Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Камеральный контроль: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102
|
|
#1 Ср Июн 03, 2009 17:01:48
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365300#365300
Привет всем, пришло увед по камералке, интересный такой: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102 за 2007г., подняла 2007 год, проверила, все правильно отразила, единственно то,что:
1. переплатила НДС, т.к. брокеры сначала сказали одну сумму, а потом, сказали, извините, ошиблись, надо меньше
2. оплату производила в другой НК, т.е. не по месту моей регистрации, по месту растаможки
Может быть, здесь "собака зарыта"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Июн 03, 2009 20:12:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Не ломайте себе голову, камералка не догма, у меня например постоянно приходят уведы по не соответствию облагаемого оборота если есть реализация по 0 ставке или освобожденный.Допики не делаю, а просто отписываюсь что да как с приложениями копий.Если считаете что все правильно то так и пишите "на ваше увед-е поясняем и т.д. и т.п." Единственно что может быть поставили в зачет сумму уплаченную, а не то что указано в ГТД, правильно как в ГТД .Кроме того у нас в прошлом году был случай когда при оплате НДС по пост-термилу зачли сумму на код 105105, а надо было 105102, таможня сама раскопала свою ошибку, а нас попросили сделать акт сверки и затем переброску с одного кода на другой. Инцедент исчерпан.У вас есть 30 рабочих дней можете и в Налоговой проконсультироваться и успеть дать ответ.Так же проверте не было ли у вас НДС методом зачета или НДС условно начислено, может нечайно с ГТД поставили в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Июн 03, 2009 20:47:12
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена говорит: |
2. оплату производила в другой НК, т.е. не по месту моей регистрации, по месту растаможки
Может быть, здесь "собака зарыта"? |
Может быть.
Обратите внимание на НУ от которого пришло уведомление. Если Вы на учете стоите в одном НУ, а НДС при растаможке уплачиваете в другой, то такие уведомления не редкость. Вы просто должны ответить, что НДС уплачен в такое-то НУ, копии прилагаю. Я так недавно целую кучу платежек копировала за все года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Июн 03, 2009 21:00:16
|
|
|
не пугайте , мы растамаживаемся по всему Казахстану и с 2004 года ни разу не было подобных уведомлений,кроме того прошла тематическая проверка, нарушений такого рода не выявлено
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Июн 03, 2009 21:13:49
|
|
|
Сейчас камералят 1-3 квартал 2008 г. мне уже приходили уведы,но ни в одном не было намека на импорт,а растаможки у нас много по проверяемому периоду.Значит мне повезло.Но если что я к "САМ" за советом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|