Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оформление первичных докуменотв между филиалом и головной фирмой
    Взаиморасчеты между структурным подра...
    как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками
    По счету 6010 нет распределения доходов по субконто
    Выплата заработной платы головной организацией за пределами РК
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией     
    Асель Идрисовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 25, 2010 09:55:46   

    Уважаемые господа. У головной организации имеется самостоятельный филиал, вид деятельности оказание услуг т.е. головная не финансирует филиал и объемы работ находит сам филаил . но ежемесячно филиал оплачивает головной организации как перераспределение доходов фиксированную сумму. Как правильно отразить в бухгалтерском учете? понятно что это будет являться СГД при формировании КПН, но как быть с НДС? Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Ноя 25, 2010 10:24:50 Сообщить модератору   

    У вас и голова и филиал находятся на территории РК - резиденты РК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асель Идрисовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 25, 2010 10:30:43   

    Да филиал и голова резиденты РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Ноя 25, 2010 10:46:38 Сообщить модератору   

    Асель Идрисовна говорит:
    как быть с НДС?

    Поясните, что здесь имеется в виду.
    Филиалы с 01.01.2009г. не являются плательщиками НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Ноя 25, 2010 10:56:25   

    Асель Идрисовна говорит:
    имеется самостоятельный филиал

    он зарегистрирован как плательщик НДС ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 25, 2010 11:17:48   

    Асель Идрисовна Вы читали похожие темы выше Вашего сообщения? Еще могу посоветовать сборник проводок ( в том числе расчеты филиал-голова) по ссылке http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=654&Itemid=69

    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

    И еще пользуйтесь разделом "Консультации специалистов" http://balans.kz/viewtopic.php?t=22298

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асель Идрисовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 25, 2010 11:30:09   

    Я не знаю каким документом отразить в головной орг. задолженность филиала т.е. с выставлением счета и потом филиал оплачивает нам поэтому в голове может возникнуть НДС. Так при оприходовании денежных средств проводка д-т 1030 к-т 3340 или же это перераспределение дохода должно висеть в кредите сч. 3340 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 25, 2010 11:39:09   

    Асель Идрисовна
    Асель Идрисовна говорит:
    У головной организации имеется самостоятельный филиал, вид деятельности оказание услуг т.е. головная не финансирует филиал и объемы работ находит сам филаил . но ежемесячно филиал оплачивает головной организации как перераспределение доходов фиксированную сумму. Как правильно отразить в бухгалтерском учете? понятно что это будет являться СГД при формировании КПН, но как быть с НДС?

    При условии если Декларация по КПН (ф. 100.00)является консолидированной,предлагаю,как вариант:
    1.Дт 1240-Кт 1030-(филиал).
    - Дт 1030-Кт 3340-(головная).
    2. Филиал формирует у себя ф.300,00 с приложениями и передает эту форму в головное предприятие,а
    Головное предприятие включает полученную от филиала ф.300.00 в свою и сдает общую ф.300.00 в НУ по месту своей регистрации в качестве плательщика НДС и производит оплату НДС в случаи превышения начисленного НДС над зачетным НДС.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зим
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 25, 2013 02:56:20   

    когда. филиал передает ф.300 головному какую проводку делает у себя и головное какое делае у себя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 25, 2013 07:20:21   

    зим говорит:
    филиал передает ф.300 головному какую проводку делает у себя и головное какое делае у себя?

    Предлагаю:
    Филиал-
    1.Дт 3130-Кт 3340,4140.
    2.Дт 3340,4140-Кт 1420.
    Головная фирма-
    1.Дт 1240,2140-Кт 3130.
    2.Дт 1420-Кт 1240,2140.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz