Добавлено: #24  Ср Янв 05, 2011 15:43:23
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350

Надо заполнить, указать проводку 3350-1251 и посмотрите заполнены ли на вкладке "Прочие" базовые расчёты.



Автор: Салтанат
Добавлено: #25  Ср Янв 05, 2011 15:45:14
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.

Сделала, все получилось. У меня теперь такой вопрос я бух справку правильно сделал Дт 3350 Кт 1251. Через р/с оплатила штраф по его РНН, платежку сформировала ПП исходящее - перечисление ден. средтв подотчетнику счет учета поставила 1251. Есть заявление сотрудника и приказ директора оплатить ч/з ТОО с удержание с з/п сотрудника, я же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?



Автор: agemet
Добавлено: #26  Ср Янв 05, 2011 15:53:56
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?

Оплаченный штраф за работника будет удержанием и к начислению не имеет никакого отношения.



Автор: Салтанат
Добавлено: #27  Ср Янв 05, 2011 15:55:16
Заголовок сообщения:

Спасибо agemet :Rose:


Автор: DEA
Добавлено: #28  Ср Янв 05, 2011 16:06:54
Заголовок сообщения:

Оплата штрафа: Дт1251(Корректно Дт3397 НК)Кт 1030
Удержания:(Док.Разовые удержания) Дт3350 Кт 1251(3397 НК)(вид удержаний-можно поставить удержание штрафа с должностного лица)и отражение з/платы в БУ за этот месяц повторите.



Автор: VFrol
Добавлено: #29  Ср Янв 05, 2011 16:47:01
Заголовок сообщения:

Senator_I говорит:
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350


Где же тут удержание ? Это скорее начисление.

Салтанат,
Не плохо было бы в начале создать вид расчета - "Штрафы за ...." ,
в этом расчете все заполнить , особенно реквизит "Способ отражения в бух учете".
Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.
Далее документом "Разовые удержания" выбрать сотрудника и этот вид расчета.
Убрать все ручные бух.операции и пересчитать зарплату.



Автор: Салтанат
Добавлено: #30  Ср Янв 05, 2011 17:08:27
Заголовок сообщения:

О.к. спасибо все поняла.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #31  Ср Янв 05, 2011 17:26:17
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.


Не согласна с вами Салтанат! Счет 6280 - это доходы, которые затем будут отражаться в фин. отчетности и в 100 форме. В данном случае это не доходы а кредиторская задолженность счет 3395



Автор: VFrol
Добавлено: #32  Ср Янв 05, 2011 18:11:04
Заголовок сообщения:

Трудоголик2,
Это просто общий пример , для сотрудника .

Если разобрать всю ситуацию у Салтанат это должно быть примерно так:
1.Начисление штрафа (для налоговой):
Дт 1254 Кт 31.. штрафы/Пени
2.Оплата штрафа
Дт 31.. Кт 1030 р/счет
3.Удержание с сотрудника(директора)
Дт 3350 Кт 1254 (отражение в бухучете для вида расчета).

Если это штраф не по налогам , проводки могут быть и другими.
С Ув.



Автор: tsoi_n@mail.ru
Добавлено: #33  Сб Июн 02, 2012 10:36:39
Заголовок сообщения:

добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?


Автор: Raybek
Добавлено: #34  Сб Июн 02, 2012 15:21:30
Заголовок сообщения:

tsoi_n@mail.ru говорит:
добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?

Какой шаблон проводки у разового удержания?
Я так думаю должно быть: Дт3350-Кт1210 ("работники предприятия").
Тогда все закроется.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ