» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Асель Идрисовна
Добавлено: #1  Чт Ноя 25, 2010 09:55:46
Заголовок сообщения: Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией

Уважаемые господа. У головной организации имеется самостоятельный филиал, вид деятельности оказание услуг т.е. головная не финансирует филиал и объемы работ находит сам филаил . но ежемесячно филиал оплачивает головной организации как перераспределение доходов фиксированную сумму. Как правильно отразить в бухгалтерском учете? понятно что это будет являться СГД при формировании КПН, но как быть с НДС? Заранее благодарю.


Автор: Айнука
Добавлено: #2  Чт Ноя 25, 2010 10:24:50
Заголовок сообщения:

У вас и голова и филиал находятся на территории РК - резиденты РК?


Автор: Асель Идрисовна
Добавлено: #3  Чт Ноя 25, 2010 10:30:43
Заголовок сообщения:

Да филиал и голова резиденты РК


Автор: Айнука
Добавлено: #4  Чт Ноя 25, 2010 10:46:38
Заголовок сообщения:

Асель Идрисовна говорит:
как быть с НДС?

Поясните, что здесь имеется в виду.
Филиалы с 01.01.2009г. не являются плательщиками НДС.



Автор: Поликсени
Добавлено: #5  Чт Ноя 25, 2010 10:56:25
Заголовок сообщения:

Асель Идрисовна говорит:
имеется самостоятельный филиал

он зарегистрирован как плательщик НДС ?



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Ноя 25, 2010 11:17:48
Заголовок сообщения:

Асель Идрисовна Вы читали похожие темы выше Вашего сообщения? Еще могу посоветовать сборник проводок ( в том числе расчеты филиал-голова) по ссылке http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=654&Itemid=69

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

И еще пользуйтесь разделом "Консультации специалистов" http://balans.kz/viewtopic.php?t=22298



Автор: Асель Идрисовна
Добавлено: #7  Чт Ноя 25, 2010 11:30:09
Заголовок сообщения:

Я не знаю каким документом отразить в головной орг. задолженность филиала т.е. с выставлением счета и потом филиал оплачивает нам поэтому в голове может возникнуть НДС. Так при оприходовании денежных средств проводка д-т 1030 к-т 3340 или же это перераспределение дохода должно висеть в кредите сч. 3340 ?


Автор: esiphi
Добавлено: #8  Чт Ноя 25, 2010 11:39:09
Заголовок сообщения:

Асель Идрисовна
Асель Идрисовна говорит:
У головной организации имеется самостоятельный филиал, вид деятельности оказание услуг т.е. головная не финансирует филиал и объемы работ находит сам филаил . но ежемесячно филиал оплачивает головной организации как перераспределение доходов фиксированную сумму. Как правильно отразить в бухгалтерском учете? понятно что это будет являться СГД при формировании КПН, но как быть с НДС?

При условии если Декларация по КПН (ф. 100.00)является консолидированной,предлагаю,как вариант:
1.Дт 1240-Кт 1030-(филиал).
- Дт 1030-Кт 3340-(головная).
2. Филиал формирует у себя ф.300,00 с приложениями и передает эту форму в головное предприятие,а
Головное предприятие включает полученную от филиала ф.300.00 в свою и сдает общую ф.300.00 в НУ по месту своей регистрации в качестве плательщика НДС и производит оплату НДС в случаи превышения начисленного НДС над зачетным НДС.
С ув.



Автор: зим
Добавлено: #9  Пн Фев 25, 2013 02:56:20
Заголовок сообщения:

когда. филиал передает ф.300 головному какую проводку делает у себя и головное какое делае у себя?


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Пн Фев 25, 2013 07:20:21
Заголовок сообщения:

зим говорит:
филиал передает ф.300 головному какую проводку делает у себя и головное какое делае у себя?

Предлагаю:
Филиал-
1.Дт 3130-Кт 3340,4140.
2.Дт 3340,4140-Кт 1420.
Головная фирма-
1.Дт 1240,2140-Кт 3130.
2.Дт 1420-Кт 1240,2140.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ