Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно начислить зарплату с учетом КТУ и нарядов?
    1С 8.1 нужно начислить зарплату с учетом праздничных и вых
    Как правильно начислить зарплату при суммированном учете раб.времени...
    Как правильно начислить зарплату иностранцу в 2006-2008 г.
    Командировка совпала с выходными днями, как начислить зарплату ?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как начислить зарплату в 1С 8.Х     
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июн 23, 2010 12:23:45 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=356681#356681

    здравствуйте, мне тоже нужно в 1С8,
    1.начислить ЗП за апрель, май и июнь, у нас 5 дневка,
    подскажите пожалуйста, куда что, с чего начать,
    2. начислить, удержать и перечислить все налоги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 23, 2010 12:36:21   

    Откройте вкладку -Зарплата- на панели функций, и по порядку заполняйте слева направо все документы:Начисление зарплаты - Расчет ИПН и т.д. Если в первый раз заполняете проверяйте автоматически рассчитанные суммы, чтобы наладить правильное исчисление налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ры)/(аЯ
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 23, 2010 12:40:24   

    в программе в верхнем мею выберите Справка-Советы. Найдите подпункт Зарплата, там всё в принципе описывается-и как вести информацию о вычете, как начислить налоги. Много разных советов , посмотрите. Будут вопросы спрашивайте.

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    ещё надо заполнить производственный календарь. это должен быть первый шаг. в книге к 1С кстати тоже всё хорошо описано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июн 23, 2010 12:49:42 Сообщить модератору   

    Ры)/(аЯ говорит:
    в
    ещё надо заполнить производственный календарь.


    как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лар
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 23, 2010 13:01:39   

    "Панель функций"- Зарплата- справочники- производственный календарь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 23, 2010 13:07:16   

    МираЯнварь говорит:
    Ры)/(аЯ говорит:
    в
    ещё надо заполнить производственный календарь.


    как?

    у вас же пятидневка, значит можете не заполнять-пользуйтесь имеющимся, должно быть все правильно, если вовремя обновляетесь..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июл 09, 2010 08:56:41 Сообщить модератору   

    1C Предприятие 8.1 (8.1.15.14) для Казахстана Проф 1.5.17.8 ,ИТС имеется

    Никак не могу начислить зарплату работникам по часовой тарифной ставке,у нас 6-ти дневка , в производственном календаре отметила рабочие дни, но программа автоматом умножает к-во рабочих дней на 7 часов,а по балансу рабочего времени отработанных часов меньше с учетом 40 часовой рабочей недели
    Например ,июнь -раб. дней 26, и часов должно быть по балансу 174,а у меня программа бьет 26*174=182 ч.

    Вручную переправлять часы каждому сотруднику?
    У меня их не много 45 человек,но какой смысл перехода с 1 С :7.7 на восьмерку ? В 1 С :7.7 у меня с этим проблем не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 09, 2010 10:58:31   

    Без доработок 6-дневку с почасовой оплатой не реализовать. Скорей всего придется править часы вручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 09, 2010 11:21:15 Сказали Спасибо❤   

    ТАТА66
    Вам надо либо доработать БУК, либо покупать конфигурацию "Зарплата и управление персоналом".

    http://1c-rating.kz/programs/products-1c/view.php?id=32643

    Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:

    Цитата:
    Графики работы
    Используемые для учета отработанного времени графики работы могут быть трех типов: пятидневные, шестидневные и сменные. В конфигурации необходимо указывать продолжительность рабочей недели и часы рабочего времени: интервалы работы в течение рабочего дня или смены с исключением перерыва на обед. Например, для 40-часовой рабочей недели и пятидневного графика работы часы рабочего времени могут быть такими: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (здесь предполагается, что перерыв на обед занимает время с 12-00 до 13-00).

    Предусмотрено автоматическое заполнение текущего календаря графика работы с учетом государственных праздников, в котором отражаются рабочие дни, укороченные предпраздничные дни и перенесенные дни отдыха. Список государственных праздников хранится в информационной базе.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июл 20, 2010 02:46:37   

    Raybek говорит:
    ТАТА66
    Вам надо либо доработать БУК, либо покупать конфигурацию "Зарплата и управление персоналом".

    http://1c-rating.kz/programs/products-1c/view.php?id=32643

    Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:

    Цитата:
    Графики работы
    Используемые для учета отработанного времени графики работы могут быть трех типов: пятидневные, шестидневные и сменные. В конфигурации необходимо указывать продолжительность рабочей недели и часы рабочего времени: интервалы работы в течение рабочего дня или смены с исключением перерыва на обед. Например, для 40-часовой рабочей недели и пятидневного графика работы часы рабочего времени могут быть такими: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (здесь предполагается, что перерыв на обед занимает время с 12-00 до 13-00).

    Предусмотрено автоматическое заполнение текущего календаря графика работы с учетом государственных праздников, в котором отражаются рабочие дни, укороченные предпраздничные дни и перенесенные дни отдыха. Список государственных праздников хранится в информационной базе.

    А есть ли у кого ни будь уже готовые доработки (приобрести)???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июл 20, 2010 10:32:59   

    Таньчик
    Блин, щас вот клиент заказал шестидневку с праздничными и ночными в типовой БУК.
    Но я начну только на этой неделе. А вот когда закончу... недельки две минимум, чтобы все отработать и не каждый день этим проектом занят буду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июл 20, 2010 13:15:36   

    Raybek говорит:
    Таньчик
    Блин, щас вот клиент заказал шестидневку с праздничными и ночными в типовой БУК.
    Но я начну только на этой неделе. А вот когда закончу... недельки две минимум, чтобы все отработать и не каждый день этим проектом занят буду.

    Я Вас правильно понимаю - часть людей на шестидневки, часть на пятидневки???
    И какова стоимость??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Июл 21, 2010 14:56:46   

    Таньчик
    Правильно поняли. Но сначала сделать надо. Smile Я уже начал. Буду держать Вас в курсе событий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлия1974
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июл 21, 2010 15:23:10   

    А если надо сделать несколько начислений зарплаты в одном месяце?
    Например, работник взял несколько дней отпуска. 15 мая начисляю отпускные (5 дней) и заработную плату за несколько дней отработанных до 15 мая. Удерживаю налоги и провожу документом "отражение в регл. учете". Проводки все верные.
    20 мая он вышел с отпуска и 31 мая начисляю уже всем работникам. Но в документе "отражение в регл. учете" этого сотрудника нет. И проводок соответственно по нему тоже нет.
    Тоже надо дорабатывать программу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июл 21, 2010 16:08:43 Сказали Спасибо❤   

    Юлия1974
    Я так думаю в Вашем случае лучше формировать один документ "Отражение в регл.учете" в конце месяца по всем работникам за май. Должны попасть все расчеты за месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлия1974
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 23, 2010 17:30:10   

    Raybek
    Дело в том, что учет у нас ведется в валюте. И все начисления должны быть проведены по курсу на дату начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ellenna
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Июл 26, 2010 14:01:58   

    Подскажите по какой причине документ Отражение в регл. учете, не хочет формировать проводки?
    Создаю все документы через Расчет регл. з\пл. В его настройках стоят все галочки, кроме первой.
    Начисление З\пл сделали в ручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июл 26, 2010 14:12:15   

    Откройте в восьмерке наверху "Советы". Там все расписано как начислить зар/пл, как отразить в учете. Необходимо правильно заполнить справочник "Способы отражения з/пл"(З/пл-Бух.учет з/пл- Способы отражения з/пл в учете) Наименование: зар.плата, счет Дт:7210, Субконто : з/пл , счет Кр :3350,
    Счет Дт НУ: Н830, счет Кр.НУ: Н460 . Необходимо оформить документы "Ввод сведений об учете плановых начислений". Загляните в "Советы" . Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ellenna
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Июл 26, 2010 14:31:52   

    Всё это в порядке. И документ Отражение в БУ автоматически формируется, но без проводок. приходится каждый раз для него жать кнопку Провести

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Июл 27, 2010 21:09:47   

    Все делаете правильно. Когда создаете каждый документ по отдельности, то нажимаете "ок", чтобы провести документы и сформировать проводки. Когда через Расчет регл. з\пл. ,то нажимаем на кнопку провести для всех документов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Июл 28, 2010 09:07:08   

    Raybek Я смотрю ты по ЗП больше меня шариш. Помоги решить задачку.
    Стоит ЗУП 1.1.12.7.
    Бухгалтер делает документ "Начисление ЗП", отбор по подразделению.
    Нажимает "Автозаполнение".
    Сотрудник (один) заполнился, все остальные поля тоже (кроме результата конечно).
    Нажимаю "Расчитать", пишет ошибку: "Нет данных для расчета среднего заработка".

    Бухгалтер говорит, что именно по этому сотруднику такая беда и уже давно, и что предыдущие месяца у нее тоже самое было, она в ручную результат проставляла. Теперь ей это надоело. А я что то затрудняюсь ответить на ее вопрос.
    А по остальным сотрудникам все нормально.
    Куда мне копать? Где смотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июл 28, 2010 10:10:55   

    Moslem
    А какие виды расчета у этого сотрудника в начислении ЗП проставляет? Надо глянуть карточки этих видов расчета.

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    Скорее всего в одном из видов расчета (основном или дополнительном) стоит формула расчета по "По среднему заработку".

    А для того чтобы считать по среднему заработку необходима база из других видов расчета - в карточке вида расчета закладка "Прочее"-список "Базовые расчеты".

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

    Следовательно я думаю возможно две причины:

    1. В карточке вида расчета, в которой формула расчета "По среднему заработку" - не указан вообще список "Базовых расчетов"

    2. В карточке вида расчета, в которой формула расчета "По среднему заработку" указан список "Базовых расчетов". НО по данному списку базовых расчетов нет начислений в текущем месяце.
    Значит надо посмотреть по каким видам расчета вообще происходили начисления в текущем месяце.
    И может быть необходимо эти вида расчета добавить в список "Базовые расчеты".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июл 28, 2010 10:22:33   

    Вот скрины:
    В закладке "Стат. учет" ничего не выбрано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Июл 28, 2010 10:28:43   

    Moslem
    Вот я же говорил! В скрине закладки "Прочее" список базовых расчетов ПУСТОЙ!

    Надо узнать у буха по базе каких видов расчета должен считаться "Вознаграждение совета директоров"?

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Moslem

    Если по всем, то надо узнать по каким видам расчета происходят начисления в текущем месяце.
    А затем добавить эти виды расчета в список базовых расчетов "Вознаграждение совета директоров".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июл 28, 2010 10:36:49   

    Raybek говорит:
    В закладке "Прочее" список базовых расчетов ПУСТОЙ!

    А вот в виде расчта "Оклад по дням" тоже "базовые расчет" пустой. Нотам же нормально расчитывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Июл 28, 2010 10:40:26   

    Moslem
    Но так "Оклад по дням" не по "По среднему заработку" же считается!
    При формуле "По среднему заработку" базовые расчеты обязательны.

    Сам смысл "По среднему заработку" - считается по среднему заработку ДРУГИХ начислений, которые указаны в базовых расчетах.

    Узнайте у буха как она вообще вручную это "Вознаграждение совета директоров" считает. Может она путает - и по среднему должно считаться.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    В смысле не по среднему должно считаться.

    Пример пускай приведет и сюда выложите.

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

    Описание формулы расчета видите в первом скрине?
    Цитата:
    Средний дневной "часовой" заработок УМНОЖИТЬ Время в днях (часах)


    Так вот, Средний дневной "часовой" заработок он считает на базе расчетов из списка "Базовых расчетов".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июл 28, 2010 11:21:55   

    Бух сказал, что сама еще посмотрит и скажет мне весь расклад.
    Но она еще говорит, что это началось три месяца назад. А до этого все нормально работало (без базовых растетов).
    Как будут дополнительные сведения, отпишусь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вс Окт 17, 2010 01:06:47 Сообщить модератору   

    Граждане помогите Убьюсь ап стену
    Документ "начисление з/п работникам" с горем пополам сформировала и провела. А вот "расчет СН и СО" и "расчет ИПН, ОПВ и удержаний" ну никак не поддается. Я имею ввиду именно автозаполнение. Вручную я уже освоила, но хочется как-то ускорить процесс. Сколько не нажимаю на "автозаполнение" и "рассчитать" бесполезно, табличная часть не заполняется. В книжке написано что надо нажать кнопку заполнить и само все заполнится. А у меня не заполняется, что еще надо нажать? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вс Окт 17, 2010 13:10:50 Сказали Спасибо❤   

    Ange
    Ange говорит:
    Документ "начисление з/п работникам" с горем пополам сформировала и провела

    Какой указали месяц начисления в документе?

    Догадка №1: Отличаются месяца начислений в документах начислений и расчетов.

    Догадка №2: В документах "Расчет СН и СО", "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" уберите подразделение и способ расчета (нажмите кнопки "Х") перед автозаполнением.

    Догадка №3: В видах начислений, использованных в документе начисления з/п, на закладке "Учет" в учете налогообложения везде выбрано "Не облагается целиком" (ИПН,СО,СН,ОПВ).

    Лучше конечно скрины сюда скиньте, как документа начисления, так и расчета СН и СО, расчета ИПН,ОПВ и удержаний.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вс Окт 17, 2010 14:09:43 Сообщить модератору   

    Проверила еще раз :
    начисление зарплаты за сентябрь, дата документа 30.09.2010
    расчет СН и СО
    расчет ИПН, ОПВ и удержаний
    догадка 1 отпадает
    Догадка 2 все сделала как сказали, не помогает.
    Догадка 3 у меня нет закладки учет, есть только начисления и дополнительно.

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.17.8)

    раньше другой бух как-то там все проводил, я там работаю с июля и за июль, август просто копировала все документы, или вручную все цифры ставила, т.к. с восьмеркой раньше не работала. Но вот задалась целью разобраться. где методом тыка сама дохожу, где книжка желтая поможет, но тут никак
    вот скрины:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вс Окт 17, 2010 16:44:53 Сообщить модератору   

    Ange у вас расчет заработной платы не до конца сделан. После авто заполнения нужно нажать кнопку рассчитать. Что бы столбец "Результат" заполнился. И только потом провести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вс Окт 17, 2010 17:53:29 Сообщить модератору   

    Ange
    заполняйте вид расчета, отражение в бухучете, и самое главное как сказал Василий вы не расчитали заработную плату, поэтому у вас нет базы для расчета налогов. Графа результат и есть начисленная з/п, а графа размер это информация ставиться автоматически и берется из приказа о приеме или перемещении если было повышение оклада.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вс Окт 17, 2010 19:02:24 Сообщить модератору   

    Ведмедь вы волшебник. все помогло. жму спасибку
    Rose
    Fiona вам тоже спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Окт 26, 2010 14:43:16 Сообщить модератору   

    /При заполнении налогового регистра по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу обратила внимание что висит сумма зад-ти по з.п. по сотру который уволен в 2009 году, но этой зад-ти нет, где проверить?

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    при чем сумма такая, которой даже начислено по нему не было Shocked

    Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:

    по ОСВ никаких долгов, да и в реале тоже...а в регистре..не могу понять, подскажите пожалуйста!

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    при сверке показывает не отражено вр егл.учете ИПН и т.д., открываю-все отражено

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    может неверно заведены счета НУ при регл.учете?допустим ИПН б/У Д3350-К3120, по НУ Д Н460 по К-ничего

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Окт 26, 2010 15:19:47 Сообщить модератору   

    Змея говорит:
    Д Н460 по К-ничего

    это правильно
    скрин отражения и ошибок покажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Окт 26, 2010 15:29:09 Сообщить модератору   

    Вот отражение

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    в расчетной ведомости показывает задолжню по зп которой нет.

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

    при чем в двух разных базах вроде все одинаково, но в одной все ок, а в другой такой перекос

    Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:

    ведомостей начисления сколько может быть в месяц?

    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

    в экспресс проверке еще показывает нарушения -Расчеты по зарплате в регламентированном учете отражены некорректно.

    Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:

    получается что машина не видит выплаты по зп в регламенте, хотя в ОСВ все ок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Окт 26, 2010 16:41:44 Сообщить модератору   

    уже все что знаю перепровела, проверила-результат 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Окт 26, 2010 16:45:24 Сообщить модератору   

    не могу открыть файл, у Вас наверное офис 2007, сохраните в формате 2003г

    Добавлено спустя 39 секунд:

    открыла

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

    Змея говорит:
    ведомостей начисления сколько может быть в месяц?

    хоть сколько, начисления могут быть разные, з/п, больничный, премия и т.д.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Змея говорит:
    Расчеты по зарплате в регламентированном учете отражены некорректно.

    рашифровку выдает, что именно некорректно?
    бух справкой что-то делали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Окт 26, 2010 17:00:04 Сообщить модератору   

    нет, бух справки для зп не использую-только программно. Экспресс выдает "- Документы отражения зарплаты в регламентированном учете записаны по ошибке
    - Некоторые документы введены с неправильной датой", уже перепровела, перезаполнила- один ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Окт 26, 2010 17:16:40 Сообщить модератору   

    За январь начисление ИПН проверьте, почему последний день 30 января, может у Вас ИПН расчитан 31 января, а отражение 30 января. Журнал документов по зарплате скиньте.

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

    Змея
    Вы расчте делаете вручную или через "Расчет регламентированной зарплаты"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Окт 26, 2010 17:26:28 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    через "Расчет регламентированной зарплаты


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Окт 26, 2010 17:26:37 Сообщить модератору   

    Такое ощущение, что вы сначала сделали отражение в регламентированном учете, а потом удалили исходное начисление. И почему то дата стоит 30/01/10, у вас есть только отражение в учете, а самого начисления нету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Окт 26, 2010 17:32:19 Сообщить модератору   

    удалила все, заново сделала-по налогам в регламенте все ок стало.

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    теперь другой вопрос по теме: суточные вахте-делаю через начисление ЗП проводки Д7---К 1251, в отражении Н 830 Н 460--, при выплате РКО-в регламенте выплату не видит, если выплату делать ч/з ведомость (с ссылкой на нужные суммы -суточные)0то естественно выплату он проводит по 3350, а не 1251-зато в регистрах все выплачено. Подскажите как это совместить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вс Ноя 07, 2010 11:43:56 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, я правильно поняла что если в восьмерке выбран режим упрощенная декларация, то в документе отражение зарплаты в регламентированном учете не будут формироваться проводки по налоговому учету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пн Ноя 08, 2010 08:29:10 Сообщить модератору   

    Ange
    Должны формироваться в любом случае. У вас соответствие счетов бухгалтерского учета налоговому заполнено?
    Предприятие - планы счетов - Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Ноя 08, 2010 10:40:43 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Подскажите пожалуйста, я правильно поняла что если в восьмерке выбран режим упрощенная декларация, то в документе отражение зарплаты в регламентированном учете не будут формироваться проводки по налоговому учету?

    Правильно. Налоговый учет нужен в 8-ке только для расчета КПН.
    Соответственно при режиме упрощенной декларации расчет КПН не нужен, вследствие чего и проводки по налоговому учету ни к чему, как в отражении з/п, так и в других документах.
    А вообще ведение налогового учета можно отключать/включать через меню "Предприятие"-"Учетная политика"-"Налоговая учетная политика".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esholpan
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Чт Дек 02, 2010 14:44:12 Сообщить модератору   

    Переходим на 1С-8 Предприятие, внесла все данные по работникам,начислила ЗП, удержала ИПН,ОПВ,СО иСН.Дошла до распечатки документов. Где все это делается? Мне нужна расчетно-платежная ведомость пофамильный список, где прописано сколько начислено и чего, сколько удержано и чего и суммы к выдаче. Где она формируется и печатается, Раньше у меня стояла отдельная программа по зарплате, где заполняешь табель и т.д., а дальше нажимаешь рассчитать и она все делает автоматом. Что за хваленая 1С, разработчики АУ-, в одной таблице начисляешь, во вторую переходишь удерживаешь ИПН и ОПВ, в третью идешь удерживаешь- СН и СО, а если еще и отпускные или больничные, то еще таблицы с начислениями. Ужас какой-то. Помогите, я начинаю с нуля. Распишите мне каждый шаг, с чего начатьи куда дальше идти, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Дек 02, 2010 15:28:55   

    esholpan
    esholpan говорит:
    Переходим на 1С-8 Предприятие

    Рекомендую Вам внимательно изучить Руководство по ведению учет 1С:предприятие 8(желтая книжка),которое прилагается к программе.Думаю,что на большинство заданных вопросов , Вы найдете ответы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Сб Дек 04, 2010 22:18:40   

    esholpan
    Закладка "Зарплата">"Расчетно-платежная ведомость организации">"Период">"Сформировать"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Окт 30, 2013 12:58:45   

    Новый вопрос:

    Здравствуйте.

    Я оформила "Начисление зарплаты работникам организаций" за Октябрь, затем создала "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний, но когда нажимаю "Автозаполнение" ничего не выходит, т.е. ничего не заполняется Sad не знаю в чем может быть проблема Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz