Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Первичные документы от АО НК КТЖ. Какие должны давать?
    Какие документы и в какие сроки необходимо подготовить для банкротства
    пришло оборудование из КНР. Какие нуж...
    У меня есть и импорт и экспорт. В как...
    Какие документы из 1С необходимо распечатывать
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие первичные документы необходимо заносить в 1С и через какие операции?     
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июн 29, 2010 09:36:50   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=351857#351857
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=351858#351858

    У меня ИП и ТОО на упрощенке (наемные работники есть). Документы собирались через раз, но сейчас не в этом деле. Купили 1С 7,7 Бухгалтерия. Подскажите с чего начать. Как и что заносить в эту 1С? Как я понимаю мне необходимо провести со всеми контрагентами акт сверки и на основании этих документов ввести долги или это не обязательно делать? Могу сама их внести без подтверждения? Как ввести остатки? Издать приказ об инвентаризации и на основании его ввести остатки? (где это вообще в 1С делается?) Также ввести остатки по банку и по книге кассира-операциониста. Это все или я еще чего то упустила? Подскажите пожалуйста, вообще не знаю с какого бока сейчас подойти к заполнению этой 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 29, 2010 10:42:10   

    Остатки вводятся бух.справкой с использованием счета 00.
    А с какой даты Вы планируете вести учет в 1С:? Наверно, надо хотя бы с начала квартала, раз упрощенка, а лучше с начала года. И все первичные документы с начала выбранного периода забить в 1С:.
    Акты сверок с контрагентами желательно сделать.
    Банк в обязательном порядке разнести, он-то у Вас есть? С него бы я и начала, там все прозрачно.
    Инвентаризация - да, для ввода остатков ТМЗ, ОС поставить на баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 29, 2010 10:43:41   

    Через документы, бух справка в открывшемся окне заносите остатки, т.е проводки корреспондируются со счетом 00, например, Дт 1251- Кт 00. делается 1 раз на чистой программе , предварительно поставив датувнесения остатков- она должна быть последнее число предыдущего месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 29, 2010 10:47:41   

    Вообще планировала начать с 3 квартала. Изначально планировала с начала года, но потом посмотрела, что половины документов на приход нет, т.е. нельзя будет провести накладные. А реализаций (и счетов-фактур) выписано очень много около 300 штук, довольно таки кропотливая работа, банк тоже есть, но выписок точно также очень много.
    Насчет ОС как их ставить без документов? т.е. есть 3 компьютера, принтер, факс, кассовый аппарат, как это все занести в 1С? ИП по упрощенке работает с госзакупками, я думаю, что очень проблематично будет подписать у всех акты сверок, либо это затянется не понятно на какое время.... Вот и спросила можно ли без них ввести долги?

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    Гульайшам говорит:
    Через документы, бух справка в открывшемся окне заносите остатки, т.е проводки корреспондируются со счетом 00, например, Дт 1251- Кт 00. делается 1 раз на чистой программе , предварительно поставив датувнесения остатков- она должна быть последнее число предыдущего месяца.


    Либо Дт 00 Кт 3510, т.е. у меня 00 всегда должен быть либо на Дт либо на Кт, правильно я поняла?
    И так через эту справку я должна занести все долги, да? А сами товары/материалы, я должна занести через Инвентарную ведомость или также абсолютно все я должна заносит через Бухгалтерскую справку?
    Кроме банка, кассы, остатков ТМЦ, долгов, ОС, я еще что то должна внести? (сотрудников также принимаем с 1 июля, т.е. с 3 квартала)? Боюсь, что то упустить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 29, 2010 11:22:11 Сказали Спасибо❤   

    medvedeva_nata говорит:
    Вот и спросила можно ли без них ввести долги?

    Если Вы уверены в своих данных, то почему нет?!
    medvedeva_nata говорит:
    А сами товары/материалы, я должна занести через Инвентарную ведомость или также абсолютно все я должна заносит через Бухгалтерскую справку?

    А я все через бухсправку заносила, не знаю уж, как правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 29, 2010 11:27:12   

    Длинная справка то получится Very Happy У меня наименования ТМЦ около 300. Спасибо за совет!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 29, 2010 11:29:19   

    medvedeva_nata
    Вперед и с песней, как говорится! Удачи! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июн 29, 2010 11:30:38   

    Насколько я знаю все делается через бух. справку для того чтобы сформировать оборотно-сальдовую ведомость по материалам Дт 1310 кт 00 делаете на общую сумму остатков. Попробуйте занести виды материалов через справочники, атериалы по видам и сумме на дату 01.07.2010 г., поставив дату 30.06.2010. А сотрудников будете принимать с 01.07.2010 г. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июн 29, 2010 17:11:21 Сообщить модератору   

    medvedeva_nata говорит:
    У меня наименования ТМЦ около 300.

    Могу сказать одно самый захудалый магазинчик имеет номенклатуру под 1000 наименований. Так что радуйтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 29, 2010 17:28:39   

    Спасибо за обнадеживание Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 01, 2010 09:27:08   

    Не могли бы вы еще написать основные счета по которым необходимо ввести остатки:
    Например
    ДТ 1010 Кт 00 - Касса...
    Заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 01, 2010 10:24:28   

    medvedeva_nata
    У Вас есть оборотка за предыд. период?
    Все счета, по которым есть сальдо на конец предыд.периода, надо таким образом занести в бух.справку.
    Или учет не велся совсем?
    Тогда в любом случае Вам надо отразить Дт сальдо по 1010, 1030, 1310 (1330), 2410 (2730), 1410(1430),
    Кт сальдо по 2420, 5030 (по ТОО), и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 01, 2010 10:58:01   

    Учет не велся вообще, ИП на упрощенке, я сейчас пытаюсь систематизировать учет, и вести весь бухучет через 1С, 1С полностью чистая, т.е. необходимо для начала ввести туда все остатки, а т.к. я раньше с этим не сталкивалась, боюсь что то сделать не так, вот и консультируюсь у вас ))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 01, 2010 11:39:46 Сказали Спасибо❤   

    Какие остатки у вас есть? Касса, вы написали
    medvedeva_nata говорит:
    ДТ 1010 Кт 00 - Касса...

    ДТ1030 Кт 00 банк (деньги на расчетном счете)
    Дт 1330 Кт 00 товары (на складе)
    Дт 1210 Кт 00 задолженность покупателей
    и т.д. смотря по вашим остаткам.
    Налоги (смотреть лицевой счет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    medvedeva_nata
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 01, 2010 17:00:39   

    Еще наша задолженность перед поставщиками, по налогам пере плата по всем налогам и пере плата по всем видам пени (применимые к упрощенке).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июл 01, 2010 17:52:48 Сказали Спасибо❤   

    medvedeva_nata говорит:
    наша задолженность перед поставщиками

    Дт 00 Кт 3310

    medvedeva_nata говорит:
    по налогам пере плата по всем налогам и пере плата по всем видам пени

    Дт 1430(или нужного налога, пени по налогу) Кт 00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz