Как начислить зарплату в 1С 8.Х
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Июн 23, 2010 12:23:45
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=356681#356681
здравствуйте, мне тоже нужно в 1С8,
1.начислить ЗП за апрель, май и июнь, у нас 5 дневка,
подскажите пожалуйста, куда что, с чего начать,
2. начислить, удержать и перечислить все налоги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Июн 23, 2010 12:36:21
|
|
|
Откройте вкладку -Зарплата- на панели функций, и по порядку заполняйте слева направо все документы:Начисление зарплаты - Расчет ИПН и т.д. Если в первый раз заполняете проверяйте автоматически рассчитанные суммы, чтобы наладить правильное исчисление налогов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Июн 23, 2010 12:40:24
|
|
|
в программе в верхнем мею выберите Справка-Советы. Найдите подпункт Зарплата, там всё в принципе описывается-и как вести информацию о вычете, как начислить налоги. Много разных советов , посмотрите. Будут вопросы спрашивайте.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ещё надо заполнить производственный календарь. это должен быть первый шаг. в книге к 1С кстати тоже всё хорошо описано
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Июн 23, 2010 13:07:16
|
|
|
МираЯнварь говорит: |
Ры)/(аЯ говорит: |
в
ещё надо заполнить производственный календарь. |
как? |
у вас же пятидневка, значит можете не заполнять-пользуйтесь имеющимся, должно быть все правильно, если вовремя обновляетесь..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАТА66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пт Июл 09, 2010 08:56:41
|
Сообщить модератору
|
|
1C Предприятие 8.1 (8.1.15.14) для Казахстана Проф 1.5.17.8 ,ИТС имеется
Никак не могу начислить зарплату работникам по часовой тарифной ставке,у нас 6-ти дневка , в производственном календаре отметила рабочие дни, но программа автоматом умножает к-во рабочих дней на 7 часов,а по балансу рабочего времени отработанных часов меньше с учетом 40 часовой рабочей недели
Например ,июнь -раб. дней 26, и часов должно быть по балансу 174,а у меня программа бьет 26*174=182 ч.
Вручную переправлять часы каждому сотруднику?
У меня их не много 45 человек,но какой смысл перехода с 1 С :7.7 на восьмерку ? В 1 С :7.7 у меня с этим проблем не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Июл 09, 2010 10:58:31
|
|
|
Без доработок 6-дневку с почасовой оплатой не реализовать. Скорей всего придется править часы вручную.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Июл 09, 2010 11:21:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ТАТА66
Вам надо либо доработать БУК, либо покупать конфигурацию "Зарплата и управление персоналом".
http://1c-rating.kz/programs/products-1c/view.php?id=32643
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
Цитата: |
Графики работы
Используемые для учета отработанного времени графики работы могут быть трех типов: пятидневные, шестидневные и сменные. В конфигурации необходимо указывать продолжительность рабочей недели и часы рабочего времени: интервалы работы в течение рабочего дня или смены с исключением перерыва на обед. Например, для 40-часовой рабочей недели и пятидневного графика работы часы рабочего времени могут быть такими: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (здесь предполагается, что перерыв на обед занимает время с 12-00 до 13-00).
Предусмотрено автоматическое заполнение текущего календаря графика работы с учетом государственных праздников, в котором отражаются рабочие дни, укороченные предпраздничные дни и перенесенные дни отдыха. Список государственных праздников хранится в информационной базе. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Июл 20, 2010 02:46:37
|
|
|
Raybek говорит: |
ТАТА66
Вам надо либо доработать БУК, либо покупать конфигурацию "Зарплата и управление персоналом".
http://1c-rating.kz/programs/products-1c/view.php?id=32643
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
Цитата: |
Графики работы
Используемые для учета отработанного времени графики работы могут быть трех типов: пятидневные, шестидневные и сменные. В конфигурации необходимо указывать продолжительность рабочей недели и часы рабочего времени: интервалы работы в течение рабочего дня или смены с исключением перерыва на обед. Например, для 40-часовой рабочей недели и пятидневного графика работы часы рабочего времени могут быть такими: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (здесь предполагается, что перерыв на обед занимает время с 12-00 до 13-00).
Предусмотрено автоматическое заполнение текущего календаря графика работы с учетом государственных праздников, в котором отражаются рабочие дни, укороченные предпраздничные дни и перенесенные дни отдыха. Список государственных праздников хранится в информационной базе. |
|
А есть ли у кого ни будь уже готовые доработки (приобрести)???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Июл 20, 2010 10:32:59
|
|
|
Таньчик
Блин, щас вот клиент заказал шестидневку с праздничными и ночными в типовой БУК.
Но я начну только на этой неделе. А вот когда закончу... недельки две минимум, чтобы все отработать и не каждый день этим проектом занят буду.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Июл 20, 2010 13:15:36
|
|
|
Raybek говорит: |
Таньчик
Блин, щас вот клиент заказал шестидневку с праздничными и ночными в типовой БУК.
Но я начну только на этой неделе. А вот когда закончу... недельки две минимум, чтобы все отработать и не каждый день этим проектом занят буду. |
Я Вас правильно понимаю - часть людей на шестидневки, часть на пятидневки???
И какова стоимость??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Июл 21, 2010 15:23:10
|
|
|
А если надо сделать несколько начислений зарплаты в одном месяце?
Например, работник взял несколько дней отпуска. 15 мая начисляю отпускные (5 дней) и заработную плату за несколько дней отработанных до 15 мая. Удерживаю налоги и провожу документом "отражение в регл. учете". Проводки все верные.
20 мая он вышел с отпуска и 31 мая начисляю уже всем работникам. Но в документе "отражение в регл. учете" этого сотрудника нет. И проводок соответственно по нему тоже нет.
Тоже надо дорабатывать программу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Июл 21, 2010 16:08:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Юлия1974
Я так думаю в Вашем случае лучше формировать один документ "Отражение в регл.учете" в конце месяца по всем работникам за май. Должны попасть все расчеты за месяц.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Июл 23, 2010 17:30:10
|
|
|
Raybek
Дело в том, что учет у нас ведется в валюте. И все начисления должны быть проведены по курсу на дату начисления.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Июл 26, 2010 14:01:58
|
|
|
Подскажите по какой причине документ Отражение в регл. учете, не хочет формировать проводки?
Создаю все документы через Расчет регл. з\пл. В его настройках стоят все галочки, кроме первой.
Начисление З\пл сделали в ручную.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Июл 26, 2010 14:12:15
|
|
|
Откройте в восьмерке наверху "Советы". Там все расписано как начислить зар/пл, как отразить в учете. Необходимо правильно заполнить справочник "Способы отражения з/пл"(З/пл-Бух.учет з/пл- Способы отражения з/пл в учете) Наименование: зар.плата, счет Дт:7210, Субконто : з/пл , счет Кр :3350,
Счет Дт НУ: Н830, счет Кр.НУ: Н460 . Необходимо оформить документы "Ввод сведений об учете плановых начислений". Загляните в "Советы" . Удачи!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Июл 26, 2010 14:31:52
|
|
|
Всё это в порядке. И документ Отражение в БУ автоматически формируется, но без проводок. приходится каждый раз для него жать кнопку Провести
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Июл 27, 2010 21:09:47
|
|
|
Все делаете правильно. Когда создаете каждый документ по отдельности, то нажимаете "ок", чтобы провести документы и сформировать проводки. Когда через Расчет регл. з\пл. ,то нажимаем на кнопку провести для всех документов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Июл 28, 2010 09:07:08
|
|
|
Raybek Я смотрю ты по ЗП больше меня шариш. Помоги решить задачку.
Стоит ЗУП 1.1.12.7.
Бухгалтер делает документ "Начисление ЗП", отбор по подразделению.
Нажимает "Автозаполнение".
Сотрудник (один) заполнился, все остальные поля тоже (кроме результата конечно).
Нажимаю "Расчитать", пишет ошибку: "Нет данных для расчета среднего заработка".
Бухгалтер говорит, что именно по этому сотруднику такая беда и уже давно, и что предыдущие месяца у нее тоже самое было, она в ручную результат проставляла. Теперь ей это надоело. А я что то затрудняюсь ответить на ее вопрос.
А по остальным сотрудникам все нормально.
Куда мне копать? Где смотреть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Июл 28, 2010 10:10:55
|
|
|
Moslem
А какие виды расчета у этого сотрудника в начислении ЗП проставляет? Надо глянуть карточки этих видов расчета.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Скорее всего в одном из видов расчета (основном или дополнительном) стоит формула расчета по "По среднему заработку".
А для того чтобы считать по среднему заработку необходима база из других видов расчета - в карточке вида расчета закладка "Прочее"-список "Базовые расчеты".
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Следовательно я думаю возможно две причины:
1. В карточке вида расчета, в которой формула расчета "По среднему заработку" - не указан вообще список "Базовых расчетов"
2. В карточке вида расчета, в которой формула расчета "По среднему заработку" указан список "Базовых расчетов". НО по данному списку базовых расчетов нет начислений в текущем месяце.
Значит надо посмотреть по каким видам расчета вообще происходили начисления в текущем месяце.
И может быть необходимо эти вида расчета добавить в список "Базовые расчеты".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Июл 28, 2010 10:28:43
|
|
|
Moslem
Вот я же говорил! В скрине закладки "Прочее" список базовых расчетов ПУСТОЙ!
Надо узнать у буха по базе каких видов расчета должен считаться "Вознаграждение совета директоров"?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Moslem
Если по всем, то надо узнать по каким видам расчета происходят начисления в текущем месяце.
А затем добавить эти виды расчета в список базовых расчетов "Вознаграждение совета директоров".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Июл 28, 2010 10:36:49
|
|
|
Raybek говорит: |
В закладке "Прочее" список базовых расчетов ПУСТОЙ! |
А вот в виде расчта "Оклад по дням" тоже "базовые расчет" пустой. Нотам же нормально расчитывается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Июл 28, 2010 10:40:26
|
|
|
Moslem
Но так "Оклад по дням" не по "По среднему заработку" же считается!
При формуле "По среднему заработку" базовые расчеты обязательны.
Сам смысл "По среднему заработку" - считается по среднему заработку ДРУГИХ начислений, которые указаны в базовых расчетах.
Узнайте у буха как она вообще вручную это "Вознаграждение совета директоров" считает. Может она путает - и по среднему должно считаться.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В смысле не по среднему должно считаться.
Пример пускай приведет и сюда выложите.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Описание формулы расчета видите в первом скрине?
Цитата: |
Средний дневной "часовой" заработок УМНОЖИТЬ Время в днях (часах) |
Так вот, Средний дневной "часовой" заработок он считает на базе расчетов из списка "Базовых расчетов".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Июл 28, 2010 11:21:55
|
|
|
Бух сказал, что сама еще посмотрит и скажет мне весь расклад.
Но она еще говорит, что это началось три месяца назад. А до этого все нормально работало (без базовых растетов).
Как будут дополнительные сведения, отпишусь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вс Окт 17, 2010 01:06:47
|
Сообщить модератору
|
|
Граждане помогите
Документ "начисление з/п работникам" с горем пополам сформировала и провела. А вот "расчет СН и СО" и "расчет ИПН, ОПВ и удержаний" ну никак не поддается. Я имею ввиду именно автозаполнение. Вручную я уже освоила, но хочется как-то ускорить процесс. Сколько не нажимаю на "автозаполнение" и "рассчитать" бесполезно, табличная часть не заполняется. В книжке написано что надо нажать кнопку заполнить и само все заполнится. А у меня не заполняется, что еще надо нажать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вс Окт 17, 2010 13:10:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange
Ange говорит: |
Документ "начисление з/п работникам" с горем пополам сформировала и провела |
Какой указали месяц начисления в документе?
Догадка №1: Отличаются месяца начислений в документах начислений и расчетов.
Догадка №2: В документах "Расчет СН и СО", "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" уберите подразделение и способ расчета (нажмите кнопки "Х") перед автозаполнением.
Догадка №3: В видах начислений, использованных в документе начисления з/п, на закладке "Учет" в учете налогообложения везде выбрано "Не облагается целиком" (ИПН,СО,СН,ОПВ).
Лучше конечно скрины сюда скиньте, как документа начисления, так и расчета СН и СО, расчета ИПН,ОПВ и удержаний.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вс Окт 17, 2010 14:09:43
|
Сообщить модератору
|
|
Проверила еще раз :
начисление зарплаты за сентябрь, дата документа 30.09.2010
расчет СН и СО
расчет ИПН, ОПВ и удержаний
догадка 1 отпадает
Догадка 2 все сделала как сказали, не помогает.
Догадка 3 у меня нет закладки учет, есть только начисления и дополнительно.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.17.8)
раньше другой бух как-то там все проводил, я там работаю с июля и за июль, август просто копировала все документы, или вручную все цифры ставила, т.к. с восьмеркой раньше не работала. Но вот задалась целью разобраться. где методом тыка сама дохожу, где книжка желтая поможет, но тут никак
вот скрины:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Вс Окт 17, 2010 17:53:29
|
Сообщить модератору
|
|
Ange
заполняйте вид расчета, отражение в бухучете, и самое главное как сказал Василий вы не расчитали заработную плату, поэтому у вас нет базы для расчета налогов. Графа результат и есть начисленная з/п, а графа размер это информация ставиться автоматически и берется из приказа о приеме или перемещении если было повышение оклада.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Вт Окт 26, 2010 14:43:16
|
Сообщить модератору
|
|
/При заполнении налогового регистра по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу обратила внимание что висит сумма зад-ти по з.п. по сотру который уволен в 2009 году, но этой зад-ти нет, где проверить?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
при чем сумма такая, которой даже начислено по нему не было
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
по ОСВ никаких долгов, да и в реале тоже...а в регистре..не могу понять, подскажите пожалуйста!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
при сверке показывает не отражено вр егл.учете ИПН и т.д., открываю-все отражено
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
может неверно заведены счета НУ при регл.учете?допустим ИПН б/У Д3350-К3120, по НУ Д Н460 по К-ничего
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Вт Окт 26, 2010 15:29:09
|
Сообщить модератору
|
|
Вот отражение
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
в расчетной ведомости показывает задолжню по зп которой нет.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
при чем в двух разных базах вроде все одинаково, но в одной все ок, а в другой такой перекос
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
ведомостей начисления сколько может быть в месяц?
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
в экспресс проверке еще показывает нарушения -Расчеты по зарплате в регламентированном учете отражены некорректно.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
получается что машина не видит выплаты по зп в регламенте, хотя в ОСВ все ок.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Вт Окт 26, 2010 16:45:24
|
Сообщить модератору
|
|
не могу открыть файл, у Вас наверное офис 2007, сохраните в формате 2003г
Добавлено спустя 39 секунд:
открыла
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Змея говорит: |
ведомостей начисления сколько может быть в месяц? |
хоть сколько, начисления могут быть разные, з/п, больничный, премия и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Змея говорит: |
Расчеты по зарплате в регламентированном учете отражены некорректно. |
рашифровку выдает, что именно некорректно?
бух справкой что-то делали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вт Окт 26, 2010 17:00:04
|
Сообщить модератору
|
|
нет, бух справки для зп не использую-только программно. Экспресс выдает "- Документы отражения зарплаты в регламентированном учете записаны по ошибке
- Некоторые документы введены с неправильной датой", уже перепровела, перезаполнила- один ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вт Окт 26, 2010 17:16:40
|
Сообщить модератору
|
|
За январь начисление ИПН проверьте, почему последний день 30 января, может у Вас ИПН расчитан 31 января, а отражение 30 января. Журнал документов по зарплате скиньте.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Змея
Вы расчте делаете вручную или через "Расчет регламентированной зарплаты"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Вт Окт 26, 2010 17:26:37
|
Сообщить модератору
|
|
Такое ощущение, что вы сначала сделали отражение в регламентированном учете, а потом удалили исходное начисление. И почему то дата стоит 30/01/10, у вас есть только отражение в учете, а самого начисления нету.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Вт Окт 26, 2010 17:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
удалила все, заново сделала-по налогам в регламенте все ок стало.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
теперь другой вопрос по теме: суточные вахте-делаю через начисление ЗП проводки Д7---К 1251, в отражении Н 830 Н 460--, при выплате РКО-в регламенте выплату не видит, если выплату делать ч/з ведомость (с ссылкой на нужные суммы -суточные)0то естественно выплату он проводит по 3350, а не 1251-зато в регистрах все выплачено. Подскажите как это совместить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Вс Ноя 07, 2010 11:43:56
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, я правильно поняла что если в восьмерке выбран режим упрощенная декларация, то в документе отражение зарплаты в регламентированном учете не будут формироваться проводки по налоговому учету?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Пн Ноя 08, 2010 08:29:10
|
Сообщить модератору
|
|
Ange
Должны формироваться в любом случае. У вас соответствие счетов бухгалтерского учета налоговому заполнено?
Предприятие - планы счетов - Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Пн Ноя 08, 2010 10:40:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange говорит: |
Подскажите пожалуйста, я правильно поняла что если в восьмерке выбран режим упрощенная декларация, то в документе отражение зарплаты в регламентированном учете не будут формироваться проводки по налоговому учету? |
Правильно. Налоговый учет нужен в 8-ке только для расчета КПН.
Соответственно при режиме упрощенной декларации расчет КПН не нужен, вследствие чего и проводки по налоговому учету ни к чему, как в отражении з/п, так и в других документах.
А вообще ведение налогового учета можно отключать/включать через меню "Предприятие"-"Учетная политика"-"Налоговая учетная политика".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
esholpan
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Чт Дек 02, 2010 14:44:12
|
Сообщить модератору
|
|
Переходим на 1С-8 Предприятие, внесла все данные по работникам,начислила ЗП, удержала ИПН,ОПВ,СО иСН.Дошла до распечатки документов. Где все это делается? Мне нужна расчетно-платежная ведомость пофамильный список, где прописано сколько начислено и чего, сколько удержано и чего и суммы к выдаче. Где она формируется и печатается, Раньше у меня стояла отдельная программа по зарплате, где заполняешь табель и т.д., а дальше нажимаешь рассчитать и она все делает автоматом. Что за хваленая 1С, разработчики АУ-, в одной таблице начисляешь, во вторую переходишь удерживаешь ИПН и ОПВ, в третью идешь удерживаешь- СН и СО, а если еще и отпускные или больничные, то еще таблицы с начислениями. Ужас какой-то. Помогите, я начинаю с нуля. Распишите мне каждый шаг, с чего начатьи куда дальше идти, пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Чт Дек 02, 2010 15:28:55
|
|
|
esholpan
esholpan говорит: |
Переходим на 1С-8 Предприятие |
Рекомендую Вам внимательно изучить Руководство по ведению учет 1С:предприятие 8(желтая книжка),которое прилагается к программе.Думаю,что на большинство заданных вопросов , Вы найдете ответы.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Ср Окт 30, 2013 12:58:45
|
|
|
Новый вопрос:
Здравствуйте.
Я оформила "Начисление зарплаты работникам организаций" за Октябрь, затем создала "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний, но когда нажимаю "Автозаполнение" ничего не выходит, т.е. ничего не заполняется не знаю в чем может быть проблема
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|