Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Первичные документы от АО НК КТЖ. Какие должны давать?
    Какие документы и в какие сроки необходимо подготовить для банкротства
    пришло оборудование из КНР. Какие нуж...
    У меня есть и импорт и экспорт. В как...
    Какие документы из 1С необходимо распечатывать
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие первичные документы необходимо заносить в 1С и через какие операции?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июн 29, 2010 09:36:50 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=351857#351857
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=351858#351858

    У меня ИП и ТОО на упрощенке (наемные работники есть). Документы собирались через раз, но сейчас не в этом деле. Купили 1С 7,7 Бухгалтерия. Подскажите с чего начать. Как и что заносить в эту 1С? Как я понимаю мне необходимо провести со всеми контрагентами акт сверки и на основании этих документов ввести долги или это не обязательно делать? Могу сама их внести без подтверждения? Как ввести остатки? Издать приказ об инвентаризации и на основании его ввести остатки? (где это вообще в 1С делается?) Также ввести остатки по банку и по книге кассира-операциониста. Это все или я еще чего то упустила? Подскажите пожалуйста, вообще не знаю с какого бока сейчас подойти к заполнению этой 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июн 29, 2010 10:42:10 Сообщить модератору   

    Остатки вводятся бух.справкой с использованием счета 00.
    А с какой даты Вы планируете вести учет в 1С:? Наверно, надо хотя бы с начала квартала, раз упрощенка, а лучше с начала года. И все первичные документы с начала выбранного периода забить в 1С:.
    Акты сверок с контрагентами желательно сделать.
    Банк в обязательном порядке разнести, он-то у Вас есть? С него бы я и начала, там все прозрачно.
    Инвентаризация - да, для ввода остатков ТМЗ, ОС поставить на баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июн 29, 2010 10:43:41 Сообщить модератору   

    Через документы, бух справка в открывшемся окне заносите остатки, т.е проводки корреспондируются со счетом 00, например, Дт 1251- Кт 00. делается 1 раз на чистой программе , предварительно поставив датувнесения остатков- она должна быть последнее число предыдущего месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июн 29, 2010 10:47:41 Сообщить модератору   

    Вообще планировала начать с 3 квартала. Изначально планировала с начала года, но потом посмотрела, что половины документов на приход нет, т.е. нельзя будет провести накладные. А реализаций (и счетов-фактур) выписано очень много около 300 штук, довольно таки кропотливая работа, банк тоже есть, но выписок точно также очень много.
    Насчет ОС как их ставить без документов? т.е. есть 3 компьютера, принтер, факс, кассовый аппарат, как это все занести в 1С? ИП по упрощенке работает с госзакупками, я думаю, что очень проблематично будет подписать у всех акты сверок, либо это затянется не понятно на какое время.... Вот и спросила можно ли без них ввести долги?

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    Гульайшам говорит:
    Через документы, бух справка в открывшемся окне заносите остатки, т.е проводки корреспондируются со счетом 00, например, Дт 1251- Кт 00. делается 1 раз на чистой программе , предварительно поставив датувнесения остатков- она должна быть последнее число предыдущего месяца.


    Либо Дт 00 Кт 3510, т.е. у меня 00 всегда должен быть либо на Дт либо на Кт, правильно я поняла?
    И так через эту справку я должна занести все долги, да? А сами товары/материалы, я должна занести через Инвентарную ведомость или также абсолютно все я должна заносит через Бухгалтерскую справку?
    Кроме банка, кассы, остатков ТМЦ, долгов, ОС, я еще что то должна внести? (сотрудников также принимаем с 1 июля, т.е. с 3 квартала)? Боюсь, что то упустить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июн 29, 2010 11:22:11 Сообщить модератору   

    medvedeva_nata говорит:
    Вот и спросила можно ли без них ввести долги?

    Если Вы уверены в своих данных, то почему нет?!
    medvedeva_nata говорит:
    А сами товары/материалы, я должна занести через Инвентарную ведомость или также абсолютно все я должна заносит через Бухгалтерскую справку?

    А я все через бухсправку заносила, не знаю уж, как правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июн 29, 2010 11:27:12 Сообщить модератору   

    Длинная справка то получится Very Happy У меня наименования ТМЦ около 300. Спасибо за совет!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Июн 29, 2010 11:29:19 Сообщить модератору   

    medvedeva_nata
    Вперед и с песней, как говорится! Удачи! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июн 29, 2010 11:30:38 Сообщить модератору   

    Насколько я знаю все делается через бух. справку для того чтобы сформировать оборотно-сальдовую ведомость по материалам Дт 1310 кт 00 делаете на общую сумму остатков. Попробуйте занести виды материалов через справочники, атериалы по видам и сумме на дату 01.07.2010 г., поставив дату 30.06.2010. А сотрудников будете принимать с 01.07.2010 г. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июн 29, 2010 17:11:21 Сообщить модератору   

    medvedeva_nata говорит:
    У меня наименования ТМЦ около 300.

    Могу сказать одно самый захудалый магазинчик имеет номенклатуру под 1000 наименований. Так что радуйтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июн 29, 2010 17:28:39 Сообщить модератору   

    Спасибо за обнадеживание Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 01, 2010 09:27:08 Сообщить модератору   

    Не могли бы вы еще написать основные счета по которым необходимо ввести остатки:
    Например
    ДТ 1010 Кт 00 - Касса...
    Заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Июл 01, 2010 10:24:28 Сообщить модератору   

    medvedeva_nata
    У Вас есть оборотка за предыд. период?
    Все счета, по которым есть сальдо на конец предыд.периода, надо таким образом занести в бух.справку.
    Или учет не велся совсем?
    Тогда в любом случае Вам надо отразить Дт сальдо по 1010, 1030, 1310 (1330), 2410 (2730), 1410(1430),
    Кт сальдо по 2420, 5030 (по ТОО), и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 01, 2010 10:58:01 Сообщить модератору   

    Учет не велся вообще, ИП на упрощенке, я сейчас пытаюсь систематизировать учет, и вести весь бухучет через 1С, 1С полностью чистая, т.е. необходимо для начала ввести туда все остатки, а т.к. я раньше с этим не сталкивалась, боюсь что то сделать не так, вот и консультируюсь у вас ))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 01, 2010 11:39:46 Сказали Спасибо❤   

    Какие остатки у вас есть? Касса, вы написали
    medvedeva_nata говорит:
    ДТ 1010 Кт 00 - Касса...

    ДТ1030 Кт 00 банк (деньги на расчетном счете)
    Дт 1330 Кт 00 товары (на складе)
    Дт 1210 Кт 00 задолженность покупателей
    и т.д. смотря по вашим остаткам.
    Налоги (смотреть лицевой счет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 01, 2010 17:00:39 Сообщить модератору   

    Еще наша задолженность перед поставщиками, по налогам пере плата по всем налогам и пере плата по всем видам пени (применимые к упрощенке).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июл 01, 2010 17:52:48 Сказали Спасибо❤   

    medvedeva_nata говорит:
    наша задолженность перед поставщиками

    Дт 00 Кт 3310

    medvedeva_nata говорит:
    по налогам пере плата по всем налогам и пере плата по всем видам пени

    Дт 1430(или нужного налога, пени по налогу) Кт 00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz