Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Расчет между филиалом и головным офисом
|
|
#1 Ср Апр 14, 2010 10:46:42
|
|
|
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
1. Между филиалом и головным офисом была договоренность, что филиал будет ежемесячно перечислять на расчетный счет головного офиса (перераспределение денежных средств). Есть два мнения списывать эти деньги на забалансовые счета, либо учитывать на счете 3340- головной офис и 1240- филиал и списывать их в дальнейшем при закрытии предприятия.
2. Что делать при закрытии филиала, куда и как списывать полученные от филиала деньги?
Заранее благодарю за помощь...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Апр 14, 2010 10:53:47
|
|
|
Ирина Леонтьева говорит: |
учитывать на счете 3340- головной офис и 1240- филиал |
Теперь вопрос- филиал ведет самостоятельный баланс или нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Апр 14, 2010 11:12:36
|
|
|
Не совсем понятен Ваш вопрос..
Головной офис формирует только консолидированный баланс. Все остальное они ведут сами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Апр 14, 2010 11:15:20
|
|
|
Ирина Леонтьева говорит: |
Что делать при закрытии филиала, куда и как списывать полученные от филиала деньги? |
не очень понятно, что спросили - это 2 вопроса или олько про филиал?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Мне кажется, что филиал должен какой-то счёт выбрать для расчётов с головным....там собирать фин результат филиала, там же отражать полученные и отправленные головному деньги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Апр 14, 2010 11:21:53
|
|
|
Ирина Леонтьева говорит: |
Все остальное они ведут сами. |
Тогда делается ликвид.баланс как и обычно: закрываете расчеты с покупателями и поставщиками, материалы и ОС передаются в ГО или продаются. Конечно сальдо расчетов между филиалом и ГО: у филиала сальдо по ГО закрывает нераспределенную прибыль на конец периода, а у ГО сальдо по филиалу относится также на нераспред.прибыль.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Мара говорит: |
там собирать фин результат филиала |
Это если филиал не составляет баланс.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Апр 15, 2010 17:39:38
|
|
|
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, в каких случаях филиал составляет баланс и в каких нет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Апр 15, 2010 17:42:33
|
|
|
Egor говорит: |
в каких случаях филиал составляет баланс и в каких нет |
По решению руководства, при создании филиала прежде всего- в решении о создании филиала указывается этот факт.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Апр 15, 2010 23:28:06
|
|
|
Елена Т говорит: |
Это если филиал не составляет баланс |
а если филиал составляет баланс - где результат его деятельности? и взаиморасчёты с головным? как-то особенно иначе делается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Апр 16, 2010 10:26:01
|
|
|
Мара говорит: |
если филиал составляет баланс - где результат его деятельности |
Как и обычно на счетах нераспр.прибыли или убытка пока не закроют филиал, взаиморасчеты
Елена Т говорит: |
учитывать на счете 3340- головной офис и 1240- филиал |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|