Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Камеральный контроль выявил расхождение оборотов по реализации по КПН и НДС
    Камеральный контроль по КПН: не отразили операции по импорту за 2004г.
    Камеральный контроль дал неверные дан...
    Камеральный контроль: счет-фактура на...
    Где указать НДС общий по коду 105102 в ГТД начислять по 1С 7,7
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Камеральный контроль: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102     
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 03, 2009 17:01:48   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365300#365300

    Привет всем, пришло увед по камералке, интересный такой: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102 за 2007г., подняла 2007 год, проверила, все правильно отразила, единственно то,что:
    1. переплатила НДС, т.к. брокеры сначала сказали одну сумму, а потом, сказали, извините, ошиблись, надо меньше
    2. оплату производила в другой НК, т.е. не по месту моей регистрации, по месту растаможки
    Может быть, здесь "собака зарыта"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 03, 2009 20:12:35 Сказали Спасибо❤   

    Не ломайте себе голову, камералка не догма, у меня например постоянно приходят уведы по не соответствию облагаемого оборота если есть реализация по 0 ставке или освобожденный.Допики не делаю, а просто отписываюсь что да как с приложениями копий.Если считаете что все правильно то так и пишите "на ваше увед-е поясняем и т.д. и т.п." Единственно что может быть поставили в зачет сумму уплаченную, а не то что указано в ГТД, правильно как в ГТД .Кроме того у нас в прошлом году был случай когда при оплате НДС по пост-термилу зачли сумму на код 105105, а надо было 105102, таможня сама раскопала свою ошибку, а нас попросили сделать акт сверки и затем переброску с одного кода на другой. Инцедент исчерпан.У вас есть 30 рабочих дней можете и в Налоговой проконсультироваться и успеть дать ответ.Так же проверте не было ли у вас НДС методом зачета или НДС условно начислено, может нечайно с ГТД поставили в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июн 03, 2009 20:47:12 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    2. оплату производила в другой НК, т.е. не по месту моей регистрации, по месту растаможки
    Может быть, здесь "собака зарыта"?


    Может быть.
    Обратите внимание на НУ от которого пришло уведомление. Если Вы на учете стоите в одном НУ, а НДС при растаможке уплачиваете в другой, то такие уведомления не редкость. Вы просто должны ответить, что НДС уплачен в такое-то НУ, копии прилагаю. Я так недавно целую кучу платежек копировала за все года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 03, 2009 21:00:16   

    не пугайте , мы растамаживаемся по всему Казахстану и с 2004 года ни разу не было подобных уведомлений,кроме того прошла тематическая проверка, нарушений такого рода не выявлено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июн 03, 2009 21:04:26 Сообщить модератору   

    Я не пугаю, а говорю по факту, что с 2006 года мне приходило 3 или 4 уведомления о том, что взачет взята сумма НДС, но уплаты не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 03, 2009 21:13:49   

    Сейчас камералят 1-3 квартал 2008 г. мне уже приходили уведы,но ни в одном не было намека на импорт,а растаможки у нас много по проверяемому периоду.Значит мне повезло.Но если что я к "САМ" за советом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz