Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На какой счет собрать затраты до начала выпуска готовой продукции
    Вознаграждения по займам относить на себестоимость готовой продукции?
    Учет производства продукции в 1С 8.3
    Как вести учет производства готовой продукции?
    Проект бюджета производства основной продукции
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли относить затраты производства на себестоимость продукции если нет еще выпуска продукции     
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 06, 2010 12:39:04   

    Добрый день у нас пошли затраты производства (комунал усл, электроэнергия, з\плата) с сентября этого года начали производить комплектующие продукции нашей но к выпуску оно не готово так как нет стерилизации, поэтому оно будет только в новом году 2011г и соответственно выпуск продукции будет в 2011году. На какой счет мне относить эти затраты сейчас ? собирать на 7010 в себестоимость прод. а потом как делать ? или на 7110 на сч расходы по реализац прод и оказан услуг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Дек 06, 2010 12:46:24   

    ну видимо - это как раз "незавершёнка"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 06, 2010 12:48:16   

    ainagul
    Об этом спорят все аудиторы в мире.
    Этот момент нужно оговорить в учетной политике .
    Обычно 3 варианта :
    1.Списывать на адм.расходы (7210) не работает производство.
    2.Списывать на 7010 (хотя это не очень корректно , т.к. нет реализации).
    3.Накапливать на незавершенку 1341 , а потом уйдет в производство .(Может накопить столько , что первая продукция станет золотой).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Дек 06, 2010 12:50:35   

    а как в практике лучше проходит, для всех проверяющих и для производства тоже. Т.Е. и нашим и вашим. Подскажите пожалуйста. еще я вычитала здесь в одном топике что на расходы будущих периодов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Дек 06, 2010 12:52:38   

    ainagul
    ainagul говорит:
    пошли затраты производства (комунал усл, электроэнергия, з\плата) с сентября этого года начали производить комплектующие продукции нашей но к выпуску оно не готово так как нет стерилизации, поэтому оно будет только в новом году 2011г и соответственно выпуск продукции будет в 2011году.

    ainagul говорит:
    На какой счет мне относить эти затраты сейчас ?

    В данной ситуации, предлагаю произведенные расходы отразить на сч.1620,а в 2011 г.,при выпуске продукции:Дт 8110-Кт 1620.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 06, 2010 12:58:19   

    ainagul
    В принципе у Вас есть выпус комплектующих , относите затраты на их себестоимость,далее они перейдут на ГП.

    Добавлено спустя 35 секунд:

    "Выпуск" извиняюся.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    esiphi
    Этот вариант не будет работать в 1С. А если это просто Гл.книга тогда можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Дек 06, 2010 13:01:08   

    теперь вытекающий вопрос выходит но это наверно другая тема что делать .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 06, 2010 13:03:33   

    ainagul
    Это не другая тема , это классик "Что делать" Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Дек 06, 2010 13:04:31   

    ну лишь бы вместо "золото" продукции не получилось, что занижена себестоимость...
    например, накопилось продукции неотстерилизованной с прошлого года, а вы все расходы на её производство списали на какие-нибудь другие расходы, и что получается?
    что придётся на стоимость этой продукции уже в новом году? незавершённое для этого и придумано. А что будете относить на производство, уже при производстве в текущем периоде?
    трудно конкретно советовать, не зная деталей производства, что ещё в себестоимость продукции входит (материалы видимо...)
    я так думаю, в любом случае должна быть же быть как бы калькуляция продукции, или какой-то расчёт, что относится на себестоимость

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 06, 2010 13:05:03   

    и они будут сидеть на 7010 а в конце года так и будут висеть на этом счете просто с производством я не работала раньше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Дек 06, 2010 13:06:06   

    VFrol говорит:
    В принципе у Вас есть выпус комплектующих , относите затраты на их себестоимость,далее они перейдут на ГП.

    хорошее предложение, похоже так наиболее правильно...

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    ainagul говорит:
    и они будут сидеть на 7010 а в конце года так и будут висеть на этом счете просто с производством я не работала раньше

    это вы к какому сообщению написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 06, 2010 13:08:21   

    ainagul
    7010 это вообще нехорошо , надо что-то менять.
    Все же согласится с Мара или в себестоимость комплектующих , в принципе одно и то же получится на выходе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Дек 06, 2010 13:10:28   

    начнём с того, что то, что у вас неотстирилизованно подсчитать можно? что это- штуки, метры, килограммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Дек 06, 2010 13:14:02   

    да у нас сырье и мат закуплены из них изготавливаем продукцию но для завершения нужна стерилизация ( для него нужно закупить газ) поэтому и все дело стоит. получается если я затраты отнесу на сч 1342 ( полуфабрикаты собствен произ-ва ) или на 1341 (основное произ-во)- какой из них корректен 1341 или 1342? и дальше то в конце года оно так и останется на этом счете.
    ну лишь бы вместо "золото" продукции не получилось, что занижена себестоимость- тоже верно как быть

    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

    это одна продукция состоит из комплектующих которые изготавливаются и потом соединяются и получается 1 изделие и его надо стерилизовать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 06, 2010 13:18:24   

    ainagul говорит:
    это одна продукция состоит из комплектующих которые изготавливаются

    комплектующие можно в чём-нибудь подсчитать?

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    Если вы можете определить, сколько у вас комплектующих сделано, что мешает из "выпустить", т.е. производственные счета "закрыть на их стоимость?
    Потом опять (в новом году) списывать на производство и выпуск готовой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Дек 06, 2010 13:28:32   

    да мы можем, Н-р из сырья нашего выпустить кол-во допустим 1000 000 штук изделий допустим мы его выпустим напишите проводки пожалуйста и процесс. А дальше когда придет газ его стерилизацию как отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Дек 06, 2010 13:30:59 Сказали Спасибо❤   

    Скорее всего это другая тема, и надо бы знать в какой программе у вас учёт. В 1С есть такие документы - делают выпуск готовой, там и проводки предлагаются.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    http://balans.kz/viewforum.php?f=30
    там походите, может что-то найдёте....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 06, 2010 13:32:18   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz